Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 901-4 000 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 397,09 Kč
397,09 Kč436,80 Kč26.1.202327.1.20236.2.202326.1.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.pravidelná servisní prohlídka Konelab518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 517,17 Kč
17 517,17 Kč17 517,17 Kč24.1.202330.1.20236.2.2023
Nemocnice Na Bulovcespecializační stáž MUDr. Hajný Jakub549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč26.1.202327.1.20233.2.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 1/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 466,00 Kč
3 466,00 Kč3 466,00 Kč25.1.202327.1.20238.2.2023
Neuromedis, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 800,00 Kč
800,00 Kč968,00 Kč26.1.202330.1.20236.2.202326.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč519,20 Kč30.1.202330.1.202314.2.202330.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 835,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
10 835,80 Kč11 919,38 Kč27.1.202330.1.202323.2.202327.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
85 657,00 Kč85 657,00 Kč26.1.202326.1.202316.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
3 963,00 Kč3 963,00 Kč26.1.202326.1.202316.2.2023
Medsol s.r.o.baterie+elektrody k defibrilátoru stř. 453/6A (nové příslušenství/servis)518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 323,33 Kč
4 323,33 Kč4 323,33 Kč17.1.202325.1.20232.2.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 241,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 809,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
68 051,00 Kč68 051,00 Kč23.1.202323.1.20232.2.2023
BOLA spol s.r.o.oběhové čerpadlo Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 446,00 Kč
11 446,00 Kč11 446,00 Kč24.1.202326.1.20236.2.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 566,10 Kč
19 566,00 Kč19 566,00 Kč26.1.202326.1.202316.2.2023
Impuls, s. r. o.sklo 3mm111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 526,22 Kč
12 526,22 Kč12 526,22 Kč1.2.20236.2.202328.2.2023
Linde Gas a.s.Kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 008,68 Kč
10 008,68 Kč10 008,68 Kč7.2.20237.2.202323.2.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 1/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 855,96 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 795,96 Kč19 795,96 Kč1.2.20238.2.202316.2.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 01/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 168,71 Kč
2 168,71 Kč2 168,71 Kč31.1.20238.2.202328.2.2023
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 581,60 Kč7.2.20239.2.202321.2.20237.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 456,00 Kč
456,00 Kč551,76 Kč8.2.20239.2.202321.2.20238.2.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin, CRP, Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 514,43 Kč
20 514,43 Kč20 514,43 Kč8.2.20239.2.202321.2.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Konelab 20i518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 645,17 Kč
13 645,17 Kč13 645,17 Kč8.2.202310.2.202328.2.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 1/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 1 148,00 Kč
1 148,00 Kč1 148,00 Kč31.1.202310.2.202322.2.2023
Libor Vrtěl PlzeňZásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 544,24 Kč
1 544,24 Kč1 544,24 Kč6.2.202313.2.202316.2.2023
Ing. Tereza Vostrovskávypracování a ocenění VV - "výměna rozvodů SV, TUV a kanalizace budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč4.2.202313.2.202316.2.2023
GMR GAS s.r.o.Oprava regulátoru511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 458,72 Kč
2 458,72 Kč2 458,72 Kč1.2.202313.2.202316.2.2023
ROBUROprava spalinového ventilátoru511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 180,00 Kč
8 180,00 Kč8 180,00 Kč26.1.202313.2.202321.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
84 490,62 Kč84 490,62 Kč13.2.202313.2.202321.2.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 960,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 960,22 Kč5 960,22 Kč13.2.202313.2.202328.2.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 718,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
718,00 Kč718,00 Kč13.2.202313.2.202328.2.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 721,50 Kč10.2.202314.2.202321.2.202310.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 420,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
420,40 Kč462,44 Kč14.2.202314.2.202328.2.202314.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 621,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 621,97 Kč2 884,17 Kč14.2.202314.2.202328.2.202314.2.2023
Psychiatrická nemocniceStáž 27.2.-30.4.23 MUDr. Černická549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč14.2.202314.2.202322.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 159,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 159,60 Kč1 275,56 Kč22.2.202323.2.202320.3.202322.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 254,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
12 254,60 Kč14 828,07 Kč22.2.202323.2.20238.3.202322.2.2023
Mevatec, s.r.o.koše velkoobjemové s víkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 111,45 Kč
2 111,45 Kč2 111,45 Kč23.2.202324.2.202320.3.2023
Alza.cz a.s.čtečka čárových kódů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč
2 035,00 Kč2 035,00 Kč22.2.202324.2.20238.3.2023
ZONT s.r.o.telefony digitální, IP bezdrátové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 045,00 Kč
37 045,00 Kč37 045,00 Kč21.2.202321.2.20233.3.2023
HONEST ELEKTRO s.r.o.BTK zdravotnických prostředků dle seznamu518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 810,31 Kč
7 810,31 Kč7 810,31 Kč20.2.202323.2.20233.3.2023
Neuromedis, s.r.o.Oprava EEG čepice511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,10 Kč
859,10 Kč859,10 Kč2.2.202323.2.20233.3.2023
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest, ověření ČMI Alcotest518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 662,80 Kč
5 662,80 Kč5 662,80 Kč17.2.202323.2.20233.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč23.2.202324.2.20238.3.2023
Lubomír DrdaVypracování bezpečnostních karet dle objednávky518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 936,80 Kč
4 936,80 Kč4 936,80 Kč24.2.202324.2.202320.3.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 271,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 271,36 Kč2 612,06 Kč22.2.202324.2.202320.3.202322.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 383,00 Kč
3 383,00 Kč3 721,30 Kč22.2.202324.2.202320.3.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 946,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 210,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 005,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
111 162,37 Kč122 859,72 Kč22.2.202324.2.202320.3.202323.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 495,96 Kč
31 495,96 Kč34 645,55 Kč23.2.202324.2.202320.3.202324.2.2023
PhDr. Jiří Brožasupervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 24. 2 2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč24.2.202327.2.20238.3.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 2/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 966,00 Kč
2 966,00 Kč2 966,00 Kč22.2.202324.2.20238.3.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 662,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 965,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
49 628,23 Kč49 628,23 Kč24.2.202324.2.20238.3.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 490,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 415,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 976,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
42 882,71 Kč42 882,71 Kč27.2.202327.2.20238.3.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 066,27 Kč
18 066,27 Kč18 066,27 Kč27.2.202327.2.202320.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 025,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 028,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
81 055,00 Kč81 055,00 Kč23.2.202323.2.202320.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 767,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
3 768,00 Kč3 768,00 Kč23.2.202323.2.202320.3.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč23.2.202323.2.202320.3.2023
LATISK s.r.o.Informační tabulky - "Sklípky"501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 410,00 Kč
2 410,00 Kč2 410,00 Kč22.2.202327.2.202320.3.2023
Daniel PilnajHutní a spojovací materiál - závěs pro HAMAK501 07060 312 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 109,19 Kč
1 109,19 Kč1 109,19 Kč24.2.202327.2.202320.3.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 721,50 Kč24.2.202327.2.20238.3.202324.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 324,48 Kč
1 324,48 Kč1 456,93 Kč24.2.202327.2.202328.3.202327.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 220,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 220,36 Kč2 442,39 Kč24.2.202327.2.202328.3.202327.2.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 16.3.23 - Mgr. Žáková549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč15.2.202327.2.20232.3.2023
Marek MacákSeminář psychologů 21.2.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč25.2.202327.2.202320.3.2023
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč22.2.202327.2.202320.3.2023
Alza.cz a.s.Ruční vysavač, televize, mikrovlnná trouba, publikace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 728,64 Kč
501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 474,73 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
15 203,00 Kč15 203,00 Kč24.2.202328.2.20238.3.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 989,91 Kč
21 989,91 Kč21 989,91 Kč23.2.202323.2.202320.3.2023
OBALY VYSOČINA s.r.o.kelímky jednorázové, folie stretch111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 716,00 Kč
2 716,00 Kč2 716,00 Kč24.2.202328.2.202320.3.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 258,45 Kč
39 258,45 Kč39 258,45 Kč20.2.202328.2.202320.3.2023
Univerzita KarlovaElektrokonvulzní terapie - MUDr. Marek Cup549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč
950,00 Kč950,00 Kč20.2.202328.2.20233.3.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 16.3.23-Mgr. Michoin Adéla549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč22.2.202328.2.20237.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu Ther juno511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 456,00 Kč
16 456,00 Kč16 456,00 Kč25.2.202328.2.20238.3.2023
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 853,14 Kč
20 853,14 Kč20 853,14 Kč25.2.202328.2.20238.3.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 713,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 348,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 917,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 761,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
36 741,45 Kč36 741,45 Kč28.2.202328.2.202313.3.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 694,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 283,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 159,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 643,75 Kč
43 780,50 Kč43 780,50 Kč28.2.202328.2.202313.3.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč
94 307,92 Kč94 307,92 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 406,25 Kč
1 406,25 Kč1 546,88 Kč7.12.202212.12.20223.3.20237.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 653,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
3 653,90 Kč4 019,29 Kč15.12.202216.12.202214.3.202315.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč15.12.202216.12.202214.3.202313.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
1 346,70 Kč1 481,37 Kč22.12.202230.12.202220.3.202321.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 701,36 Kč
1 701,36 Kč1 871,50 Kč22.12.202230.12.202220.3.202320.12.2022
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč13.1.202313.1.20238.3.2023
Profi DDD s.r.o.Deratizace518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 681,90 Kč
1 681,90 Kč1 681,90 Kč23.1.202323.1.202314.3.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 069,12 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 881,14 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 152,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,60 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 995,49 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
12 907,00 Kč12 907,00 Kč31.1.202331.1.202314.3.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 345,07 Kč
22 345,07 Kč22 345,07 Kč2.2.20232.2.20233.3.2023
Zen systems s.r.o.Poradenství v oblasti HW a SW - migrace domény z OS Linux na Microsoft Windows 2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 905,00 Kč
36 905,00 Kč36 905,00 Kč3.2.20236.2.20233.3.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Technická kontrola VZV Desta DVHM 2522518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč6.2.20237.2.20238.3.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč7.2.20237.2.20238.3.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 746,16 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
2 746,08 Kč3 158,00 Kč6.2.20237.2.20238.3.20236.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 119,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
4 119,11 Kč4 737,00 Kč6.2.20238.2.20238.3.20236.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 716,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 716,55 Kč1 974,00 Kč6.2.20238.2.20238.3.20236.2.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 799,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
31 799,70 Kč34 979,67 Kč7.2.20239.2.20238.3.20238.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 595,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 149,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 575,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
101 319,76 Kč112 812,48 Kč7.2.20239.2.20238.3.20238.2.2023
Profi DDD s.r.o.Deratizace518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 239,58 Kč
518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 962,08 Kč2 962,08 Kč10.2.202310.2.202330.3.2023
TZB Kladno s.r.o.provedení revize tlakových nádob v parní kotelně518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč12.2.202313.2.202313.3.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava Traktoru Zetor Z 7711511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 541,67 Kč
3 541,67 Kč3 541,67 Kč9.2.202312.2.202313.3.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava Bobcat511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 032,80 Kč
2 032,80 Kč2 032,80 Kč9.2.202312.2.202313.3.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 01/2023518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč13.2.202313.2.202313.3.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 01/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč13.2.202314.2.202314.3.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 01/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč13.2.202313.2.202314.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 322,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 316,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
71 638,00 Kč71 638,00 Kč13.2.202313.2.20238.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 609,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
610,00 Kč610,00 Kč13.2.202313.2.20238.3.2023
Zobrazeno 3 901-4 000 z 21 150 záznamů.