2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 98 228,00 Kč | 98 228,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 548,00 Kč | 2 548,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 309,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 1 309,31 Kč | 1 309,31 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 11.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 710,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 18 710,00 Kč | 18 710,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír xerografický | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 511,60 Kč | 43 511,60 Kč | 43 511,60 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 636,00 Kč | 17 636,00 Kč | 17 636,00 Kč | 28.3.2023 | 30.3.2023 | 25.4.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 495,80 Kč | 14 495,80 Kč | 14 495,80 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
Alza.cz a.s. | Mikrovlnná trouba, ruční vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 754,00 Kč | 5 754,00 Kč | 5 754,00 Kč | 27.3.2023 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, albumin, diluent, lytic solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 598,49 Kč | 6 598,49 Kč | 6 598,49 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | |
F & T s.r.o. | dřevomateriál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 001,00 Kč | 8 001,00 Kč | 8 001,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 4.4.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 066,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 1 067,00 Kč | 1 067,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 14.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
LATISK s.r.o. | samolepky na auta - LOGO PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 906,00 Kč | 906,00 Kč | 906,00 Kč | 29.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 447,90 Kč | 31 447,90 Kč | 31 447,90 Kč | 14.3.2023 | 31.3.2023 | 11.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION 1, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 025,54 Kč | 2 025,54 Kč | 2 025,54 Kč | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 6.1.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 501,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 1 502,00 Kč | 1 502,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 6.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 992,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 992,00 Kč | 992,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 550,69 Kč | 8 550,69 Kč | 8 550,69 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 6.1.2021 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | Bunda zimní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 686,20 Kč | 2 686,20 Kč | 2 686,20 Kč | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 18.1.2021 | |
LATISK s.r.o. | Štočky razítko | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 555,00 Kč | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 18.1.2021 | |
Démos trade, a.s. | Materiál na truhlárnu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 485,00 Kč | 3 485,00 Kč | 3 485,00 Kč | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
Gastromania CZ s.r.o. | DD k ZAFA 259 - Gastronádoby | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 10 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 700,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -20 660,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 12.1.2021 | |
Z S M spol. s r.o. | roční servis na budovách | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 45 472,00 Kč | 45 472,00 Kč | 45 472,00 Kč | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 6.1.2021 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Valigová Gabriela | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK na IV.Q | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 20.1.2021 | |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 646,64 Kč | 17 646,64 Kč | 17 646,64 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 14.1.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 005,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 7 005,00 Kč | 7 005,00 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 444,40 Kč | 1 444,40 Kč | 1 444,40 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 18.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 138,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 8 138,00 Kč | 8 138,00 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 593,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 7 593,00 Kč | 7 593,00 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2020 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,20 Kč | 11 771,20 Kč | 11 771,20 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 26.1.2021 | |
MADISSON, s.r.o. | BTK - Rehabilitační přístroje | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.1.2021 | |
PO-MI 5 s.r.o. | Pronájem oplocení | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 164 656,80 Kč | 164 656,80 Kč | 164 656,80 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 26.1.2021 | |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03020 411 - nájemné - nemovitosti; celkem 804,59 Kč 518 03020 462 - nájemné - nemovitosti; celkem 804,59 Kč 518 03020 491 - nájemné - nemovitosti; celkem 804,59 Kč 518 03020 471 - nájemné - nemovitosti; celkem 804,59 Kč | 3 218,36 Kč | 3 218,36 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 12/2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 834,17 Kč | 834,17 Kč | 834,17 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 26.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 4 164,00 Kč | 4 164,00 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 26.1.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 15 849,67 Kč | 15 849,67 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 26.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,53 Kč | 7 323,53 Kč | 7 323,53 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 18.1.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 01/2019 až 03/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 20.1.2021 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2021 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 820,00 Kč | 17 820,00 Kč | 17 820,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 14.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2021 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 860,00 Kč | 4 860,00 Kč | 4 860,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 14.1.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 01/2021 - 03/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 572,18 Kč | 7 572,18 Kč | 7 572,18 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 20.1.2021 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 7.1.2021 | 7.1.2021 | 14.1.2021 | |
ČNPS | ZK500 - Konference - MUDr. Plachý Bohuslav | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 7.1.2021 | 7.1.2021 | 11.1.2021 | |
Josef Klečka | broušení nástrojů pro truhlárnu | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 852,00 Kč | 2 852,00 Kč | 2 852,00 Kč | 5.1.2021 | 7.1.2021 | 20.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - poštovné II.dekáda 2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 115,00 Kč | 3 115,00 Kč | 3 115,00 Kč | 4.1.2021 | 4.1.2021 | 18.1.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - dohadné položky pasivní - kontroly EPS | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 7.1.2021 | 7.1.2021 | 18.1.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | VPO - Internet + pevná linka 12/2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 178,08 Kč | 20 118,08 Kč | 20 118,08 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 20.1.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 082,49 Kč | 2 082,49 Kč | 2 082,49 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 26.1.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 276,00 Kč | 276,00 Kč | 276,00 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 8.1.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Zahradní hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 154,00 Kč | 154,00 Kč | 154,00 Kč | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 8.1.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 8.1.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Zhotovení klíčů | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 8.1.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 879,00 Kč | 879,00 Kč | 879,00 Kč | 1.12.2020 | 2.12.2020 | 14.1.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 913,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 878,58 Kč | 18 791,58 Kč | 18 791,58 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 6.1.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 926,87 Kč | 3 926,87 Kč | 3 926,87 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 6.1.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 895,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 15 895,87 Kč | 15 895,87 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 045,64 Kč | 12 045,64 Kč | 12 045,64 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 053,90 Kč | 2 053,90 Kč | 2 053,90 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 14.1.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 017,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 870,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 816,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 437,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 667,35 Kč | 26 667,35 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 26.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 444,89 Kč | 7 444,89 Kč | 7 444,89 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 6.1.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 348,58 Kč | 2 348,58 Kč | 2 348,58 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 6.1.2021 | |
Petr Buzrla | Údržba zeleně v parku v PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 480 916,00 Kč | 480 916,00 Kč | 480 916,00 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 18.1.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Demolice trafostanice v areálu PN Horní Beřkovice | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 20.1.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | Odpadové pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 335,93 Kč | 21 335,93 Kč | 21 335,93 Kč | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 18.1.2021 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | Kancelářský papír do tiskárny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | |
Zen systems s.r.o. | NPO - Roční podpora - VMware - Basic Support | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 317,15 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 25 488,65 Kč | 27 805,80 Kč | 27 805,80 Kč | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora VEEAM - záloh. zdroj | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 27 930,68 Kč | 27 930,68 Kč | 27 930,68 Kč | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 18.1.2021 | |
Eurowater, s.r.o. | Oprava úpravny vody | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 563,04 Kč | 6 563,04 Kč | 6 563,04 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 26.1.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 905,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 14 905,00 Kč | 14 905,00 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 26.1.2021 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 037,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 269,85 Kč | 8 306,85 Kč | 8 306,85 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 6.1.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 969,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 17 970,00 Kč | 17 970,00 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 481,05 Kč | 3 481,05 Kč | 3 481,05 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 26.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 505,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 505,00 Kč | 27 505,00 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 083,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 8 083,00 Kč | 8 083,00 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 18.1.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,19 Kč | 4 865,19 Kč | 4 865,19 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 6.1.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 661,42 Kč | 18 661,42 Kč | 18 661,42 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 18.1.2021 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2021 - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 20.1.2021 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 233,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 831,88 Kč | 14 065,42 Kč | 14 065,42 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 639,01 Kč | 6 639,01 Kč | 6 639,01 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 015,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 919,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 985,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 104,47 Kč | 30 104,47 Kč | 1.12.2020 | 1.12.2020 | 6.1.2021 | |
ELBES PRAHA, spol. s r.o. | Oprava vadného hlásiče. | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 781,10 Kč | 10 781,10 Kč | 10 781,10 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 6.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 973,26 Kč | 3 973,26 Kč | 3 973,26 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 408,49 Kč | 6 408,49 Kč | 6 408,49 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
Ústřední vojenská nemocnice - | Specializační stáž - Neurologickém odd.ÚVN - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 19.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR C1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 833,81 Kč | 10 833,81 Kč | 10 833,81 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B4 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
GRANT ADVISOR, spol. s r.o. | Přístup ke službě DotaceOnline.cz | 518 09020 710 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 20.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - poštovné III.dekáda 2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 947,00 Kč | 1 947,00 Kč | 1 947,00 Kč | 6.1.2021 | 12.1.2021 | 20.1.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 6.1.2021 | |
LATISK s.r.o. | Obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 763,00 Kč | 763,00 Kč | 763,00 Kč | 2.12.2020 | 4.12.2020 | 6.1.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2020 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 3.12.2020 | 4.12.2020 | 6.1.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 883,02 Kč | 15 883,02 Kč | 15 883,02 Kč | 3.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázový ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 3.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | Výsevní a pěstební substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 443,00 Kč | 2 443,00 Kč | 2 443,00 Kč | 12.1.2021 | 14.1.2021 | 26.1.2021 | |
ČNPS | ZK500 - Konference - MUDr. Štirandová Šárka | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 14.1.2021 | 14.1.2021 | 18.1.2021 | |
ZONT s.r.o. | digitální telefony Alcatel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 047,00 Kč | 8 047,00 Kč | 8 047,00 Kč | 11.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | VPO - Servisní činnost 12/2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 15.1.2021 | 15.1.2021 | 26.1.2021 |