2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 555,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 555,66 Kč | 7 211,23 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | 20.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 478,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 478,88 Kč | 4 926,77 Kč | 22.7.2019 | 24.7.2019 | 17.10.2019 | 17.7.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 142,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 19 142,00 Kč | 19 142,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava TTR 4400 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 955,08 Kč | 6 955,08 Kč | 6 955,08 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 17.10.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Údržba TTR 4400 - 5100 Mth | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 913,14 Kč | 3 913,14 Kč | 3 913,14 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Údržba Kubota G23 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 363,52 Kč | 8 363,52 Kč | 8 363,52 Kč | 19.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
Servis Balkancar | Servis - Desta DVHM 2522LXX | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 069,00 Kč | 4 069,00 Kč | 4 069,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
Servis Balkancar | Technická kontrola - Desta DVHM 2522LXX | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 20.9.2019 | 23.9.2019 | 17.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč | 4 508,00 Kč | 4 508,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 19.8.2019 | 20.8.2019 | 17.10.2019 | 20.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 953,70 Kč | 953,70 Kč | 1 049,07 Kč | 21.8.2019 | 22.8.2019 | 17.10.2019 | 22.8.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 258,00 Kč | 2 258,00 Kč | 2 258,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 17.10.2019 | |
Fyzická osoba | vystoupení skupiny No to snad není možný ZK453 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 1 666,00 Kč | 1 666,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 938,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 9 939,00 Kč | 9 939,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 17.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 231,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 273,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 490,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 26 799,10 Kč | 26 799,10 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 851,28 Kč | 7 851,28 Kč | 7 851,28 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 387,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 1 388,00 Kč | 1 388,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 4.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích ) | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč | 1 509,00 Kč | 1 509,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
Jiří Smička | Vypracování PD VZT | 518 04010 442 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 120,00 Kč | 9 120,00 Kč | 9 120,00 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Servis EZS | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, ALT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 558,79 Kč | 12 558,79 Kč | 12 558,79 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Antonín Soldát | BP2019 - přeprava osob Libochovice-H.Beřkovice | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 937,88 Kč | 2 937,88 Kč | 2 937,88 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 383,60 Kč | 2 383,60 Kč | 2 383,60 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 130 685,00 Kč | 130 685,00 Kč | 30.9.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,96 Kč | 9 868,96 Kč | 9 868,96 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 436,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 34 436,52 Kč | 34 436,52 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 564,00 Kč | 5 564,00 Kč | 5 564,00 Kč | 7.10.2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 28.5.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 611,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 178,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 48 411,43 Kč | 48 411,43 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 965,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 364,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 26 330,44 Kč | 26 330,44 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 963,78 Kč | 6 963,78 Kč | 6 963,78 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
Hilti ČR spol. s r.o. | servis bouracího kladiva | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 21.10.2019 | |
Okresný súd Banská Bystrica | Poplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 425,50 Kč | 425,50 Kč | 425,50 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 3 871,00 Kč | 3 871,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 727,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 4 727,39 Kč | 4 727,39 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 844,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 10 844,00 Kč | 10 844,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
KROS spol. s r.o. | Oprava kotle - V Sídlišti 259/655 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč | 5 175,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 21.10.2019 | 4.10.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 21.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 969,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 713,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 897,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 27 224,00 Kč | 27 224,00 Kč | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 21.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 572,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 572,32 Kč | 3 929,55 Kč | 20.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 23.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 551,54 Kč | 551,54 Kč | 606,69 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 20.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154 883,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 392,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 960,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 169 236,87 Kč | 186 935,89 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | 23.9.2019 |
Profivoda s.r.o. | Nábor vody a akreditovaný rozbor vody dle cenové nabídky | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 544,00 Kč | 5 544,00 Kč | 5 544,00 Kč | 23.9.2019 | 24.9.2019 | 21.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 981,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 16 981,70 Kč | 18 679,87 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 21.10.2019 | 9.8.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 801,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 026,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 2 827,45 Kč | 3 373,13 Kč | 27.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
Jaroslav Salač | Ozvučení Uširváč, Yantar, No to snad není možný, Rak a Vlček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 24.10.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 21 840,00 Kč | 21 840,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 24.10.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 825,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 20 825,00 Kč | 20 825,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 684,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 343,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 975,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 642,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 538,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 39 184,80 Kč | 39 184,80 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 296,90 Kč | 5 296,90 Kč | 5 296,90 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 542,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 542,32 Kč | 34 542,32 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 346,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 15 346,00 Kč | 15 346,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 457,00 Kč | 18 457,00 Kč | 18 457,00 Kč | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | |
Jan-Matěj Rak | Koncert Jan-Matěj Rak a František Vlček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 27.9.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 24.10.2019 | |
Soundmachine s.r.o. | Vystoupení Michala Hrůzy BP2019 ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 075,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 175,31 Kč | 21 251,20 Kč | 21 251,20 Kč | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 515,35 Kč | 6 515,35 Kč | 6 515,35 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
Filip Latislav | Řezaná grafika dle dat | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 539,00 Kč | 539,00 Kč | 539,00 Kč | 2.9.2019 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 603,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 603,60 Kč | 7 990,36 Kč | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 9.10.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 9.10.2019 |
Yvetta Blanarovičová | umělecký honorář-Yvetta Blanarovičová BP2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | |
LHL s.r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 659,45 Kč | 659,45 Kč | 659,45 Kč | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 479,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 479,40 Kč | 2 479,40 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 24.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 7 194,40 Kč | 7 194,40 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 24.10.2019 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | zálohová platba - vertikální žaluzie 2 ks, stravovací provoz | celkem 3 184,00 Kč | 3 184,00 Kč | 3 184,00 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 24.10.2019 | |
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, OKRESNÍ SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ | akreditovaný seminář 14.11.2019, MUDr. Kapras | celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 511,90 Kč | 563,09 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
Mgr. Jana Heráková | Vystoupení hudební skupiny YANTAR ZK452 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 24.10.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,00 Kč | 331,00 Kč | 331,00 Kč | 19.9.2019 | 20.9.2019 | 24.10.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 071,65 Kč | 3 071,65 Kč | 3 071,65 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 24.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 274,65 Kč | 302,12 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 25.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 154,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 154,76 Kč | 2 370,24 Kč | 31.7.2019 | 31.7.2019 | 24.10.2019 | 31.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč | 621,46 Kč | 683,61 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 24.10.2019 | 27.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.9.2019 | 31.8.2019 | 24.10.2019 | 29.8.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,00 Kč | 954,00 Kč | 954,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 24.10.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 6 249,05 Kč | 6 874,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | 24.9.2019 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava regulace VZT - prádelna | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 208,90 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 208,90 Kč | 6 417,80 Kč | 6 417,80 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 447,00 Kč | 29 447,00 Kč | 29 447,00 Kč | 25.9.2019 | 27.9.2019 | 24.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 430,00 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 90,00 Kč | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
ALFA 3, s.r.o. | skříně kovové chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 283,02 Kč | 283,02 Kč | 311,32 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 27.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 151 173,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 440,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 836,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 165 450,84 Kč | 182 999,94 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,39 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,54 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,71 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,28 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,41 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 8 732,32 Kč | 8 732,32 Kč | 30.9.2019 | 9.10.2019 | 29.10.2019 | |
ATEX spol. s r.o. | písty židlové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 3 030,43 Kč | 3 485,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | POTASSIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 216,68 Kč | 14 216,68 Kč | 14 216,68 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CHLORIDE MICRO VOLUME ELECTRODE, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 576,55 Kč | 18 576,55 Kč | 18 576,55 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | SODIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 623,93 Kč | 9 623,93 Kč | 9 623,93 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 014,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 014,78 Kč | 10 367,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 20 010,43 Kč | 23 012,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |