2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RationalFans s.r.o. | Gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 3 056,00 Kč | 7.2.2024 | 13.2.2024 | 14.2.2024 | |
RationalFans s.r.o. | pádlo míchací, lžíce velké | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 20.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Gepatech s.r.o. | Havarijní plynový uzávěr DN100/5 KPa | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 610,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -38 720,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.2.2024 | 7.2.2024 | 14.2.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | Oprava vozu Peugeot Boxer 1UB2316 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 13 379,82 Kč | 4.1.2024 | 9.1.2024 | 19.1.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava Volkswagen 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 29.2.2024 | 13.3.2024 | 18.3.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 4.4.2024 | 26.4.2024 | 30.4.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 23.9.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | |
EKOSFERA spol. s r.o. | Odvoz odpadu - kaly z odlučovačů oleje | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 14 910,35 Kč | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB v roce 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 319 358,00 Kč | 22.12.2023 | 31.12.2023 | 19.1.2024 | |
Jan Svárovský | "Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice v roce 2023" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 256 368,00 Kč | 12.2.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
Jan Svárovský | pokácení stromu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 23.2.2024 | 27.2.2024 | 5.3.2024 | |
Jan Svárovský | Likvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 5.4.2024 | |
Jan Svárovský | Havarijní kácení 2 stromů, úklid dřevní hmoty | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 577,00 Kč | 58 577,00 Kč | 58 577,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 19.8.2024 | |
Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 978 076,88 Kč | 978 076,88 Kč | 978 076,88 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 4.7.2024 | |
Jan Svárovský | Kontrola stromů v areálu, bezpečnostní řez | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 26.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | |
Jan Svárovský | Rozřezání spadlé lípy, likvidace dřevní hmoty štěpkováním, úklid | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "N" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 11 464,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "C" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "F" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "H" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "S" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "P" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "V" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "J" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Pavilon S - montážní práce, instalace | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 205,00 Kč | 24 205,00 Kč | 24 205,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "Y" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "O" | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "R" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B1" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 102 166,00 Kč | 102 166,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Optoma projektor ZH350 - multicentrum | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 43 680,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 43 680,00 Kč | 43 680,00 Kč | 43 680,00 Kč | 8.8.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Elektroinstalace budova "D" | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 929,00 Kč | 21 929,00 Kč | 21 929,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 4.7.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Oprava elektroinstalace budova G | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | |
Norservis s.r.o. | Oprava ventilu k napájecí nádrži na parní kotelně | celkem 21 592,21 Kč | 21 592,21 Kč | 21 592,21 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |
NUDA-Ne s.r.o. | LT - zam. Fořtová Lenka - dcera Antonie Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč | 15.1.2024 | 16.1.2024 | 31.1.2024 | |
NUDA-Ne s.r.o. | LT - zam. Bc. Lenka Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 15 600,00 Kč | 15 600,00 Kč | 15 600,00 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
TrueTech s.r.o. | páková maznice, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 899,00 Kč | 899,00 Kč | 899,00 Kč | 24.1.2024 | 24.1.2024 | 31.1.2024 | |
Rostislav Kořínek | odtah Peugeot Boxer | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 11.1.2024 | 19.1.2024 | 24.1.2024 | |
Rostislav Kořínek | odtah sanitky | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 990,84 Kč | 7 990,84 Kč | 7 990,84 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
DELTA-M s.r.o. | svěrky rychloupínací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 4 436,00 Kč | 16.1.2024 | 18.1.2024 | 31.1.2024 | |
PROFI AUTO - leasing s.r.o. | oprava podlahy Iveco | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 603,74 Kč | 603,74 Kč | 603,74 Kč | 15.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Vermat s.r.o. | TZ budova "C" - šatna revizní dvířka | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 179,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 179,00 Kč | 2 179,00 Kč | 2 179,00 Kč | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 19.1.2024 | |
Vermat s.r.o. | záloha na materiál ZK587 4A budova G | celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 722,58 Kč | 6 722,58 Kč | 6 722,58 Kč | 11.1.2024 | 11.1.2024 | 24.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 480,64 Kč | 8 480,64 Kč | 8 480,64 Kč | 23.1.2024 | 23.1.2024 | 31.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 015,42 Kč | 4 015,42 Kč | 4 015,42 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 15.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 411,11 Kč | 6 411,11 Kč | 6 411,11 Kč | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 17.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,28 Kč | 3 983,28 Kč | 3 983,28 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 247,22 Kč | 10 247,22 Kč | 10 247,22 Kč | 15.1.2024 | 15.1.2024 | 31.1.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 436,37 Kč | 5 436,37 Kč | 5 436,37 Kč | 18.1.2024 | 18.1.2024 | 6.2.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 645,54 Kč | 4 645,54 Kč | 4 645,54 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
ROFi s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 038,50 Kč | 6 038,50 Kč | 6 038,50 Kč | 29.1.2024 | 29.1.2024 | 8.2.2024 | |
Dvořák - Karlík s.r.o. | ZK553 budova C - plastové poklopy a mámy pro šachtu | celkem 4 313,00 Kč | 4 313,00 Kč | 4 313,00 Kč | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
FLEXiThrone s.r.o. | invalidní vozíky | celkem 15 096,00 Kč | 15 096,00 Kč | 15 096,00 Kč | 8.12.2023 | 8.12.2023 | 13.12.2023 | |
Vávra-Vávrová s.r.o. | instalatérský materiál | celkem 827,00 Kč | 827,00 Kč | 827,00 Kč | 5.12.2023 | 5.12.2023 | 8.12.2023 | |
PANAS, spol. s r.o. | broušení nástrojů - údržba/truhlárna stř. 771 | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 192,00 Kč | 3 192,00 Kč | 3 192,00 Kč | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 4.12.2023 | |
Veronika Hénová | Koncert kapely Caribe | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26.10.2023 | 27.11.2023 | 4.12.2023 | |
ELECTRO GARDEN s.r.o. | chladící vitrína/lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 725,00 Kč | 18 725,00 Kč | 18 725,00 Kč | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 4.12.2023 | |
Antonín Löbl | oprava sanity 9U009349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 199 439,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 13.12.2023 | |
ZEVYT s.r.o. | Sety jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 180,00 Kč | 43 180,00 Kč | 43 180,00 Kč | 23.11.2023 | 1.12.2023 | 4.12.2023 | |
ZEVYT s.r.o. | pohovka, křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | 20.2.2024 | |
ZEVYT s.r.o. | Jídelní sety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 445,00 Kč | 18 445,00 Kč | 18 445,00 Kč | 24.1.2024 | 25.1.2024 | 6.2.2024 | |
ZEVYT s.r.o. | oprava čalouněného křesla | 511 03001 432 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | 8.3.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč | 411,40 Kč | 411,40 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 808,80 Kč | 12 808,80 Kč | 12 808,80 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 19.6.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 606,10 Kč | 2 606,10 Kč | 2 606,10 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 19.6.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 313,10 Kč | 1 313,10 Kč | 1 313,10 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 212,48 Kč | 2 212,48 Kč | 2 212,48 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 931,90 Kč | 3 931,90 Kč | 3 931,90 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 122,20 Kč | 1 122,20 Kč | 1 122,20 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 241,30 Kč | 6 241,30 Kč | 6 241,30 Kč | 13.6.2024 | 19.6.2024 | 10.7.2024 | |
POPROKAN s.r.o | magnety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47,19 Kč | 47,19 Kč | 47,19 Kč | 20.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč | 753,83 Kč | 753,83 Kč | 20.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | bločky lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč | 149,62 Kč | 149,62 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | desky s klipem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč | 309,32 Kč | 309,32 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | výtvarné potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč | 881,07 Kč | 881,07 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 538,23 Kč | 5 538,23 Kč | 5 538,23 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | propisky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 616,81 Kč | 616,81 Kč | 616,81 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 212,28 Kč | 5 212,28 Kč | 5 212,28 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 958,36 Kč | 23 958,36 Kč | 23 958,36 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 349,37 Kč | 1 349,37 Kč | 1 349,37 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 635,51 Kč | 8 635,51 Kč | 8 635,51 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,75 Kč | 1 599,75 Kč | 1 599,75 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 9.12.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Nábytek NATALI s.r.o. | Šatní skříň | celkem 8 820,00 Kč | 8 820,00 Kč | 8 820,00 Kč | 7.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
Walraven s.r.o. | BIS U - třmen dlouhý 1.1/2"- ZK553 - opravy budova "C" | celkem 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2.11.2023 | 6.11.2023 | 7.11.2023 |