2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopřiva fire, s.r.o. | Práškový hasící přístroj 2x- truhlárna | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | 4.2.2022 | 4.2.2022 | 16.2.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 282,41 Kč | 282,41 Kč | 282,41 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 01/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 298,00 Kč | 2 298,00 Kč | 2 298,00 Kč | 31.1.2022 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | |
IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie 10. 2. 2022 Mgr. Arltová Anna | 549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1.2.2022 | 4.2.2022 | 11.2.2022 | |
IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie 10. 2. 2022 Mgr.Fantová Lucie | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 28.1.2022 | 4.2.2022 | 11.2.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 924,70 Kč | 4 924,70 Kč | 4 924,70 Kč | 21.1.2022 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | |
GRANT ADVISOR, spol. s r.o. | Sloužba Dotace Online.cz 2 roky | 518 09020 710 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 534,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 534,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 22.1.2022 | 24.1.2022 | 1.2.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 21.1.2022 | 24.1.2022 | 14.2.2022 | 21.1.2022 |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 746,99 Kč | 25 746,99 Kč | 25 746,99 Kč | 19.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
LATISK s.r.o. | razítkový štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,00 Kč | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 20.1.2022 | 25.1.2022 | 14.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 15 706,00 Kč | 15 706,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 4 037,00 Kč | 4 037,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 3.2.2022 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 01/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 24 867,50 Kč | 24 867,50 Kč | 24 867,50 Kč | 3.2.2022 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 331,00 Kč | 10 331,00 Kč | 10 331,00 Kč | 6.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 150,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 151,00 Kč | 2 151,00 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 18.2.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 209,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 457,14 Kč | 13 666,14 Kč | 13 666,14 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 759,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 759,00 Kč | 3 759,00 Kč | 2.2.2022 | 2.2.2022 | 18.2.2022 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv plná OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 315,66 Kč | 7 315,66 Kč | 7 315,66 Kč | 3.2.2022 | 8.2.2022 | 14.2.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 995,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 081,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 645,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 35 722,45 Kč | 35 722,45 Kč | 24.1.2022 | 24.1.2022 | 4.2.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 440,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 2 441,00 Kč | 2 441,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 385,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 376,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 095,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 480,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 466,85 Kč | 16 466,85 Kč | 21.1.2022 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 233,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 786,80 Kč | 9 020,60 Kč | 9 020,60 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 1.2.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 833,73 Kč | 12 732,09 Kč | 12 732,09 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 1.2.2022 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK4781 - Aktualizovaný rozpočet n budovu A odd 7C+7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 4.2.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 196,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 196,33 Kč | 1 315,96 Kč | 22.1.2022 | 25.1.2022 | 18.2.2022 | 20.1.2022 |
INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard - odpady | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 18.2.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 552,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 6 552,80 Kč | 7 208,08 Kč | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | 3.2.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč | 2 592,00 Kč | 2 980,80 Kč | 2.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | 2.2.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 1 987,20 Kč | 2.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | 2.2.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 942,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 772,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 5 714,62 Kč | 6 738,15 Kč | 2.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | 2.2.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 609,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 1 609,90 Kč | 1 770,89 Kč | 4.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | 4.2.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 892,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 892,28 Kč | 2 081,51 Kč | 22.1.2022 | 25.1.2022 | 18.2.2022 | 20.1.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 894,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 22 894,60 Kč | 25 184,06 Kč | 22.1.2022 | 25.1.2022 | 18.2.2022 | 24.1.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 745,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 668,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 488,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 78 901,61 Kč | 87 228,88 Kč | 22.1.2022 | 25.1.2022 | 18.2.2022 | 24.1.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 446,20 Kč | 1 590,82 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 18.2.2022 | 25.1.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 329,27 Kč | 1 329,27 Kč | 1 462,20 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | 25.1.2022 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 096,82 Kč | 4 096,82 Kč | 4 096,82 Kč | 25.1.2022 | 26.1.2022 | 7.2.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 182,71 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 146,41 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 106,48 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 75,02 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 242,61 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 333,36 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 798,79 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,00 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 6 764,80 Kč | 6 764,80 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 18.2.2022 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | klínové řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 31.1.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -84,70 Kč | 1 524,60 Kč | 1 524,60 Kč | 31.1.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 924,39 Kč | 105 159,89 Kč | 105 159,89 Kč | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 18.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 590,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 11 591,00 Kč | 11 591,00 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 18.2.2022 | |
MANDÍK, a.s. | Výměna termostatu na budově B - archív | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 21.12.2021 | 9.2.2022 | 14.2.2022 | |
VESK service s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Štréblová Petra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
VESK service s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Samková Valentina | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 01/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 229,11 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 169,11 Kč | 20 169,11 Kč | 1.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 104,00 Kč | 6 104,00 Kč | 6 104,00 Kč | 4.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 025,50 Kč | 20 025,50 Kč | 20 025,50 Kč | 23.1.2022 | 10.2.2022 | 16.2.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robot Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 898,45 Kč | 19 898,45 Kč | 19 898,45 Kč | 23.1.2022 | 10.2.2022 | 16.2.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčka Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 412,20 Kč | 3 412,20 Kč | 3 412,20 Kč | 23.1.2022 | 10.2.2022 | 16.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 623,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 9 623,00 Kč | 9 623,00 Kč | 10.2.2022 | 10.2.2022 | 18.2.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 907,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 6 907,00 Kč | 6 907,00 Kč | 10.2.2022 | 10.2.2022 | 18.2.2022 | |
Fyzická osoba | koncert -Holan a Karban 9.2.2022 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 11.2.2022 | 11.2.2022 | 18.2.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 10.2.2022 | 10.2.2022 | 18.2.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK + revize ambuvaky | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 631,00 Kč | 2 631,00 Kč | 2 631,00 Kč | 31.1.2022 | 10.2.2022 | 22.2.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 01/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 298,00 Kč | 2 298,00 Kč | 2 298,00 Kč | 7.2.2022 | 10.2.2022 | 21.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 25.1.2022 | 26.1.2022 | 7.2.2022 | |
CZECH TRAVEL AGENCY | ZK525 - Léčebný pobyt lázně Kynžvart - Bartoňová Naděžda 7671 | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 13.1.2022 | 26.1.2022 | 18.2.2022 | 26.1.2022 |
ALFA 3, s.r.o. | náhradní zámky - skříň na chemikáílie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 21.1.2022 | 26.1.2022 | 4.2.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře, zárubeň, profily sádrokarton | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 016,61 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -65,21 Kč | 3 951,40 Kč | 3 951,40 Kč | 18.1.2022 | 24.1.2022 | 1.2.2022 | |
ANAG, spol. s r. o. | Odborné publikace - Abeceda mzdové účetní 2022, Cestovní náhrady 2022 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 1 188,00 Kč | 25.1.2022 | 26.1.2022 | 7.2.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 1/2022 - oprava fasády budova B / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 21.1.2022 | 26.1.2022 | 14.2.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 026,00 Kč | 9 026,00 Kč | 9 026,00 Kč | 25.1.2022 | 27.1.2022 | 18.2.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 964,00 Kč | 1 964,00 Kč | 1 964,00 Kč | 25.1.2022 | 27.1.2022 | 18.2.2022 | |
2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 358,00 Kč | 1 358,00 Kč | 1 358,00 Kč | 26.1.2022 | 27.1.2022 | 18.2.2022 | |
DENIOS s.r.o. | Přejezdový můstky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 14 036,00 Kč | 25.1.2022 | 27.1.2022 | 7.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 792,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 4 793,00 Kč | 4 793,00 Kč | 28.1.2022 | 28.1.2022 | 18.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 437,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 61 437,00 Kč | 61 437,00 Kč | 28.1.2022 | 28.1.2022 | 18.2.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 8 942,40 Kč | 8 942,40 Kč | 27.1.2022 | 27.1.2022 | 18.2.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 907,96 Kč | 35 907,96 Kč | 35 907,96 Kč | 25.1.2022 | 11.2.2022 | 18.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 282,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 3 282,00 Kč | 3 282,00 Kč | 27.1.2022 | 27.1.2022 | 14.2.2022 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč | 3 933,00 Kč | 3 933,00 Kč | 27.1.2022 | 27.1.2022 | 9.2.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 969,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 252,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 844,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 523,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 298,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 888,84 Kč | 26 888,84 Kč | 26.1.2022 | 26.1.2022 | 18.2.2022 | |
ANRES spol. s r. o. | technická kontrola přístrojů dle zak. listu | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 901,84 Kč | 6 901,84 Kč | 6 901,84 Kč | 19.1.2022 | 27.1.2022 | 4.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 27.1.2022 | 28.1.2022 | 9.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | SODIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 623,93 Kč | 9 623,93 Kč | 9 623,93 Kč | 26.1.2022 | 28.1.2022 | 9.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | RSP+BTK, CHLORIDE MICRO VOLUMR, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 25 122,55 Kč | 25 122,55 Kč | 25 122,55 Kč | 27.1.2022 | 28.1.2022 | 9.2.2022 | |
KALVEI s.r.o. | vonný program- vůně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 568,00 Kč | 17 568,00 Kč | 17 568,00 Kč | 25.1.2022 | 31.1.2022 | 18.2.2022 | |
IPVZ | Specializační kurz v oboru klinická psychologie - Mgr. Jarošová Barbora 24.2.2022 | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 26.1.2022 | 14.2.2022 | 15.2.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 603,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 257,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 40 860,77 Kč | 40 860,77 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 18.2.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 530,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 10 531,00 Kč | 10 531,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 18.2.2022 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 429,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč celkem 0,00 Kč | 11 429,80 Kč | 13 830,06 Kč | 10.2.2022 | 10.2.2022 | 22.2.2022 | 10.2.2022 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin celkový, ISE PRIME Serum | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 718,13 Kč | 4 718,13 Kč | 4 718,13 Kč | 10.2.2022 | 11.2.2022 | 22.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 10.2.2022 | 11.2.2022 | 22.2.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 577,49 Kč | 3 577,49 Kč | 3 935,24 Kč | 7.11.2021 | 9.11.2021 | 4.2.2022 | 8.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 050,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 050,85 Kč | 1 155,94 Kč | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 9.2.2022 | 12.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 244,50 Kč | 2 244,50 Kč | 2 468,95 Kč | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 9.2.2022 | 16.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 22.11.2021 | 24.11.2021 | 14.2.2022 | 16.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 447,40 Kč | 1 447,40 Kč | 1 592,14 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 18.2.2022 | 25.11.2021 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 599,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 599,73 Kč | 8 359,70 Kč | 8.12.2021 | 8.12.2021 | 4.2.2022 | 8.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 7.12.2021 | 13.12.2021 | 9.2.2022 | 7.12.2021 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 674,37 Kč | 8 674,37 Kč | 8 674,37 Kč | 27.1.2022 | 31.1.2022 | 18.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | RSP+BTK, CHLORIDE MICRO VOLUMR, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 26 603,16 Kč | 26 603,16 Kč | 26 603,16 Kč | 26.1.2022 | 28.1.2022 | 9.2.2022 | |
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 495,00 Kč | 6 495,00 Kč | 6 495,00 Kč | 28.1.2022 | 31.1.2022 | 9.2.2022 | |
BOLA spol s.r.o. | termostatické hlavice na topení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 637,00 Kč | 4 637,00 Kč | 4 637,00 Kč | 25.1.2022 | 27.1.2022 | 7.2.2022 | |
Evžen Procházka | Servis el. škrabka brambor | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 416,40 Kč | 6 416,40 Kč | 6 416,40 Kč | 27.1.2022 | 31.1.2022 | 9.2.2022 | |
Biotherapy Czech s.r.o. | kontrola BTK - přístroj BS103 | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 20.1.2022 | 28.1.2022 | 14.2.2022 | |
BOLA spol s.r.o. | oběhová čerpadla/782 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 544,00 Kč | 5 544,00 Kč | 5 544,00 Kč | 27.1.2022 | 1.2.2022 | 14.2.2022 |