Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21793

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 01
24
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
67 52 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 001-3 100 z 21 793 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 555,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
6 555,66 Kč7 211,23 Kč19.9.201923.9.201917.10.201920.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 478,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 478,88 Kč4 926,77 Kč22.7.201924.7.201917.10.201917.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 142,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
19 142,00 Kč19 142,00 Kč23.9.201923.9.201917.10.2019
FarmTechnik, s.r.o.Oprava TTR 4400511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 955,08 Kč
6 955,08 Kč6 955,08 Kč19.9.201924.9.201917.10.2019
FarmTechnik, s.r.o.Údržba TTR 4400 - 5100 Mth511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 913,14 Kč
3 913,14 Kč3 913,14 Kč19.9.201923.9.201917.10.2019
FarmTechnik, s.r.o.Údržba Kubota G23511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 363,52 Kč
8 363,52 Kč8 363,52 Kč19.9.201923.9.201917.10.2019
Servis BalkancarServis - Desta DVHM 2522LXX511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 069,00 Kč
4 069,00 Kč4 069,00 Kč20.9.201923.9.201917.10.2019
Servis BalkancarTechnická kontrola - Desta DVHM 2522LXX518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 271,00 Kč
1 271,00 Kč1 271,00 Kč20.9.201923.9.201917.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč
4 508,00 Kč4 508,00 Kč25.9.201925.9.201917.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč19.8.201920.8.201917.10.201920.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 953,70 Kč
953,70 Kč1 049,07 Kč21.8.201922.8.201917.10.201922.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 258,00 Kč
2 258,00 Kč2 258,00 Kč3.9.20193.9.201917.10.2019
Fyzická osobavystoupení skupiny No to snad není možný ZK453518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč24.9.201925.9.201917.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
1 666,00 Kč1 666,00 Kč25.9.201925.9.201917.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 938,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
9 939,00 Kč9 939,00 Kč26.9.201926.9.201917.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 480,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 231,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 273,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 322,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 490,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
26 799,10 Kč26 799,10 Kč16.9.201916.9.201917.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 851,28 Kč
7 851,28 Kč7 851,28 Kč27.9.201927.9.201917.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 387,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
1 388,00 Kč1 388,00 Kč27.9.201927.9.201917.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 602,00 Kč
4 602,00 Kč4 602,00 Kč4.10.201914.10.201918.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích )511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč
1 509,00 Kč1 509,00 Kč30.9.20194.10.201921.10.2019
Jiří SmičkaVypracování PD VZT518 04010 442 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 120,00 Kč
9 120,00 Kč9 120,00 Kč7.10.20199.10.201921.10.2019
Technicom Technology s.r.o.Servis EZS518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, ALT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 558,79 Kč
12 558,79 Kč12 558,79 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
Antonín SoldátBP2019 - přeprava osob Libochovice-H.Beřkovice518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 937,88 Kč
2 937,88 Kč2 937,88 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
3 267,00 Kč3 267,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.konektory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 383,60 Kč
2 383,60 Kč2 383,60 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
130 685,00 Kč130 685,00 Kč30.9.201911.10.201921.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,96 Kč
9 868,96 Kč9 868,96 Kč9.10.20199.10.201921.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 436,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
34 436,52 Kč34 436,52 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 690,50 Kč
1 690,50 Kč1 690,50 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 564,00 Kč
5 564,00 Kč5 564,00 Kč7.10.201914.10.201921.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč
4 901,00 Kč4 901,00 Kč28.5.20199.10.201921.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 611,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 178,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
48 411,43 Kč48 411,43 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 965,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 364,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
26 330,44 Kč26 330,44 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 963,78 Kč
6 963,78 Kč6 963,78 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Hilti ČR spol. s r.o.servis bouracího kladiva518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 677,00 Kč
2 677,00 Kč2 677,00 Kč7.10.201916.10.201921.10.2019
Okresný súd Banská BystricaPoplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 425,50 Kč
425,50 Kč425,50 Kč17.10.201917.10.201921.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
3 871,00 Kč3 871,00 Kč4.10.20194.10.201921.10.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 727,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
4 727,39 Kč4 727,39 Kč4.10.20194.10.201921.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 844,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
10 844,00 Kč10 844,00 Kč4.10.20194.10.201921.10.2019
KROS spol. s r.o.Oprava kotle - V Sídlišti 259/655511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč
5 175,00 Kč4 500,00 Kč4.10.20197.10.201921.10.20194.10.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč24.7.201925.7.201921.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 969,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 713,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 557,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 897,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
27 224,00 Kč27 224,00 Kč23.9.201923.9.201921.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 572,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
3 572,32 Kč3 929,55 Kč20.9.201924.9.201921.10.201923.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 551,54 Kč
551,54 Kč606,69 Kč22.9.201924.9.201921.10.201920.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 154 883,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 392,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 960,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč
169 236,87 Kč186 935,89 Kč22.9.201924.9.201921.10.201923.9.2019
Profivoda s.r.o.Nábor vody a akreditovaný rozbor vody dle cenové nabídky518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 544,00 Kč
5 544,00 Kč5 544,00 Kč23.9.201924.9.201921.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 16 981,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
16 981,70 Kč18 679,87 Kč14.8.201916.8.201921.10.20199.8.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 801,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 026,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
2 827,45 Kč3 373,13 Kč27.9.201930.9.201924.10.201927.9.2019
Jaroslav SalačOzvučení Uširváč, Yantar, No to snad není možný, Rak a Vlček518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20191.10.201924.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
21 840,00 Kč21 840,00 Kč27.9.201927.9.201924.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 825,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
20 825,00 Kč20 825,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 684,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 343,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 975,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 642,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 538,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
39 184,80 Kč39 184,80 Kč26.9.201926.9.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 296,90 Kč
5 296,90 Kč5 296,90 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 542,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
34 542,32 Kč34 542,32 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 346,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
15 346,00 Kč15 346,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 457,00 Kč
18 457,00 Kč18 457,00 Kč10.10.201910.10.201924.10.2019
Jan-Matěj RakKoncert Jan-Matěj Rak a František Vlček518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč27.9.201914.10.201924.10.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.10.201911.10.201924.10.2019
Soundmachine s.r.o.Vystoupení Michala Hrůzy BP2019 ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč14.10.201915.10.201924.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 075,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 175,31 Kč
21 251,20 Kč21 251,20 Kč14.10.201914.10.201924.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 515,35 Kč
6 515,35 Kč6 515,35 Kč15.10.201915.10.201924.10.2019
Filip LatislavŘezaná grafika dle dat501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 539,00 Kč
539,00 Kč539,00 Kč2.9.201916.10.201924.10.2019
Perfect Distribution a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 603,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 603,60 Kč7 990,36 Kč9.10.201917.10.201924.10.20199.10.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč9.10.201917.10.201924.10.20199.10.2019
Yvetta Blanarovičováumělecký honorář-Yvetta Blanarovičová BP2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč10.10.201917.10.201924.10.2019
LHL s.r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 659,45 Kč
659,45 Kč659,45 Kč11.10.201915.10.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 479,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
2 479,40 Kč2 479,40 Kč4.10.20194.10.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
7 194,40 Kč7 194,40 Kč4.10.20194.10.201924.10.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.zálohová platba - vertikální žaluzie 2 ks, stravovací provoz celkem 3 184,00 Kč
3 184,00 Kč3 184,00 Kč10.10.201911.10.201924.10.2019
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, OKRESNÍ SDRUŽENÍ LÉKAŘŮakreditovaný seminář 14.11.2019, MUDr. Kapras celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč21.10.201921.10.201924.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
511,90 Kč563,09 Kč26.9.201930.9.201924.10.201927.9.2019
Mgr. Jana HerákováVystoupení hudební skupiny YANTAR ZK452518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč18.9.201918.9.201924.10.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,00 Kč
331,00 Kč331,00 Kč19.9.201920.9.201924.10.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 071,65 Kč
3 071,65 Kč3 071,65 Kč25.9.201925.9.201924.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 274,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
274,65 Kč302,12 Kč31.7.201931.7.201924.10.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 154,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 154,76 Kč2 370,24 Kč31.7.201931.7.201924.10.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč
621,46 Kč683,61 Kč27.8.201928.8.201924.10.201927.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč
527,63 Kč580,39 Kč29.9.201931.8.201924.10.201929.8.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,00 Kč
954,00 Kč954,00 Kč9.9.20199.9.201924.10.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 990,00 Kč
9 990,00 Kč9 990,00 Kč24.9.201926.9.201924.10.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč25.9.201926.9.201924.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
6 249,05 Kč6 874,00 Kč24.9.201926.9.201924.10.201924.9.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava regulace VZT - prádelna518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 208,90 Kč
518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 208,90 Kč
6 417,80 Kč6 417,80 Kč26.9.201926.9.201924.10.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 447,00 Kč
29 447,00 Kč29 447,00 Kč25.9.201927.9.201924.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 430,00 Kč
518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 90,00 Kč
1 520,00 Kč1 520,00 Kč12.9.201913.9.201924.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč26.9.201930.9.201924.10.201927.9.2019
ALFA 3, s.r.o.skříně kovové chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč
264 505,64 Kč264 505,64 Kč30.9.20191.10.201929.10.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 283,02 Kč
283,02 Kč311,32 Kč30.9.201930.9.201929.10.201927.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 151 173,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 440,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 836,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč
165 450,84 Kč182 999,94 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,39 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,54 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,71 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,28 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,41 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
8 732,32 Kč8 732,32 Kč30.9.20199.10.201929.10.2019
ATEX spol. s r.o.písty židlové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20191.10.201929.10.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
3 030,43 Kč3 485,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.POTASSIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 216,68 Kč
14 216,68 Kč14 216,68 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CHLORIDE MICRO VOLUME ELECTRODE, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 576,55 Kč
18 576,55 Kč18 576,55 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.SODIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 623,93 Kč
9 623,93 Kč9 623,93 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 014,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
9 014,78 Kč10 367,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 20 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
20 010,43 Kč23 012,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
Zobrazeno 3 001-3 100 z 21 793 záznamů.