Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 4 001-4 100 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 239,83 Kč
7 239,83 Kč7 239,83 Kč13.2.202313.2.20238.3.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 885,70 Kč
5 885,70 Kč5 885,70 Kč13.2.202313.2.20238.3.2023
Ivana Stebilovátalk show Evy Decastelo a Bořka Slezáčka518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč7.2.202314.2.20233.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 034,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
12 034,00 Kč13 237,40 Kč14.2.202314.2.202314.3.202314.2.2023
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 840,37 Kč
32 840,37 Kč32 840,37 Kč13.2.202316.2.202314.3.2023
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 506,95 Kč
18 506,95 Kč18 506,95 Kč13.2.202316.2.202314.3.2023
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídky A,B - úpravna vody518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 29 885,16 Kč
29 885,16 Kč29 885,16 Kč16.2.202316.2.202314.3.2023
Zen systems s.r.o.brašny na notebook111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 997,56 Kč
2 997,56 Kč2 997,56 Kč13.2.202315.2.202314.3.2023
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření - samoplátci 491- 01/2023518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 478,00 Kč
478,00 Kč478,00 Kč15.2.202316.2.202314.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 112 687,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 551,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 364,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
123 603,09 Kč136 531,00 Kč15.2.202317.2.202314.3.202316.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 574,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 574,43 Kč1 731,87 Kč15.2.202317.2.202314.3.202310.2.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 255,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 29 481,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
30 736,00 Kč37 115,26 Kč15.2.202317.2.202314.3.202315.2.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 166,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 112,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 559,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 192,38 Kč
75 092,11 Kč75 092,11 Kč17.2.202317.2.202314.3.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 306,20 Kč
19 306,20 Kč19 306,20 Kč17.2.202317.2.202314.3.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 354,29 Kč
2 354,29 Kč2 354,29 Kč17.2.202317.2.20238.3.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč17.2.202317.2.202314.3.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 01/2023502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 496 275,51 Kč
496 275,51 Kč600 493,36 Kč20.2.202320.2.202320.3.202331.1.2023
GETA Centrum s.r.o.papír termocitlivý - šokový přístroj111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč
1 997,00 Kč1 997,00 Kč20.2.202321.2.20233.3.2023
Igefa Ústí, s. r. o.vonný program ( sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 216,42 Kč
16 216,42 Kč16 216,42 Kč20.2.202321.2.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 35 663,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
35 663,60 Kč39 229,96 Kč17.2.202320.2.202314.3.202317.2.2023
Multised, spol. s r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 348,00 Kč
27 348,00 Kč27 348,00 Kč16.2.202321.2.202314.3.2023
LATISK s.r.o.Informační tabule501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 591,00 Kč
1 591,00 Kč1 591,00 Kč17.2.202320.2.202314.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč20.2.202321.2.20233.3.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 2/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 4 706,00 Kč
4 706,00 Kč4 706,00 Kč15.2.202317.2.20231.3.2023
Apeltauer MilanKontroly a čistění spalinových cest - byty518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč22.2.202322.2.20238.3.2023
Démos trade, a.s.věšáčky, zámky nábytkové, závěsy skříňové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 813,00 Kč
1 813,00 Kč1 813,00 Kč17.2.202320.2.202314.3.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 977,77 Kč
1 977,77 Kč1 977,77 Kč22.2.202322.2.202314.3.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 063,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
2 063,93 Kč2 063,93 Kč21.2.202321.2.202313.3.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
95 561,48 Kč95 561,48 Kč22.2.202322.2.20233.3.2023
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 533,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
20 533,00 Kč20 533,00 Kč22.2.202322.2.20238.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 597,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 597,35 Kč2 857,09 Kč22.2.202323.2.20238.3.202322.2.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 02/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
29 766,00 Kč29 766,00 Kč28.2.20237.3.202328.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, mřížky větrací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,89 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -23,89 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 311,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -69,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 504,45 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -9,45 Kč
2 170,98 Kč2 170,98 Kč28.2.20236.3.202313.3.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 12 074,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč
12 074,40 Kč13 885,56 Kč28.2.20236.3.202328.3.202328.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 661,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
661,95 Kč728,15 Kč2.3.20236.3.202314.3.20232.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 161,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
7 161,00 Kč7 877,10 Kč2.3.20236.3.202328.3.20232.3.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 145,62 Kč
31 145,62 Kč34 260,18 Kč2.3.20236.3.202330.3.20233.3.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 227,57 Kč
227,57 Kč250,33 Kč2.3.20236.3.202330.3.20233.3.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 360,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
2 528,65 Kč2 918,00 Kč2.3.20236.3.202328.3.20232.3.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 632,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 802,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč
16 435,48 Kč18 949,00 Kč2.3.20236.3.202328.3.20232.3.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 193,99 Kč
14 193,99 Kč14 193,99 Kč6.3.20236.3.202316.3.2023
Kostečka Group spol. s r. o.Odvlhčovač Calorex - montáž a dodávka budova D042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 132 350,00 Kč
160 143,50 Kč132 350,00 Kč3.3.202314.3.202330.3.202328.2.2023
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Přesun a oprava přístavku na budově B511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 841,00 Kč
60 307,61 Kč49 841,00 Kč9.3.202320.3.202328.3.20239.3.2023
MARO s. r. o. , obchod a projekcezáloha - náhradní GS neutralizační náplň pro kotelnu / 782 celkem 39 471,00 Kč
39 471,00 Kč39 471,00 Kč21.2.202322.2.20233.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2023 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.3.20231.3.202316.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2023 Roškotová D. celkem 580,00 Kč
580,00 Kč580,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -3/2023 byty 144/176 + 261 celkem 30 430,00 Kč
celkem 4 980,00 Kč
35 410,00 Kč35 410,00 Kč1.3.20231.3.202316.3.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 671,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 270,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 733,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 598,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 961,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 114,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 806,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
66 488,83 Kč66 488,83 Kč7.3.20237.3.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 416,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
416,64 Kč458,30 Kč3.3.20236.3.202330.3.20233.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 110,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
110,68 Kč121,75 Kč3.3.20236.3.202314.3.20233.3.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 02/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 070,67 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
103 850,67 Kč103 850,67 Kč28.2.20237.3.202328.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč6.3.20237.3.202316.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2023 byty 262 + 259 celkem 13 330,00 Kč
celkem 8 130,00 Kč
21 460,00 Kč21 460,00 Kč1.3.20231.3.202316.3.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 3/2023 nemocnice celkem 628 010,00 Kč
628 010,00 Kč628 010,00 Kč2.3.20232.3.202314.3.2023
PRO-DOMA, SEzáloha na materiál celkem 66 758,76 Kč
66 758,76 Kč66 758,76 Kč9.3.20239.3.202313.3.2023
ŠROUBEK Ústí nad Labem, s.r.o.dřevěné kůly, hydroizolace celkem 4 248,00 Kč
4 248,00 Kč4 248,00 Kč15.3.202315.3.202316.3.2023
SPOJENÁ AKREDITAČNÍkonference "Kvalita a bezpečí zdravotní péče" - Mgr. Minarčíková celkem 4 100,00 Kč
4 100,00 Kč4 100,00 Kč16.3.202322.3.202328.3.2023
Odborná společnost české aromaterapie, z.s.konference OSČA 2023 - Květa Myslivcová celkem 3 900,00 Kč
3 900,00 Kč3 900,00 Kč24.3.202327.3.202330.3.2023
Zásobování a.s.Dózy -box111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč440,00 Kč27.2.202327.2.20231.3.2023
Zásobování a.s.váha osobní, osivo travní, mísy, podnosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč
3 848,00 Kč3 848,00 Kč24.2.202327.2.20231.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč
525,14 Kč525,14 Kč6.3.20237.3.202316.3.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.3.20237.3.202316.3.2023
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 947,50 Kč
29 947,50 Kč29 947,50 Kč2.3.20236.3.202328.3.2023
Martin Mrázekflipchart stojanový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 799,00 Kč
2 799,00 Kč2 799,00 Kč7.3.20239.3.202316.3.2023
Audit-web Shopsrazítka se štočkem, náhradní polštářky do razítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 370,00 Kč
1 370,00 Kč1 370,00 Kč7.3.20239.3.202316.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 991,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
5 991,96 Kč6 591,16 Kč8.3.20238.3.202320.3.20238.3.2023
Zásobování a.s.nádoby na odpad, žehlička, svítídilo pod skříňku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 803,00 Kč
2 803,00 Kč2 803,00 Kč3.3.20236.3.20238.3.2023
Zásobování a.s.rukavice pracovní, šňůra na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 625,00 Kč
625,00 Kč625,00 Kč17.3.202320.3.202322.3.2023
Zásobování a.s.prodlužovacéí kabely, ubrousky proti zabarvení prádla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 147,00 Kč
6 147,00 Kč6 147,00 Kč17.3.202320.3.202322.3.2023
Tomáš Kraupner-juniorPodložky pod SPZ, vložky do zámku FAB sjednocené111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 414,00 Kč
4 414,00 Kč4 414,00 Kč28.3.202328.3.202330.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 157,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 157,50 Kč1 273,25 Kč8.3.20238.3.202320.3.20238.3.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouagregované výkony r.2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 44 168,48 Kč
44 168,48 Kč44 168,48 Kč28.2.20238.3.202328.3.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 02/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 612,74 Kč
612,74 Kč612,74 Kč28.2.20239.3.202328.3.2023
Václav BrynychOprava startéru ZETOR511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 350,00 Kč
2 350,00 Kč2 350,00 Kč8.3.20239.3.202320.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 157,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 157,50 Kč1 273,25 Kč9.3.20239.3.202320.3.20239.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
134,99 Kč148,49 Kč9.3.20239.3.202320.3.20239.3.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 290,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 750,13 Kč
6 040,73 Kč7 231,84 Kč2.3.20239.3.202314.3.20232.3.2023
Sethur System s.r.o.montáž chladící jednotky - kuchyně511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 541,00 Kč
6 541,00 Kč6 541,00 Kč6.3.20237.3.202328.3.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 2/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč7.3.20239.3.202321.3.2023
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 6 698,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
6 698,95 Kč7 703,79 Kč7.3.202310.3.202320.3.20237.3.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 16 940,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
16 940,85 Kč20 498,43 Kč8.3.202310.3.202320.3.20238.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 203,44 Kč
1 203,44 Kč1 323,78 Kč9.3.202310.3.202320.3.20239.3.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 2/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 671,38 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 611,38 Kč19 611,38 Kč1.3.202310.3.202316.3.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.ocet111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 591,00 Kč
4 591,00 Kč4 591,00 Kč2.3.202313.3.202328.3.2023
Kopřiva fire, s.r.o.Plyn CO2 - náplň111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč10.3.202313.3.202320.3.2023
RESPECT, a.s.Sružené pojištění vozidel 1. 2 - 31. 7. 2023549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 46 873,00 Kč
46 873,00 Kč46 873,00 Kč10.3.202313.3.202316.3.2023
Alza.cz a.s.radio s CD, vpichové teploměry + batereie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 675,00 Kč
3 675,00 Kč3 675,00 Kč10.3.202313.3.202320.3.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč28.2.202313.3.202328.3.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 625,97 Kč2 625,97 Kč9.3.20239.3.202328.3.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 696,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
2 697,00 Kč2 697,00 Kč9.3.20239.3.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
94 962,00 Kč94 962,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
2 711,00 Kč2 711,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 475,00 Kč
7 475,00 Kč7 475,00 Kč9.3.20239.3.202330.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 283,36 Kč
283,36 Kč311,70 Kč10.3.202313.3.202320.3.202310.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 993,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
993,20 Kč1 092,52 Kč10.3.202313.3.202320.3.202310.3.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 958,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 840,23 Kč
56 799,21 Kč56 799,21 Kč13.3.202313.3.202328.3.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 189,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 699,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 732,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 306,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 598,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 952,24 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
76 722,92 Kč76 722,92 Kč13.3.202313.3.202328.3.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč9.3.20239.3.202330.3.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 2/2023 - ZK553 - Výměna rozvodů kanalizačního a vodovodního potrubí budova C518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč28.2.202314.3.202328.3.2023
Krajská zdravotní, a.s.VPO-agregované výkony 7,8/2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 057,92 Kč
1 057,92 Kč1 057,92 Kč9.3.202313.3.202320.3.2023
Zobrazeno 4 001-4 100 z 21 150 záznamů.