Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22077

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 02 01
18 69
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 901-3 000 z 22 077 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Starý a partner s.r.o.ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč
17 545,00 Kč17 545,00 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč
12 044,68 Kč12 044,68 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Mgr. Petr Paták, DiS.LT - zam. Eliška Hampejsová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč
7 800,00 Kč7 800,00 Kč1.4.202412.4.202419.4.2024
Kopřiva fire, s.r.o.náplň CO2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč
5 137,66 Kč5 137,66 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
GAR CZ a.s.Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč
58 080,00 Kč58 080,00 Kč10.4.202412.4.202419.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč8.4.202415.4.202419.4.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.202428.3.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč
41 355,38 Kč34 178,00 Kč28.3.202431.3.202419.4.202428.3.2024
MUF - Pro s.r.o.zkumavky, zátky, nádobky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč
4 747,24 Kč4 747,24 Kč10.4.202415.4.202419.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč
519,06 Kč581,35 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova H511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč
4 519,35 Kč3 735,00 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "J"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč
69 357,00 Kč69 357,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Marek MacákSeminář psychologů 26.3.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná, matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč
125 916,00 Kč125 916,00 Kč28.3.20244.4.202419.4.2024
Netfox s.r.o.IT komponenty, telefony IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 960,34 Kč
59 960,34 Kč59 960,34 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč
1 763,39 Kč1 975,00 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení - Divadlo nám pomáhá518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč11.4.202416.4.202419.4.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
3 156,00 Kč3 156,00 Kč4.4.20244.4.202419.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení koncerty518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
Jakub GreschlBJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
Zásobování a.s.hodiny, štětce, lopatky sázecí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,00 Kč
2 583,00 Kč2 583,00 Kč15.4.202416.4.202418.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 482,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 482,82 Kč2 780,76 Kč22.1.202424.1.202416.4.202417.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 893,50 Kč
2 893,50 Kč3 240,72 Kč22.1.202424.1.202416.4.202419.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
ASOCIACE STUDENTŮinzerce na pozici lékaře celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč16.2.202412.4.202416.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 533,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
16 533,79 Kč16 533,79 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,78 Kč
15 359,78 Kč15 359,78 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka B - úpravna vody parní kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 342,97 Kč
20 342,97 Kč20 342,97 Kč22.3.202422.3.202416.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
5 330,00 Kč5 330,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
98 622,00 Kč98 622,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 169,36 Kč
169,36 Kč189,68 Kč22.3.202426.3.202416.4.202420.3.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč22.3.202426.3.202416.4.202421.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč
123 968,24 Kč138 995,40 Kč22.3.202426.3.202416.4.202425.3.2024
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 04-06/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč
2 352,24 Kč2 352,24 Kč9.4.20249.4.202416.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 942,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 942,18 Kč3 560,04 Kč8.4.20249.4.202416.4.20248.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 445,19 Kč5 058,33 Kč8.4.202410.4.202416.4.20248.4.2024
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru FC Series518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč3.4.202411.4.202416.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč
512,00 Kč512,00 Kč8.4.202411.4.202416.4.2024
Univerzita Palackého Olomouckurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.3.202411.4.202416.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
19 686,24 Kč19 686,24 Kč11.4.202411.4.202416.4.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč
3 469,51 Kč3 469,51 Kč11.4.202412.4.202416.4.2024
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Nováková Jana, 2 děti412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč
10 600,00 Kč10 600,00 Kč19.2.202412.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 4/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -4/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 063,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
31 063,10 Kč34 790,67 Kč20.3.202421.3.202415.4.202420.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 54,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
54,69 Kč61,25 Kč20.3.202421.3.202415.4.202420.3.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 301,00 Kč
1 301,00 Kč1 301,00 Kč20.3.202422.3.202415.4.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 884,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 872,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 634,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 791,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 064,20 Kč
78 246,44 Kč78 246,44 Kč22.3.202422.3.202415.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 529,63 Kč
9 529,63 Kč9 529,63 Kč22.3.202422.3.202415.4.2024
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, zrcadlo, koše na odpadky, koše na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 400,06 Kč
21 400,06 Kč21 400,06 Kč18.3.202420.3.202415.4.2024
AllServices Group s.r.o.zasobníky na TP, kartáče na radiátory, návleky na rozmývák oken111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 447,00 Kč
6 447,00 Kč6 447,00 Kč19.3.202420.3.202415.4.2024
JKM Straškov, s.r.o.ZK587 - Stavební materiál budova "G"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 712,00 Kč
39 712,00 Kč39 712,00 Kč19.3.202420.3.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 175,36 Kč
175,36 Kč196,40 Kč18.3.202420.3.202415.4.202418.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 977,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 977,30 Kč3 334,58 Kč19.3.202420.3.202415.4.202419.3.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 205,97 Kč
1 205,97 Kč1 350,69 Kč19.3.202420.3.202415.4.202420.3.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč4.4.20244.4.202415.4.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 03/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 555,00 Kč
23 555,00 Kč23 555,00 Kč3.4.20244.4.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 166,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 166,99 Kč2 427,03 Kč3.4.20244.4.202415.4.20243.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 153,44 Kč
153,44 Kč171,85 Kč3.4.20244.4.202415.4.20243.4.2024
Verlag Dashofer s.r.o.seminář Opravné položky a vyřazení pohledávek celkem 2 408,00 Kč
2 408,00 Kč2 408,00 Kč9.4.202410.4.202415.4.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 650,00 Kč
59 650,00 Kč59 650,00 Kč31.3.20244.4.202415.4.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.4.20245.4.202415.4.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k modulu MDML pro elektronické vyplatní pásky 4-6/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 624,49 Kč
2 624,49 Kč2 624,49 Kč4.4.20245.4.202415.4.2024
Zásobování a.s.Konvice varná, digestoř, světlo podlinku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 008,00 Kč
5 008,00 Kč5 008,00 Kč9.4.202411.4.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 583,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
3 583,00 Kč4 012,96 Kč21.3.202422.3.202415.4.202421.3.2024
Petr MartinekTerénní šetření v parku PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč25.3.202425.3.202415.4.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu za období 04/2024 - 06/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč
9 336,36 Kč9 336,36 Kč5.4.20245.4.202415.4.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob 3.4.2024 - Brno518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
10 006,70 Kč10 006,70 Kč5.4.20248.4.202415.4.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
517,51 Kč626,19 Kč5.4.20248.4.202415.4.20245.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry- karty, set trouba + indukce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč
8 918,00 Kč8 918,00 Kč5.4.202411.4.202415.4.2024
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Klementová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč22.3.202425.3.202415.4.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 3/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč
531 112,42 Kč474 207,51 Kč19.3.202421.3.202415.4.202419.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč
570,00 Kč570,00 Kč3.4.20244.4.202415.4.2024
IPVZKurz Lékařská první pomoc 22.-24.4.24 MUDr. Špringlová Asija549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč4.4.20245.4.202412.4.2024
Stavebniny DEK a.s.lišta - kanál odvodňovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 883,83 Kč
883,83 Kč883,83 Kč11.4.202411.4.202412.4.2024
Zen systems s.r.o.2x notebook111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 590,00 Kč
51 590,00 Kč51 590,00 Kč15.3.202418.3.202410.4.2024
BM ČESKO s.r.o.kuchyňská linka celkem 20 090,00 Kč
20 090,00 Kč20 090,00 Kč5.4.20248.4.202410.4.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20244.4.202410.4.2024
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
Zobrazeno 2 901-3 000 z 22 077 záznamů.