Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21793

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 01
24
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
67 52 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 901-3 000 z 21 793 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 105,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 073,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
6 179,61 Kč7 231,00 Kč27.9.20192.10.201910.10.201927.9.2019
RedHead Entertainment s.r.o.BP2019 - Koncert Sebastian518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč1.10.20192.10.201910.10.2019
Jaroslav SalačOzvučení Mo/Focatclarion,Claymore,E.Ex Tempore518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč30.9.20192.10.201910.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 584,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,18 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 437,02 Kč32 437,02 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,13 Kč
33 001,33 Kč33 001,33 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 10/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 644 090,91 Kč
644 090,91 Kč779 350,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.201915.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 59 338,84 Kč
59 338,84 Kč71 800,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč5.10.20195.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
Mamed s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč
96 385,00 Kč96 385,00 Kč12.9.201926.9.201910.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 387,00 Kč
28 387,00 Kč28 387,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -116,00 Kč
2 079,00 Kč2 079,00 Kč30.9.20194.10.201910.10.2019
Stolní Voda s.r.o.BP2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,03 Kč
894,03 Kč894,03 Kč1.10.20194.10.201910.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.Soubor AQUA-TUV 1SA MOB - instalace a uvedení do provozu (Dávkovač roztoku sanosil)/ 782042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 53 603,00 Kč
53 603,00 Kč53 603,00 Kč26.9.201930.9.201910.10.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 08/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 739,50 Kč
4 739,50 Kč4 739,50 Kč12.9.201913.9.201910.10.2019
Professional support s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč
42 051,01 Kč42 051,01 Kč13.9.201917.9.201910.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 492,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
22 492,00 Kč22 492,00 Kč17.9.201917.9.201910.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
12 480,00 Kč12 480,00 Kč20.9.201920.9.201910.10.2019
Zen systems s.r.o.SFP - moduly - spotřební zboží501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 4 373,00 Kč
4 373,00 Kč4 373,00 Kč13.9.201920.9.201910.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 095,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 095,79 Kč4 505,37 Kč14.7.201916.7.201910.10.201912.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 831,80 Kč
3 831,80 Kč3 831,80 Kč23.9.201923.9.201910.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 998,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
23 999,00 Kč23 999,00 Kč23.9.201923.9.201910.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava lab. přístroje KONELAB 30i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 280,34 Kč
6 280,34 Kč6 280,34 Kč23.9.201925.9.201910.10.2019
ELCO-ELEKTRO, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 096,00 Kč
2 096,00 Kč2 096,00 Kč11.9.201912.9.201910.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 111,00 Kč
11 111,00 Kč11 111,00 Kč12.9.201913.9.201910.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 172,10 Kč
22 105,76 Kč24 324,95 Kč11.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 362,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
362,10 Kč398,31 Kč11.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 973,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
973,80 Kč1 071,18 Kč11.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
6 249,05 Kč6 874,00 Kč12.9.201913.9.201910.10.201912.9.2019
KALVEI s.r.o.vonné závěsy a kryty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 497,00 Kč
13 497,00 Kč13 497,00 Kč12.9.201916.9.201910.10.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, kelímky, gumičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 084,00 Kč
3 084,00 Kč3 084,00 Kč12.9.201916.9.201910.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč13.9.201916.9.201910.10.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 08/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 434,00 Kč
2 434,00 Kč2 434,00 Kč13.9.201916.9.201910.10.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 618,80 Kč
14 618,80 Kč14 618,80 Kč13.9.201913.9.201910.10.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS,518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 675,00 Kč
1 675,00 Kč1 675,00 Kč4.10.20197.10.201914.10.2019
BTL zdravotnická technika a.s.BTK zdravotnického prostředku EKG518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 538,00 Kč
4 538,00 Kč4 538,00 Kč1.10.20197.10.201914.10.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 09/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč7.10.20197.10.201914.10.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za září 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 42 937,00 Kč
42 937,00 Kč42 937,00 Kč4.10.20197.10.201914.10.2019
Žaneta SuchánkováBP2019 - Koncert Queen. ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 21 000,00 Kč
21 000,00 Kč21 000,00 Kč7.10.20197.10.201914.10.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 09/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 457,50 Kč
34 457,50 Kč34 457,50 Kč3.10.20198.10.201914.10.2019
ALFA Software s.r.o.programátorský servis k docházkovému systému 10/2019 - 12/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč1.10.20191.10.201914.10.2019
LHL s.r.o.BTK - zdravotnického prostředku EKG EDAN SE-601C518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč
3 654,20 Kč3 654,20 Kč27.9.20191.10.201914.10.2019
L A N A , spol. s r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč
3 440,00 Kč3 440,00 Kč1.10.20192.10.201914.10.2019
Okresní soud LitoměřiceSoudní poplatek - MUDr. Holubová A.538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 6 140,00 Kč
6 140,00 Kč6 140,00 Kč14.10.201914.10.201914.10.2019
CELIMED s.r.o.BTK - Kompresorový inhalátor518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,35 Kč
1 617,35 Kč1 617,35 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 29 083,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 661,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč
30 745,64 Kč35 457,00 Kč1.10.20193.10.201914.10.20191.10.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 09/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 487,00 Kč
53 487,00 Kč53 487,00 Kč4.10.20194.10.201914.10.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 09/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.9.20191.10.201914.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč
1 762,28 Kč1 938,51 Kč15.9.201917.9.201914.10.201910.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
129 125,22 Kč142 715,44 Kč15.9.201917.9.201914.10.201916.9.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 988,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 988,67 Kč32 988,67 Kč24.9.201924.9.201914.10.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + prádelna518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 522,88 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 280,82 Kč
4 803,70 Kč4 803,70 Kč14.9.201916.9.201914.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
95 389,53 Kč109 698,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 852,15 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč
3 720,74 Kč4 279,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
ACADEMY OF HEALTHKonference -,, Udržitelnost financování zdravotní péče- Financování nemocnic-První zkušenosti s implementací klasifikačního systému DRG-CZ a očekávání" 31.10.2019 Ing. Luxík Z.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč4.10.20197.10.201917.10.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč
807,31 Kč807,31 Kč7.10.20197.10.201917.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 156,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
14 156,00 Kč14 156,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
8 114,40 Kč8 114,40 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 050,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
15 051,00 Kč15 051,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 160,93 Kč
4 160,93 Kč4 160,93 Kč7.10.20197.10.201917.10.2019
Divadlo Verze s.r.o.BP2019 - divad. představení ,,Lež" ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč8.10.20199.10.201917.10.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč
7 365,27 Kč7 365,27 Kč2.10.20192.10.201917.10.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 286,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 933,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 220,15 Kč1 356,48 Kč1.10.20193.10.201917.10.20191.10.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 883,00 Kč
883,00 Kč971,30 Kč2.10.20193.10.201917.10.20192.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč
13 500,45 Kč13 500,45 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Tenax511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 260,00 Kč
7 260,00 Kč7 260,00 Kč12.9.20194.10.201917.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 915,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
9 916,00 Kč9 916,00 Kč4.10.20194.10.201917.10.2019
František RůžičkaPark - zemní práce511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 600,00 Kč
6 776,00 Kč5 600,00 Kč18.9.201920.9.201917.10.201918.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 083,10 Kč
1 083,10 Kč1 191,41 Kč2.10.20194.10.201917.10.20192.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč
94,86 Kč94,86 Kč3.10.20194.10.201917.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 908,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
9 828,60 Kč11 837,41 Kč2.10.20194.10.201917.10.20192.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 925,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 071,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 926,81 Kč
39 315,30 Kč39 315,30 Kč16.9.201916.9.201917.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 388,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 877,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 120,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 129,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
40 996,40 Kč40 996,40 Kč16.9.201916.9.201917.10.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 09/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč18.9.201918.9.201917.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
6 020,00 Kč6 622,00 Kč17.9.201918.9.201917.10.201917.9.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 540,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
1 540,60 Kč1 864,00 Kč17.9.201918.9.201917.10.201917.9.2019
Filip LatislavRazítko se štočkem, štoček razítka malý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč
920,00 Kč920,00 Kč18.9.201919.9.201917.10.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava VZT - prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 286,80 Kč
29 286,80 Kč29 286,80 Kč16.9.201919.9.201917.10.2019
F & T s.r.o.OSB desky511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 205,20 Kč
8 205,20 Kč8 205,20 Kč18.9.201920.9.201917.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 169,00 Kč
6 169,00 Kč6 169,00 Kč19.9.201920.9.201917.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 912,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 912,66 Kč2 103,93 Kč19.9.201923.9.201917.10.201920.9.2019
Zobrazeno 2 901-3 000 z 21 793 záznamů.