Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21793

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 01
24
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
67 52 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 101-3 200 z 21 793 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 903,00 Kč
903,00 Kč993,30 Kč1.10.20193.10.201929.10.20191.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč
1 380,00 Kč1 380,00 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 860,40 Kč
5 860,40 Kč5 860,40 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 755,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
4 755,00 Kč4 755,00 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 654,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
8 654,77 Kč10 472,27 Kč16.10.201918.10.201929.10.201916.10.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč
1 610,00 Kč1 948,10 Kč17.10.201921.10.201929.10.201917.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,10 Kč
5 473,10 Kč5 473,10 Kč21.10.201921.10.201929.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 646,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -70,90 Kč
2 575,10 Kč2 575,10 Kč15.10.201918.10.201929.10.2019
Tomáš Kraupner-juniorsjednocení zámků a vložek, vložky, klíče518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč
518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 4 047,00 Kč
8 094,00 Kč8 094,00 Kč17.10.201923.10.201929.10.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha a zpět - Muzikál MAUGLÍ 29.9.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 470,00 Kč
6 470,00 Kč6 470,00 Kč30.9.20198.10.201929.10.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Mirákulum a zpět 22.9.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 7 293,00 Kč
7 293,00 Kč7 293,00 Kč30.9.20198.10.201929.10.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 09/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč
511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč
133 584,00 Kč110 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 20 382,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
20 382,00 Kč22 420,20 Kč2.10.20194.10.201929.10.20192.10.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 09/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč4.10.20194.10.201929.10.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.9.20194.10.201929.10.2019
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, lepidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč
12 160,00 Kč12 160,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 09/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.9.201930.9.201929.10.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 6-8 /2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 575,00 Kč
575,00 Kč575,00 Kč21.10.201921.10.201930.10.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 878,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
27 877,80 Kč27 877,80 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 085,00 Kč
4 085,00 Kč4 085,00 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kalendáře a diáře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč
10 701,00 Kč10 701,00 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč
5 881,00 Kč5 881,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč
3 534,00 Kč3 534,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 09/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -204 132,23 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 222 203,44 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
18 071,05 Kč21 866,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.201930.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 353,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
17 353,00 Kč17 353,00 Kč7.10.20197.10.201931.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
31 536,50 Kč31 536,50 Kč1.10.20191.10.201931.10.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.10.20192.10.201931.10.2019
Servis BalkancarOprava pístu hydrauliky.511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč
3 504,00 Kč3 504,00 Kč3.10.20193.10.201931.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 923,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
923,56 Kč1 015,92 Kč1.10.20193.10.201931.10.20192.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 185,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
185,75 Kč224,76 Kč1.10.20193.10.201931.10.20192.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 609,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
3 609,00 Kč3 609,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
3 155,60 Kč3 155,60 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
2 967,00 Kč2 967,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
40,00 Kč40,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 685,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
20 685,00 Kč20 685,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.ocet111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 774,00 Kč
2 774,00 Kč2 774,00 Kč11.10.201916.10.201931.10.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 244,68 Kč
4 244,68 Kč4 244,68 Kč3.10.20194.10.201931.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 476,34 Kč
8 476,34 Kč8 476,34 Kč17.10.201918.10.201931.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DOA CALIBRATOR B4501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč
5 750,72 Kč5 750,72 Kč17.10.201918.10.201931.10.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč17.10.201917.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny - Seminář 18.10.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 163,00 Kč
1 163,00 Kč1 163,00 Kč11.10.201921.10.201931.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 971,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 100,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
29 072,07 Kč29 072,07 Kč21.10.201921.10.201931.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 530,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 830,45 Kč
43 360,64 Kč43 360,64 Kč23.10.201923.10.201931.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 174,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 509,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
30 684,05 Kč30 684,05 Kč23.10.201923.10.201931.10.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 421,75 Kč
1 421,75 Kč1 421,75 Kč3.10.20194.10.201931.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 141,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 141,03 Kč10 141,03 Kč23.10.201923.10.201931.10.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově ,, F"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč
441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč
1 482 531,57 Kč1 225 232,70 Kč2.10.20193.10.201931.10.201930.9.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 491,49 Kč
36 491,49 Kč40 140,65 Kč2.10.20194.10.201931.10.20193.10.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 519,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 30 736,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
38 255,00 Kč45 837,41 Kč2.10.20194.10.201931.10.20192.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 660,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 660,95 Kč1 827,05 Kč3.10.20194.10.201931.10.20194.10.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově ,, F"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 083 563,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 141 669,70 Kč
441 16000 - rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna; celkem 1 083 563,00 Kč
1 482 531,57 Kč1 225 232,70 Kč2.10.20193.10.201931.10.201930.9.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 308,00 Kč
1 308,00 Kč1 308,00 Kč20.9.201919.9.201931.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč2.9.20193.9.201931.10.20193.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč
203,97 Kč224,37 Kč4.9.20196.9.201931.10.20195.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 843,57 Kč
843,57 Kč927,93 Kč7.8.20199.8.20194.11.20192.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 239,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 239,44 Kč2 463,38 Kč7.8.20199.8.20194.11.20198.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč
238 016,53 Kč288 000,00 Kč1.11.20191.11.20194.11.201930.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 567,35 Kč
30 567,35 Kč30 567,35 Kč16.10.201916.10.20194.11.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.REFERENCE ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 450,48 Kč
10 450,48 Kč10 450,48 Kč17.10.201918.10.20194.11.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč
8 661,18 Kč8 661,18 Kč18.10.201918.10.20194.11.2019
S & T Plus s.r.o.BTK - EKG518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 843,50 Kč
2 843,50 Kč2 843,50 Kč18.10.201922.10.20194.11.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Servis a kontrola lab. přístrojů518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 864,27 Kč
5 864,27 Kč5 864,27 Kč14.10.201921.10.20194.11.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 335,40 Kč
1 335,41 Kč1 468,95 Kč21.10.201922.10.20194.11.201921.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.Odběr vzorků teplá vody.518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 553,10 Kč
2 553,10 Kč2 553,10 Kč22.10.201923.10.20194.11.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu nemocnice - spodní trasa k vrátnici511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 092,40 Kč
433 291,81 Kč358 092,40 Kč14.10.201918.10.20194.11.201914.10.2019
Kopřiva fire, s.r.o.Revize požárních klapek518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 744,00 Kč
2 744,00 Kč2 744,00 Kč22.10.201923.10.20194.11.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 200,30 Kč
5 200,30 Kč5 200,30 Kč24.10.201924.10.20194.11.2019
BIONIK Stapro Group s.r.o.BTK EKG518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 388,00 Kč
3 388,00 Kč3 388,00 Kč21.10.201929.10.20194.11.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 668,00 Kč
5 668,00 Kč5 668,00 Kč23.10.201930.10.20195.11.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.desinfekční roztok111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 840,80 Kč
7 840,80 Kč7 840,80 Kč22.10.201929.10.20195.11.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 440,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 136,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč
3 577,02 Kč4 241,78 Kč7.10.20198.10.20195.11.20197.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 115 489,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 737,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 090,19 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
133 317,00 Kč147 845,49 Kč7.10.20199.10.20195.11.20198.10.2019
Roman DatelŠkolení lešenářů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 310,00 Kč
13 310,00 Kč13 310,00 Kč9.10.20199.10.20195.11.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 09/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 348 475,04 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -342 727,27 Kč
celkem 0,00 Kč
5 747,77 Kč6 954,80 Kč8.10.20198.10.20195.11.201930.9.2019
OMA CZ, a.s.olej hydraulický, kapalina do katalyzátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 818,09 Kč
2 818,09 Kč2 818,09 Kč8.10.201910.10.20195.11.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 100,00 Kč
5 100,00 Kč5 100,00 Kč8.10.201910.10.20195.11.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč8.10.201910.10.20195.11.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 141,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 507,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 646,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 766,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 339,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
50 402,09 Kč50 402,09 Kč9.10.20199.10.20195.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 254,00 Kč
2 254,00 Kč2 254,00 Kč16.10.201916.10.20195.11.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.11.20194.11.20195.11.20199.11.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.11.20191.11.20195.11.20199.11.2019
Jaroslav SalačOzvučení BP2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč10.10.201917.10.20195.11.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 513,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
4 514,00 Kč4 514,00 Kč21.10.201921.10.20195.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 519,35 Kč
6 519,35 Kč6 519,35 Kč21.10.201921.10.20195.11.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 798,61 Kč
4 798,61 Kč4 798,61 Kč21.10.201921.10.20195.11.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 524,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
12 524,00 Kč12 524,00 Kč21.10.201921.10.20195.11.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny - Seminář 18.10.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 138,00 Kč
138,00 Kč138,00 Kč22.10.201922.10.20195.11.2019
Josef LudvíkÚprava teplovodních rozvodů v kotelně budovy ,, X"/431511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 213,00 Kč
11 147,73 Kč9 213,00 Kč7.10.20198.10.20195.11.20197.10.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 240,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 721,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
8 961,20 Kč10 708,65 Kč23.10.201924.10.20195.11.201923.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,37 Kč
12 226,37 Kč12 226,37 Kč24.10.201924.10.20195.11.2019
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. PavelSeminář - Hospodaření s majetkem státu - Ing. Luxík Z. 22.10.2019549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 590,00 Kč
2 590,00 Kč2 590,00 Kč23.10.201925.10.20195.11.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 4.11. - 8.11. 2019 Ježková A., Nejmanová L. ,Bc. Štětinová Š.549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
10 500,00 Kč10 500,00 Kč29.10.201930.10.20196.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 822,43 Kč
822,43 Kč904,67 Kč14.8.201916.8.20197.11.201914.8.2019
Unimed Praha, s.r.o.BTK - UVC lampa518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 304,75 Kč
3 304,75 Kč3 304,75 Kč23.10.201929.10.20197.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 535,69 Kč2 789,26 Kč9.9.201910.9.20197.11.201910.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč11.9.201912.9.20197.11.201911.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 311,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 311,40 Kč2 542,54 Kč12.9.201913.9.20197.11.201913.9.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.ventil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 544,00 Kč
544,00 Kč544,00 Kč24.9.201925.9.20197.11.2019
Zobrazeno 3 101-3 200 z 21 793 záznamů.