2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2022, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 7.9.2022 | 1.9.2022 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2022, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč | 181,82 Kč | 220,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 7.9.2022 | 1.9.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 507 396,69 Kč | 507 396,69 Kč | 613 950,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 1.9.2022 |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení povinnosti v podnikové ekologii 4. - 5. 10 2022 | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 792,00 Kč | 4 792,00 Kč | 4 792,00 Kč | 22.9.2022 | 23.9.2022 | 27.9.2022 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 31.8.2022 | 14.9.2022 | 22.9.2022 | |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 05/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 12.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | 12.8.2022 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 06/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 12.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | 12.8.2022 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 07/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 12.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | 12.8.2022 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 08/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 12.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | 12.8.2022 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Pokrývačské a klempířské práce rok 2022 dle smlouvy | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 671 014,52 Kč | 811 927,57 Kč | 671 014,52 Kč | 16.8.2022 | 17.8.2022 | 16.9.2022 | 16.8.2022 |
Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů budova G - 422,412 | 511 03001 422 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč | 147 219,49 Kč | 121 669,00 Kč | 15.8.2022 | 19.8.2022 | 13.9.2022 | 15.8.2022 |
AirPlus, spol. s r.o. | oprava a servis klimatizace budova O /312 | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 33 674,00 Kč | 40 745,54 Kč | 33 674,00 Kč | 23.8.2022 | 25.8.2022 | 5.9.2022 | 23.8.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů vody, odpadů a topení - budova T - 1/2 dílčí | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 180 379,36 Kč | 218 259,03 Kč | 180 379,36 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 7.9.2022 | 1.9.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 8/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 194 510,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 230 440,00 Kč 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč | 577 357,55 Kč | 477 155,00 Kč | 2.9.2022 | 2.9.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
Satorka Drill s.r.o. | ZK530 Vrtaná studna - v zahradnictví PN | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 990,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 91 988,50 Kč | 91 988,50 Kč | 79 990,00 Kč | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 20.9.2022 | 14.9.2022 |
MERaTEST s.r.o. | Detektor plynu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 715,00 Kč | 5 715,00 Kč | 5 715,00 Kč | 12.9.2022 | 14.9.2022 | 7.9.2022 | 12.9.2022 |
AirPlus, spol. s r.o. | Servis a čištění klimatizace budova O | 511 03001 313 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 910,00 Kč | 8 361,10 Kč | 6 910,00 Kč | 22.7.2022 | 21.9.2022 | 23.9.2022 | 7.7.2022 |
MERaTEST s.r.o. | Měřič CO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.9.2022 | 26.9.2022 | 16.9.2022 | 21.9.2022 |
PILANA MARKET, s.r.o. | Fréza radiusová | celkem 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 29.8.2022 | 31.8.2022 | 5.9.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74,71 Kč | 74,71 Kč | 82,18 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 16.9.2022 | 29.6.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 7.9.2022 | 29.6.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 7.7.2022 | 11.7.2022 | 13.9.2022 | 4.7.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 744,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 744,20 Kč | 5 218,62 Kč | 13.7.2022 | 14.7.2022 | 13.9.2022 | 13.7.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 889,38 Kč | 22.7.2022 | 26.7.2022 | 16.9.2022 | 20.7.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 26.7.2022 | 27.7.2022 | 16.9.2022 | 26.7.2022 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47 969,24 Kč | 47 969,24 Kč | 47 969,24 Kč | 26.7.2022 | 28.7.2022 | 16.9.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 9/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 34 049,59 Kč | 34 049,59 Kč | 41 200,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 1.9.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 997,60 Kč | 1 997,60 Kč | 2 197,36 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč | 142,28 Kč | 156,51 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 487,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 280,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 022,89 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 850,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 121 640,91 Kč | 134 785,03 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 797,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 260,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 9 057,50 Kč | 10 943,98 Kč | 31.8.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 31.8.2022 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Flukoza, Cannabinoids, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 743,26 Kč | 21 743,26 Kč | 21 743,26 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 065,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 906,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 5 972,00 Kč | 5 972,00 Kč | 30.7.2022 | 30.7.2022 | 13.9.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 403,00 Kč | 1 403,00 Kč | 1 403,00 Kč | 2.8.2022 | 4.8.2022 | 13.9.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 8.8.2022 | 9.8.2022 | 5.9.2022 | |
ALVAO s.r.o. | ALVAO - Prodloužení licence 12 měsíců | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 8.8.2022 | 8.8.2022 | 13.9.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 708,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 1 708,00 Kč | 1 878,80 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 7.9.2022 | 9.8.2022 |
FarmTechnik, s.r.o. | náhradní díly na KUBOTA, motorový olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 937,88 Kč | 2 937,88 Kč | 2 937,88 Kč | 9.8.2022 | 11.8.2022 | 7.9.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 765,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 766,00 Kč | 2 766,00 Kč | 10.8.2022 | 10.8.2022 | 7.9.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 847,00 Kč | 15 847,00 Kč | 15 847,00 Kč | 12.8.2022 | 12.8.2022 | 13.9.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 299,29 Kč | 299,29 Kč | 299,29 Kč | 19.8.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 270,00 Kč | 11 270,00 Kč | 11 270,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 16.9.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 558,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -52,90 Kč | 28 505,38 Kč | 28 505,38 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 387,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 726,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 464,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 805,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 629,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 402,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 615,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 733,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 558,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 633,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 59 478,00 Kč | 59 478,00 Kč | 2.9.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | Oprava pojistného ventilu | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 442,45 Kč | 3 442,45 Kč | 3 442,45 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 652,00 Kč | 1 652,00 Kč | 1 817,20 Kč | 31.8.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 31.8.2022 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 08/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 438,00 Kč | 2 438,00 Kč | 2 438,00 Kč | 30.8.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 16.9.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 384,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 928,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 334,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 078,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 404,92 Kč | 81 130,64 Kč | 81 130,64 Kč | 12.8.2022 | 12.8.2022 | 13.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 094,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 70 385,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 85 481,00 Kč | 85 481,00 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 820,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 821,00 Kč | 821,00 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 07/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 20 504,99 Kč | 20 504,99 Kč | 20 504,99 Kč | 12.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 868,36 Kč | 24 868,36 Kč | 24 868,36 Kč | 12.8.2022 | 16.8.2022 | 13.9.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Papírové jednorázové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 357,60 Kč | 10 357,60 Kč | 10 357,60 Kč | 12.8.2022 | 16.8.2022 | 13.9.2022 | |
ElPe CZ, s.r.o. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 025,75 Kč | 22 025,75 Kč | 22 025,75 Kč | 10.8.2022 | 16.8.2022 | 7.9.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 110,00 Kč | 110,00 Kč | 126,50 Kč | 12.8.2022 | 15.8.2022 | 13.9.2022 | 11.8.2022 |
Daniel Pilnaj | Příprava ploch před asfaltováním - horní vrátnice PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 22 729,14 Kč | 22 729,14 Kč | 22 729,14 Kč | 15.8.2022 | 16.8.2022 | 13.9.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 891,27 Kč | 891,27 Kč | 980,40 Kč | 15.8.2022 | 16.8.2022 | 13.9.2022 | 15.8.2022 |
Zen systems s.r.o. | Poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 375,45 Kč | 24 375,45 Kč | 24 375,45 Kč | 10.8.2022 | 17.8.2022 | 13.9.2022 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 031,66 Kč | 2 031,66 Kč | 2 234,83 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 13.9.2022 | 9.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 074,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 074,59 Kč | 1 182,05 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 13.9.2022 | 16.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 542,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 542,60 Kč | 1 696,86 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 13.9.2022 | 16.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127 215,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 988,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 891,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,42 Kč | 136 095,31 Kč | 150 382,36 Kč | 15.8.2022 | 17.8.2022 | 13.9.2022 | 16.8.2022 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 610,00 Kč | 6 610,00 Kč | 6 610,00 Kč | 16.8.2022 | 18.8.2022 | 13.9.2022 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, hrana lepící, spojovací šroub | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 554,00 Kč | 2 554,00 Kč | 2 554,00 Kč | 15.8.2022 | 18.8.2022 | 13.9.2022 | |
Démos trade, a.s. | závěsy skříňové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 163,00 Kč | 163,00 Kč | 163,00 Kč | 16.8.2022 | 18.8.2022 | 13.9.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 19.8.2022 | 19.8.2022 | 13.9.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 427,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 28 427,70 Kč | 31 270,47 Kč | 19.8.2022 | 19.8.2022 | 13.9.2022 | 19.8.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 749,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 749,80 Kč | 824,78 Kč | 18.8.2022 | 22.8.2022 | 13.9.2022 | 18.8.2022 |
Vistex Medical s.r.o. | identifikační náramky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 908,86 Kč | 6 908,86 Kč | 6 908,86 Kč | 18.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | |
Démos trade, a.s. | pracovní deska, koncovka k lište, koncovky, deska LTD | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 825,00 Kč | 7 825,00 Kč | 7 825,00 Kč | 18.8.2022 | 18.8.2022 | 13.9.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 156,93 Kč | 31 156,93 Kč | 34 272,62 Kč | 22.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | 23.8.2022 |
Roman Chmelař | oprava podlahové krytiny budova V, J | 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 435,00 Kč 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 42 106,00 Kč | 58 541,00 Kč | 58 541,00 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 385,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 693,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 104 389,00 Kč | 104 389,00 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 179,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 180,00 Kč | 3 180,00 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 633,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 25 634,00 Kč | 25 634,00 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 13.9.2022 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 432 - nájemné - movité věci; celkem 4 477,00 Kč | 4 477,00 Kč | 4 477,00 Kč | 23.8.2022 | 24.8.2022 | 16.9.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč | 142,28 Kč | 156,51 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 16.9.2022 | 18.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 360,00 Kč | 6 360,00 Kč | 6 996,00 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 16.9.2022 | 19.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 99 608,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 223,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 526,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 111 357,93 Kč | 123 172,76 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 16.9.2022 | 23.8.2022 |
Marek Macák | Seminář psychologů 16.8.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.8.2022 | 24.8.2022 | 13.9.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 08/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 19.8.2022 | 23.8.2022 | 2.9.2022 | |
Zen systems s.r.o. | výměna baterie, klávesnice | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 388,54 Kč | 2 388,54 Kč | 2 388,54 Kč | 17.8.2022 | 22.8.2022 | 13.9.2022 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 166,00 Kč | 23 166,00 Kč | 23 166,00 Kč | 25.8.2022 | 26.8.2022 | 7.9.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 545,00 Kč | 2 545,00 Kč | 2 545,00 Kč | 23.8.2022 | 26.8.2022 | 16.9.2022 | |
INTE čistící technika, s.r.o. | Podlahovací mycí stroj včetně stírací lišty | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 64 739,84 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 64 739,84 Kč | 64 739,84 Kč | 64 739,84 Kč | 24.8.2022 | 26.8.2022 | 5.9.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Hadry podlahové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 235,52 Kč | 12 235,52 Kč | 12 235,52 Kč | 25.8.2022 | 26.8.2022 | 16.9.2022 | |
Česká hotelová, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Sýkorová Edita | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 6 930,00 Kč | 6 930,00 Kč | 6 930,00 Kč | 25.8.2022 | 25.8.2022 | 7.9.2022 | |
ROBUR | Pravidelná prohlídka teplovzdušných agregatů dle objednávky K 21/22 z 8. 8. 2022 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 813,00 Kč | 6 813,00 Kč | 6 813,00 Kč | 31.8.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - Adobe acrobat Pro DC MP ML | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 750,70 Kč | 17 750,70 Kč | 17 750,70 Kč | 19.8.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.08.2022 - 31.01.2023 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 034,00 Kč | 47 034,00 Kč | 47 034,00 Kč | 2.9.2022 | 5.9.2022 | 7.9.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 85,00 Kč | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 2.9.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 208 039,95 Kč | 31.8.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 71 400,00 Kč | 71 400,00 Kč | 71 400,00 Kč | 5.9.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 118,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 118,11 Kč | 129,92 Kč | 2.9.2022 | 5.9.2022 | 13.9.2022 | 2.9.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -9/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 16.9.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 16.9.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 |