2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 193,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 193,30 Kč | 1 312,63 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 185,50 Kč | 15 185,50 Kč | 15 185,50 Kč | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
MEGASTRO CZ, s.r.o. | termoporty BLT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 404,00 Kč | 63 404,00 Kč | 63 404,00 Kč | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 17.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 148,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 28 149,00 Kč | 28 149,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 804,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 14 805,00 Kč | 14 805,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč | 621,46 Kč | 683,61 Kč | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 17.1.2019 | 20.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 565,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 565,19 Kč | 2 821,71 Kč | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 17.1.2019 | 22.11.2018 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 911,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 3 911,00 Kč | 3 911,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 462,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč | 3 462,97 Kč | 4 190,00 Kč | 7.1.2019 | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
Jiří Levý | Oprava - regulátor tlaku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 505,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 140,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 774,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 349,37 Kč | 34 770,00 Kč | 34 770,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 17.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 488,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 23 489,00 Kč | 23 489,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 17.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 325,00 Kč | 4 325,00 Kč | 4 757,50 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 3.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 026,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 268,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 7 295,58 Kč | 8 586,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 403,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 983,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč | 22 387,93 Kč | 25 805,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 453,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 2 516,02 Kč | 2 897,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 431,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč | 1 804,14 Kč | 2 097,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování přiznání k dani nemovitých věcí pro rok 2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | zámky, suky dřevěné, nosič polic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 587,76 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 344,85 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 1 933,00 Kč | 1 933,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 17.1.2019 | |
TZB Kladno s.r.o. | Vypracování PENB na budově A1 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 102 901,34 Kč | 113 514,25 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 728,26 Kč | 1 901,09 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 858,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 21 858,00 Kč | 21 858,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 948,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
F & T s.r.o. | Stavební řezivo | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | program Veeam - zálohovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 553,00 Kč | 20 553,00 Kč | 20 553,00 Kč | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 17.1.2019 | |
Marek Macák | Přednášky a supervize 11.12.2018 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 376,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 16 376,00 Kč | 16 376,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
G U A R D 7 , v.o.s. | Provozně bezpečnostní předpis pro provoz kuchyně. | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
Vaněk plus s.r.o. | přeprava kontejneru 7.12.2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 307,00 Kč | 11 307,00 Kč | 11 307,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Oprava rozvodů topení - budova H/413 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 399 318,00 Kč | 483 174,78 Kč | 399 318,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 21.1.2019 | 31.12.2018 |
Seminaria, s.r.o. | Školení - Novela zákona o DPH 2019 - Ludvíková L., Zelená P. | celkem 8 022,00 Kč | 8 022,00 Kč | 8 022,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 21.1.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 517,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 235,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 2 752,81 Kč | 3 154,00 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 21.1.2019 | 7.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné III. dekáda 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 21.1.2019 | |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 21.1.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Opravy tonometru | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 387,70 Kč 511 03001 421 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 21.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 758,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 752,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 561,79 Kč | 44 072,44 Kč | 44 072,44 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 22.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 243,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 15 243,93 Kč | 15 243,93 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 22.1.2019 | |
Jeřicha s.r.o. | parafín, knoty, parfémové esence | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 22.1.2019 | |
Czech LIME s.r.o. | pláště a duše na elektrotříkolku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 22.1.2019 | |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 27.01.2020 - internetová kavárna | celkem 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 22.1.2019 | |
Internet-Handel s.r.o. | dary - odborné publikace | celkem 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 18.1.2019 | 18.1.2019 | 22.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 630,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 3 631,00 Kč | 3 631,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 7 194,00 Kč | 7 194,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 069,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 15 070,00 Kč | 15 070,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 849,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 849,00 Kč | 1 849,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 9 897,00 Kč | 9 897,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.1.2019 | 14.11.2018 |
Petr Mrázek | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 22.1.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 447,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 565,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 17 012,98 Kč | 20 378,89 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | 9.1.2019 |
Ing. Alena Drvotová | Vyhotovení znaleckého posudku nájemného RD | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
Zásobování a.s. | trouba, varné desky, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 769,00 Kč | 11 769,00 Kč | 11 769,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 23.1.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21.1.-25.1.2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 14.1.2019 | 15.1.2019 | 23.1.2019 | |
DIREKTA s.r.o. | dobírka - chybně zaslané zboží ( mylná platba ) | 316 02000 - mylná platba; celkem 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 14.1.2019 | 17.1.2019 | 24.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 883,00 Kč | 9 883,00 Kč | 9 883,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. zařízení - zaškolení MDDr. Velebilové | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 904,00 Kč | 1 904,00 Kč | 1 904,00 Kč | 11.1.2019 | 18.1.2019 | 24.1.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 682,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 683,58 Kč | 786,00 Kč | 14.1.2019 | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 14.1.2019 |
Petr Lukšovský | Revize elektroinstalace na objektu,, Zámek" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
Petr Lukšovský | Protokol o určení vnějších vlivů na objektu ,,Zámek" | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
Filip Latislav | Jmenovky zasouvací, popis dveří | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 202 663,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2018 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 528,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 124 225,00 Kč | 163 268,00 Kč | 163 268,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 022,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 11 022,00 Kč | 11 022,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 709,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 126,00 Kč | 4 126,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 3 581,00 Kč | 3 581,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 281,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 377,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 289,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 22 948,00 Kč | 22 948,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 24.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 340,10 Kč | 6 340,10 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava - výměna pneu - ještěrka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč | 755,00 Kč | 755,00 Kč | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 898,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 26 899,00 Kč | 26 899,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | VPO - Servisní činnost 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 24.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 773,00 Kč 518 10020 203 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 923,00 Kč | 1 923,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 24.1.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 168,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 3 169,00 Kč | 3 169,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 28.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 13 287,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 13 287,80 Kč | 16 078,24 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 28.1.2019 | 16.1.2019 |
Ivona Drdlová | chodítka pro seniory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 875,00 Kč | 6 875,00 Kč | 6 875,00 Kč | 18.1.2019 | 18.1.2019 | 28.1.2019 | |
Kamil Nápravník | aktovky na spisy s gumou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.1.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů dle smlouvy 12/2018 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 31.12.2018 |
StavMo s.r.o. | Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč | 492 783,14 Kč | 428 507,07 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 31.12.2018 |
StavMo s.r.o. | Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A. | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč | 144 953,65 Kč | 119 796,40 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 31.12.2018 |
AMEPRA, s.r.o. | 35. Konference sociální psychiatrie 15.-17.11.2018 - Mgr. Procházka M., MUDr.Hadjipapanicolau D. | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 4 980,00 Kč | 4 980,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 05/2018 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 960,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 58 888,00 Kč | 65 150,00 Kč | 65 150,00 Kč | 27.6.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 07/2018 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 831,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 620,00 Kč | 61 753,00 Kč | 61 753,00 Kč | 3.8.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
První chráněná dílna s.r.o. | Odvoz a nakládání z odpady 05/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 10.7.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 571,08 Kč | 628,19 Kč | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 28.1.2019 | 26.10.2018 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 463,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 25 464,00 Kč | 25 464,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 28.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 128,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 129,00 Kč | 3 129,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 692,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 693,00 Kč | 1 693,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 269,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 270,00 Kč | 1 270,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 802,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 802,00 Kč | 5 802,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 |