2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 397,09 Kč | 397,09 Kč | 436,80 Kč | 26.1.2023 | 27.1.2023 | 6.2.2023 | 26.1.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | pravidelná servisní prohlídka Konelab | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 517,17 Kč | 17 517,17 Kč | 17 517,17 Kč | 24.1.2023 | 30.1.2023 | 6.2.2023 | |
Nemocnice Na Bulovce | specializační stáž MUDr. Hajný Jakub | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 26.1.2023 | 27.1.2023 | 3.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 1/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 466,00 Kč | 3 466,00 Kč | 3 466,00 Kč | 25.1.2023 | 27.1.2023 | 8.2.2023 | |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 968,00 Kč | 26.1.2023 | 30.1.2023 | 6.2.2023 | 26.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 519,20 Kč | 30.1.2023 | 30.1.2023 | 14.2.2023 | 30.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 835,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 10 835,80 Kč | 11 919,38 Kč | 27.1.2023 | 30.1.2023 | 23.2.2023 | 27.1.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 438,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 85 657,00 Kč | 85 657,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 16.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 3 963,00 Kč | 3 963,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 16.2.2023 | |
Medsol s.r.o. | baterie+elektrody k defibrilátoru stř. 453/6A (nové příslušenství/servis) | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 323,33 Kč | 4 323,33 Kč | 4 323,33 Kč | 17.1.2023 | 25.1.2023 | 2.2.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 241,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 809,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 68 051,00 Kč | 68 051,00 Kč | 23.1.2023 | 23.1.2023 | 2.2.2023 | |
BOLA spol s.r.o. | oběhové čerpadlo Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 446,00 Kč | 11 446,00 Kč | 11 446,00 Kč | 24.1.2023 | 26.1.2023 | 6.2.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 566,10 Kč | 19 566,00 Kč | 19 566,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 16.2.2023 | |
Impuls, s. r. o. | sklo 3mm | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 526,22 Kč | 12 526,22 Kč | 12 526,22 Kč | 1.2.2023 | 6.2.2023 | 28.2.2023 | |
Linde Gas a.s. | Kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 008,68 Kč | 10 008,68 Kč | 10 008,68 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 23.2.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 1/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 855,96 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 795,96 Kč | 19 795,96 Kč | 1.2.2023 | 8.2.2023 | 16.2.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 01/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 168,71 Kč | 2 168,71 Kč | 2 168,71 Kč | 31.1.2023 | 8.2.2023 | 28.2.2023 | |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 3 581,60 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 21.2.2023 | 7.2.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 456,00 Kč | 456,00 Kč | 551,76 Kč | 8.2.2023 | 9.2.2023 | 21.2.2023 | 8.2.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, CRP, Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 514,43 Kč | 20 514,43 Kč | 20 514,43 Kč | 8.2.2023 | 9.2.2023 | 21.2.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Konelab 20i | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 645,17 Kč | 13 645,17 Kč | 13 645,17 Kč | 8.2.2023 | 10.2.2023 | 28.2.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 1/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 1 148,00 Kč | 31.1.2023 | 10.2.2023 | 22.2.2023 | |
Libor Vrtěl Plzeň | Zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 544,24 Kč | 1 544,24 Kč | 1 544,24 Kč | 6.2.2023 | 13.2.2023 | 16.2.2023 | |
Ing. Tereza Vostrovská | vypracování a ocenění VV - "výměna rozvodů SV, TUV a kanalizace budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 4.2.2023 | 13.2.2023 | 16.2.2023 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava regulátoru | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 2 458,72 Kč | 1.2.2023 | 13.2.2023 | 16.2.2023 | |
ROBUR | Oprava spalinového ventilátoru | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 26.1.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 960,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 960,22 Kč | 5 960,22 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 28.2.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 718,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 718,00 Kč | 718,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 28.2.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 1 721,50 Kč | 10.2.2023 | 14.2.2023 | 21.2.2023 | 10.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 420,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 420,40 Kč | 462,44 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | 14.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 621,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 621,97 Kč | 2 884,17 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 28.2.2023 | 14.2.2023 |
Psychiatrická nemocnice | Stáž 27.2.-30.4.23 MUDr. Černická | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 22.2.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 159,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 159,60 Kč | 1 275,56 Kč | 22.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | 22.2.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 254,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 12 254,60 Kč | 14 828,07 Kč | 22.2.2023 | 23.2.2023 | 8.3.2023 | 22.2.2023 |
Mevatec, s.r.o. | koše velkoobjemové s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 111,45 Kč | 2 111,45 Kč | 2 111,45 Kč | 23.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | |
Alza.cz a.s. | čtečka čárových kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
ZONT s.r.o. | telefony digitální, IP bezdrátové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 045,00 Kč | 37 045,00 Kč | 37 045,00 Kč | 21.2.2023 | 21.2.2023 | 3.3.2023 | |
HONEST ELEKTRO s.r.o. | BTK zdravotnických prostředků dle seznamu | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 810,31 Kč | 7 810,31 Kč | 7 810,31 Kč | 20.2.2023 | 23.2.2023 | 3.3.2023 | |
Neuromedis, s.r.o. | Oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,10 Kč | 859,10 Kč | 859,10 Kč | 2.2.2023 | 23.2.2023 | 3.3.2023 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest, ověření ČMI Alcotest | 518 10010 323 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 17.2.2023 | 23.2.2023 | 3.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet dle objednávky | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 936,80 Kč | 4 936,80 Kč | 4 936,80 Kč | 24.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 271,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 271,36 Kč | 2 612,06 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | 22.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 383,00 Kč | 3 383,00 Kč | 3 721,30 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | 23.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 946,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 210,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 005,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 111 162,37 Kč | 122 859,72 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | 23.2.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 495,96 Kč | 31 495,96 Kč | 34 645,55 Kč | 23.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | 24.2.2023 |
PhDr. Jiří Broža | supervize Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci 24. 2 2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 8.3.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 2/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 966,00 Kč | 2 966,00 Kč | 2 966,00 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 662,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 965,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 49 628,23 Kč | 49 628,23 Kč | 24.2.2023 | 24.2.2023 | 8.3.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 490,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 415,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 976,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 42 882,71 Kč | 42 882,71 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 8.3.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 066,27 Kč | 18 066,27 Kč | 18 066,27 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 025,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 028,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 81 055,00 Kč | 81 055,00 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 767,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 3 768,00 Kč | 3 768,00 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - "Sklípky" | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 22.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Daniel Pilnaj | Hutní a spojovací materiál - závěs pro HAMAK | 501 07060 312 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 109,19 Kč | 1 109,19 Kč | 1 109,19 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 1 721,50 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 8.3.2023 | 24.2.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 324,48 Kč | 1 324,48 Kč | 1 456,93 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 28.3.2023 | 27.2.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 220,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 220,36 Kč | 2 442,39 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 28.3.2023 | 27.2.2023 |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 16.3.23 - Mgr. Žáková | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 15.2.2023 | 27.2.2023 | 2.3.2023 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 21.2.2023 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 22.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | |
Alza.cz a.s. | Ruční vysavač, televize, mikrovlnná trouba, publikace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 728,64 Kč 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 474,73 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 15 203,00 Kč | 15 203,00 Kč | 24.2.2023 | 28.2.2023 | 8.3.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 989,91 Kč | 21 989,91 Kč | 21 989,91 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | kelímky jednorázové, folie stretch | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 716,00 Kč | 2 716,00 Kč | 2 716,00 Kč | 24.2.2023 | 28.2.2023 | 20.3.2023 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 258,45 Kč | 39 258,45 Kč | 39 258,45 Kč | 20.2.2023 | 28.2.2023 | 20.3.2023 | |
Univerzita Karlova | Elektrokonvulzní terapie - MUDr. Marek Cup | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 20.2.2023 | 28.2.2023 | 3.3.2023 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 16.3.23-Mgr. Michoin Adéla | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 22.2.2023 | 28.2.2023 | 7.3.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Ther juno | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 25.2.2023 | 28.2.2023 | 8.3.2023 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 853,14 Kč | 20 853,14 Kč | 20 853,14 Kč | 25.2.2023 | 28.2.2023 | 8.3.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 713,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 348,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 917,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 761,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 36 741,45 Kč | 36 741,45 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 13.3.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 694,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 283,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 159,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 643,75 Kč | 43 780,50 Kč | 43 780,50 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 13.3.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč | 94 307,92 Kč | 94 307,92 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 406,25 Kč | 1 406,25 Kč | 1 546,88 Kč | 7.12.2022 | 12.12.2022 | 3.3.2023 | 7.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 653,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 653,90 Kč | 4 019,29 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 14.3.2023 | 15.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 14.3.2023 | 13.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 22.12.2022 | 30.12.2022 | 20.3.2023 | 21.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 701,36 Kč | 1 701,36 Kč | 1 871,50 Kč | 22.12.2022 | 30.12.2022 | 20.3.2023 | 20.12.2022 |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.3.2023 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 23.1.2023 | 23.1.2023 | 14.3.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 069,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 881,14 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 152,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,60 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 995,49 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 12 907,00 Kč | 12 907,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 14.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 345,07 Kč | 22 345,07 Kč | 22 345,07 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 3.3.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Poradenství v oblasti HW a SW - migrace domény z OS Linux na Microsoft Windows 2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 3.2.2023 | 6.2.2023 | 3.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Technická kontrola VZV Desta DVHM 2522 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 6.2.2023 | 7.2.2023 | 8.3.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 8.3.2023 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 746,16 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 2 746,08 Kč | 3 158,00 Kč | 6.2.2023 | 7.2.2023 | 8.3.2023 | 6.2.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 119,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 4 119,11 Kč | 4 737,00 Kč | 6.2.2023 | 8.2.2023 | 8.3.2023 | 6.2.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 716,35 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 716,55 Kč | 1 974,00 Kč | 6.2.2023 | 8.2.2023 | 8.3.2023 | 6.2.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 799,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 31 799,70 Kč | 34 979,67 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 8.3.2023 | 8.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 595,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 149,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 575,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 101 319,76 Kč | 112 812,48 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 8.3.2023 | 8.2.2023 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 239,58 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 962,08 Kč | 2 962,08 Kč | 10.2.2023 | 10.2.2023 | 30.3.2023 | |
TZB Kladno s.r.o. | provedení revize tlakových nádob v parní kotelně | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 12.2.2023 | 13.2.2023 | 13.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava Traktoru Zetor Z 7711 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 541,67 Kč | 3 541,67 Kč | 3 541,67 Kč | 9.2.2023 | 12.2.2023 | 13.3.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava Bobcat | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 032,80 Kč | 2 032,80 Kč | 2 032,80 Kč | 9.2.2023 | 12.2.2023 | 13.3.2023 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 01/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 13.3.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 01/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 13.2.2023 | 14.2.2023 | 14.3.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 14.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 322,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 316,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 71 638,00 Kč | 71 638,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 609,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 610,00 Kč | 610,00 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 |