2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 885,70 Kč | 5 885,70 Kč | 5 885,70 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 8.3.2023 | |
Ivana Stebilová | talk show Evy Decastelo a Bořka Slezáčka | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 7.2.2023 | 14.2.2023 | 3.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 034,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 12 034,00 Kč | 13 237,40 Kč | 14.2.2023 | 14.2.2023 | 14.3.2023 | 14.2.2023 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 840,37 Kč | 32 840,37 Kč | 32 840,37 Kč | 13.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 18 506,95 Kč | 13.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídky A,B - úpravna vody | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 29 885,16 Kč | 29 885,16 Kč | 29 885,16 Kč | 16.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Zen systems s.r.o. | brašny na notebook | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 997,56 Kč | 2 997,56 Kč | 2 997,56 Kč | 13.2.2023 | 15.2.2023 | 14.3.2023 | |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření - samoplátci 491- 01/2023 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 478,00 Kč | 478,00 Kč | 478,00 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 14.3.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 112 687,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 551,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 364,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 123 603,09 Kč | 136 531,00 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | 16.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 574,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 574,43 Kč | 1 731,87 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | 10.2.2023 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 255,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 29 481,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 30 736,00 Kč | 37 115,26 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | 15.2.2023 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 166,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 112,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 559,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 192,38 Kč | 75 092,11 Kč | 75 092,11 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 306,20 Kč | 19 306,20 Kč | 19 306,20 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 354,29 Kč | 2 354,29 Kč | 2 354,29 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 8.3.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 17.2.2023 | 17.2.2023 | 14.3.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 01/2023 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 496 275,51 Kč | 496 275,51 Kč | 600 493,36 Kč | 20.2.2023 | 20.2.2023 | 20.3.2023 | 31.1.2023 |
GETA Centrum s.r.o. | papír termocitlivý - šokový přístroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 20.2.2023 | 21.2.2023 | 3.3.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | vonný program ( sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 216,42 Kč | 16 216,42 Kč | 16 216,42 Kč | 20.2.2023 | 21.2.2023 | 16.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 663,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 35 663,60 Kč | 39 229,96 Kč | 17.2.2023 | 20.2.2023 | 14.3.2023 | 17.2.2023 |
Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 348,00 Kč | 27 348,00 Kč | 27 348,00 Kč | 16.2.2023 | 21.2.2023 | 14.3.2023 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabule | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 17.2.2023 | 20.2.2023 | 14.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 20.2.2023 | 21.2.2023 | 3.3.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 2/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 706,00 Kč | 4 706,00 Kč | 4 706,00 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 1.3.2023 | |
Apeltauer Milan | Kontroly a čistění spalinových cest - byty | 518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč 518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 8.3.2023 | |
Démos trade, a.s. | věšáčky, zámky nábytkové, závěsy skříňové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 17.2.2023 | 20.2.2023 | 14.3.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 977,77 Kč | 1 977,77 Kč | 1 977,77 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 14.3.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 063,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 063,93 Kč | 2 063,93 Kč | 21.2.2023 | 21.2.2023 | 13.3.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 95 561,48 Kč | 95 561,48 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 533,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 533,00 Kč | 20 533,00 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 8.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 597,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 597,35 Kč | 2 857,09 Kč | 22.2.2023 | 23.2.2023 | 8.3.2023 | 22.2.2023 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 02/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 29 766,00 Kč | 29 766,00 Kč | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, mřížky větrací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,89 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -23,89 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 311,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -69,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 504,45 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -9,45 Kč | 2 170,98 Kč | 2 170,98 Kč | 28.2.2023 | 6.3.2023 | 13.3.2023 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 074,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč | 12 074,40 Kč | 13 885,56 Kč | 28.2.2023 | 6.3.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 661,95 Kč | 728,15 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 14.3.2023 | 2.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 161,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 7 161,00 Kč | 7 877,10 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 28.3.2023 | 2.3.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 145,62 Kč | 31 145,62 Kč | 34 260,18 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 30.3.2023 | 3.3.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 227,57 Kč | 227,57 Kč | 250,33 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 30.3.2023 | 3.3.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 360,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 2 528,65 Kč | 2 918,00 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 28.3.2023 | 2.3.2023 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 632,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 802,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 16 435,48 Kč | 18 949,00 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 28.3.2023 | 2.3.2023 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 193,99 Kč | 14 193,99 Kč | 14 193,99 Kč | 6.3.2023 | 6.3.2023 | 16.3.2023 | |
Kostečka Group spol. s r. o. | Odvlhčovač Calorex - montáž a dodávka budova D | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 132 350,00 Kč | 160 143,50 Kč | 132 350,00 Kč | 3.3.2023 | 14.3.2023 | 30.3.2023 | 28.2.2023 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Přesun a oprava přístavku na budově B | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 841,00 Kč | 60 307,61 Kč | 49 841,00 Kč | 9.3.2023 | 20.3.2023 | 28.3.2023 | 9.3.2023 |
MARO s. r. o. , obchod a projekce | záloha - náhradní GS neutralizační náplň pro kotelnu / 782 | celkem 39 471,00 Kč | 39 471,00 Kč | 39 471,00 Kč | 21.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 Roškotová D. | celkem 580,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -3/2023 byty 144/176 + 261 | celkem 30 430,00 Kč celkem 4 980,00 Kč | 35 410,00 Kč | 35 410,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 671,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 270,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 733,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 598,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 961,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 114,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 806,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 66 488,83 Kč | 66 488,83 Kč | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 416,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 416,64 Kč | 458,30 Kč | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 30.3.2023 | 3.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 110,68 Kč | 121,75 Kč | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 14.3.2023 | 3.3.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 02/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 070,67 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 103 850,67 Kč | 103 850,67 Kč | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 6.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 byty 262 + 259 | celkem 13 330,00 Kč celkem 8 130,00 Kč | 21 460,00 Kč | 21 460,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 16.3.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 3/2023 nemocnice | celkem 628 010,00 Kč | 628 010,00 Kč | 628 010,00 Kč | 2.3.2023 | 2.3.2023 | 14.3.2023 | |
PRO-DOMA, SE | záloha na materiál | celkem 66 758,76 Kč | 66 758,76 Kč | 66 758,76 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 13.3.2023 | |
ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o. | dřevěné kůly, hydroizolace | celkem 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 4 248,00 Kč | 15.3.2023 | 15.3.2023 | 16.3.2023 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | konference "Kvalita a bezpečí zdravotní péče" - Mgr. Minarčíková | celkem 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 16.3.2023 | 22.3.2023 | 28.3.2023 | |
Odborná společnost české aromaterapie, z.s. | konference OSČA 2023 - Květa Myslivcová | celkem 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 24.3.2023 | 27.3.2023 | 30.3.2023 | |
Zásobování a.s. | Dózy -box | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 27.2.2023 | 27.2.2023 | 1.3.2023 | |
Zásobování a.s. | váha osobní, osivo travní, mísy, podnosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 3 848,00 Kč | 24.2.2023 | 27.2.2023 | 1.3.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 6.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 947,50 Kč | 29 947,50 Kč | 29 947,50 Kč | 2.3.2023 | 6.3.2023 | 28.3.2023 | |
Martin Mrázek | flipchart stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 799,00 Kč | 2 799,00 Kč | 2 799,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 16.3.2023 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem, náhradní polštářky do razítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 370,00 Kč | 1 370,00 Kč | 1 370,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 16.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 991,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 5 991,96 Kč | 6 591,16 Kč | 8.3.2023 | 8.3.2023 | 20.3.2023 | 8.3.2023 |
Zásobování a.s. | nádoby na odpad, žehlička, svítídilo pod skříňku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 803,00 Kč | 2 803,00 Kč | 2 803,00 Kč | 3.3.2023 | 6.3.2023 | 8.3.2023 | |
Zásobování a.s. | rukavice pracovní, šňůra na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč | 625,00 Kč | 625,00 Kč | 17.3.2023 | 20.3.2023 | 22.3.2023 | |
Zásobování a.s. | prodlužovacéí kabely, ubrousky proti zabarvení prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 6 147,00 Kč | 17.3.2023 | 20.3.2023 | 22.3.2023 | |
Tomáš Kraupner-junior | Podložky pod SPZ, vložky do zámku FAB sjednocené | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 414,00 Kč | 4 414,00 Kč | 4 414,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 30.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 157,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 157,50 Kč | 1 273,25 Kč | 8.3.2023 | 8.3.2023 | 20.3.2023 | 8.3.2023 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | agregované výkony r.2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 44 168,48 Kč | 44 168,48 Kč | 44 168,48 Kč | 28.2.2023 | 8.3.2023 | 28.3.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 02/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 612,74 Kč | 612,74 Kč | 612,74 Kč | 28.2.2023 | 9.3.2023 | 28.3.2023 | |
Václav Brynych | Oprava startéru ZETOR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 8.3.2023 | 9.3.2023 | 20.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 157,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 157,50 Kč | 1 273,25 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 20.3.2023 | 9.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 134,99 Kč | 148,49 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 20.3.2023 | 9.3.2023 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 290,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 750,13 Kč | 6 040,73 Kč | 7 231,84 Kč | 2.3.2023 | 9.3.2023 | 14.3.2023 | 2.3.2023 |
Sethur System s.r.o. | montáž chladící jednotky - kuchyně | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 541,00 Kč | 6 541,00 Kč | 6 541,00 Kč | 6.3.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 2/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 21.3.2023 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 698,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 6 698,95 Kč | 7 703,79 Kč | 7.3.2023 | 10.3.2023 | 20.3.2023 | 7.3.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 16 940,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 16 940,85 Kč | 20 498,43 Kč | 8.3.2023 | 10.3.2023 | 20.3.2023 | 8.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 203,44 Kč | 1 203,44 Kč | 1 323,78 Kč | 9.3.2023 | 10.3.2023 | 20.3.2023 | 9.3.2023 |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 671,38 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 611,38 Kč | 19 611,38 Kč | 1.3.2023 | 10.3.2023 | 16.3.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | ocet | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 591,00 Kč | 4 591,00 Kč | 4 591,00 Kč | 2.3.2023 | 13.3.2023 | 28.3.2023 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Plyn CO2 - náplň | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 10.3.2023 | 13.3.2023 | 20.3.2023 | |
RESPECT, a.s. | Sružené pojištění vozidel 1. 2 - 31. 7. 2023 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 46 873,00 Kč | 46 873,00 Kč | 46 873,00 Kč | 10.3.2023 | 13.3.2023 | 16.3.2023 | |
Alza.cz a.s. | radio s CD, vpichové teploměry + batereie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 675,00 Kč | 3 675,00 Kč | 3 675,00 Kč | 10.3.2023 | 13.3.2023 | 20.3.2023 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 28.2.2023 | 13.3.2023 | 28.3.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 625,97 Kč | 2 625,97 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 28.3.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 696,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 697,00 Kč | 2 697,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 28.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 94 962,00 Kč | 94 962,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 2 711,00 Kč | 2 711,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 475,00 Kč | 7 475,00 Kč | 7 475,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 30.3.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 283,36 Kč | 283,36 Kč | 311,70 Kč | 10.3.2023 | 13.3.2023 | 20.3.2023 | 10.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 993,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 993,20 Kč | 1 092,52 Kč | 10.3.2023 | 13.3.2023 | 20.3.2023 | 10.3.2023 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 958,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 840,23 Kč | 56 799,21 Kč | 56 799,21 Kč | 13.3.2023 | 13.3.2023 | 28.3.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 189,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 699,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 732,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 598,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 952,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 76 722,92 Kč | 76 722,92 Kč | 13.3.2023 | 13.3.2023 | 28.3.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 30.3.2023 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 2/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 28.2.2023 | 14.3.2023 | 28.3.2023 | |
Krajská zdravotní, a.s. | VPO-agregované výkony 7,8/2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 057,92 Kč | 1 057,92 Kč | 1 057,92 Kč | 9.3.2023 | 13.3.2023 | 20.3.2023 |