2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 86 004,00 Kč | 86 004,00 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 401,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 1 401,00 Kč | 1 401,00 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 051,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 051,11 Kč | 11 051,11 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 956,34 Kč | 30 956,34 Kč | 30 956,34 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč | 83 706,59 Kč | 83 706,59 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 701,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 701,61 Kč | 5 701,61 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč | 27 185,76 Kč | 27 185,76 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 6.6.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | koše na čisté prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 24.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
Z&Z,spol. s r.o. | oprava automatu Flamco | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 215,86 Kč | 26 215,86 Kč | 26 215,86 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 6.6.2024 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabule | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 869,00 Kč | 6 869,00 Kč | 6 869,00 Kč | 24.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
on-design s.r.o. | oděvy OOPP (trička, montérky) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 24.5.2024 | 30.5.2024 | 6.6.2024 | |
Alba felis s.r.o. | sada hadovitých vrtáků do dřeva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 24.5.2024 | 30.5.2024 | 6.6.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Oprava úpravny vody na kotelně budova "A" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 596,28 Kč | 26 596,28 Kč | 26 596,28 Kč | 24.5.2024 | 29.5.2024 | 25.6.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, koše odpadkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 196,65 Kč | 19 196,65 Kč | 19 196,65 Kč | 24.5.2024 | 31.5.2024 | 19.6.2024 | |
CINEMART | půjčovné filmů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 24.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 24.5.2024 | 3.6.2024 | 19.6.2024 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenserů | 518 10012 321 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč 518 10012 322 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč | 18 870,00 Kč | 18 870,00 Kč | 23.5.2024 | 23.5.2024 | 19.6.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | akce firemní 06/2024, jednorázové nádobí stravovací provoz | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Den NE!závislosti 2024 - jednorázové nádobí | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 235,00 Kč | 235,00 Kč | 235,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | růžice kropící, síť proti hmyzu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,10 Kč | 1 344,10 Kč | 1 344,10 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 606,10 Kč | 2 606,10 Kč | 2 606,10 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
Alza.cz a.s. | telefony mobilní, kryty a ochranná skla na mobil, zastřihovač vlasů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 924,00 Kč | 16 924,00 Kč | 16 924,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glucose, Asat, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 319,55 Kč | 11 319,55 Kč | 11 319,55 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška Gambie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 134,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 31 134,60 Kč | 34 870,75 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 19.6.2024 | 23.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 894,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 894,30 Kč | 6 601,62 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 6.6.2024 | 23.5.2024 |
ALGECO s.r.o. | Manipulace, převoz a čištění sanitárního modulu | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 749,10 Kč | 11 749,10 Kč | 11 749,10 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 6.6.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 633,97 Kč | 710,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 602,00 Kč | 2 602,00 Kč | 2 914,24 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | tlumící špunty do ucha | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 145,00 Kč | 1 145,00 Kč | 1 145,00 Kč | 23.5.2024 | 30.5.2024 | 19.6.2024 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč | 26 704,70 Kč | 22 070,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Program prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický | celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 22.5.2024 | 22.5.2024 | 31.5.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 808,80 Kč | 12 808,80 Kč | 12 808,80 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 19.6.2024 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska, řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 796,00 Kč | 1 796,00 Kč | 1 796,00 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
Chireón a.s. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč | 6 897,00 Kč | 6 897,00 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 22.5.2024 | 24.5.2024 | 5.6.2024 | |
Medsol s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 545,45 Kč | 4 545,45 Kč | 5 500,00 Kč | 22.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 22.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 560,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 560,44 Kč | 627,69 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | 19.6.2024 | 17.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč | 105 907,88 Kč | 118 863,16 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | 19.6.2024 | 23.5.2024 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 108,24 Kč | 22 108,24 Kč | 22 108,24 Kč | 22.5.2024 | 22.5.2024 | 19.6.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 1 439,90 Kč | 22.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 22.5.2024 |
Jiří Černý | Mulčovací kůra do areálu nemocnice | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 22 157,40 Kč | 22 157,40 Kč | 22 157,40 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | 17.6.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč | 14 946,54 Kč | 14 946,54 Kč | 21.5.2024 | 23.5.2024 | 30.5.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 7 697,00 Kč | 7 697,00 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 961,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 001,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 800,31 Kč | 53 619,78 Kč | 53 619,78 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 19.6.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 266,85 Kč | 2 266,85 Kč | 2 266,85 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 17.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 420,73 Kč | 4 420,73 Kč | 4 420,73 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 19.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 185,93 Kč | 25 185,93 Kč | 25 185,93 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Dicota base XX laptop bag | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 822,80 Kč | 822,80 Kč | 822,80 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 19.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 745,00 Kč | 4 745,00 Kč | 5 314,40 Kč | 21.5.2024 | 22.5.2024 | 19.6.2024 | 21.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 151,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 151,50 Kč | 1 289,68 Kč | 21.5.2024 | 22.5.2024 | 4.6.2024 | 21.5.2024 |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia LIV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 827,00 Kč | 12 827,00 Kč | 12 827,00 Kč | 21.5.2024 | 23.5.2024 | 19.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 274,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 6 274,10 Kč | 7 026,99 Kč | 20.5.2024 | 21.5.2024 | 19.6.2024 | 20.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 691,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 691,30 Kč | 1 894,26 Kč | 20.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | 20.5.2024 |
Zásobování a.s. | ventilátoy, konve zahradní, mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 22.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 038,89 Kč | 2 283,56 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 3 177,40 Kč | 3 558,69 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
Alza.cz a.s. | dary 453/ 6A - držáky TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 17.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 814,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 792,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 13 793,00 Kč | 13 793,00 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 852,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 106 852,00 Kč | 106 852,00 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2025" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 7 162,58 Kč | 7 162,58 Kč | 7 162,58 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 14.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 798,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 11 798,20 Kč | 13 213,98 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 17.6.2024 | 17.5.2024 |
PRO-DOMA, SE | stavební materiál 4A budova G ZK587 | celkem 7 485,04 Kč | 7 485,04 Kč | 7 485,04 Kč | 16.5.2024 | 16.5.2024 | 20.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 077,55 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 23.5.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.6.-31.7.24 MUDr. Otruba Vojtěch | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 27.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Urea FS, Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 9 409,80 Kč | 10 538,98 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 215,05 Kč | 215,05 Kč | 260,21 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |
JKM Straškov, s.r.o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 223,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 36 223,00 Kč | 36 223,00 Kč | 36 223,00 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | ZK594 - Den Nezávislosti - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | Občerstvení raut 17. 5. 2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 021,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 4 021,00 Kč | 4 503,52 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 550,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 550,60 Kč | 616,67 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | 2 755,20 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
ZONT s.r.o. | telefony IP, licence k ústředně Alcatel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 521,60 Kč 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 8 258,40 Kč | 28 780,00 Kč | 28 780,00 Kč | 16.5.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč | 309 167,10 Kč | 255 510,00 Kč | 16.5.2024 | 7.6.2024 | 17.6.2024 | 16.5.2024 |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 15.5.2024 | 16.5.2024 | 28.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 15.5.2024 | 17.5.2024 | 29.5.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 820,00 Kč | 15 820,00 Kč | 19 142,20 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 15.5.2024 |
EKOSTYREN s.r.o. | šatní kovové skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 15.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 886,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 5 887,00 Kč | 5 887,00 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 136,00 Kč | 4 136,00 Kč | 4 136,00 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 710,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 710,74 Kč | 20 710,74 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 11.6.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 838,00 Kč | 5 838,00 Kč | 5 838,00 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 11.6.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - Standard support for StarWind Virtual SAN | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 328,13 Kč | 22 328,13 Kč | 22 328,13 Kč | 15.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 476,30 Kč | 533,46 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 143,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 143,20 Kč | 1 280,38 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 13.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 75 563,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 981,19 Kč | 76 544,53 Kč | 85 818,18 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 314,17 Kč | 37 314,17 Kč | 37 314,17 Kč | 15.5.2024 | 21.5.2024 | 11.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení raut 17.5.2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 111,78 Kč | 111,78 Kč | 111,78 Kč | 15.5.2024 | 22.5.2024 | 11.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení raut 17.5.2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 905,69 Kč | 1 905,69 Kč | 1 905,69 Kč | 15.5.2024 | 22.5.2024 | 11.6.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektrorozvodů budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
Univerzita Karlova | kurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.5.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 |