Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 001-3 100 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Gestalt-Servis.cz v.o.s.Gestalt terapie - Mgr.Mária Cmarová 24.3.-28.03.2023549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč
5 684,00 Kč5 684,00 Kč10.3.202321.3.202328.3.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
86 395,58 Kč86 395,58 Kč22.3.202322.3.202330.3.2023
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejnery na zdravotní odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč
3 121,80 Kč3 121,80 Kč16.3.202320.3.202330.3.2023
ZONT s.r.o.IP telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 73 365,00 Kč
73 365,00 Kč73 365,00 Kč20.3.202321.3.202330.3.2023
Ložiska Mělník s.r.o.ložiska, gufero111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 829,00 Kč
829,00 Kč829,00 Kč16.3.202322.3.202328.3.2023
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč17.3.202323.3.202330.3.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis VZT + výměna filtrů518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 342,83 Kč
62 342,83 Kč62 342,83 Kč28.2.20233.3.202316.3.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 313,31 Kč
313,31 Kč313,31 Kč1.3.20233.3.202314.3.2023
LIMPA s.r.o.Betonová směs- sklad údržby a zahrady u centr. parkoviště042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 697,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 697,00 Kč
2 697,00 Kč2 697,00 Kč28.2.20233.3.202313.3.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč28.2.20236.3.202313.3.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 02/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 55 800,00 Kč
55 800,00 Kč55 800,00 Kč28.2.20236.3.202314.3.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.Webinář - Zákon o elektronizaci zdravotnictví M. Jupová549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 383,77 Kč
3 383,77 Kč3 383,77 Kč27.3.202328.3.202330.3.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Šlesariková Simona549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč14.3.202329.3.202329.3.2023
Leonardo z. s.LT - zam. Richtár Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 190,00 Kč
3 190,00 Kč3 190,00 Kč9.3.20239.3.202328.3.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 2/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 238,98 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,78 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,81 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 020,64 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 099,70 Kč7 099,70 Kč28.2.20236.3.202320.3.2023
Leonardo z. s.LT - zam. Richtár Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 490,00 Kč
3 490,00 Kč3 490,00 Kč9.3.20239.3.202328.3.2023
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Marcela Vandasová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč28.2.202316.3.202328.3.2023
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Monika Klementová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč17.2.202323.3.202330.3.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 02/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 187,50 Kč
23 187,50 Kč23 187,50 Kč5.3.20236.3.202314.3.2023
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.substrát, sadbovače výsevní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 878,00 Kč
1 878,00 Kč1 878,00 Kč6.3.20237.3.202314.3.2023
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, nádoby na odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 761,33 Kč
13 761,33 Kč13 761,33 Kč2.3.20237.3.202328.3.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 02/2023518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 000,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
8 500,00 Kč8 500,00 Kč1.3.20231.3.202328.3.2023
Alza.cz a.s.Myčka, mikrovlnná trouba, párátka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 831,00 Kč
11 831,00 Kč11 831,00 Kč3.3.20237.3.202314.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál a drobné nářadí na areál PNHoB501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 277,75 Kč
9 277,75 Kč9 277,75 Kč28.2.20236.3.202316.3.2023
IKEMagregované výkony 2. pololetí 2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 6 449,00 Kč
6 449,00 Kč6 449,00 Kč1.3.20236.3.202327.3.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 019,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 019,82 Kč6 019,82 Kč12.4.202312.4.202325.4.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč12.4.202312.4.202314.4.2023
KVD Plus s.r.o.kamenivo501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 14 828,44 Kč
14 828,44 Kč14 828,44 Kč31.3.202312.4.202314.4.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
91 835,63 Kč91 835,63 Kč12.4.202312.4.202320.4.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 03/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 188,22 Kč
1 188,22 Kč1 188,22 Kč31.3.202312.4.202326.4.2023
RESPECT, a.s.Sružené pojištění vozidel 30. 3. - 31. 7. 2023 elektromobily549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 14 964,00 Kč
14 964,00 Kč14 964,00 Kč12.4.202313.4.202318.4.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 03/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.3.202313.4.202326.4.2023
ALFA Software s.r.o.čipová klíčenka EM 125 100 ks263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 5 626,50 Kč
5 626,50 Kč5 626,50 Kč13.4.202313.4.202325.4.2023
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru, oprava tonometru518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 268,56 Kč
1 268,56 Kč1 268,56 Kč3.4.202313.4.202325.4.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 387,00 Kč
3 387,00 Kč3 387,00 Kč11.4.202314.4.202325.4.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,30 Kč
13 830,30 Kč13 830,30 Kč3.2.20238.2.20234.4.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 138,94 Kč
34 138,94 Kč34 138,94 Kč8.2.202313.2.20234.4.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 932,36 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 781,90 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 385,19 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 794,96 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
6 894,00 Kč6 894,00 Kč28.2.202328.2.202314.4.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 02/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč7.3.20237.3.20234.4.2023
BIO-RAD spol.s r.o.QUAL URINE TOX LIQ SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 088,18 Kč
7 088,18 Kč7 088,18 Kč31.3.202313.4.202325.4.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Gamma-GT FS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 049,20 Kč
3 049,20 Kč3 049,20 Kč13.4.202317.4.202325.4.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč
236 918,00 Kč236 918,00 Kč13.4.202317.4.202326.4.2023
Starý a partner s.r.o.ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 335,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč14.4.202317.4.202326.4.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 487,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 898,62 Kč
53 385,91 Kč53 385,91 Kč17.4.202317.4.202326.4.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 660,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 305,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 342,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 804,56 Kč
39 112,17 Kč39 112,17 Kč17.4.202317.4.202325.4.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 237,37 Kč
33 237,37 Kč33 237,37 Kč8.3.20239.3.20234.4.2023
Daniel PilnajPlechy nerez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 758,54 Kč
17 758,54 Kč17 758,54 Kč7.3.20239.3.20234.4.2023
Starý a partner s.r.o.Architektonická studie budova P042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 579 590,00 Kč
579 590,00 Kč579 590,00 Kč6.3.20239.3.20234.4.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč
26 547,75 Kč26 547,75 Kč17.4.202317.4.202325.4.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál na opravu vnějšího oplocení PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 215,50 Kč
5 215,50 Kč5 215,50 Kč13.4.202318.4.202325.4.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 03/2023518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 378,00 Kč
5 378,00 Kč5 378,00 Kč12.4.202317.4.202325.4.2023
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 12/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč
162,14 Kč162,14 Kč13.4.202317.4.202320.4.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Total Protein Plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč
1 613,17 Kč1 613,17 Kč17.4.202318.4.202326.4.2023
Vlastimil HorváthVystoupení Vlastimil Horváth BJ2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč15.4.202318.4.202325.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 970,00 Kč
3 970,00 Kč3 970,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 02/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč9.3.202310.3.20234.4.2023
Technotonoprava odpadní nádoby Xerox511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 074,48 Kč
1 074,48 Kč1 074,48 Kč15.3.202315.3.202314.4.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 159,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 073,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 643,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 799,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 812,75 Kč
45 488,25 Kč45 488,25 Kč31.3.202331.3.202311.4.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 011,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 381,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 247,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 882,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
25 246,71 Kč25 246,71 Kč31.3.202331.3.202311.4.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 675,45 Kč6 675,45 Kč31.3.202331.3.202318.4.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 321 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 322 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 678,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
11 678,00 Kč11 678,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč
100,30 Kč100,30 Kč18.4.202318.4.202328.4.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč9.3.202310.3.202326.4.2023
Igefa Ústí, s. r. o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,24 Kč
1 505,24 Kč1 505,24 Kč9.3.202313.3.20234.4.2023
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč
13 674,00 Kč13 674,00 Kč9.3.202313.3.20234.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
85 133,00 Kč85 133,00 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 675,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
3 675,00 Kč3 675,00 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 933,50 Kč
4 933,50 Kč4 933,50 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 763,00 Kč
8 763,00 Kč8 763,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
SEKK spol. s r.o.Anakýza krve, moči, močový sediment, krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč
10 599,60 Kč10 599,60 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.koza lešenářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 314,99 Kč
7 314,99 Kč7 314,99 Kč30.3.202330.3.20234.4.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 03/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
Zen systems s.r.o.Správa sítě v PNHB ve dnech 16.3.2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
Alza.cz a.s.rychlovarné konvice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 377,00 Kč
2 377,00 Kč2 377,00 Kč12.4.202320.4.202325.4.2023
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 431,00 Kč
431,00 Kč431,00 Kč18.4.202320.4.202326.4.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 4/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 827,00 Kč
2 827,00 Kč2 827,00 Kč14.4.202320.4.202328.4.2023
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4.2023 - 19. 4. 2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč20.4.202320.4.202325.4.2023
Ing. Hana MezihorákováBeseda Můj africký příběh518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč19.4.202321.4.202326.4.2023
Nemocnice Na BulovceMUDr. Špringlová Asiya - specializační stáž na Interním odd. 3. 4. 2023 - 31. 5. 2023549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč19.4.202320.4.202328.4.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Malá Barbora549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč18.4.202324.4.202328.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 993,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
20 993,00 Kč20 993,00 Kč13.3.202313.3.20234.4.2023
Ing. Markéta SvobodováAktualizace inventarizace zeleně518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 600,00 Kč
9 600,00 Kč9 600,00 Kč10.3.202314.3.20234.4.2023
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 063,00 Kč
2 063,00 Kč2 063,00 Kč13.3.202314.3.202311.4.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 3/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.3.20233.4.202326.4.2023
LKQ CZ s.r.o.klíče montážní, popisovače, spojka - auto(komplet)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 238,00 Kč
31 238,00 Kč31 238,00 Kč31.3.20233.4.202314.4.2023
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 04-06/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč
2 043,69 Kč2 043,69 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Jarošová Barbora549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč17.4.202326.4.202328.4.2023
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč5 600,00 Kč7.4.202312.4.202320.4.2023
AB Tour s.r.o. PopradUbytování v hotel Sasanka v termínu 29. 4. -5. 5. 2023 - 50 osob412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 246 666,00 Kč
246 666,00 Kč246 666,00 Kč17.4.202317.4.202319.4.2023
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Iva Quaiserová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč26.3.202318.4.202325.4.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 648,08 Kč
28 648,08 Kč28 648,08 Kč14.3.202316.3.202311.4.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 425,00 Kč
12 425,00 Kč12 425,00 Kč14.3.202316.3.202311.4.2023
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 381,33 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 538,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 204,27 Kč
16 124,00 Kč16 124,00 Kč10.3.202316.3.20234.4.2023
Zen systems s.r.o.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 001,71 Kč
17 001,71 Kč17 001,71 Kč14.3.202314.3.202314.4.2023
Zobrazeno 3 001-3 100 z 22 418 záznamů.