2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost prosinec 2018 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 27 450,00 Kč | 27 450,00 Kč | 27 450,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 12/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Marek Macák | Přednášky a supervize 11.12.2018 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2018 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 376,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 16 376,00 Kč | 16 376,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 881,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 250,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 424,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 35 556,11 Kč | 35 556,11 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 158,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 24 158,68 Kč | 24 158,68 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 016,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 626,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 636,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,91 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 355,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 43 659,00 Kč | 43 659,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Magyarová Eva | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | zdroj záložní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | |
Vaněk plus s.r.o. | přeprava kontejneru 7.12.2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 12/2018 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 012,50 Kč | 25 012,50 Kč | 25 012,50 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Opravy tonometru | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 387,70 Kč 511 03001 421 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 21.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 6 994,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 307,00 Kč | 11 307,00 Kč | 11 307,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.12 .2018 - 31.12.2018 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 385,21 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 463,60 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,34 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,50 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,35 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 301 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 592,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,73 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,98 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,52 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč | 9 100,67 Kč | 9 100,67 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.1.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2018 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby 12/2018 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 215,04 Kč | 11 215,04 Kč | 11 215,04 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - 12/2018 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 1.1.2019 | 8.1.2019 | 31.1.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 01/2019 - 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 7 213,00 Kč | 1.1.2019 | 7.1.2019 | 17.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.1.2019 | 1.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 14.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 01/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 31.1.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby RP | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 14.1.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO - Provozní podpora systému WISPI - 4. čtvrtletí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 31.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 811,86 Kč | 811,86 Kč | 893,05 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 292,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 1 292,71 Kč | 1 422,00 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 15.1.2019 | 2.1.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 890,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 21 388,44 Kč | 25 278,44 Kč | 30 353,51 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 15.1.2019 | 2.1.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CALIBRATIOPN SET | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,00 Kč | 4 059,00 Kč | 4 059,00 Kč | 2.1.2019 | 3.1.2019 | 17.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné II. dekáda 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 150,00 Kč | 6 150,00 Kč | 6 150,00 Kč | 2.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | záloha na předplatné - Mzdová účetní | celkem 996,00 Kč | 996,00 Kč | 996,00 Kč | 3.1.2019 | 14.1.2019 | 17.1.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 01/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 31.1.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 01/2019 až 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 15.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 529,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 211,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 37 741,27 Kč | 41 526,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 070,01 Kč | 1 177,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 15.1.2019 | 3.1.2019 |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | VPO - Agregované výkony za 07/2017-06/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 017,00 Kč | 1 017,00 Kč | 1 017,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 15.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 16 228,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 17.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE (ENZYM), CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 357,00 Kč | 20 357,00 Kč | 20 357,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 17.1.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | VPO - Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.1.2019 | 4.1.2019 | 31.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 17.1.2019 | 3.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 754,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 754,91 Kč | 36 030,40 Kč | 3.1.2019 | 8.1.2019 | 31.1.2019 | 4.1.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 050,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 5 050,43 Kč | 5 808,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 346,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 1 346,96 Kč | 1 549,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 934,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 21 934,78 Kč | 25 225,00 Kč | 3.1.2019 | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 3.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 4.1.2019 | 7.1.2019 | 13.3.2019 | 7.1.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 490,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 490,11 Kč | 2 739,12 Kč | 4.1.2019 | 7.1.2019 | 13.3.2019 | 4.1.2019 |
Ing. Zdeněk Charvát | Zpracování přiznání k dani nemovitých věcí pro rok 2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 nemocnice | celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 byty 144/176 | celkem 23 540,00 Kč | 23 540,00 Kč | 23 540,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 byty 262 | celkem 10 980,00 Kč | 10 980,00 Kč | 10 980,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 byty 262 | celkem 10 980,00 Kč | 10 980,00 Kč | 10 980,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 byty 259 | celkem 7 940,00 Kč | 7 940,00 Kč | 7 940,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 byty 261 | celkem 5 670,00 Kč | 5 670,00 Kč | 5 670,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 16.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2019 Rariková D. | celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 988 760,33 Kč | 988 760,33 Kč | 1 196 400,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč | 94 421,49 Kč | 114 250,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 630,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 3 631,00 Kč | 3 631,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 022,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 11 022,00 Kč | 11 022,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 976,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 976,40 Kč | 976,40 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 31.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 7 194,00 Kč | 7 194,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 709,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 4 709,00 Kč | 4 709,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 126,00 Kč | 4 126,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 069,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 15 070,00 Kč | 15 070,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 849,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 849,00 Kč | 1 849,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 9 897,00 Kč | 9 897,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 22.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 3 581,00 Kč | 3 581,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 24.1.2019 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2019 - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 10.1.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 517,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 235,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 2 752,81 Kč | 3 154,00 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 21.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 462,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč | 3 462,97 Kč | 4 190,00 Kč | 7.1.2019 | 9.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 488,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 23 489,00 Kč | 23 489,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 17.1.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 325,00 Kč | 4 325,00 Kč | 4 757,50 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 3.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 026,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 268,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 7 295,58 Kč | 8 586,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 403,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 983,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč | 22 387,93 Kč | 25 805,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 453,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 2 516,02 Kč | 2 897,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 431,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč | 1 804,14 Kč | 2 097,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 17.1.2019 | 7.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné III. dekáda 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 21.1.2019 | |
Petr Mrázek | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 7.1.2019 | 10.1.2019 | 22.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,98 Kč | 204,98 Kč | 225,48 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 226,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 759,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 545,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 74 530,96 Kč | 82 701,99 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 3 745,04 Kč | 4 119,54 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 25.3.2019 | 4.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 089,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 089,96 Kč | 6 698,96 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 24.4.2019 | 7.1.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 883,00 Kč | 9 883,00 Kč | 9 883,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
Zásobování a.s. | konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 10.1.2019 | |
Zásobování a.s. | mop, rohožky, tavná pistole | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 10.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |