2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 24 900,34 Kč | 24 900,34 Kč | 24 900,34 Kč | 23.5.2022 | 24.5.2022 | 3.6.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ast, Bilirubin, Alat, Cleaning solution, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 915,34 Kč | 7 915,34 Kč | 7 915,34 Kč | 23.5.2022 | 24.5.2022 | 3.6.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronice Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.5.2022 | 24.5.2022 | 3.6.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 974,60 Kč | 1 072,06 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 18.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 206,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 885,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 881,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 88 973,28 Kč | 98 951,82 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 23.5.2022 |
Jakub Korecký | ZK534 reklamní placky - Den NE!závislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 836,78 Kč | 1 836,78 Kč | 1 836,78 Kč | 19.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 396,00 Kč | 24.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | 24.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 708,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 1 708,20 Kč | 1 879,02 Kč | 24.5.2022 | 25.5.2022 | 21.6.2022 | 24.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 902,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 13 902,11 Kč | 15 292,32 Kč | 24.5.2022 | 25.5.2022 | 21.6.2022 | 24.5.2022 |
OPTIMIK | vystoupení kapely Optimik | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 25.5.2022 | 26.5.2022 | 23.6.2022 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, licí hmota, glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 175,00 Kč | 10 175,00 Kč | 10 175,00 Kč | 16.5.2022 | 26.5.2022 | 3.6.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 633,00 Kč | 57 633,00 Kč | 57 633,00 Kč | 3.6.2022 | 3.6.2022 | 13.6.2022 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 955,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 930,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 3 885,25 Kč | 4 643,84 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | 13.6.2022 | 31.5.2022 |
Gestalt-Servis.cz v.o.s. | Výcvik v Gestalt terapii - Mgr. Cmarová 10.-14.6.22 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 17.5.2022 | 6.6.2022 | 13.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 16.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -6/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 16.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 16.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 20.6.2022 | 20.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
IQservis.cz, s.r.o. | Zpracování "Dokumentace zdolávání požáru pro PN Horní Beřkovice" | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 23.6.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál a drobné nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 29 778,07 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 217,40 Kč | 43 995,47 Kč | 43 995,47 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 14.6.2022 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 025,00 Kč | 24 025,00 Kč | 24 025,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 23.6.2022 | |
IPVZ | Seminář pro školitele aktedit. zařízení obor Klinická psychologie a dětská klinická psychologie 8. 6. 2022 | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 6.6.2022 | 6.6.2022 | 16.6.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | vzdálená správa 5/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 121,00 Kč | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 6.6.2022 | 6.6.2022 | 17.6.2022 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál, sádrokartonová příčka, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 682,00 Kč | 15 682,00 Kč | 15 682,00 Kč | 2.6.2022 | 7.6.2022 | 30.6.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny, chemické kotvy, tmely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 317,66 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 317,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 317,30 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 021,25 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -156,51 Kč | 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 14.6.2022 | |
COLORWAY | barvy, tmely, lepidla, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 530,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 060,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -200,00 Kč | 6 390,00 Kč | 6 390,00 Kč | 31.5.2022 | 2.6.2022 | 14.6.2022 | |
Pícha Safety, s. r. o. | Trička s logem "Beřkovický den nezávislosti" | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 3 591,00 Kč | 3 591,00 Kč | 3 591,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | hudební produkce dle smlouvy | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2.6.2022 | 7.6.2022 | 14.6.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Triglycerides | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a keřů ZK531 - DAR | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč | 292 311,00 Kč | 292 311,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a keřů ZK531 - DAR | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; 648 04000 659 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 149 997,00 Kč 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 142 314,00 Kč | 292 311,00 Kč | 292 311,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Kalibrace a funkční kontrola | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 401,16 Kč | 10 401,16 Kč | 10 401,16 Kč | 26.5.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.22- 19.5.23 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 13.6.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 05/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 694,04 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 634,04 Kč | 19 634,04 Kč | 1.6.2022 | 7.6.2022 | 21.6.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 5/2022 - "Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - II. etapa" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 71 743,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč | 92 979,30 Kč | 92 979,30 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 759,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 6 759,00 Kč | 6 759,00 Kč | 7.6.2022 | 7.6.2022 | 23.6.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 113,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 18 113,51 Kč | 18 113,51 Kč | 6.6.2022 | 6.6.2022 | 14.6.2022 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 1 032,90 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | 7.6.2022 |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 16 569,74 Kč | 16 569,74 Kč | 16 569,74 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 321 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 11.5.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 11.5.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 11.5.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 11.5.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 11.5.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 11.5.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 5/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 232,15 Kč | 3 232,15 Kč | 3 232,15 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Chléb - Den Ne!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 343,85 Kč | 343,85 Kč | 343,85 Kč | 4.6.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 1.6.2022 | 9.6.2022 | 28.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 691,25 Kč | 3 691,25 Kč | 4 060,38 Kč | 7.3.2022 | 8.3.2022 | 3.6.2022 | 8.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 087,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 087,23 Kč | 2 295,95 Kč | 7.3.2022 | 8.3.2022 | 3.6.2022 | 8.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 13.6.2022 | 10.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 653,86 Kč | 653,86 Kč | 719,25 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 13.6.2022 | 16.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 904,91 Kč | 904,91 Kč | 995,40 Kč | 22.3.2022 | 25.3.2022 | 17.6.2022 | 22.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 23.6.2022 | 31.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 103,58 Kč | 1 103,58 Kč | 1 213,94 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 23.6.2022 | 31.3.2022 |
Démos trade, a.s. | retifikační šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 803,00 Kč | 803,00 Kč | 803,00 Kč | 23.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
VČAS s.r.o. | nádobí,hmoždinky,štětce,koše na odpadky,koše na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 050,00 Kč | 17 050,00 Kč | 17 050,00 Kč | 24.5.2022 | 26.5.2022 | 13.6.2022 | |
Alza.cz a.s. | Úhlová bruska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 534,00 Kč | 1 534,00 Kč | 1 534,00 Kč | 24.5.2022 | 26.5.2022 | 3.6.2022 | |
Mevatec, s.r.o. | nádoby na kovový odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 456,19 Kč | 4 456,19 Kč | 4 456,19 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 7.6.2022 | |
Lázně Mšené | ZK 525 - Léčebný pobyt Havlíčková Marcela | celkem 7 970,00 Kč | 7 970,00 Kč | 7 970,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
Testudo Cor. s.r.o. | obnovovací poplatek domény plhberkovice.cz | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 23.6.2022 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Kvalita a bezpečí zdravotních služeb - Mgr. Eva Minarčíková | celkem 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 20.6.2022 | 20.6.2022 | 23.6.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 805,52 Kč | 1 805,52 Kč | 1 986,07 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 7.6.2022 | 31.3.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 389,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 389,90 Kč | 428,89 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 3.6.2022 | 7.4.2022 |
RNDr. Jan Kněžek | ZK530 -Hydrogeologický posudek pro průzkumný vrt pro studnu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 3.6.2022 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 224,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 138,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 623,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 165,12 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 6 152,00 Kč | 6 152,00 Kč | 30.4.2022 | 2.5.2022 | 13.6.2022 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 197,00 Kč | 43 197,00 Kč | 43 197,00 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | 23.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 966,35 Kč | 3 966,35 Kč | 3 966,35 Kč | 5.5.2022 | 5.5.2022 | 3.6.2022 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál - plechy pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 237,91 Kč | 3 237,91 Kč | 3 237,91 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 25.5.2022 | 26.5.2022 | 7.6.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 23.5.2022 | 24.5.2022 | 21.6.2022 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 493,00 Kč | 3 493,00 Kč | 3 493,00 Kč | 23.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 293,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 293,20 Kč | 2 522,52 Kč | 25.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | 25.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 972,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 972,16 Kč | 1 069,38 Kč | 25.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | 25.5.2022 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 05/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 557,00 Kč | 2 557,00 Kč | 2 557,00 Kč | 24.5.2022 | 26.5.2022 | 7.6.2022 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 870,00 Kč | 23 870,00 Kč | 23 870,00 Kč | 8.6.2022 | 9.6.2022 | 21.6.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 727,84 Kč | 19 727,84 Kč | 19 727,84 Kč | 30.5.2022 | 9.6.2022 | 23.6.2022 | |
Technoton | Oprava odpadní nádoby ke XEROX 108R01416 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 955,90 Kč | 955,90 Kč | 955,90 Kč | 30.5.2022 | 9.6.2022 | 23.6.2022 | |
S & T Plus s.r.o. | Śkolení lékařů Defibriláror Philips Code Master | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 962,75 Kč | 3 962,75 Kč | 3 962,75 Kč | 1.6.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 623,11 Kč | 5 623,11 Kč | 6 185,42 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 30.6.2022 | 5.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 591,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 44 591,01 Kč | 49 050,11 Kč | 5.5.2022 | 6.5.2022 | 3.6.2022 | 5.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 904,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 904,80 Kč | 995,28 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | 9.5.2022 |
Jiří Skokan | třídění zeminy | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 60 210,00 Kč | 60 210,00 Kč | 60 210,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 7.6.2022 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 633,19 Kč | 3 633,19 Kč | 3 633,19 Kč | 6.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 |