Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 401-3 500 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.10 .2019 - 31.10.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 291,13 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,82 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 430,69 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,34 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,35 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,31 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,21 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,58 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 250,47 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
celkem 0,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,00 Kč
9 195,68 Kč9 195,68 Kč31.10.20195.11.201926.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,16 Kč
5 198,16 Kč5 198,16 Kč18.11.201918.11.201926.11.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 520,00 Kč
14 520,00 Kč14 520,00 Kč14.11.201918.11.201926.11.2019
ZONT s.r.o.digitální repasované telefony Alcatel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 106,00 Kč
5 106,00 Kč5 106,00 Kč13.11.201914.11.201926.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 055,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
35 055,98 Kč35 055,98 Kč6.11.20196.11.201926.11.2019
ELSERVIS JM s.r.o.Oprava hlídání tlaku vody.511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 307,00 Kč
2 307,00 Kč2 307,00 Kč8.11.201920.11.201926.11.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč31.10.20197.11.201926.11.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Muzikál - VLASY412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 437,00 Kč
6 437,00 Kč6 437,00 Kč31.10.201911.11.201926.11.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 107,00 Kč
8 107,00 Kč8 107,00 Kč29.10.20196.11.201926.11.2019
TechnotonOprava tiskáren511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 226,40 Kč
2 226,40 Kč2 226,40 Kč29.10.201929.10.201926.11.2019
Igefa Ústí, s. r. o.VM vozík úklidový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 893,78 Kč
3 893,78 Kč3 893,78 Kč7.11.20197.11.201926.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 052,50 Kč
2 052,50 Kč2 257,75 Kč31.8.201931.8.201928.11.201928.8.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 10/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.10.201930.10.201928.11.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně 10/2019518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 831,90 Kč
518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč
3 351,70 Kč3 351,70 Kč30.10.201930.10.201928.11.2019
Multised, spol. s r.o.kancelářské křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč
6 655,00 Kč6 655,00 Kč30.10.201931.10.201928.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč1.10.20192.10.201928.11.20192.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč2.10.20193.10.201928.11.20193.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 498,03 Kč
498,03 Kč547,83 Kč3.10.20194.10.201928.11.20194.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 829,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
829,70 Kč912,67 Kč29.10.201931.10.201928.11.201930.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 44 567,22 Kč
44 567,22 Kč49 023,94 Kč29.10.201931.10.201928.11.201930.10.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 362,33 Kč
38 362,00 Kč38 362,00 Kč31.10.201931.10.201928.11.2019
Roman ChmelařPokládka podlahové krytiny stř. 750,761511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 440,00 Kč
28 440,00 Kč28 440,00 Kč1.11.20191.11.201928.11.2019
Pavel OpelkaMalířské práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 139,37 Kč
385 139,37 Kč385 139,37 Kč1.11.20191.11.201928.11.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.10.201911.11.201928.11.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.10.20194.11.201928.11.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 724,26 Kč
3 724,26 Kč3 724,26 Kč11.11.201912.11.201928.11.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 324,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
21 324,00 Kč21 324,00 Kč12.11.201912.11.201928.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 676,20 Kč
676,20 Kč676,20 Kč12.11.201912.11.201928.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 100,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
7 100,10 Kč7 100,10 Kč12.11.201912.11.201928.11.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 11/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.11.20194.11.201928.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 874,24 Kč
874,24 Kč961,66 Kč31.10.201931.10.201928.11.201925.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 164 829,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 859,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 546,34 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč
186 285,91 Kč206 143,10 Kč31.10.201931.10.201928.11.201931.10.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 956,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
956,70 Kč1 052,37 Kč31.10.20194.11.201928.11.20191.11.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 317,40 Kč
317,40 Kč317,40 Kč12.11.201912.11.201928.11.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 376,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
18 376,99 Kč18 376,99 Kč12.11.201912.11.201928.11.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 417,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
417,70 Kč459,47 Kč31.10.20194.11.201928.11.20191.11.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 047,04 Kč
3 047,04 Kč3 047,04 Kč4.11.20194.11.201928.11.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.11.20195.11.201928.11.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 819,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
19 819,00 Kč19 819,00 Kč5.11.20195.11.201928.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 192,84 Kč
1 192,84 Kč1 192,84 Kč13.11.201918.11.201928.11.2019
B2B Partner s.r.o.klíčová schránka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 683,65 Kč
683,65 Kč683,65 Kč15.11.201919.11.201928.11.2019
Vladimír HervertPeriodické školení svářečů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 630,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč8.11.201919.11.201928.11.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 072,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 364,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
44 436,99 Kč44 436,99 Kč18.11.201918.11.201928.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 997,02 Kč
5 997,02 Kč5 997,02 Kč19.11.201919.11.201928.11.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 10/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč20.11.201920.11.201928.11.2019
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru FC Series518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč
518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč13.11.201920.11.201928.11.2019
Elektro-Account s.r.o.Revize elektrických zařízení - údržba ,truhlárna, kuchyň518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 046,00 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 894,00 Kč
16 940,00 Kč16 940,00 Kč15.11.201918.11.201928.11.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 083,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč
2 470,00 Kč2 470,00 Kč14.11.201920.11.201928.11.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Plačková Martina549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.11.201922.11.201928.11.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 10/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.10.201931.10.201928.11.201931.10.2019
Roman SklenářOdstranění revizních závad v areálu nemocnice/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 951,00 Kč
50 760,71 Kč41 951,00 Kč30.10.20191.11.201928.11.201930.10.2019
Roman SklenářOprava – výměna osvětlení na budově ,,J“ - Prádelna511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 335,00 Kč
51 225,35 Kč42 335,00 Kč30.10.20191.11.201928.11.201930.10.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 290,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 130 510,00 Kč
252 648,00 Kč208 800,00 Kč31.10.201931.10.201928.11.201931.10.2019
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově P441 14000 - rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna; celkem 1 113 119,75 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 086 635,00 Kč
1 314 828,35 Kč1 086 635,00 Kč1.11.20196.11.201928.11.201931.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 493,94 Kč
4 493,94 Kč4 493,94 Kč1.11.20196.11.201928.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.9.201910.9.201929.11.20196.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč7.10.20198.10.201929.11.20198.10.2019
ARTHUR-GIPS s.r.o.desky + profily sádrokarton, drobný materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 763,00 Kč
9 763,00 Kč9 763,00 Kč4.11.20195.11.201929.11.2019
Vladislav Korčáktablety, mýdlo, smeták111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 024,00 Kč
3 024,00 Kč3 024,00 Kč7.11.20198.11.201929.11.2019
Vladislav Korčáktoaletní papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 877,00 Kč
3 877,00 Kč3 877,00 Kč7.11.20198.11.201929.11.2019
Jaroslav SalačOzvučení Reservé,Totální nasazení, Lucie Redlová a Garde518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč8.11.201911.11.201929.11.2019
Jaroslav SalačOzvučení Hodina duchů, Zelňačka, O dvanácti měsíčkách518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč8.11.201911.11.201929.11.2019
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 923,00 Kč
9 923,00 Kč9 923,00 Kč6.11.201911.11.201929.11.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -226 446,28 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 239 233,52 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
12 787,67 Kč15 473,00 Kč6.11.201911.11.201929.11.201931.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč11.11.201912.11.201929.11.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 447,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
2 447,00 Kč2 447,00 Kč13.11.201913.11.201929.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 150,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
27 150,75 Kč27 150,75 Kč12.11.201912.11.201929.11.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 943,65 Kč
1 943,65 Kč1 943,65 Kč13.11.201913.11.201929.11.2019
Igefa Ústí, s. r. o.VM úklidové díly, utěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 813,92 Kč
3 813,92 Kč3 813,92 Kč14.11.201915.11.201929.11.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 003,00 Kč
3 003,00 Kč3 003,00 Kč22.10.201923.10.201929.11.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 877,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 814,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 577,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 763,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 782,35 Kč
41 815,04 Kč41 815,04 Kč1.11.20191.11.201929.11.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník papírový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč4.11.20195.11.201929.11.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč4.11.20195.11.201929.11.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 995,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
995,27 Kč1 144,56 Kč4.11.20195.11.201929.11.20194.11.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 015,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
13 016,00 Kč13 016,00 Kč18.11.201918.11.201929.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 498,15 Kč
5 498,15 Kč5 498,15 Kč18.11.201918.11.201929.11.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 258,65 Kč
9 258,65 Kč9 258,65 Kč18.11.201918.11.201929.11.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 397,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
7 397,39 Kč8 507,00 Kč4.11.20196.11.201929.11.20194.11.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 020,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
2 020,00 Kč2 323,00 Kč4.11.20196.11.201929.11.20194.11.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 19 937,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
19 937,39 Kč22 928,00 Kč4.11.20196.11.201929.11.20194.11.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 797,13 Kč
16 797,13 Kč16 797,13 Kč19.11.201919.11.201929.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 080,94 Kč
13 080,94 Kč13 080,94 Kč22.11.201922.11.201929.11.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 9 166,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
9 166,20 Kč11 091,10 Kč20.11.201922.11.201929.11.201920.11.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,00 Kč
1 070,00 Kč1 177,00 Kč20.11.201922.11.201929.11.201920.11.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 120,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 022,61 Kč
1 142,61 Kč1 321,20 Kč20.11.201922.11.201929.11.201920.11.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava regulace VZT v prádelně/730511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 675,00 Kč
6 866,75 Kč5 675,00 Kč19.11.201919.11.201929.11.201919.11.2019
KROS spol. s r.o.Oprava kotle - byt č. 2, V Sídlišti 261, Horní Beřkovice/656511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 040,00 Kč
11 546,00 Kč10 040,00 Kč22.11.201922.11.201929.11.201922.11.2019
CGB - Consult,s.r.o.Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 10/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč5.11.20196.11.201929.11.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč
4 740,00 Kč4 740,00 Kč5.11.20197.11.201929.11.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.pytle, motouz, kelímky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 072,63 Kč
3 072,63 Kč3 072,63 Kč4.11.20197.11.201929.11.2019
Phoenixléky132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
128 669,41 Kč142 244,87 Kč28.2.201528.2.201529.11.201928.2.2015
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 11/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 256,00 Kč
5 256,00 Kč5 256,00 Kč18.11.201920.11.20192.12.2019
IPVZSeminář - Klinická psychologie - PhDr. Ženková V. celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč22.11.201922.11.20192.12.2019
František Homolka-železářstvílepidlo. štítky, vložky FAB zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 335,00 Kč
2 335,00 Kč2 335,00 Kč28.11.201928.11.20192.12.2019
Plzeňský Prazdroj, a. s.Prohlídka pivovaru412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 225,00 Kč
5 225,00 Kč5 225,00 Kč21.11.201921.11.20193.12.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Kvítek Mandragory412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 746,29 Kč
5 746,29 Kč5 746,29 Kč25.11.201928.11.20193.12.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Plzeň - Pivovar Plzeň412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 678,92 Kč
11 678,92 Kč11 678,92 Kč25.11.201928.11.20193.12.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.oděvy a obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 250,18 Kč
9 250,18 Kč9 250,18 Kč21.11.201928.11.20193.12.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 419,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,53 Kč
20 919,42 Kč20 919,42 Kč25.11.201925.11.20193.12.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 017,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 289,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18,40 Kč
33 744,12 Kč33 744,12 Kč27.11.201927.11.20193.12.2019
Zobrazeno 3 401-3 500 z 22 418 záznamů.