2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSINESS STORAGE | klaprámy | celkem 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 1.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 851,28 Kč | 7 851,28 Kč | 7 851,28 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 387,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 1 388,00 Kč | 1 388,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.9.2019 | 31.8.2019 | 24.10.2019 | 29.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 888,80 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 14.1.2020 | 26.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 274,26 Kč | 4 701,69 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 20.1.2020 | 26.9.2019 |
ALFA 3, s.r.o. | skříně kovové chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 264 505,64 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Uširváč, Yantar, No to snad není možný, Rak a Vlček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 24.10.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích ) | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 754,50 Kč | 1 509,00 Kč | 1 509,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 283,02 Kč | 283,02 Kč | 311,32 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 27.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 151 173,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 440,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 836,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,49 Kč | 165 450,84 Kč | 182 999,94 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 156,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 14 156,00 Kč | 14 156,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 8 114,40 Kč | 8 114,40 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,43 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,15 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,39 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,54 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,71 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,28 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,41 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 8 732,32 Kč | 8 732,32 Kč | 30.9.2019 | 9.10.2019 | 29.10.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 4 759,00 Kč | 4 759,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 050,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 15 051,00 Kč | 15 051,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 8 742,00 Kč | 8 742,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 030,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 3 030,43 Kč | 3 485,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 130 685,00 Kč | 130 685,00 Kč | 30.9.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 014,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 014,78 Kč | 10 367,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 20 010,43 Kč | 23 012,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
Jaroslav Salač | Ozvučení Mo/Focatclarion,Claymore,E.Ex Tempore | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
CELIMED s.r.o. | BTK - Kompresorový inhalátor | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,35 Kč | 1 617,35 Kč | 1 617,35 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 95 389,53 Kč | 109 698,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 852,15 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč | 3 720,74 Kč | 4 279,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha a zpět - Muzikál MAUGLÍ 29.9.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 470,00 Kč | 6 470,00 Kč | 6 470,00 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 29.10.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Mirákulum a zpět 22.9.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 7 293,00 Kč | 7 293,00 Kč | 7 293,00 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 29.10.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč | 133 584,00 Kč | 110 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -116,00 Kč | 2 079,00 Kč | 2 079,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč | 12 160,00 Kč | 12 160,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 09/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 16.12.2019 | 27.9.2019 |
BTL zdravotnická technika a.s. | BTK zdravotnického prostředku EKG | 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč | 226 446,28 Kč | 274 000,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 09/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | programátorský servis k docházkovému systému 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 845,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 860,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 49 130,89 Kč | 49 130,89 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 10.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 31 536,50 Kč | 31 536,50 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 31.10.2019 | |
L A N A , spol. s r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
ATEX spol. s r.o. | písty židlové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
RedHead Entertainment s.r.o. | BP2019 - Koncert Sebastian | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 923,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 923,56 Kč | 1 015,92 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 185,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 185,75 Kč | 224,76 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 903,00 Kč | 903,00 Kč | 993,30 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 29.10.2019 | 1.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 286,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 933,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 220,15 Kč | 1 356,48 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 1.10.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 083,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 661,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,97 Kč | 30 745,64 Kč | 35 457,00 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 1.10.2019 |
Bestsport, a.s. | Vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
IRSnet CZ s.r.o. | Manipulační poplatek za vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 645,00 Kč | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
Stolní Voda s.r.o. | BP2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,03 Kč | 894,03 Kč | 894,03 Kč | 1.10.2019 | 4.10.2019 | 10.10.2019 | |
Seminaria, s.r.o. | Školení - Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a přísp. organizací. Ludvíková L., Zelená P. | celkem 8 022,30 Kč | 8 022,30 Kč | 8 022,30 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 28.11.2019 | 2.10.2019 |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 31.10.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 17.10.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 883,00 Kč | 883,00 Kč | 971,30 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 083,10 Kč | 1 083,10 Kč | 1 191,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 382,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 20 382,00 Kč | 22 420,20 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | 2.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 491,49 Kč | 36 491,49 Kč | 40 140,65 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 3.10.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 519,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 38 255,00 Kč | 45 837,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 908,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 9 828,60 Kč | 11 837,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 2.10.2019 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
Mělnická zdravotní, a.s. | Odborná stáž - MUDr. Hlínová Markéta | celkem 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 18 634,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 3.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 28.11.2019 | 3.10.2019 |
Lékárna Karlov s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 211 005,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 457,50 Kč | 34 457,50 Kč | 34 457,50 Kč | 3.10.2019 | 8.10.2019 | 14.10.2019 | |
Servis Balkancar | Oprava pístu hydrauliky. | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 436,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 34 436,52 Kč | 34 436,52 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 584,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,18 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 437,02 Kč | 32 437,02 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,13 Kč | 33 001,33 Kč | 33 001,33 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 644 090,91 Kč | 644 090,91 Kč | 779 350,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 59 338,84 Kč | 59 338,84 Kč | 71 800,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 244,68 Kč | 4 244,68 Kč | 4 244,68 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč | 94,86 Kč | 94,86 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 660,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 660,95 Kč | 1 827,05 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 4.10.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 16.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 767,00 Kč | 2 767,00 Kč | 2 767,00 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 18.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč | 498,03 Kč | 547,83 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 28.11.2019 | 4.10.2019 |
ACADEMY OF HEALTH | Konference -,, Udržitelnost financování zdravotní péče- Financování nemocnic-První zkušenosti s implementací klasifikačního systému DRG-CZ a očekávání" 31.10.2019 Ing. Luxík Z. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS, | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 675,00 Kč | 1 675,00 Kč | 1 675,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za září 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 42 937,00 Kč | 42 937,00 Kč | 42 937,00 Kč | 4.10.2019 | 7.10.2019 | 14.10.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 878,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 27 877,80 Kč | 27 877,80 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 085,00 Kč | 4 085,00 Kč | 4 085,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kalendáře a diáře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 |