2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.10 .2019 - 31.10.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 291,13 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,82 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 430,69 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,34 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,35 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,31 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,21 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,58 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 250,47 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč | 9 195,68 Kč | 9 195,68 Kč | 31.10.2019 | 5.11.2019 | 26.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,16 Kč | 5 198,16 Kč | 5 198,16 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | |
ZONT s.r.o. | digitální repasované telefony Alcatel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 055,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 35 055,98 Kč | 35 055,98 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 26.11.2019 | |
ELSERVIS JM s.r.o. | Oprava hlídání tlaku vody. | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 307,00 Kč | 2 307,00 Kč | 2 307,00 Kč | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 31.10.2019 | 7.11.2019 | 26.11.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Muzikál - VLASY | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 437,00 Kč | 6 437,00 Kč | 6 437,00 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 29.10.2019 | 6.11.2019 | 26.11.2019 | |
Technoton | Oprava tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 26.11.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM vozík úklidový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 893,78 Kč | 3 893,78 Kč | 3 893,78 Kč | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 26.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 052,50 Kč | 2 052,50 Kč | 2 257,75 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 28.11.2019 | 28.8.2019 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 10/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 28.11.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 10/2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 831,90 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč | 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 28.11.2019 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářské křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 28.11.2019 | 2.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 28.11.2019 | 3.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč | 498,03 Kč | 547,83 Kč | 3.10.2019 | 4.10.2019 | 28.11.2019 | 4.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 829,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 829,70 Kč | 912,67 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 567,22 Kč | 44 567,22 Kč | 49 023,94 Kč | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 362,33 Kč | 38 362,00 Kč | 38 362,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | |
Roman Chmelař | Pokládka podlahové krytiny stř. 750,761 | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 440,00 Kč | 28 440,00 Kč | 28 440,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 385 139,37 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 28.11.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 10/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 724,26 Kč | 3 724,26 Kč | 3 724,26 Kč | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 324,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 21 324,00 Kč | 21 324,00 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 676,20 Kč | 676,20 Kč | 676,20 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 100,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 7 100,10 Kč | 7 100,10 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 11/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 874,24 Kč | 874,24 Kč | 961,66 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 25.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164 829,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 859,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 546,34 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč | 186 285,91 Kč | 206 143,10 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 956,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 956,70 Kč | 1 052,37 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | 1.11.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 317,40 Kč | 317,40 Kč | 317,40 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 376,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 18 376,99 Kč | 18 376,99 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 417,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 417,70 Kč | 459,47 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | 1.11.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 047,04 Kč | 3 047,04 Kč | 3 047,04 Kč | 4.11.2019 | 4.11.2019 | 28.11.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 28.11.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 819,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 19 819,00 Kč | 19 819,00 Kč | 5.11.2019 | 5.11.2019 | 28.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 192,84 Kč | 1 192,84 Kč | 1 192,84 Kč | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | |
B2B Partner s.r.o. | klíčová schránka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 683,65 Kč | 683,65 Kč | 683,65 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | |
Vladimír Hervert | Periodické školení svářečů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 8.11.2019 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 072,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 364,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 44 436,99 Kč | 44 436,99 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 997,02 Kč | 5 997,02 Kč | 5 997,02 Kč | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 10/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Series | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | |
Elektro-Account s.r.o. | Revize elektrických zařízení - údržba ,truhlárna, kuchyň | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 046,00 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 894,00 Kč | 16 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 083,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 28.11.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Plačková Martina | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 10/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
Roman Sklenář | Odstranění revizních závad v areálu nemocnice/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 951,00 Kč | 50 760,71 Kč | 41 951,00 Kč | 30.10.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
Roman Sklenář | Oprava – výměna osvětlení na budově ,,J“ - Prádelna | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 335,00 Kč | 51 225,35 Kč | 42 335,00 Kč | 30.10.2019 | 1.11.2019 | 28.11.2019 | 30.10.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 290,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 130 510,00 Kč | 252 648,00 Kč | 208 800,00 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově P | 441 14000 - rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna; celkem 1 113 119,75 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 086 635,00 Kč | 1 314 828,35 Kč | 1 086 635,00 Kč | 1.11.2019 | 6.11.2019 | 28.11.2019 | 31.10.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 493,94 Kč | 4 493,94 Kč | 4 493,94 Kč | 1.11.2019 | 6.11.2019 | 28.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 29.11.2019 | 6.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 29.11.2019 | 8.10.2019 |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | desky + profily sádrokarton, drobný materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 763,00 Kč | 9 763,00 Kč | 9 763,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | |
Vladislav Korčák | tablety, mýdlo, smeták | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 024,00 Kč | 3 024,00 Kč | 3 024,00 Kč | 7.11.2019 | 8.11.2019 | 29.11.2019 | |
Vladislav Korčák | toaletní papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 877,00 Kč | 3 877,00 Kč | 3 877,00 Kč | 7.11.2019 | 8.11.2019 | 29.11.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Reservé,Totální nasazení, Lucie Redlová a Garde | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Hodina duchů, Zelňačka, O dvanácti měsíčkách | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 923,00 Kč | 9 923,00 Kč | 9 923,00 Kč | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -226 446,28 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 239 233,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 12 787,67 Kč | 15 473,00 Kč | 6.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | 31.10.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 29.11.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 447,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 150,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 27 150,75 Kč | 27 150,75 Kč | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 29.11.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 943,65 Kč | 1 943,65 Kč | 1 943,65 Kč | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM úklidové díly, utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,92 Kč | 3 813,92 Kč | 3 813,92 Kč | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 003,00 Kč | 3 003,00 Kč | 3 003,00 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 29.11.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 877,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 814,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 577,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 763,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 782,35 Kč | 41 815,04 Kč | 41 815,04 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 29.11.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 995,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 995,27 Kč | 1 144,56 Kč | 4.11.2019 | 5.11.2019 | 29.11.2019 | 4.11.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 015,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 13 016,00 Kč | 13 016,00 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 498,15 Kč | 5 498,15 Kč | 5 498,15 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 258,65 Kč | 9 258,65 Kč | 9 258,65 Kč | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 397,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 7 397,39 Kč | 8 507,00 Kč | 4.11.2019 | 6.11.2019 | 29.11.2019 | 4.11.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 020,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 2 020,00 Kč | 2 323,00 Kč | 4.11.2019 | 6.11.2019 | 29.11.2019 | 4.11.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 937,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 19 937,39 Kč | 22 928,00 Kč | 4.11.2019 | 6.11.2019 | 29.11.2019 | 4.11.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 797,13 Kč | 16 797,13 Kč | 16 797,13 Kč | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 080,94 Kč | 13 080,94 Kč | 13 080,94 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 166,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 9 166,20 Kč | 11 091,10 Kč | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 20.11.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,00 Kč | 1 070,00 Kč | 1 177,00 Kč | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 20.11.2019 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 120,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 022,61 Kč | 1 142,61 Kč | 1 321,20 Kč | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 20.11.2019 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava regulace VZT v prádelně/730 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 675,00 Kč | 6 866,75 Kč | 5 675,00 Kč | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 19.11.2019 |
KROS spol. s r.o. | Oprava kotle - byt č. 2, V Sídlišti 261, Horní Beřkovice/656 | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 040,00 Kč | 11 546,00 Kč | 10 040,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 22.11.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 10/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 29.11.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 5.11.2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle, motouz, kelímky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 072,63 Kč | 3 072,63 Kč | 3 072,63 Kč | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | |
Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 128 669,41 Kč | 142 244,87 Kč | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 29.11.2019 | 28.2.2015 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 11/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 256,00 Kč | 5 256,00 Kč | 5 256,00 Kč | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 2.12.2019 | |
IPVZ | Seminář - Klinická psychologie - PhDr. Ženková V. | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 2.12.2019 | |
František Homolka-železářství | lepidlo. štítky, vložky FAB zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 335,00 Kč | 2 335,00 Kč | 2 335,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 2.12.2019 | |
Plzeňský Prazdroj, a. s. | Prohlídka pivovaru | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 225,00 Kč | 5 225,00 Kč | 5 225,00 Kč | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 3.12.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Kvítek Mandragory | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 746,29 Kč | 5 746,29 Kč | 5 746,29 Kč | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Plzeň - Pivovar Plzeň | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 678,92 Kč | 11 678,92 Kč | 11 678,92 Kč | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | oděvy a obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 250,18 Kč | 9 250,18 Kč | 9 250,18 Kč | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 419,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,53 Kč | 20 919,42 Kč | 20 919,42 Kč | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 3.12.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 017,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 289,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18,40 Kč | 33 744,12 Kč | 33 744,12 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 3.12.2019 |