2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORWAY | barvy, štětce, pásky krycí/lepící, tmely, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 220,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 70,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 600,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 540,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,00 Kč | 9 650,00 Kč | 9 650,00 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.4.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
RHH s.r.o. | pravidelná roční kontrola a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
RHH s.r.o. | pravidelná roční kontrola a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 3/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 29.3.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myček Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 030,60 Kč | 24 030,60 Kč | 24 030,60 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robot Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 319,70 Kč | 4 319,70 Kč | 4 319,70 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 758,24 Kč | 12 758,24 Kč | 12 758,24 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava polonápravy Desty | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 89 058,42 Kč | 89 058,42 Kč | 89 058,42 Kč | 16.3.2023 | 16.3.2023 | 14.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč | 90 838,00 Kč | 90 838,00 Kč | 17.3.2023 | 17.3.2023 | 14.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 539,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 1 540,00 Kč | 1 540,00 Kč | 17.3.2023 | 17.3.2023 | 14.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 909,00 Kč | 1 909,00 Kč | 1 909,00 Kč | 17.3.2023 | 17.3.2023 | 14.4.2023 | |
PRO-DOMA, SE | záloha na materiál | celkem 66 758,76 Kč | 66 758,76 Kč | 66 758,76 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 28.4.2023 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic | celkem 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 14.4.2023 | |
ATAN nábytek | sedací souprava | celkem 29 490,00 Kč | 29 490,00 Kč | 29 490,00 Kč | 31.3.2023 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | |
MK, s.r.o. | Venkovní keramická dlažba | celkem 16 447,00 Kč | 16 447,00 Kč | 16 447,00 Kč | 1.4.2023 | 3.4.2023 | 4.4.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 14.3.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | 14.4.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie únor - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 874,00 Kč | 874,00 Kč | 874,00 Kč | 20.3.2023 | 20.3.2023 | 14.4.2023 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 995,30 Kč | 23 995,30 Kč | 23 995,30 Kč | 17.3.2023 | 21.3.2023 | 14.4.2023 | |
Mevatec, s.r.o. | dvojstojan na pytel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,29 Kč | 301,29 Kč | 301,29 Kč | 17.3.2023 | 21.3.2023 | 14.4.2023 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výroubu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 679,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 868,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 455,86 Kč | 43 004,00 Kč | 43 004,00 Kč | 16.3.2023 | 21.3.2023 | 14.4.2023 | |
STROM PRAHA a.s. | Oprava pneu UNC | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 980,00 Kč | 980,00 Kč | 980,00 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 03/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 266,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 337,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 64 604,27 Kč | 64 604,27 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 867,55 Kč | 92 867,55 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 917,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 658,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 259,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 172,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 091,36 Kč | 80 420,25 Kč | 80 420,25 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 165,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 373,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 068,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 558,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 851,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 578,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 283,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 910,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,22 Kč | 145 623,22 Kč | 145 623,22 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 343,94 Kč | 343,94 Kč | 343,94 Kč | 1.4.2023 | 4.4.2023 | 14.4.2023 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služb 03/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 77 700,00 Kč | 77 700,00 Kč | 77 700,00 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.3.2023 | 4.4.2023 | 26.4.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 17.4.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -4/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 17.4.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 17.4.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 4/2023 nemocnice | celkem 538 900,00 Kč | 538 900,00 Kč | 538 900,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
NCOZ | certifikovaný kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služnby-Toms | celkem 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 3.4.2023 | 11.4.2023 | 17.4.2023 | |
NCOZ | certifikovaný kurz Rozvoj a řízení zařízení poskytujících zdravotní služby-Haasová | celkem 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 3.4.2023 | 11.4.2023 | 17.4.2023 | |
OKAY s.r.o. | Záloha - sedací souprava | celkem 20 098,00 Kč | 20 098,00 Kč | 20 098,00 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 14.4.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2023 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 11.4.2023 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2023 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 11.4.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2023 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2023 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 690,00 Kč | 25 690,00 Kč | 25 690,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
Výr.a obch.podnik HANA, s.r.o. | Dary (stř. 471) - plexi stojánky | celkem 628,00 Kč | 628,00 Kč | 628,00 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 14.4.2023 | |
Česká agentura pro standardizaci | ČSN online - prodloužení služby | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 13.4.2023 | 13.4.2023 | 24.4.2023 | |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny HOLKI | celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 20.4.2023 | 21.4.2023 | 25.4.2023 | |
NCOZ | Ubytování 3.-5.5.2023 Haasová Věra | celkem 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 28.4.2023 | |
NCOZ | Ubytování 3.-5.5.2023 Toms Vladimír | celkem 2 260,00 Kč | 2 260,00 Kč | 2 260,00 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 28.4.2023 | |
Zásobování a.s. | světla kruhová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 902,00 Kč | 2 902,00 Kč | 2 902,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 11.4.2023 | |
Zásobování a.s. | Plachty nepromokavé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,00 Kč | 4 725,00 Kč | 4 725,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 11.4.2023 | |
Luboš Hlinecký | Svorky WAGO, víčka krabicová, vypínače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 909,46 Kč | 909,46 Kč | 909,46 Kč | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 11.4.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 720,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 720,87 Kč | 3 720,87 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 11.4.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 18.4.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 053,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 17 054,00 Kč | 17 054,00 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 4.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 448,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 23 448,00 Kč | 23 448,00 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 14.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 20.4.2023 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 17.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 885,58 Kč | 21 885,58 Kč | 21 885,58 Kč | 21.3.2023 | 21.3.2023 | 18.4.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 743,00 Kč | 8 743,00 Kč | 8 743,00 Kč | 31.3.2023 | 4.4.2023 | 26.4.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU 4-6/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 5.4.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Luboš Hlinecký | klíč univerzální k rozvaděči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,02 Kč | 285,02 Kč | 285,02 Kč | 13.4.2023 | 13.4.2023 | 17.4.2023 | |
Zásobování a.s. | sáčky do vysavače, koše odpadkové, dóza | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 17.4.2023 | |
Zásobování a.s. | zahradnické potřeby, lepidlo, brusné houbičky, alobal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 066,00 Kč | 2 066,00 Kč | 2 066,00 Kč | 17.4.2023 | 18.4.2023 | 20.4.2023 | |
Cormen s.r.o. | čistící protředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 408,32 Kč | 29 408,32 Kč | 29 408,32 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 11.4.2023 | |
COLORWAY | barvy - sklad pracovní terapie | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 490,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 21.3.2023 | 23.3.2023 | 4.4.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 700,00 Kč | 59 700,00 Kč | 59 700,00 Kč | 31.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 23.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
Ing. Tereza Vostrovská | ZK547 - Vypracování a ocenění VV - "Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 630,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 4.2.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Jakub Greschl | Dary - cestopisná přednáška - Divoké Finsko | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 5.4.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Hoď mi to do mailu s.r.o. | hudební vysoupení Jamaron 4.4.2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
ConSol, s.r.o. | Oprava kamerového systému | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 526,82 Kč | 52 526,82 Kč | 52 526,82 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 20.4.2023 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba proramu EVIS 10.4.23-9.4.24 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 20.4.2023 | |
Equica, a.s. | Zpracování záměru v Archirepo v rámci Národního plánu obnovy k plánovanému projektu kybernetické bezpečnosti pro PNHoB | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 25.4.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 3/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 995,60 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 935,60 Kč | 19 935,60 Kč | 1.4.2023 | 11.4.2023 | 20.4.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 949,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 338,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 507,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 33 364,00 Kč | 33 364,00 Kč | 4.4.2023 | 4.4.2023 | 14.4.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 650,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 054,17 Kč | 40 704,43 Kč | 40 704,43 Kč | 4.4.2023 | 4.4.2023 | 14.4.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 20.4.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 03/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 213,11 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč | 140 893,61 Kč | 140 893,61 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 26.4.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 523,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 2 524,00 Kč | 2 524,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 20.4.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | sklenářský tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,50 Kč | 750,50 Kč | 750,50 Kč | 31.3.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 25.4.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 168,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 132,50 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,60 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 834,95 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 457,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,51 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 181,89 Kč | 7 181,89 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 25.4.2023 | |
KOBRA kartáče s.r.o. | Guma do stěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 124,00 Kč | 2 124,00 Kč | 2 124,00 Kč | 3.4.2023 | 12.4.2023 | 20.4.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 473,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 620,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 52 094,07 Kč | 52 094,07 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 18.4.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 293,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 3 293,00 Kč | 3 293,00 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 25.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 23.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
Obec Horní Beřkovice | Místní poplatek za obecní systém odadového hospodářství r. 2023 | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 22.3.2023 | 27.3.2023 | 4.4.2023 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Revize plynového zařízení V Sídlišti 260 - p. Tůmová H. | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 020,70 Kč | 2 020,70 Kč | 2 020,70 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava a seřízení redukčního ventilu - prádelna | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 366,59 Kč | 18 366,59 Kč | 18 366,59 Kč | 23.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 182,00 Kč | 2 182,00 Kč | 2 182,00 Kč | 24.3.2023 | 27.3.2023 | 11.4.2023 | |
CELIMED s.r.o. | BTK tonometrů r.2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 11 923,34 Kč | 11 923,34 Kč | 11 923,34 Kč | 7.12.2022 | 28.3.2023 | 11.4.2023 | |
CELIMED s.r.o. | BTK tonometrů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 713,08 Kč | 6 713,08 Kč | 6 713,08 Kč | 17.3.2023 | 28.3.2023 | 11.4.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 3/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.3.2023 | 29.3.2023 | 13.4.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 86 112,00 Kč | 86 112,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 270,00 Kč | 11 270,00 Kč | 11 270,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 |