Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 801-3 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 801,07 Kč
801,07 Kč801,07 Kč30.1.20231.2.202314.2.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 01/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
29 766,00 Kč29 766,00 Kč31.1.20232.2.202328.2.2023
Univerzita Palackého OlomoucKurz Radiační ochrana - 1.2.-15.2. 2023 - MUDr.Přeučilová celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč28.12.20221.2.202316.2.2023
GASTROZONE, spol. s r.o.Záloha - víka na gastronádoby celkem 28 220,00 Kč
28 220,00 Kč28 220,00 Kč16.2.202317.2.202321.2.2023
Český svaz ochránců přírody Arboristická akademiekonference "Zasadil jsem strom-co dál?" - Mgr. Malík celkem 4 235,00 Kč
4 235,00 Kč4 235,00 Kč22.2.202322.2.202328.2.2023
Zásobování a.s.svěrák, vodováha, klíče, náhradní mopy, prodlužky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 471,00 Kč
7 471,00 Kč7 471,00 Kč31.1.20232.2.20236.2.2023
Stavebniny DEK a.s.voděodolná a protiskuzová překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 332,23 Kč
4 332,23 Kč4 332,23 Kč6.2.20236.2.20237.2.2023
Zásobování a.s.modul LED, nože, svorkovnice, spreje zinek, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 454,00 Kč
2 454,00 Kč2 454,00 Kč15.2.202316.2.202320.2.2023
ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o.lampa stojací LED111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 099,00 Kč
2 099,00 Kč2 099,00 Kč24.2.202324.2.202327.2.2023
SCONTO Nábytek s.r.o.skříňka pod umyvadlo, skříňka koupelnová se zrcadlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 898,00 Kč
1 898,00 Kč1 898,00 Kč27.2.202327.2.202328.2.2023
SCONTO Nábytek s.r.o.skříně šatní, stůl jídelní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 795,00 Kč
11 795,00 Kč11 795,00 Kč27.2.202327.2.202328.2.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 115,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 237,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 545,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 520,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 422,50 Kč
72 842,45 Kč72 842,45 Kč16.1.202316.1.202314.2.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie prosinec - ECT383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 950,00 Kč
79 950,00 Kč79 950,00 Kč13.1.202317.1.20238.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 109,33 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 109,33 Kč2 320,27 Kč16.1.202317.1.202314.2.202317.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 239,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 239,64 Kč1 363,60 Kč15.1.202317.1.202314.2.202312.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 039,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 039,42 Kč3 343,36 Kč1.2.20232.2.202314.2.20231.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 531,03 Kč
531,03 Kč584,13 Kč2.2.20232.2.202316.2.20232.2.2023
PETR BÍLEKVypracování PD ke stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí - nová spodní vrátnice v areálu042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 000,00 Kč
50 000,00 Kč50 000,00 Kč2.2.20232.2.202314.2.2023
PETR BÍLEKVypracování PD pro odstranění stavby - spodní vrátnice416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč2.2.20232.2.202314.2.2023
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 157,74 Kč
157,74 Kč157,74 Kč1.2.20232.2.202314.2.2023
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 01/2023549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.2.20232.2.202314.2.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 1/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč1.2.20232.2.202320.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 63 101,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 795,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 687,62 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč
72 584,92 Kč80 478,85 Kč15.1.202317.1.202314.2.202316.1.2023
synlab czech s.r.o.VPO - agregované výkony 12/2022 Ing. Mahlík Petr383 00000 - výdaje příštích období; celkem 415,00 Kč
415,00 Kč415,00 Kč15.1.202317.1.202314.2.2023
Marek MacákSeminář psychologů 11.1.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.1.202318.1.20238.2.2023
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 432,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
1 432,67 Kč1 647,57 Kč17.1.202318.1.202314.2.202317.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 511,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 511,40 Kč2 762,54 Kč18.1.202318.1.202316.2.202318.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 896,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč
10 896,50 Kč11 986,15 Kč18.1.202318.1.202316.2.202318.1.2023
TZB Kladno s.r.o.provedení revize OPZ byty č.p.259, 260,261518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 365,00 Kč
518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 682,00 Kč
8 047,00 Kč8 047,00 Kč2.2.20233.2.202328.2.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 146,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 653,83 Kč
5 800,43 Kč6 949,72 Kč1.2.20233.2.202314.2.20231.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 076,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
12 076,45 Kč14 612,50 Kč1.2.20233.2.202314.2.20231.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 503,30 Kč
1 503,30 Kč1 653,63 Kč3.2.20233.2.202316.2.20233.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 311,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
3 311,60 Kč3 642,76 Kč3.2.20233.2.202328.2.20233.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
89 140,86 Kč89 140,86 Kč3.2.20233.2.202314.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 316,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 101,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 667,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 619,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 212,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 685,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
72 069,34 Kč72 069,34 Kč3.2.20233.2.202314.2.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 058,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
3 058,94 Kč3 058,94 Kč3.2.20233.2.202321.2.2023
Zen systems s.r.o.Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2023 - 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 139 972,20 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 139 972,19 Kč
279 944,39 Kč279 944,39 Kč9.1.202318.1.20236.2.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
3 580,36 Kč3 580,36 Kč18.1.202318.1.20236.2.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 534,80 Kč
7 534,80 Kč7 534,80 Kč18.1.202318.1.202316.2.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 140,00 Kč
4 140,00 Kč4 140,00 Kč18.1.202318.1.202316.2.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 211,51 Kč
22 211,51 Kč22 211,51 Kč17.1.202318.1.202314.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 034,62 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 034,62 Kč1 138,08 Kč18.1.202319.1.20232.2.202319.1.2023
Igefa Ústí, s. r. o.Mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 946,55 Kč
33 946,55 Kč33 946,55 Kč19.1.202320.1.202316.2.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 407,15 Kč
37 407,15 Kč37 407,15 Kč20.1.202326.1.202316.2.2023
FRAMART s.r.o.židle plastové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 584,00 Kč
13 584,00 Kč13 584,00 Kč30.1.20236.2.202328.2.2023
M Computers s.r.o.monitory LCD, PC s Windows, office111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 430 518,00 Kč
430 518,00 Kč430 518,00 Kč30.1.20236.2.202328.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 322,36 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
143 049,04 Kč157 354,00 Kč31.1.20233.2.202323.2.202331.1.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 55 266,82 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
14 357,23 Kč15 793,00 Kč31.1.20233.2.202323.2.202331.1.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 1/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 183,32 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,81 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,83 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,36 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 257,73 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 458,23 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 424,64 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 024,36 Kč7 024,36 Kč6.2.20236.2.202323.2.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 01/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 725,00 Kč
25 725,00 Kč25 725,00 Kč5.2.20236.2.202316.2.2023
KAPLAN, s.r.o.Dodávka fošen a prken dle objednávky501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč
102 290,00 Kč102 290,00 Kč19.1.202320.1.202316.2.2023
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová IvanaVPO-Agregované výkony rok 2022383 00000 - výdaje příštích období; celkem 17 497,96 Kč
17 497,96 Kč17 497,96 Kč22.1.202323.1.202328.2.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 043,84 Kč
9 043,84 Kč9 043,84 Kč20.1.202323.1.202316.2.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, folie, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 404,84 Kč
20 404,84 Kč20 404,84 Kč20.1.202323.1.202316.2.2023
Ing. Jakub Slavíčekzpracování průkazu energetické náročnosti budovy č.ev.10518 10010 658 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21 500,00 Kč
21 500,00 Kč21 500,00 Kč24.1.202323.1.20238.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč
479,24 Kč527,16 Kč20.1.202323.1.202316.2.202320.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 33 714,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 533,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 779,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
44 027,10 Kč48 992,23 Kč22.1.202323.1.202321.2.202323.1.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč2.2.20233.2.202314.2.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 01/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 600,00 Kč
65 600,00 Kč65 600,00 Kč31.1.20236.2.202314.2.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.1.20236.2.202316.2.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč3.2.20236.2.202316.2.2023
Sethur System s.r.o.výměna kondenzační jednotky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 627,00 Kč
17 627,00 Kč17 627,00 Kč3.2.20236.2.202316.2.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - SDK příčka lékárna042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 276,30 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 276,30 Kč
276,30 Kč276,30 Kč31.1.20236.2.202316.2.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava Traktoru Zetor Z 7711 + Desta DVHM 2522511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 253,41 Kč
8 253,41 Kč8 253,41 Kč6.2.20237.2.202316.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 225,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 225,85 Kč2 448,44 Kč22.1.202323.1.202321.2.202323.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 949,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
949,50 Kč1 044,45 Kč24.1.202324.1.20236.2.202324.1.2023
GLOBALTEK GROUP, s.r.o.Oprašovač, rozmývák, držák rozmýváku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,54 Kč
1 299,54 Kč1 299,54 Kč23.1.202325.1.20236.2.2023
STATECH s.r.o.Zaškolení obsluhy a provádění 3 měsíční kontroly stroje a funčnosti CM20959 Genie Z-51/30 RT549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 561,70 Kč
4 561,70 Kč4 561,70 Kč24.1.202325.1.20236.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 42 296,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 224,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 057,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
43 577,90 Kč48 063,23 Kč24.1.202325.1.202321.2.202325.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
1 566,80 Kč1 723,48 Kč24.1.202325.1.202321.2.202324.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Potassium Micro501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 216,68 Kč
14 216,68 Kč14 216,68 Kč6.2.20237.2.202316.2.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 279,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
17 279,81 Kč17 279,81 Kč6.2.20236.2.202316.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
89 142,70 Kč89 142,70 Kč7.2.20237.2.202314.2.2023
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč
10 500,00 Kč12 705,00 Kč3.2.20237.2.202314.2.20233.2.2023
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 395,87 Kč
1 395,87 Kč1 689,00 Kč3.2.20237.2.202316.2.20233.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 277,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,75 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
1 445,15 Kč1 672,00 Kč2.2.20237.2.202328.2.20232.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 470,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 458,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
9 929,12 Kč11 446,00 Kč2.2.20237.2.202328.2.20232.2.2023
ILLKO, s.r.o.kalibrace REVEX518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 020,83 Kč
4 020,83 Kč4 020,83 Kč19.1.202325.1.202314.2.2023
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 305,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
304,95 Kč369,00 Kč20.1.202326.1.20232.2.202320.1.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 615,00 Kč
3 615,00 Kč3 976,50 Kč25.1.202326.1.20236.2.202325.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč25.1.202326.1.20236.2.2023
HIPPO spol. s. r. o.konzultační práce specialisty518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč26.1.202326.1.202323.2.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč26.1.202326.1.202314.2.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 250,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
5 250,00 Kč5 250,00 Kč26.1.202326.1.202314.2.2023
OFFICE SYSTEM s.r.o.oprava a čištění - reklamace skartovačky stř. 452/8A511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 246,84 Kč
246,84 Kč246,84 Kč7.2.20238.2.202314.2.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.1.20237.2.202328.2.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč7.2.20238.2.202321.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 321,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 321,61 Kč4 753,77 Kč8.2.20238.2.202321.2.20238.2.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 01/2023518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 642,07 Kč
98 877,57 Kč98 877,57 Kč31.1.20237.2.202328.2.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka 01/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14,52 Kč
14,52 Kč14,52 Kč31.1.20238.2.202328.2.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.větrací mřížky, stěrka uniflot111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 777,80 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -125,01 Kč
2 652,79 Kč2 652,79 Kč31.1.20236.2.202314.2.2023
INISOFT s.r.o.Servisní odborná podpora typu Standard - odpady518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 847,80 Kč
3 847,80 Kč3 847,80 Kč8.2.20238.2.202321.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 657,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 365,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
101 022,00 Kč101 022,00 Kč26.1.202326.1.202323.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 328,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
2 329,00 Kč2 329,00 Kč26.1.202326.1.202323.2.2023
STILUS TRADE spol. s r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 440,58 Kč
17 440,58 Kč17 440,58 Kč26.1.202327.1.202323.2.2023
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 994,00 Kč
11 994,00 Kč11 994,00 Kč24.1.202327.1.202321.2.2023
ZP - TECH s.r.o.Panel lůžka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 019,08 Kč
5 019,08 Kč5 019,08 Kč20.1.202327.1.20232.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 62 545,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
62 545,84 Kč68 800,42 Kč27.1.202327.1.202323.2.202327.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 207,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 207,60 Kč2 428,36 Kč27.1.202327.1.20238.2.202327.1.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 755,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
15 755,88 Kč17 331,46 Kč26.1.202327.1.202323.2.202327.1.2023
Zobrazeno 3 801-3 900 z 21 150 záznamů.