Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 001-3 100 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BUSINESS STORAGEklaprámy celkem 11 882,00 Kč
11 882,00 Kč11 882,00 Kč27.9.201927.9.20191.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 851,28 Kč
7 851,28 Kč7 851,28 Kč27.9.201927.9.201917.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 387,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
1 388,00 Kč1 388,00 Kč27.9.201927.9.201917.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč
527,63 Kč580,39 Kč29.9.201931.8.201924.10.201929.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč
808,00 Kč888,80 Kč30.9.201930.9.201914.1.202026.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 274,26 Kč4 701,69 Kč30.9.201930.9.201920.1.202026.9.2019
ALFA 3, s.r.o.skříně kovové chemické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč
264 505,64 Kč264 505,64 Kč30.9.20191.10.201929.10.2019
Jaroslav SalačOzvučení Uširváč, Yantar, No to snad není možný, Rak a Vlček518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20191.10.201924.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích )511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč
1 509,00 Kč1 509,00 Kč30.9.20194.10.201921.10.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 283,02 Kč
283,02 Kč311,32 Kč30.9.201930.9.201929.10.201927.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 151 173,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 440,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 836,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč
165 450,84 Kč182 999,94 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 156,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
14 156,00 Kč14 156,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
8 114,40 Kč8 114,40 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,39 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,54 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,71 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,28 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,41 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
8 732,32 Kč8 732,32 Kč30.9.20199.10.201929.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
4 759,00 Kč4 759,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 050,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
15 051,00 Kč15 051,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
8 742,00 Kč8 742,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
3 030,43 Kč3 485,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
130 685,00 Kč130 685,00 Kč30.9.201911.10.201921.10.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 014,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
9 014,78 Kč10 367,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 20 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
20 010,43 Kč23 012,00 Kč30.9.20192.10.201929.10.201930.9.2019
Jaroslav SalačOzvučení Mo/Focatclarion,Claymore,E.Ex Tempore518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč30.9.20192.10.201910.10.2019
CELIMED s.r.o.BTK - Kompresorový inhalátor518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,35 Kč
1 617,35 Kč1 617,35 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
95 389,53 Kč109 698,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 852,15 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč
3 720,74 Kč4 279,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha a zpět - Muzikál MAUGLÍ 29.9.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 470,00 Kč
6 470,00 Kč6 470,00 Kč30.9.20198.10.201929.10.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Mirákulum a zpět 22.9.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 7 293,00 Kč
7 293,00 Kč7 293,00 Kč30.9.20198.10.201929.10.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 09/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč
511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč
133 584,00 Kč110 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -116,00 Kč
2 079,00 Kč2 079,00 Kč30.9.20194.10.201910.10.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.9.20194.10.201929.10.2019
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, lepidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč
12 160,00 Kč12 160,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 09/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.9.201930.9.201929.10.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 09/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.9.20191.10.201914.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč30.9.201930.9.201916.12.201927.9.2019
BTL zdravotnická technika a.s.BTK zdravotnického prostředku EKG518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 538,00 Kč
4 538,00 Kč4 538,00 Kč1.10.20197.10.201914.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.20199.10.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 09/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 550,00 Kč
11 550,00 Kč11 550,00 Kč1.10.20191.10.20197.10.2019
ALFA Software s.r.o.programátorský servis k docházkovému systému 10/2019 - 12/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč1.10.20191.10.201914.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 845,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 860,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
49 130,89 Kč49 130,89 Kč1.10.20191.10.201910.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
31 536,50 Kč31 536,50 Kč1.10.20191.10.201931.10.2019
L A N A , spol. s r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč
3 440,00 Kč3 440,00 Kč1.10.20192.10.201914.10.2019
ATEX spol. s r.o.písty židlové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20191.10.201929.10.2019
RedHead Entertainment s.r.o.BP2019 - Koncert Sebastian518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč1.10.20192.10.201910.10.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 923,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
923,56 Kč1 015,92 Kč1.10.20193.10.201931.10.20192.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 185,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
185,75 Kč224,76 Kč1.10.20193.10.201931.10.20192.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 903,00 Kč
903,00 Kč993,30 Kč1.10.20193.10.201929.10.20191.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 286,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 933,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 220,15 Kč1 356,48 Kč1.10.20193.10.201917.10.20191.10.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 29 083,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 661,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč
30 745,64 Kč35 457,00 Kč1.10.20193.10.201914.10.20191.10.2019
Bestsport, a.s.Vstupenky - Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč
101 970,00 Kč101 970,00 Kč1.10.20192.10.20197.10.2019
IRSnet CZ s.r.o.Manipulační poplatek za vstupenky - Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 645,00 Kč
645,00 Kč645,00 Kč1.10.20192.10.20197.10.2019
Stolní Voda s.r.o.BP2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,03 Kč
894,03 Kč894,03 Kč1.10.20194.10.201910.10.2019
Seminaria, s.r.o.Školení - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a přísp. organizací. Ludvíková L., Zelená P. celkem 8 022,30 Kč
8 022,30 Kč8 022,30 Kč1.10.20191.10.20193.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč1.10.20192.10.201928.11.20192.10.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.10.20192.10.201931.10.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč
7 365,27 Kč7 365,27 Kč2.10.20192.10.201917.10.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 883,00 Kč
883,00 Kč971,30 Kč2.10.20193.10.201917.10.20192.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč
13 500,45 Kč13 500,45 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově ,, F"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč
441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč
1 482 531,57 Kč1 225 232,70 Kč2.10.20193.10.201931.10.201930.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 083,10 Kč
1 083,10 Kč1 191,41 Kč2.10.20194.10.201917.10.20192.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 20 382,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
20 382,00 Kč22 420,20 Kč2.10.20194.10.201929.10.20192.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 491,49 Kč
36 491,49 Kč40 140,65 Kč2.10.20194.10.201931.10.20193.10.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 519,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 736,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
38 255,00 Kč45 837,41 Kč2.10.20194.10.201931.10.20192.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 908,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
9 828,60 Kč11 837,41 Kč2.10.20194.10.201917.10.20192.10.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově ,, F"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč
441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč
1 482 531,57 Kč1 225 232,70 Kč2.10.20193.10.201931.10.201930.9.2019
Mělnická zdravotní, a.s.Odborná stáž - MUDr. Hlínová Markéta celkem 18 634,00 Kč
18 634,00 Kč18 634,00 Kč2.10.20192.10.20193.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč2.10.20193.10.201928.11.20193.10.2019
Lékárna Karlov s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč
211 005,00 Kč211 005,00 Kč2.10.20193.10.201914.11.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 09/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 457,50 Kč
34 457,50 Kč34 457,50 Kč3.10.20198.10.201914.10.2019
Servis BalkancarOprava pístu hydrauliky.511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč
3 504,00 Kč3 504,00 Kč3.10.20193.10.201931.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 436,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
34 436,52 Kč34 436,52 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 690,50 Kč
1 690,50 Kč1 690,50 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 584,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,18 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 437,02 Kč32 437,02 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,13 Kč
33 001,33 Kč33 001,33 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 10/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 644 090,91 Kč
644 090,91 Kč779 350,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.201915.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 59 338,84 Kč
59 338,84 Kč71 800,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.201915.10.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 244,68 Kč
4 244,68 Kč4 244,68 Kč3.10.20194.10.201931.10.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 421,75 Kč
1 421,75 Kč1 421,75 Kč3.10.20194.10.201931.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč
94,86 Kč94,86 Kč3.10.20194.10.201917.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 660,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 660,95 Kč1 827,05 Kč3.10.20194.10.201931.10.20194.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč3.10.20193.10.201916.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 767,00 Kč
2 767,00 Kč2 767,00 Kč3.10.20194.10.201918.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč
498,03 Kč547,83 Kč3.10.20194.10.201928.11.20194.10.2019
ACADEMY OF HEALTHKonference -,, Udržitelnost financování zdravotní péče- Financování nemocnic-První zkušenosti s implementací klasifikačního systému DRG-CZ a očekávání" 31.10.2019 Ing. Luxík Z.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč4.10.20197.10.201917.10.2019
Technicom Technology s.r.o.Měsíční kontroly EPS,518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 675,00 Kč
1 675,00 Kč1 675,00 Kč4.10.20197.10.201914.10.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za září 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 42 937,00 Kč
42 937,00 Kč42 937,00 Kč4.10.20197.10.201914.10.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 878,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
27 877,80 Kč27 877,80 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 085,00 Kč
4 085,00 Kč4 085,00 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kalendáře a diáře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč
10 701,00 Kč10 701,00 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč
5 881,00 Kč5 881,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč
3 534,00 Kč3 534,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
Zobrazeno 3 001-3 100 z 22 418 záznamů.