2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 105,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 073,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 6 179,61 Kč | 7 231,00 Kč | 27.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
RedHead Entertainment s.r.o. | BP2019 - Koncert Sebastian | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Mo/Focatclarion,Claymore,E.Ex Tempore | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 584,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,18 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 437,02 Kč | 32 437,02 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,13 Kč | 33 001,33 Kč | 33 001,33 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 644 090,91 Kč | 644 090,91 Kč | 779 350,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 59 338,84 Kč | 59 338,84 Kč | 71 800,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 5.10.2019 | 5.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Mamed s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 12.9.2019 | 26.9.2019 | 10.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 387,00 Kč | 28 387,00 Kč | 28 387,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -116,00 Kč | 2 079,00 Kč | 2 079,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
Stolní Voda s.r.o. | BP2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,03 Kč | 894,03 Kč | 894,03 Kč | 1.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Soubor AQUA-TUV 1SA MOB - instalace a uvedení do provozu (Dávkovač roztoku sanosil)/ 782 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 53 603,00 Kč | 53 603,00 Kč | 53 603,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 739,50 Kč | 4 739,50 Kč | 4 739,50 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 13.9.2019 | 17.9.2019 | 10.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 492,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 22 492,00 Kč | 22 492,00 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 10.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 479,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 12 480,00 Kč | 12 480,00 Kč | 20.9.2019 | 20.9.2019 | 10.10.2019 | |
Zen systems s.r.o. | SFP - moduly - spotřební zboží | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 13.9.2019 | 20.9.2019 | 10.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 095,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 095,79 Kč | 4 505,37 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 10.10.2019 | 12.7.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 831,80 Kč | 3 831,80 Kč | 3 831,80 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 10.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 998,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 23 999,00 Kč | 23 999,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 10.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava lab. přístroje KONELAB 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 280,34 Kč | 6 280,34 Kč | 6 280,34 Kč | 23.9.2019 | 25.9.2019 | 10.10.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 10.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 172,10 Kč | 22 105,76 Kč | 24 324,95 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 362,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 362,10 Kč | 398,31 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 973,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 973,80 Kč | 1 071,18 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
KALVEI s.r.o. | vonné závěsy a kryty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, gumičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 08/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 618,80 Kč | 14 618,80 Kč | 14 618,80 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS, | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 675,00 Kč | 1 675,00 Kč | 1 675,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
BTL zdravotnická technika a.s. | BTK zdravotnického prostředku EKG | 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za září 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 42 937,00 Kč | 42 937,00 Kč | 42 937,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Žaneta Suchánková | BP2019 - Koncert Queen. ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 457,50 Kč | 34 457,50 Kč | 34 457,50 Kč | 3.10.2019 | 8.10.2019 | 14.10.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | programátorský servis k docházkovému systému 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
LHL s.r.o. | BTK - zdravotnického prostředku EKG EDAN SE-601C | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 3 654,20 Kč | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
L A N A , spol. s r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
Okresní soud Litoměřice | Soudní poplatek - MUDr. Holubová A. | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 6 140,00 Kč | 6 140,00 Kč | 6 140,00 Kč | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | |
CELIMED s.r.o. | BTK - Kompresorový inhalátor | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,35 Kč | 1 617,35 Kč | 1 617,35 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 083,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 661,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč | 30 745,64 Kč | 35 457,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 1.10.2019 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 487,00 Kč | 53 487,00 Kč | 53 487,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 14.10.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 762,28 Kč | 1 762,28 Kč | 1 938,51 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 129 125,22 Kč | 142 715,44 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 16.9.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 988,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 988,67 Kč | 32 988,67 Kč | 24.9.2019 | 24.9.2019 | 14.10.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 522,88 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 280,82 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 14.9.2019 | 16.9.2019 | 14.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 95 389,53 Kč | 109 698,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 852,15 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč | 3 720,74 Kč | 4 279,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
ACADEMY OF HEALTH | Konference -,, Udržitelnost financování zdravotní péče- Financování nemocnic-První zkušenosti s implementací klasifikačního systému DRG-CZ a očekávání" 31.10.2019 Ing. Luxík Z. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,31 Kč | 807,31 Kč | 807,31 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 156,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 14 156,00 Kč | 14 156,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 8 114,40 Kč | 8 114,40 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 050,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 15 051,00 Kč | 15 051,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 160,93 Kč | 4 160,93 Kč | 4 160,93 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
Divadlo Verze s.r.o. | BP2019 - divad. představení ,,Lež" ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 17.10.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 286,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 933,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 220,15 Kč | 1 356,48 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 1.10.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 883,00 Kč | 883,00 Kč | 971,30 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 12.9.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 915,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 9 916,00 Kč | 9 916,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
František Růžička | Park - zemní práce | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 5 600,00 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 17.10.2019 | 18.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 083,10 Kč | 1 083,10 Kč | 1 191,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč | 94,86 Kč | 94,86 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 908,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 9 828,60 Kč | 11 837,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 925,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 071,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 926,81 Kč | 39 315,30 Kč | 39 315,30 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 388,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 877,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 120,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 129,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 40 996,40 Kč | 40 996,40 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 09/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 622,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | 17.9.2019 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 1 540,60 Kč | 1 864,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | 17.9.2019 |
Filip Latislav | Razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč | 920,00 Kč | 920,00 Kč | 18.9.2019 | 19.9.2019 | 17.10.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava VZT - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 286,80 Kč | 29 286,80 Kč | 29 286,80 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 17.10.2019 | |
F & T s.r.o. | OSB desky | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 205,20 Kč | 8 205,20 Kč | 8 205,20 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 17.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 169,00 Kč | 6 169,00 Kč | 6 169,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 17.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 912,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 912,66 Kč | 2 103,93 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | 20.9.2019 |