2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 55 800,00 Kč | 55 800,00 Kč | 55 800,00 Kč | 28.2.2023 | 6.3.2023 | 14.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 231 638,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč | 104 365,38 Kč | 114 802,00 Kč | 28.2.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | 28.2.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 399,22 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 6 489,99 Kč | 7 139,00 Kč | 28.2.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | 28.2.2023 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 2/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 238,98 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,78 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,81 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 020,64 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 099,70 Kč | 7 099,70 Kč | 28.2.2023 | 6.3.2023 | 20.3.2023 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Webinář - Zákon o elektronizaci zdravotnictví M. Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 383,77 Kč | 3 383,77 Kč | 3 383,77 Kč | 27.3.2023 | 28.3.2023 | 30.3.2023 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Šlesariková Simona | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 14.3.2023 | 29.3.2023 | 29.3.2023 | |
Leonardo z. s. | LT - zam. Richtár Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 190,00 Kč | 3 190,00 Kč | 3 190,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 28.3.2023 | |
Leonardo z. s. | LT - zam. Richtár Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 490,00 Kč | 3 490,00 Kč | 3 490,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 28.3.2023 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Marcela Vandasová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 28.2.2023 | 16.3.2023 | 28.3.2023 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Monika Klementová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 17.2.2023 | 23.3.2023 | 30.3.2023 | |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy ze dne 22. 11. 220 na budově D | 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 216 936,40 Kč | 262 493,04 Kč | 216 936,40 Kč | 6.2.2023 | 7.2.2023 | 8.3.2023 | 27.1.2023 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 02/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 187,50 Kč | 23 187,50 Kč | 23 187,50 Kč | 5.3.2023 | 6.3.2023 | 14.3.2023 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát, sadbovače výsevní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 878,00 Kč | 1 878,00 Kč | 1 878,00 Kč | 6.3.2023 | 7.3.2023 | 14.3.2023 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, nádoby na odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 761,33 Kč | 13 761,33 Kč | 13 761,33 Kč | 2.3.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 02/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 000,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 28.3.2023 | |
Alza.cz a.s. | Myčka, mikrovlnná trouba, párátka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 831,00 Kč | 11 831,00 Kč | 11 831,00 Kč | 3.3.2023 | 7.3.2023 | 14.3.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál a drobné nářadí na areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 277,75 Kč | 9 277,75 Kč | 9 277,75 Kč | 28.2.2023 | 6.3.2023 | 16.3.2023 | |
IKEM | agregované výkony 2. pololetí 2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 6 449,00 Kč | 6 449,00 Kč | 6 449,00 Kč | 1.3.2023 | 6.3.2023 | 27.3.2023 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahů A,B | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 000,00 Kč 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 500,00 Kč 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 700,00 Kč | 6 292,00 Kč | 5 200,00 Kč | 31.1.2023 | 9.2.2023 | 8.3.2023 | 27.1.2023 |
Milan Racek | Oprava povlakových podlah - lékárna | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 047,35 Kč | 118 637,30 Kč | 98 047,35 Kč | 23.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | 23.2.2023 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 2/2023 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | 28.2.2023 |
TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a instalace UV lamp pro chranu TUV | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 129 493,86 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 933 466,00 Kč | 1 129 493,86 Kč | 933 466,00 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 16.3.2023 | 7.3.2023 |
TRIKVERTA s.r.o. | oprava vodovodního potrubí budova A a H | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 764,25 Kč | 26 334,75 Kč | 21 764,25 Kč | 8.3.2023 | 9.3.2023 | 20.3.2023 | 7.3.2023 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 91 835,63 Kč | 91 835,63 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 20.4.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 019,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 019,82 Kč | 6 019,82 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 25.4.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 14.4.2023 | |
KVD Plus s.r.o. | kamenivo | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 14 828,44 Kč | 14 828,44 Kč | 14 828,44 Kč | 31.3.2023 | 12.4.2023 | 14.4.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 03/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 188,22 Kč | 1 188,22 Kč | 1 188,22 Kč | 31.3.2023 | 12.4.2023 | 26.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 689,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 689,40 Kč | 4 058,34 Kč | 7.1.2023 | 9.1.2023 | 4.4.2023 | 4.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 402,46 Kč | 402,46 Kč | 442,71 Kč | 15.1.2023 | 17.1.2023 | 14.4.2023 | 11.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 904,91 Kč | 904,91 Kč | 995,40 Kč | 22.1.2023 | 23.1.2023 | 20.4.2023 | 18.1.2023 |
RESPECT, a.s. | Sružené pojištění vozidel 30. 3. - 31. 7. 2023 elektromobily | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 14 964,00 Kč | 14 964,00 Kč | 14 964,00 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 18.4.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 03/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.3.2023 | 13.4.2023 | 26.4.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 867,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 27 867,15 Kč | 30 653,87 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 25.4.2023 | 12.4.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 448,55 Kč | 9 448,55 Kč | 11 432,75 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 25.4.2023 | 12.4.2023 |
ALFA Software s.r.o. | čipová klíčenka EM 125 100 ks | 263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 13.4.2023 | 13.4.2023 | 25.4.2023 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru, oprava tonometru | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 268,56 Kč | 1 268,56 Kč | 1 268,56 Kč | 3.4.2023 | 13.4.2023 | 25.4.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 3/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 387,00 Kč | 3 387,00 Kč | 3 387,00 Kč | 11.4.2023 | 14.4.2023 | 25.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 22.1.2023 | 23.1.2023 | 20.4.2023 | 18.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 984,40 Kč | 1 984,40 Kč | 2 182,84 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 26.4.2023 | 27.1.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 11.4.2023 | 30.1.2023 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,30 Kč | 13 830,30 Kč | 13 830,30 Kč | 3.2.2023 | 8.2.2023 | 4.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 14.4.2023 | 7.2.2023 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 138,94 Kč | 34 138,94 Kč | 34 138,94 Kč | 8.2.2023 | 13.2.2023 | 4.4.2023 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 932,36 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 781,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 385,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 794,96 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 6 894,00 Kč | 6 894,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 14.4.2023 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 02/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 4.4.2023 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | QUAL URINE TOX LIQ SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 088,18 Kč | 7 088,18 Kč | 7 088,18 Kč | 31.3.2023 | 13.4.2023 | 25.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Gamma-GT FS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 049,20 Kč | 3 049,20 Kč | 3 049,20 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 25.4.2023 | |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč | 236 918,00 Kč | 236 918,00 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 335,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 14.4.2023 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 487,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 898,62 Kč | 53 385,91 Kč | 53 385,91 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 26.4.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 660,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 305,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 342,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 804,56 Kč | 39 112,17 Kč | 39 112,17 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 25.4.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 237,37 Kč | 33 237,37 Kč | 33 237,37 Kč | 8.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 791,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 17 791,10 Kč | 19 570,21 Kč | 8.3.2023 | 8.3.2023 | 4.4.2023 | 8.3.2023 |
Daniel Pilnaj | Plechy nerez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 758,54 Kč | 17 758,54 Kč | 17 758,54 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
Starý a partner s.r.o. | Architektonická studie budova P | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 579 590,00 Kč | 579 590,00 Kč | 579 590,00 Kč | 6.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 02/2023 | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 450 145,06 Kč | 450 145,06 Kč | 544 675,51 Kč | 8.3.2023 | 8.3.2023 | 11.4.2023 | 28.2.2023 |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč | 26 547,75 Kč | 26 547,75 Kč | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 25.4.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál na opravu vnějšího oplocení PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 215,50 Kč | 5 215,50 Kč | 5 215,50 Kč | 13.4.2023 | 18.4.2023 | 25.4.2023 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS 03/2023 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 378,00 Kč | 5 378,00 Kč | 5 378,00 Kč | 12.4.2023 | 17.4.2023 | 25.4.2023 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 12/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč | 162,14 Kč | 162,14 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 20.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total Protein Plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 17.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
Vlastimil Horváth | Vystoupení Vlastimil Horváth BJ2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15.4.2023 | 18.4.2023 | 25.4.2023 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 3 970,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 060,00 Kč | 2 060,00 Kč | 2 492,60 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | 7.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 605,18 Kč | 605,18 Kč | 665,70 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | 2.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 116 510,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 835,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 993,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 123 339,79 Kč | 136 134,85 Kč | 7.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | 8.3.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 663,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 28 663,71 Kč | 31 530,08 Kč | 8.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | 9.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 083,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 2 083,20 Kč | 2 291,52 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | 9.3.2023 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 9.3.2023 | 10.3.2023 | 4.4.2023 | |
Technoton | oprava odpadní nádoby Xerox | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 074,48 Kč | 1 074,48 Kč | 1 074,48 Kč | 15.3.2023 | 15.3.2023 | 14.4.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 159,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 073,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 643,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 799,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 812,75 Kč | 45 488,25 Kč | 45 488,25 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 11.4.2023 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 011,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 381,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 247,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 882,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 25 246,71 Kč | 25 246,71 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 11.4.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 675,45 Kč | 6 675,45 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 18.4.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 321 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 322 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 678,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 11 678,00 Kč | 11 678,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 26.4.2023 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč | 100,30 Kč | 100,30 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 28.4.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69,44 Kč | 69,44 Kč | 76,38 Kč | 9.3.2023 | 10.3.2023 | 4.4.2023 | 9.3.2023 |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce-stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 9.3.2023 | 10.3.2023 | 26.4.2023 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,24 Kč | 1 505,24 Kč | 1 505,24 Kč | 9.3.2023 | 13.3.2023 | 4.4.2023 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 9.3.2023 | 13.3.2023 | 4.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 85 133,00 Kč | 85 133,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 675,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 3 675,00 Kč | 3 675,00 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 933,50 Kč | 4 933,50 Kč | 4 933,50 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 4.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 763,00 Kč | 8 763,00 Kč | 8 763,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 786 363,64 Kč | 786 363,64 Kč | 951 500,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 4.4.2023 | 1.4.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 39 338,84 Kč | 39 338,84 Kč | 47 600,00 Kč | 1.3.2023 | 1.4.2023 | 4.4.2023 | 1.4.2023 |
SEKK spol. s r.o. | Anakýza krve, moči, močový sediment, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | koza lešenářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 314,99 Kč | 7 314,99 Kč | 7 314,99 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 4.4.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Správa sítě v PNHB ve dnech 16.3.2023 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | |
Alza.cz a.s. | rychlovarné konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 377,00 Kč | 2 377,00 Kč | 2 377,00 Kč | 12.4.2023 | 20.4.2023 | 25.4.2023 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 431,00 Kč | 431,00 Kč | 431,00 Kč | 18.4.2023 | 20.4.2023 | 26.4.2023 |