2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 446,38 Kč | 13 446,38 Kč | 13 446,38 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 23.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 338,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 445,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 291,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 385,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 407,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 899,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 827,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 062,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,81 Kč | 165 829,43 Kč | 165 829,43 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | vyúčtování el.energie V Sídlišti 262 byt č. 1, stř. 657 za období 10.5.2022-3.2.2023 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 4 469,04 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč | 2 088,88 Kč | 2 527,54 Kč | 3.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | 3.2.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis Mythic 18 hematologický analyzátor | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 298,60 Kč | 7 298,60 Kč | 7 298,60 Kč | 13.2.2023 | 15.2.2023 | 28.2.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS 01/2023 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 10.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
Alza.cz a.s. | Televize, motouz, míč, pálky líný tenis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 523,00 Kč | 11 523,00 Kč | 11 523,00 Kč | 16.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 210,00 Kč | 8 210,00 Kč | 9 934,10 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 28.2.2023 | 15.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 280,64 Kč | 280,64 Kč | 308,70 Kč | 16.2.2023 | 17.2.2023 | 28.2.2023 | 16.2.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Cholesterol FS, Cholesterol HDL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 23 411,89 Kč | 23 411,89 Kč | 23 411,89 Kč | 16.2.2023 | 17.2.2023 | 28.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiatepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 16.2.2023 | 17.2.2023 | 28.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 168,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 168,68 Kč | 5 168,68 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 2.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 719,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 1 719,00 Kč | 1 719,00 Kč | 4.1.2023 | 4.1.2023 | 2.2.2023 | |
ELZA systém s.r.o. | VPO-Provedení revizí elektrických zařízení za rok 2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 273 498,72 Kč | 273 498,72 Kč | 273 498,72 Kč | 4.1.2023 | 5.1.2023 | 2.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 890,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 890,40 Kč | 979,44 Kč | 5.1.2023 | 5.1.2023 | 2.2.2023 | 5.1.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 167,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 23 167,62 Kč | 25 484,38 Kč | 5.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | 6.1.2023 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 6.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 765,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 13 766,00 Kč | 13 766,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 23.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 98 387,00 Kč | 98 387,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 925,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 7 925,00 Kč | 7 925,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 625,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 470,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 657,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 520,50 Kč | 35 862,75 Kč | 35 862,75 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 376,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 038,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 280,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 960,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 33 557,87 Kč | 33 557,87 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 167,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 199,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 48 366,92 Kč | 48 366,92 Kč | 30.1.2023 | 30.1.2023 | 8.2.2023 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 045,85 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,11 Kč | 1 479,96 Kč | 1 479,96 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 1/2023 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 3 442 644,63 Kč | 3 442 644,63 Kč | 4 165 600,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 1.2.2023 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 28.2.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 975,21 Kč | 347 975,21 Kč | 421 050,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 1.2.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Calibration set | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Seminář Indiviuální plánování a práce s Osobním profilem - pro sestry | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 1/2023 - "Dodávka a montáž výplní otvorů na budovách D,J,P" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 28.2.2023 | |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 2/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | 1.2.2023 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služb 01/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 58 158,00 Kč | 58 158,00 Kč | 58 158,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 2/2023, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | 1.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 113,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 809,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 149,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 77 072,59 Kč | 85 036,76 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 8.2.2023 | 1.2.2023 | 6.2.2023 | 8.2.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč | 181,82 Kč | 220,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 6.2.2023 | 1.2.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | seminář Veřejné zakázky - Šámal Petr | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 7 610,90 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 8.2.2023 | |
Pilulka Lékárny a.s. | individuální IPLP-salicylová dex lenienska | 501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 2 665,10 Kč | 2 665,10 Kč | 2 665,10 Kč | 31.1.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 299,64 Kč | 3 299,64 Kč | 3 299,64 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 21.2.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 246,00 Kč | 9 246,00 Kč | 9 246,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 190,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 10 190,93 Kč | 12 331,00 Kč | 13.2.2023 | 20.2.2023 | 28.2.2023 | 13.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 380,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 380,40 Kč | 1 518,44 Kč | 17.2.2023 | 20.2.2023 | 28.2.2023 | 17.2.2023 |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 376,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 376,04 Kč | 455,00 Kč | 17.2.2023 | 21.2.2023 | 28.2.2023 | 17.2.2023 |
Euroverlag Plus s.r.o. | Mezinárodní kongres 1. - 3. 6. 2023 - nutriční terapeutka Š. Andresíková | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 7.2.2023 | 21.2.2023 | 23.2.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 487,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 315,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,29 Kč | 51 804,85 Kč | 51 804,85 Kč | 20.2.2023 | 20.2.2023 | 28.2.2023 | |
Občanské sdružení Mamut | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 30.1.2023 | 30.1.2023 | 6.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,60 Kč | 532,60 Kč | 585,86 Kč | 7.1.2023 | 9.1.2023 | 2.2.2023 | 4.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 253,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 042,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 770,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 74 066,67 Kč | 82 160,25 Kč | 7.1.2023 | 9.1.2023 | 2.2.2023 | 9.1.2023 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 412,24 Kč | 12 412,24 Kč | 12 412,24 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 570,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 679,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 931,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 719,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 77 900,00 Kč | 77 900,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 310,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 311,00 Kč | 311,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
PĚTILÍSTEK, z.s. | LT - zam. Fořtová Lenka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 6.2.2023 | |
Sportovní areál Harrachov a.s. | Jízdné na lanové dráze Harrachov 11.2. 2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 17 255,00 Kč | 17 255,00 Kč | 17 255,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Fričová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 3.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | přeprava osob 11.2.2023 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 13 900,00 Kč | 13 900,00 Kč | 13 900,00 Kč | 13.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Marcela Poláková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 22.1.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | |
Internet Mall, a.s. | účet FKSP - 2x párty stan | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 35 998,00 Kč | 35 998,00 Kč | 35 998,00 Kč | 23.2.2023 | 24.2.2023 | 28.2.2023 | |
Vojtěch Postránecký | Výměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč | 268 369,53 Kč | 221 793,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | 6.1.2023 |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů ÚT včetně výměny otopných těles v sušárně - budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 178,00 Kč | 34 095,38 Kč | 28 178,00 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 16.2.2023 | 20.1.2023 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 156,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 157,00 Kč | 3 157,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 227,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 227,70 Kč | 4 650,47 Kč | 11.1.2023 | 11.1.2023 | 8.2.2023 | 11.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 230,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 17 230,80 Kč | 18 953,88 Kč | 11.1.2023 | 11.1.2023 | 8.2.2023 | 11.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165,58 Kč | 165,58 Kč | 182,14 Kč | 11.1.2023 | 11.1.2023 | 8.2.2023 | 11.1.2023 |
TZB Kladno s.r.o. | VPO - revize hlavního plynu v areálu | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 5.1.2023 | 11.1.2023 | 2.2.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mopy, držák mopu, tyč k mopu, utěrky/hadry barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 599,48 Kč | 12 599,48 Kč | 12 599,48 Kč | 11.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 069,94 Kč | 26 069,94 Kč | 26 069,94 Kč | 12.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Jiří Novotný | oprava trubky a ventilu TUV - budova H/782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 506,00 Kč | 13 922,26 Kč | 11 506,00 Kč | 22.1.2023 | 23.1.2023 | 21.2.2023 | 22.1.2023 |
Roman Sklenář | elektromontážní práce na budově T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 086,81 Kč | 4 945,05 Kč | 4 086,81 Kč | 23.1.2023 | 23.1.2023 | 21.2.2023 | 23.1.2023 |
Milan Racek | Oprava podlahové krytiny v Sušárně - budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 749,00 Kč | 32 366,29 Kč | 26 749,00 Kč | 27.1.2023 | 27.1.2023 | 28.2.2023 | 27.1.2023 |
Josef Ludvík | oprava prasklého potrubí na parní kotelně | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 190,00 Kč | 3 859,90 Kč | 3 190,00 Kč | 29.1.2023 | 30.1.2023 | 14.2.2023 | 29.1.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 1/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Toaletní papír, držák toal. papíru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 919,92 Kč | 2 919,92 Kč | 2 919,92 Kč | 12.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 12.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 992,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 19 992,32 Kč | 21 991,55 Kč | 11.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | 12.1.2023 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony r.2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 995,53 Kč | 1 995,53 Kč | 1 995,53 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 93 517,00 Kč | 93 517,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 183,00 Kč | 4 183,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 543,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 543,00 Kč | 5 543,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 2.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 951,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 17 952,00 Kč | 17 952,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 13 052,00 Kč | 13 052,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 826,55 Kč | 4 826,55 Kč | 4 826,55 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 821,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 821,38 Kč | 2 003,52 Kč | 10.1.2023 | 13.1.2023 | 6.2.2023 | 10.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 535,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 9 535,00 Kč | 10 488,50 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | 13.1.2023 |
Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 2 roky (04/2021-01/2023) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 880,36 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 57 880,34 Kč | 115 760,70 Kč | 115 760,70 Kč | 13.1.2023 | 16.1.2023 | 8.2.2023 | |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč | 497 273,70 Kč | 410 970,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč | 497 273,70 Kč | 410 970,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | 31.1.2023 |
DK-instal s.r.o. | Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D | 503 00000 799 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 403 279,69 Kč | 487 968,74 Kč | 403 280,00 Kč | 25.1.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
DK-instal s.r.o. | Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč | 138 621,23 Kč | 114 563,00 Kč | 25.1.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
Schindler Systems, s.r.o. | I-berpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna | celkem 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 25.1.2023 | 25.1.2023 | 6.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2023 Roškotová D. | celkem 580,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -2/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 501 02000 220 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 1 821,38 Kč | 1 821,38 Kč | 2 003,52 Kč | 17.1.2023 | 31.1.2023 | 6.2.2023 | 17.1.2023 |
LKQ CZ s.r.o. | kliková hřídel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 31.1.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 506,31 Kč | 29 506,31 Kč | 29 506,31 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK - phymatron DG včetně protokolu o BTK | 518 10020 212 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 16 698,00 Kč | 16 698,00 Kč | 16 698,00 Kč | 27.1.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 |