2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 633,19 Kč | 3 633,19 Kč | 3 633,19 Kč | 6.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | Ponožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 846,59 Kč | 3 846,59 Kč | 3 846,59 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 521,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 930,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 789,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 242,00 Kč | 79 242,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 364,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 1 365,00 Kč | 1 365,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 26.5.2022 | 27.5.2022 | 7.6.2022 | |
Psychiatrická nemocnice | Stáž 1.5. - 30.6.2022 MUDr. Lucie Přeučilová | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.5.2022 | 27.5.2022 | 2.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 216,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 216,26 Kč | 19 216,26 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 419,19 Kč | 19 419,19 Kč | 19 419,19 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 21.6.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 611,65 Kč | 2 611,65 Kč | 2 611,65 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 13.6.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 811,60 Kč | 27 811,60 Kč | 27 811,60 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 3.6.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 456,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 21 456,44 Kč | 21 456,44 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 7.6.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 05/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 442,00 Kč | 2 442,00 Kč | 2 442,00 Kč | 7.6.2022 | 9.6.2022 | 21.6.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 9.6.2022 | 10.6.2022 | 21.6.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, CRP Calibrtion set | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 463,71 Kč | 7 463,71 Kč | 7 463,71 Kč | 9.6.2022 | 10.6.2022 | 21.6.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 8.6.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 735,00 Kč | 14 735,00 Kč | 14 735,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 9 687,60 Kč | 9 687,60 Kč | 26.5.2022 | 26.5.2022 | 3.6.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis a oprava vzduchotechnických prvků | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 118,26 Kč | 23 118,26 Kč | 23 118,26 Kč | 27.5.2022 | 30.5.2022 | 7.6.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Kyselina solná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 181,50 Kč | 181,50 Kč | 181,50 Kč | 26.5.2022 | 31.5.2022 | 21.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 579,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 267,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 210,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 058,00 Kč | 79 058,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 21.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 776,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 777,00 Kč | 1 777,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 21.6.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 7.6.2022 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.6.2022 | 10.6.2022 | 21.6.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 466,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 552,19 Kč | 53 018,40 Kč | 53 018,40 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 21.6.2022 | |
Tereza Dolinová | představení Už zase miluju | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 9.6.2022 | 13.6.2022 | 21.6.2022 | |
INISOFT s.r.o. | software IS ENVITA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 003,76 Kč | 2 003,76 Kč | 2 003,76 Kč | 7.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 9.6.2022 | 13.6.2022 | 17.6.2022 | |
My Se Ozvem s.r.o. | vystoupení kapely Jamaron | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 17.6.2022 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa dle smlouvy ze dne 3. 11. 2021-údržba trávníku | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 572 887,08 Kč | 572 887,08 Kč | 572 887,08 Kč | 31.5.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
Psychiatrická nemocnice | Stáž 1.5. - 30.6.2022 MUDr. Gabriela Valigová | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15.6.2022 | 15.6.2022 | 22.6.2022 | |
Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Hánová Jindra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.6.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 509,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 456,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 301,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 332,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 961,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 228,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 608,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 667,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 57 925,43 Kč | 57 925,43 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 17.6.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 317,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 600,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 295,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 952,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 234,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 915,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 62 387,04 Kč | 62 387,04 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 21.6.2022 | |
Pisklák Libor, Ak. soch. | restaurátorský zásah na soše Hygie | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 10.6.2022 | 15.6.2022 | 21.6.2022 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava patního ventilu na parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 741,00 Kč | 5 741,00 Kč | 5 741,00 Kč | 30.5.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 945,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 922,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 785,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 784,62 Kč | 35 968,21 Kč | 35 968,21 Kč | 15.6.2022 | 15.6.2022 | 28.6.2022 | |
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 904,00 Kč | 4 904,00 Kč | 4 904,00 Kč | 15.6.2022 | 16.6.2022 | 23.6.2022 | |
Josef Kekrt | Cestovné na prohlíku vrtání studny ZK530 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 14.6.2022 | 16.6.2022 | 28.6.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Tušková Pavla | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.6.2022 | 17.6.2022 | 23.6.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 06/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 953,00 Kč | 2 953,00 Kč | 2 953,00 Kč | 15.6.2022 | 20.6.2022 | 29.6.2022 | |
Ing. Markéta Svobodová | aktualizace pokladů inventarizace zelené o nové výsadby a pokácené stromy | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 12 300,00 Kč | 12 300,00 Kč | 12 300,00 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | |
Démos trade, a.s. | úchytky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 211,00 Kč | 211,00 Kč | 211,00 Kč | 9.5.2022 | 11.5.2022 | 3.6.2022 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 105,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 733,00 Kč | 3 811,00 Kč | 3 811,00 Kč | 6.5.2022 | 11.5.2022 | 3.6.2022 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | obuv OOPP, rukavice chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 6 788,00 Kč | 27.5.2022 | 31.5.2022 | 21.6.2022 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 158,13 Kč | 9 158,13 Kč | 9 158,13 Kč | 24.5.2022 | 26.5.2022 | 13.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení - Workshop 27.5.2022 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 27.5.2022 | 31.5.2022 | 21.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 84 332,00 Kč | 84 332,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 690,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 15 691,00 Kč | 15 691,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 326,70 Kč | 14 326,70 Kč | 14 326,70 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 979,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 026,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 542,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 346,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 091,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 437,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 062,24 Kč | 112 486,87 Kč | 112 486,87 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 287,68 Kč | 13 287,68 Kč | 13 287,68 Kč | 12.5.2022 | 12.5.2022 | 7.6.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 745,00 Kč | 13 745,00 Kč | 13 745,00 Kč | 10.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 814,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 317,51 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 100,26 Kč | 24 232,00 Kč | 24 232,00 Kč | 11.5.2022 | 13.5.2022 | 7.6.2022 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Folie stretch, sáčky mikrotenový, provázky, kelímky jednorázový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 3 725,00 Kč | 9.5.2022 | 13.5.2022 | 3.6.2022 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace zadávacího řízení na poskytovatele služeb TDI | 518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 13.5.2022 | 16.5.2022 | 13.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 88 993,00 Kč | 88 993,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 7.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 864,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 864,00 Kč | 1 864,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 7.6.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Úprava vyústění vedení vzduchotechniky Budova J - jižní strana fasády | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 898,30 Kč | 26 898,30 Kč | 26 898,30 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Úprava polohy venkovní klimatizační jednotky - Budova B1 - západní strana fasády | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 931,10 Kč | 28 931,10 Kč | 28 931,10 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 13.6.2022 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí, ubrousky papírové - Den NEzávislosti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 903,00 Kč | 903,00 Kč | 903,00 Kč | 9.5.2022 | 19.5.2022 | 3.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 507,93 Kč | 5 507,93 Kč | 5 507,93 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 13.6.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 748,50 Kč | 2 748,50 Kč | 2 748,50 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 17.6.2022 | |
Eurowater, s.r.o. | oprava změkčovače na budově C | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 979,26 Kč | 15 979,26 Kč | 15 979,26 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 17.6.2022 | |
VENCL, s r.o. | ručník papírový v roli MAX | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 772,11 Kč | 2 772,11 Kč | 2 772,11 Kč | 19.5.2022 | 20.5.2022 | 17.6.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 423,29 Kč | 20 423,29 Kč | 20 423,29 Kč | 18.5.2022 | 18.5.2022 | 14.6.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 924,73 Kč | 30 924,73 Kč | 30 924,73 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 13.6.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 324,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 068,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 144,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 278,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 951,05 Kč | 33 832,57 Kč | 33 832,57 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 13.6.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 278,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 679,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,15 Kč | 27 968,00 Kč | 27 968,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 13.6.2022 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem plošiny JLG Toucan 12E Plus | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 6 809,88 Kč | 6 809,88 Kč | 6 809,88 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 13.6.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 885,00 Kč | 5 885,00 Kč | 5 885,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 23.6.2022 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 982,00 Kč | 27 982,00 Kč | 27 982,00 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | 21.6.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 05/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 654,82 Kč | 5 654,82 Kč | 5 654,82 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
STROM PRAHA a.s. | Lepení pneu traktor | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 27.5.2022 | 1.6.2022 | 17.6.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.5.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
Marek Macák | seminář psychologů 24.5.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
Provisiontrade s.r.o. Ji | oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 443,10 Kč | 13 443,10 Kč | 13 443,10 Kč | 26.5.2022 | 1.6.2022 | 7.6.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.6.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 768,10 Kč | 9 768,10 Kč | 9 768,10 Kč | 1.6.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 1.6.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 13.6.2022 | 20.6.2022 | 23.6.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál + nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 592,01 Kč | 3 592,01 Kč | 3 592,01 Kč | 15.6.2022 | 17.6.2022 | 28.6.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 929,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,11 Kč | 49 123,15 Kč | 49 123,15 Kč | 20.6.2022 | 20.6.2022 | 28.6.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 692,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 953,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 906,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 799,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 222,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem -6 799,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 273,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 33 048,13 Kč | 33 048,13 Kč | 22.6.2022 | 22.6.2022 | 28.6.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 299,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 433,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 535,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 538,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 610,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 379,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 830,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 54 830,28 Kč | 54 830,28 Kč | 22.6.2022 | 22.6.2022 | 30.6.2022 | |
ATEL SERVIS spol. s r.o. | telefony přenosné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 610,00 Kč | 8 610,00 Kč | 8 610,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 30.6.2022 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 521,00 Kč | 521,00 Kč | 521,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 30.6.2022 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 11/2022 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 41,00 Kč | 41,00 Kč | 41,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 29.6.2022 | |
TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Trojanová Aneta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 18.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | |
TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Adéla Havlíček | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 4 650,00 Kč | 21.5.2022 | 25.5.2022 | 3.6.2022 | |
Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt Marina Lipno 2.4.-27.8.22 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 255 945,00 Kč | 2.6.2022 | 3.6.2022 | 13.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení - den NEzávislosti ZK534 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 901,00 Kč | 6 901,00 Kč | 6 901,00 Kč | 31.5.2022 | 2.6.2022 | 23.6.2022 | |
Citus, s.r.o. | občerstvení - den NEzávislosti ZK534 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 1.6.2022 | 2.6.2022 | 28.6.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.5.2022 | 2.6.2022 | 23.6.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.5.2022 | 2.6.2022 | 13.6.2022 | |
Spolek Větrníci | LT - zam.Jana Suchá | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 13.6.2022 | |
Vranovská pláž s.r.o. | Ubytování v mobilheimu Vranovská přehrada | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 402 560,00 Kč | 402 560,00 Kč | 402 560,00 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 14.6.2022 | |
Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam.Vačilja David | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 13.6.2022 | 14.6.2022 | 23.6.2022 | |
Basketbalová Akademie 2006 | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 5 250,00 Kč | 15.6.2022 | 20.6.2022 | 23.6.2022 | |
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o. | LT - zam. Ženková Viktroria | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | 17.6.2022 | 29.6.2022 | 30.6.2022 |