Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19921

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 06 05 04 03 02 01
29 66 88 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 19 921 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 004,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
86 004,00 Kč86 004,00 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 401,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
1 401,00 Kč1 401,00 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 051,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 051,11 Kč11 051,11 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 956,34 Kč
30 956,34 Kč30 956,34 Kč24.5.202424.5.202419.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč
83 706,59 Kč83 706,59 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 701,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 701,61 Kč5 701,61 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
27 185,76 Kč27 185,76 Kč24.5.202424.5.20246.6.2024
T.C.I.Investment s.r.o.koše na čisté prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč24.5.202427.5.202419.6.2024
Z&Z,spol. s r.o.oprava automatu Flamco511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 215,86 Kč
26 215,86 Kč26 215,86 Kč24.5.202424.5.20246.6.2024
LATISK s.r.o.Informační tabule501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 869,00 Kč
6 869,00 Kč6 869,00 Kč24.5.202427.5.202419.6.2024
on-design s.r.o.oděvy OOPP (trička, montérky)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 600,00 Kč
3 600,00 Kč3 600,00 Kč24.5.202430.5.20246.6.2024
Alba felis s.r.o.sada hadovitých vrtáků do dřeva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 020,00 Kč
1 020,00 Kč1 020,00 Kč24.5.202430.5.20246.6.2024
Eurowater, s.r.o.Oprava úpravny vody na kotelně budova "A"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 596,28 Kč
26 596,28 Kč26 596,28 Kč24.5.202429.5.202425.6.2024
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, koše odpadkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 196,65 Kč
19 196,65 Kč19 196,65 Kč24.5.202431.5.202419.6.2024
CINEMARTpůjčovné filmů518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč24.5.20243.6.202411.6.2024
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč
1 621,40 Kč1 621,40 Kč24.5.20243.6.202419.6.2024
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenserů518 10012 321 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč
518 10012 322 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč
518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč
518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 145,00 Kč
18 870,00 Kč18 870,00 Kč23.5.202423.5.202419.6.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.akce firemní 06/2024, jednorázové nádobí stravovací provoz513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč23.5.202427.5.202419.6.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.Den NE!závislosti 2024 - jednorázové nádobí518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 235,00 Kč
235,00 Kč235,00 Kč23.5.202427.5.202419.6.2024
BELA MOST s.r.o.růžice kropící, síť proti hmyzu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,10 Kč
1 344,10 Kč1 344,10 Kč23.5.202427.5.20244.6.2024
POPROKAN s.r.okancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 606,10 Kč
2 606,10 Kč2 606,10 Kč23.5.202427.5.202419.6.2024
Alza.cz a.s.telefony mobilní, kryty a ochranná skla na mobil, zastřihovač vlasů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 924,00 Kč
16 924,00 Kč16 924,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Glucose, Asat, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 319,55 Kč
11 319,55 Kč11 319,55 Kč23.5.202424.5.20244.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč
11 031,57 Kč11 031,57 Kč23.5.202424.5.20244.6.2024
Jiří KafkaCestopisná přednáška Gambie518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč23.5.202424.5.202411.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 134,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
31 134,60 Kč34 870,75 Kč23.5.202424.5.202419.6.202423.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 894,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
5 894,30 Kč6 601,62 Kč23.5.202424.5.20246.6.202423.5.2024
ALGECO s.r.o.Manipulace, převoz a čištění sanitárního modulu518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 749,10 Kč
11 749,10 Kč11 749,10 Kč23.5.202427.5.20246.6.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
633,97 Kč710,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 602,00 Kč
2 602,00 Kč2 914,24 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.tlumící špunty do ucha111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 145,00 Kč
1 145,00 Kč1 145,00 Kč23.5.202430.5.202419.6.2024
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč
26 704,70 Kč22 070,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
SPOJENÁ AKREDITAČNÍProgram prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč22.5.202422.5.202431.5.2024
POPROKAN s.r.okancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 808,80 Kč
12 808,80 Kč12 808,80 Kč22.5.202423.5.202419.6.2024
Ložiska Mělník s.r.o.ložiska, řemeny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 796,00 Kč
1 796,00 Kč1 796,00 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
Chireón a.s.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 222,10 Kč
1 222,10 Kč1 222,10 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 787,00 Kč
2 787,00 Kč2 787,00 Kč22.5.202424.5.20245.6.2024
Medsol s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 545,45 Kč
4 545,45 Kč5 500,00 Kč22.5.202427.5.20244.6.202422.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 560,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
560,44 Kč627,69 Kč22.5.202428.5.202419.6.202417.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč
105 907,88 Kč118 863,16 Kč22.5.202428.5.202419.6.202423.5.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 108,24 Kč
22 108,24 Kč22 108,24 Kč22.5.202422.5.202419.6.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 439,90 Kč22.5.202431.5.20246.6.202422.5.2024
Jiří ČernýMulčovací kůra do areálu nemocnice501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 22 157,40 Kč
22 157,40 Kč22 157,40 Kč22.5.202428.5.202417.6.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
14 946,54 Kč14 946,54 Kč21.5.202423.5.202430.5.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
7 697,00 Kč7 697,00 Kč21.5.202421.5.20246.6.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 961,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 001,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 800,31 Kč
53 619,78 Kč53 619,78 Kč21.5.202421.5.202419.6.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč21.5.202421.5.20244.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 266,85 Kč
2 266,85 Kč2 266,85 Kč21.5.202421.5.202417.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 420,73 Kč
4 420,73 Kč4 420,73 Kč21.5.202421.5.202419.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 185,93 Kč
25 185,93 Kč25 185,93 Kč21.5.202421.5.20244.6.2024
Zen systems s.r.o.Dicota base XX laptop bag111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 822,80 Kč
822,80 Kč822,80 Kč21.5.202421.5.202419.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 745,00 Kč
4 745,00 Kč5 314,40 Kč21.5.202422.5.202419.6.202421.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 151,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 151,50 Kč1 289,68 Kč21.5.202422.5.20244.6.202421.5.2024
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia LIV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč21.5.202421.5.20246.6.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv zdravotní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 827,00 Kč
12 827,00 Kč12 827,00 Kč21.5.202423.5.202419.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 274,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
6 274,10 Kč7 026,99 Kč20.5.202421.5.202419.6.202420.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 691,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 691,30 Kč1 894,26 Kč20.5.202421.5.20244.6.202420.5.2024
Zásobování a.s.ventilátoy, konve zahradní, mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 946,00 Kč
3 946,00 Kč3 946,00 Kč17.5.202420.5.202422.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč
20 627,35 Kč20 627,35 Kč17.5.202417.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 038,89 Kč2 283,56 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
3 177,40 Kč3 558,69 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
Alza.cz a.s.dary 453/ 6A - držáky TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč
2 457,00 Kč2 457,00 Kč17.5.202421.5.202428.5.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 814,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
15 815,00 Kč15 815,00 Kč17.5.202417.5.202411.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 792,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
13 793,00 Kč13 793,00 Kč17.5.202417.5.202411.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 852,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
106 852,00 Kč106 852,00 Kč17.5.202417.5.202411.6.2024
Ministerstvo zdravotnictvíNákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2025"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 7 162,58 Kč
7 162,58 Kč7 162,58 Kč17.5.202417.5.202414.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 798,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
11 798,20 Kč13 213,98 Kč17.5.202420.5.202417.6.202417.5.2024
PRO-DOMA, SEstavební materiál 4A budova G ZK587 celkem 7 485,04 Kč
7 485,04 Kč7 485,04 Kč16.5.202416.5.202420.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 077,55 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 077,55 Kč
8 077,55 Kč8 077,55 Kč16.5.202417.5.202423.5.2024
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž 1.6.-31.7.24 MUDr. Otruba Vojtěch549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč16.5.202417.5.202427.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Urea FS, Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč
14 580,50 Kč14 580,50 Kč16.5.202417.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
9 409,80 Kč10 538,98 Kč16.5.202420.5.202428.5.202416.5.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 215,05 Kč
215,05 Kč260,21 Kč16.5.202420.5.202428.5.202416.5.2024
JKM Straškov, s.r.o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 223,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 36 223,00 Kč
36 223,00 Kč36 223,00 Kč16.5.202417.5.202411.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.ZK594 - Den Nezávislosti - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč5 680,00 Kč16.5.202417.5.202411.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.Občerstvení raut 17. 5. 2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 297,00 Kč
1 297,00 Kč1 297,00 Kč16.5.202417.5.202411.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 021,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 021,00 Kč4 503,52 Kč16.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 550,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
550,60 Kč616,67 Kč16.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 460,00 Kč
2 460,00 Kč2 755,20 Kč16.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
ZONT s.r.o.telefony IP, licence k ústředně Alcatel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 521,60 Kč
549 08000 901 - TZ DNM; celkem 8 258,40 Kč
28 780,00 Kč28 780,00 Kč16.5.20244.6.202417.6.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč
309 167,10 Kč255 510,00 Kč16.5.20247.6.202417.6.202416.5.2024
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč
859,00 Kč859,00 Kč15.5.202416.5.202428.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč
1 282,00 Kč1 282,00 Kč15.5.202417.5.202429.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 15 820,00 Kč
15 820,00 Kč19 142,20 Kč15.5.202420.5.202428.5.202415.5.2024
EKOSTYREN s.r.o.šatní kovové skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 694,37 Kč
16 694,37 Kč16 694,37 Kč15.5.202421.5.202428.5.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 886,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
5 887,00 Kč5 887,00 Kč15.5.202415.5.20246.6.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 136,00 Kč
4 136,00 Kč4 136,00 Kč15.5.202415.5.20244.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 710,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
20 710,74 Kč20 710,74 Kč15.5.202415.5.202411.6.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 5 838,00 Kč
5 838,00 Kč5 838,00 Kč15.5.202415.5.202411.6.2024
Zen systems s.r.o.Roční podpora - Standard support for StarWind Virtual SAN518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 328,13 Kč
22 328,13 Kč22 328,13 Kč15.5.202417.5.202411.6.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
476,30 Kč533,46 Kč15.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 143,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 143,20 Kč1 280,38 Kč15.5.202420.5.202411.6.202413.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 75 563,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 981,19 Kč
76 544,53 Kč85 818,18 Kč15.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 314,17 Kč
37 314,17 Kč37 314,17 Kč15.5.202421.5.202411.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení raut 17.5.2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 111,78 Kč
111,78 Kč111,78 Kč15.5.202422.5.202411.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení raut 17.5.2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 905,69 Kč
1 905,69 Kč1 905,69 Kč15.5.202422.5.202411.6.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Oprava elektrorozvodů budova K511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč
189 245,00 Kč189 245,00 Kč15.5.202424.5.202411.6.2024
Univerzita Karlovakurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.5.20244.6.20246.6.2024
Zobrazeno 201-300 z 19 921 záznamů.