2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 903,00 Kč | 903,00 Kč | 993,30 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 29.10.2019 | 1.10.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 860,40 Kč | 5 860,40 Kč | 5 860,40 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 755,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 4 755,00 Kč | 4 755,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 654,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 8 654,77 Kč | 10 472,27 Kč | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 16.10.2019 |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč | 1 610,00 Kč | 1 948,10 Kč | 17.10.2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 17.10.2019 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,10 Kč | 5 473,10 Kč | 5 473,10 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 646,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -70,90 Kč | 2 575,10 Kč | 2 575,10 Kč | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocení zámků a vložek, vložky, klíče | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč | 8 094,00 Kč | 8 094,00 Kč | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha a zpět - Muzikál MAUGLÍ 29.9.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 470,00 Kč | 6 470,00 Kč | 6 470,00 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 29.10.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Mirákulum a zpět 22.9.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 7 293,00 Kč | 7 293,00 Kč | 7 293,00 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 29.10.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč | 133 584,00 Kč | 110 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 382,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 20 382,00 Kč | 22 420,20 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | 2.10.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 09/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 4.10.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 29.10.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč | 12 160,00 Kč | 12 160,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 09/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 6-8 /2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 878,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 27 877,80 Kč | 27 877,80 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 085,00 Kč | 4 085,00 Kč | 4 085,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kalendáře a diáře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 09/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 222 203,44 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 18 071,05 Kč | 21 866,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 353,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 17 353,00 Kč | 17 353,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 31.10.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 31 536,50 Kč | 31 536,50 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 31.10.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 31.10.2019 | |
Servis Balkancar | Oprava pístu hydrauliky. | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 923,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 923,56 Kč | 1 015,92 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 185,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 185,75 Kč | 224,76 Kč | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 609,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 3 609,00 Kč | 3 609,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 3 155,60 Kč | 3 155,60 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 40,00 Kč | 40,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 685,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 20 685,00 Kč | 20 685,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | ocet | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 31.10.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 244,68 Kč | 4 244,68 Kč | 4 244,68 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 8 476,34 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B4 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 31.10.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 18.10.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 11.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 971,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 100,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 29 072,07 Kč | 29 072,07 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 530,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 830,45 Kč | 43 360,64 Kč | 43 360,64 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 174,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 509,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 684,05 Kč | 30 684,05 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 1 421,75 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 141,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 141,03 Kč | 10 141,03 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 491,49 Kč | 36 491,49 Kč | 40 140,65 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 3.10.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 519,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 38 255,00 Kč | 45 837,41 Kč | 2.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 2.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 660,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 660,95 Kč | 1 827,05 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 31.10.2019 | 4.10.2019 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově ,, F" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč 441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč | 1 482 531,57 Kč | 1 225 232,70 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | 30.9.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 1 308,00 Kč | 20.9.2019 | 19.9.2019 | 31.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 31.10.2019 | 3.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč | 203,97 Kč | 224,37 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 31.10.2019 | 5.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 843,57 Kč | 843,57 Kč | 927,93 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 2.8.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 239,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 239,44 Kč | 2 463,38 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 4.11.2019 | 8.8.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč | 238 016,53 Kč | 288 000,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 30.11.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 567,35 Kč | 30 567,35 Kč | 30 567,35 Kč | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 4.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | REFERENCE ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 450,48 Kč | 10 450,48 Kč | 10 450,48 Kč | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
S & T Plus s.r.o. | BTK - EKG | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 843,50 Kč | 2 843,50 Kč | 2 843,50 Kč | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 4.11.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis a kontrola lab. přístrojů | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 864,27 Kč | 5 864,27 Kč | 5 864,27 Kč | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 4.11.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 335,40 Kč | 1 335,41 Kč | 1 468,95 Kč | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 4.11.2019 | 21.10.2019 |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Odběr vzorků teplá vody. | 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 553,10 Kč | 2 553,10 Kč | 2 553,10 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu nemocnice - spodní trasa k vrátnici | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 092,40 Kč | 433 291,81 Kč | 358 092,40 Kč | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | 14.10.2019 |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize požárních klapek | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 744,00 Kč | 2 744,00 Kč | 2 744,00 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 200,30 Kč | 5 200,30 Kč | 5 200,30 Kč | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 4.11.2019 | |
BIONIK Stapro Group s.r.o. | BTK EKG | 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 4.11.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 668,00 Kč | 5 668,00 Kč | 5 668,00 Kč | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 5.11.2019 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | desinfekční roztok | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 840,80 Kč | 7 840,80 Kč | 7 840,80 Kč | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 5.11.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 440,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 136,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč | 3 577,02 Kč | 4 241,78 Kč | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 489,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 737,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 090,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 133 317,00 Kč | 147 845,49 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | 8.10.2019 |
Roman Datel | Školení lešenářů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 09/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 348 475,04 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -342 727,27 Kč celkem 0,00 Kč | 5 747,77 Kč | 6 954,80 Kč | 8.10.2019 | 8.10.2019 | 5.11.2019 | 30.9.2019 |
OMA CZ, a.s. | olej hydraulický, kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 818,09 Kč | 2 818,09 Kč | 2 818,09 Kč | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 5.11.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 5.11.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 5.11.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 141,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 507,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 646,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 766,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 339,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 50 402,09 Kč | 50 402,09 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 5.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 16.10.2019 | 16.10.2019 | 5.11.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
Jaroslav Salač | Ozvučení BP2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 513,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 4 514,00 Kč | 4 514,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 519,35 Kč | 6 519,35 Kč | 6 519,35 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 798,61 Kč | 4 798,61 Kč | 4 798,61 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 524,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 12 524,00 Kč | 12 524,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Seminář 18.10.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 138,00 Kč | 138,00 Kč | 138,00 Kč | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 5.11.2019 | |
Josef Ludvík | Úprava teplovodních rozvodů v kotelně budovy ,, X"/431 | 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 213,00 Kč | 11 147,73 Kč | 9 213,00 Kč | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 5.11.2019 | 7.10.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 240,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 8 961,20 Kč | 10 708,65 Kč | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | 23.10.2019 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,37 Kč | 12 226,37 Kč | 12 226,37 Kč | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | Seminář - Hospodaření s majetkem státu - Ing. Luxík Z. 22.10.2019 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 23.10.2019 | 25.10.2019 | 5.11.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 4.11. - 8.11. 2019 Ježková A., Nejmanová L. ,Bc. Štětinová Š. | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 6.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 822,43 Kč | 822,43 Kč | 904,67 Kč | 14.8.2019 | 16.8.2019 | 7.11.2019 | 14.8.2019 |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK - UVC lampa | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 304,75 Kč | 3 304,75 Kč | 3 304,75 Kč | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 7.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 535,69 Kč | 2 789,26 Kč | 9.9.2019 | 10.9.2019 | 7.11.2019 | 10.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.11.2019 | 11.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 311,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 311,40 Kč | 2 542,54 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 7.11.2019 | 13.9.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | ventil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 544,00 Kč | 544,00 Kč | 544,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.11.2019 |