Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 701-3 800 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 446,38 Kč
13 446,38 Kč13 446,38 Kč31.1.202331.1.202323.2.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 239,83 Kč
7 239,83 Kč7 239,83 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 338,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 445,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 291,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 385,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 407,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 899,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 827,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 062,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,81 Kč
165 829,43 Kč165 829,43 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.vyúčtování el.energie V Sídlišti 262 byt č. 1, stř. 657 za období 10.5.2022-3.2.2023502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 4 469,04 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
2 088,88 Kč2 527,54 Kč3.2.202316.2.202328.2.20233.2.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Servis Mythic 18 hematologický analyzátor518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 298,60 Kč
7 298,60 Kč7 298,60 Kč13.2.202315.2.202328.2.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 01/2023518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč10.2.202314.2.202328.2.2023
Alza.cz a.s.Televize, motouz, míč, pálky líný tenis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 523,00 Kč
11 523,00 Kč11 523,00 Kč16.2.202316.2.202328.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 210,00 Kč
8 210,00 Kč9 934,10 Kč15.2.202317.2.202328.2.202315.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 280,64 Kč
280,64 Kč308,70 Kč16.2.202317.2.202328.2.202316.2.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine, Cholesterol FS, Cholesterol HDL501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 23 411,89 Kč
23 411,89 Kč23 411,89 Kč16.2.202317.2.202328.2.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiatepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč16.2.202317.2.202328.2.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 168,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 168,68 Kč5 168,68 Kč4.1.20234.1.20232.2.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 719,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
1 719,00 Kč1 719,00 Kč4.1.20234.1.20232.2.2023
ELZA systém s.r.o.VPO-Provedení revizí elektrických zařízení za rok 2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 273 498,72 Kč
273 498,72 Kč273 498,72 Kč4.1.20235.1.20232.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 890,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
890,40 Kč979,44 Kč5.1.20235.1.20232.2.20235.1.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 23 167,62 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
23 167,62 Kč25 484,38 Kč5.1.20236.1.20232.2.20236.1.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč31.1.202331.1.20236.2.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 765,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
13 766,00 Kč13 766,00 Kč31.1.202331.1.202323.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
98 387,00 Kč98 387,00 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 925,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
7 925,00 Kč7 925,00 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 625,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 470,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 520,50 Kč
35 862,75 Kč35 862,75 Kč31.1.202331.1.202314.2.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 376,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 038,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 280,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 960,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
33 557,87 Kč33 557,87 Kč31.1.202331.1.202314.2.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 167,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 199,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
48 366,92 Kč48 366,92 Kč30.1.202330.1.20238.2.2023
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 045,85 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,11 Kč
1 479,96 Kč1 479,96 Kč31.1.202331.1.202314.2.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 1/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 2/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 3 442 644,63 Kč
3 442 644,63 Kč4 165 600,00 Kč1.2.20231.2.20232.2.20231.2.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.2.20231.2.202328.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 975,21 Kč
347 975,21 Kč421 050,00 Kč1.2.20231.2.20232.2.20231.2.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Calibration set501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,28 Kč
4 059,28 Kč4 059,28 Kč31.1.20231.2.202314.2.2023
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSeminář Indiviuální plánování a práce s Osobním profilem - pro sestry549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč31.1.20231.2.202314.2.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 1/2023 - "Dodávka a montáž výplní otvorů na budovách D,J,P"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 59 290,00 Kč
59 290,00 Kč59 290,00 Kč31.1.20231.2.202328.2.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 2/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.20231.2.2023
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služb 01/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 158,00 Kč
58 158,00 Kč58 158,00 Kč1.2.20231.2.202314.2.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 2/2023, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.20231.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 113,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 809,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 149,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
77 072,59 Kč85 036,76 Kč31.1.202331.1.202328.2.202331.1.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč8.2.20231.2.20236.2.20238.2.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč
181,82 Kč220,00 Kč1.2.20231.2.20236.2.20231.2.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.seminář Veřejné zakázky - Šámal Petr549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 610,90 Kč
7 610,90 Kč7 610,90 Kč31.1.20231.2.20238.2.2023
Pilulka Lékárny a.s.individuální IPLP-salicylová dex lenienska501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 2 665,10 Kč
2 665,10 Kč2 665,10 Kč31.1.20231.2.202316.2.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 299,64 Kč
3 299,64 Kč3 299,64 Kč1.2.20231.2.202321.2.2023
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 246,00 Kč
9 246,00 Kč9 246,00 Kč1.2.20231.2.202314.2.2023
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 190,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
10 190,93 Kč12 331,00 Kč13.2.202320.2.202328.2.202313.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 380,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 380,40 Kč1 518,44 Kč17.2.202320.2.202328.2.202317.2.2023
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 376,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
376,04 Kč455,00 Kč17.2.202321.2.202328.2.202317.2.2023
Euroverlag Plus s.r.o.Mezinárodní kongres 1. - 3. 6. 2023 - nutriční terapeutka Š. Andresíková549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 050,00 Kč
2 050,00 Kč2 050,00 Kč7.2.202321.2.202323.2.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 487,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 315,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,29 Kč
51 804,85 Kč51 804,85 Kč20.2.202320.2.202328.2.2023
Občanské sdružení MamutLT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 300,00 Kč
6 300,00 Kč6 300,00 Kč30.1.202330.1.20236.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 532,60 Kč
532,60 Kč585,86 Kč7.1.20239.1.20232.2.20234.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 61 253,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 042,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 770,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
74 066,67 Kč82 160,25 Kč7.1.20239.1.20232.2.20239.1.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč6.1.20236.1.20232.2.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 412,24 Kč
12 412,24 Kč12 412,24 Kč6.1.20236.1.20232.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 570,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 679,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 931,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 719,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
77 900,00 Kč77 900,00 Kč6.1.20236.1.20232.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 310,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
311,00 Kč311,00 Kč6.1.20236.1.20232.2.2023
PĚTILÍSTEK, z.s.LT - zam. Fořtová Lenka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 550,00 Kč
5 550,00 Kč5 550,00 Kč1.2.20231.2.20236.2.2023
Sportovní areál Harrachov a.s.Jízdné na lanové dráze Harrachov 11.2. 2023412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 17 255,00 Kč
17 255,00 Kč17 255,00 Kč3.2.20236.2.202316.2.2023
Pionýrská skupinaLT - zam. Fričová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč
5 700,00 Kč5 700,00 Kč3.2.202314.2.202328.2.2023
Jiří Voleman, soukromá autobusovápřeprava osob 11.2.2023412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 13 900,00 Kč
13 900,00 Kč13 900,00 Kč13.2.202314.2.202328.2.2023
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Marcela Poláková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč22.1.202314.2.202328.2.2023
Internet Mall, a.s.účet FKSP - 2x párty stan412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 35 998,00 Kč
35 998,00 Kč35 998,00 Kč23.2.202324.2.202328.2.2023
Vojtěch PostráneckýVýměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč
268 369,53 Kč221 793,00 Kč6.1.20236.1.20232.2.20236.1.2023
Jiří NovotnýOprava rozvodů ÚT včetně výměny otopných těles v sušárně - budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 178,00 Kč
34 095,38 Kč28 178,00 Kč20.1.202323.1.202316.2.202320.1.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 156,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 157,00 Kč3 157,00 Kč6.1.20236.1.20232.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 227,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 227,70 Kč4 650,47 Kč11.1.202311.1.20238.2.202311.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 17 230,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
17 230,80 Kč18 953,88 Kč11.1.202311.1.20238.2.202311.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 165,58 Kč
165,58 Kč182,14 Kč11.1.202311.1.20238.2.202311.1.2023
TZB Kladno s.r.o.VPO - revize hlavního plynu v areálu383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč5.1.202311.1.20232.2.2023
Igefa Ústí, s. r. o.mopy, držák mopu, tyč k mopu, utěrky/hadry barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 599,48 Kč
12 599,48 Kč12 599,48 Kč11.1.202313.1.20238.2.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 069,94 Kč
26 069,94 Kč26 069,94 Kč12.1.202313.1.20238.2.2023
Jiří Novotnýoprava trubky a ventilu TUV - budova H/782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 506,00 Kč
13 922,26 Kč11 506,00 Kč22.1.202323.1.202321.2.202322.1.2023
Roman Sklenářelektromontážní práce na budově T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 086,81 Kč
4 945,05 Kč4 086,81 Kč23.1.202323.1.202321.2.202323.1.2023
Milan RacekOprava podlahové krytiny v Sušárně - budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 749,00 Kč
32 366,29 Kč26 749,00 Kč27.1.202327.1.202328.2.202327.1.2023
Josef Ludvíkoprava prasklého potrubí na parní kotelně511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 190,00 Kč
3 859,90 Kč3 190,00 Kč29.1.202330.1.202314.2.202329.1.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 1/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.1.202331.1.202328.2.202331.1.2023
Fiala Petr - velkoobchod sToaletní papír, držák toal. papíru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 919,92 Kč
2 919,92 Kč2 919,92 Kč12.1.202313.1.20238.2.2023
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 506,95 Kč
18 506,95 Kč18 506,95 Kč12.1.202313.1.20238.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 992,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
19 992,32 Kč21 991,55 Kč11.1.202313.1.20238.2.202312.1.2023
synlab czech s.r.o.Agregované výkony r.2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 995,53 Kč
1 995,53 Kč1 995,53 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
93 517,00 Kč93 517,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 183,00 Kč4 183,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 543,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 543,00 Kč5 543,00 Kč13.1.202313.1.20232.2.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 951,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
17 952,00 Kč17 952,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
13 052,00 Kč13 052,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 826,55 Kč
4 826,55 Kč4 826,55 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 821,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 821,38 Kč2 003,52 Kč10.1.202313.1.20236.2.202310.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 535,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
9 535,00 Kč10 488,50 Kč13.1.202313.1.20238.2.202313.1.2023
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 2 roky (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 880,36 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 57 880,34 Kč
115 760,70 Kč115 760,70 Kč13.1.202316.1.20238.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
DK-instal s.r.o.Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D503 00000 799 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 403 279,69 Kč
487 968,74 Kč403 280,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
DK-instal s.r.o.Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč
138 621,23 Kč114 563,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
Schindler Systems, s.r.o.I-berpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna celkem 2 388,00 Kč
2 388,00 Kč2 388,00 Kč25.1.202325.1.20236.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2023 Roškotová D. celkem 580,00 Kč
580,00 Kč580,00 Kč1.2.20231.2.202314.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -2/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.2023
Pharmos, a.s.Léky501 02000 220 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 1 821,38 Kč
1 821,38 Kč2 003,52 Kč17.1.202331.1.20236.2.202317.1.2023
LKQ CZ s.r.o.kliková hřídel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč31.1.20232.2.202314.2.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 506,31 Kč
29 506,31 Kč29 506,31 Kč1.2.20231.2.202314.2.2023
GETA Centrum s.r.o.BTK - phymatron DG včetně protokolu o BTK518 10020 212 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 16 698,00 Kč
16 698,00 Kč16 698,00 Kč27.1.20231.2.202314.2.2023
Zobrazeno 3 701-3 800 z 21 150 záznamů.