2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 801,07 Kč | 801,07 Kč | 801,07 Kč | 30.1.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 01/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 29 766,00 Kč | 29 766,00 Kč | 31.1.2023 | 2.2.2023 | 28.2.2023 | |
Univerzita Palackého Olomouc | Kurz Radiační ochrana - 1.2.-15.2. 2023 - MUDr.Přeučilová | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 28.12.2022 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | |
GASTROZONE, spol. s r.o. | Záloha - víka na gastronádoby | celkem 28 220,00 Kč | 28 220,00 Kč | 28 220,00 Kč | 16.2.2023 | 17.2.2023 | 21.2.2023 | |
Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie | konference "Zasadil jsem strom-co dál?" - Mgr. Malík | celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 28.2.2023 | |
Zásobování a.s. | svěrák, vodováha, klíče, náhradní mopy, prodlužky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 471,00 Kč | 7 471,00 Kč | 7 471,00 Kč | 31.1.2023 | 2.2.2023 | 6.2.2023 | |
Stavebniny DEK a.s. | voděodolná a protiskuzová překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 332,23 Kč | 4 332,23 Kč | 4 332,23 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 7.2.2023 | |
Zásobování a.s. | modul LED, nože, svorkovnice, spreje zinek, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 454,00 Kč | 2 454,00 Kč | 2 454,00 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 20.2.2023 | |
ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | lampa stojací LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 099,00 Kč | 2 099,00 Kč | 2 099,00 Kč | 24.2.2023 | 24.2.2023 | 27.2.2023 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | skříňka pod umyvadlo, skříňka koupelnová se zrcadlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 898,00 Kč | 1 898,00 Kč | 1 898,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 28.2.2023 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | skříně šatní, stůl jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 795,00 Kč | 11 795,00 Kč | 11 795,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 28.2.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 115,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 237,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 545,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 520,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 422,50 Kč | 72 842,45 Kč | 72 842,45 Kč | 16.1.2023 | 16.1.2023 | 14.2.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie prosinec - ECT | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 8.2.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 109,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 109,33 Kč | 2 320,27 Kč | 16.1.2023 | 17.1.2023 | 14.2.2023 | 17.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 239,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 239,64 Kč | 1 363,60 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.2.2023 | 12.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 039,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 039,42 Kč | 3 343,36 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | 1.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 531,03 Kč | 531,03 Kč | 584,13 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 16.2.2023 | 2.2.2023 |
PETR BÍLEK | Vypracování PD ke stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí - nová spodní vrátnice v areálu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
PETR BÍLEK | Vypracování PD pro odstranění stavby - spodní vrátnice | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 157,74 Kč | 157,74 Kč | 157,74 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 1/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 20.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 101,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 795,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 687,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 72 584,92 Kč | 80 478,85 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.2.2023 | 16.1.2023 |
synlab czech s.r.o. | VPO - agregované výkony 12/2022 Ing. Mahlík Petr | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 415,00 Kč | 415,00 Kč | 415,00 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.2.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 11.1.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.1.2023 | 18.1.2023 | 8.2.2023 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 432,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 432,67 Kč | 1 647,57 Kč | 17.1.2023 | 18.1.2023 | 14.2.2023 | 17.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 511,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 511,40 Kč | 2 762,54 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 16.2.2023 | 18.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 896,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 10 896,50 Kč | 11 986,15 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 16.2.2023 | 18.1.2023 |
TZB Kladno s.r.o. | provedení revize OPZ byty č.p.259, 260,261 | 518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 365,00 Kč 518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 682,00 Kč | 8 047,00 Kč | 8 047,00 Kč | 2.2.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 146,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 653,83 Kč | 5 800,43 Kč | 6 949,72 Kč | 1.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | 1.2.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 076,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 12 076,45 Kč | 14 612,50 Kč | 1.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | 1.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 503,30 Kč | 1 503,30 Kč | 1 653,63 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 16.2.2023 | 3.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 311,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 3 311,60 Kč | 3 642,76 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 28.2.2023 | 3.2.2023 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 89 140,86 Kč | 89 140,86 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 316,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 101,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 667,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 619,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 212,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 685,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 72 069,34 Kč | 72 069,34 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 058,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 058,94 Kč | 3 058,94 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2023 - 2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 139 972,20 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 139 972,19 Kč | 279 944,39 Kč | 279 944,39 Kč | 9.1.2023 | 18.1.2023 | 6.2.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 3 580,36 Kč | 3 580,36 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 6.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 534,80 Kč | 7 534,80 Kč | 7 534,80 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 16.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 140,00 Kč | 4 140,00 Kč | 4 140,00 Kč | 18.1.2023 | 18.1.2023 | 16.2.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 211,51 Kč | 22 211,51 Kč | 22 211,51 Kč | 17.1.2023 | 18.1.2023 | 14.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 034,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 034,62 Kč | 1 138,08 Kč | 18.1.2023 | 19.1.2023 | 2.2.2023 | 19.1.2023 |
Igefa Ústí, s. r. o. | Mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 946,55 Kč | 33 946,55 Kč | 33 946,55 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 16.2.2023 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 407,15 Kč | 37 407,15 Kč | 37 407,15 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | 16.2.2023 | |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 584,00 Kč | 13 584,00 Kč | 13 584,00 Kč | 30.1.2023 | 6.2.2023 | 28.2.2023 | |
M Computers s.r.o. | monitory LCD, PC s Windows, office | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 430 518,00 Kč | 430 518,00 Kč | 430 518,00 Kč | 30.1.2023 | 6.2.2023 | 28.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 322,36 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 143 049,04 Kč | 157 354,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 23.2.2023 | 31.1.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 55 266,82 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 14 357,23 Kč | 15 793,00 Kč | 31.1.2023 | 3.2.2023 | 23.2.2023 | 31.1.2023 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 183,32 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,81 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,83 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,36 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 257,73 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 458,23 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 424,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 024,36 Kč | 7 024,36 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 23.2.2023 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 01/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 725,00 Kč | 25 725,00 Kč | 25 725,00 Kč | 5.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
KAPLAN, s.r.o. | Dodávka fošen a prken dle objednávky | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 16.2.2023 | |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO-Agregované výkony rok 2022 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 17 497,96 Kč | 17 497,96 Kč | 17 497,96 Kč | 22.1.2023 | 23.1.2023 | 28.2.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 043,84 Kč | 9 043,84 Kč | 9 043,84 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 16.2.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, folie, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 404,84 Kč | 20 404,84 Kč | 20 404,84 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 16.2.2023 | |
Ing. Jakub Slavíček | zpracování průkazu energetické náročnosti budovy č.ev.10 | 518 10010 658 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 24.1.2023 | 23.1.2023 | 8.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč | 479,24 Kč | 527,16 Kč | 20.1.2023 | 23.1.2023 | 16.2.2023 | 20.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 714,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 533,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 779,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 44 027,10 Kč | 48 992,23 Kč | 22.1.2023 | 23.1.2023 | 21.2.2023 | 23.1.2023 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 600,00 Kč | 65 600,00 Kč | 65 600,00 Kč | 31.1.2023 | 6.2.2023 | 14.2.2023 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.1.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
Sethur System s.r.o. | výměna kondenzační jednotky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 627,00 Kč | 17 627,00 Kč | 17 627,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - SDK příčka lékárna | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 276,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 276,30 Kč | 276,30 Kč | 276,30 Kč | 31.1.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava Traktoru Zetor Z 7711 + Desta DVHM 2522 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 253,41 Kč | 8 253,41 Kč | 8 253,41 Kč | 6.2.2023 | 7.2.2023 | 16.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 225,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 225,85 Kč | 2 448,44 Kč | 22.1.2023 | 23.1.2023 | 21.2.2023 | 23.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 949,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 949,50 Kč | 1 044,45 Kč | 24.1.2023 | 24.1.2023 | 6.2.2023 | 24.1.2023 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | Oprašovač, rozmývák, držák rozmýváku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,54 Kč | 1 299,54 Kč | 1 299,54 Kč | 23.1.2023 | 25.1.2023 | 6.2.2023 | |
STATECH s.r.o. | Zaškolení obsluhy a provádění 3 měsíční kontroly stroje a funčnosti CM20959 Genie Z-51/30 RT | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 561,70 Kč | 4 561,70 Kč | 4 561,70 Kč | 24.1.2023 | 25.1.2023 | 6.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 296,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 224,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 057,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 43 577,90 Kč | 48 063,23 Kč | 24.1.2023 | 25.1.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 1 566,80 Kč | 1 723,48 Kč | 24.1.2023 | 25.1.2023 | 21.2.2023 | 24.1.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Potassium Micro | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 216,68 Kč | 14 216,68 Kč | 14 216,68 Kč | 6.2.2023 | 7.2.2023 | 16.2.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 279,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 17 279,81 Kč | 17 279,81 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 16.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 89 142,70 Kč | 89 142,70 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 14.2.2023 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 12 705,00 Kč | 3.2.2023 | 7.2.2023 | 14.2.2023 | 3.2.2023 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 395,87 Kč | 1 395,87 Kč | 1 689,00 Kč | 3.2.2023 | 7.2.2023 | 16.2.2023 | 3.2.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 277,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,75 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 1 445,15 Kč | 1 672,00 Kč | 2.2.2023 | 7.2.2023 | 28.2.2023 | 2.2.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 470,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 458,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 9 929,12 Kč | 11 446,00 Kč | 2.2.2023 | 7.2.2023 | 28.2.2023 | 2.2.2023 |
ILLKO, s.r.o. | kalibrace REVEX | 518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 020,83 Kč | 4 020,83 Kč | 4 020,83 Kč | 19.1.2023 | 25.1.2023 | 14.2.2023 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 305,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 304,95 Kč | 369,00 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | 2.2.2023 | 20.1.2023 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 615,00 Kč | 3 615,00 Kč | 3 976,50 Kč | 25.1.2023 | 26.1.2023 | 6.2.2023 | 25.1.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 25.1.2023 | 26.1.2023 | 6.2.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | konzultační práce specialisty | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 23.2.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 14.2.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 14.2.2023 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | oprava a čištění - reklamace skartovačky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 246,84 Kč | 246,84 Kč | 246,84 Kč | 7.2.2023 | 8.2.2023 | 14.2.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.1.2023 | 7.2.2023 | 28.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 7.2.2023 | 8.2.2023 | 21.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 321,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 321,61 Kč | 4 753,77 Kč | 8.2.2023 | 8.2.2023 | 21.2.2023 | 8.2.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 01/2023 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 642,07 Kč | 98 877,57 Kč | 98 877,57 Kč | 31.1.2023 | 7.2.2023 | 28.2.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka 01/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14,52 Kč | 14,52 Kč | 14,52 Kč | 31.1.2023 | 8.2.2023 | 28.2.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | větrací mřížky, stěrka uniflot | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 777,80 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -125,01 Kč | 2 652,79 Kč | 2 652,79 Kč | 31.1.2023 | 6.2.2023 | 14.2.2023 | |
INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard - odpady | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 8.2.2023 | 8.2.2023 | 21.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 657,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 365,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 101 022,00 Kč | 101 022,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 23.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 328,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 2 329,00 Kč | 2 329,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 23.2.2023 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 440,58 Kč | 17 440,58 Kč | 17 440,58 Kč | 26.1.2023 | 27.1.2023 | 23.2.2023 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 994,00 Kč | 11 994,00 Kč | 11 994,00 Kč | 24.1.2023 | 27.1.2023 | 21.2.2023 | |
ZP - TECH s.r.o. | Panel lůžka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 019,08 Kč | 5 019,08 Kč | 5 019,08 Kč | 20.1.2023 | 27.1.2023 | 2.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 62 545,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 62 545,84 Kč | 68 800,42 Kč | 27.1.2023 | 27.1.2023 | 23.2.2023 | 27.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 207,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 207,60 Kč | 2 428,36 Kč | 27.1.2023 | 27.1.2023 | 8.2.2023 | 27.1.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 755,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 15 755,88 Kč | 17 331,46 Kč | 26.1.2023 | 27.1.2023 | 23.2.2023 | 27.1.2023 |