Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 4 201-4 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 02/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 55 800,00 Kč
55 800,00 Kč55 800,00 Kč28.2.20236.3.202314.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 231 638,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč
104 365,38 Kč114 802,00 Kč28.2.20233.3.202314.3.202328.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 399,22 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
6 489,99 Kč7 139,00 Kč28.2.20233.3.202314.3.202328.2.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 2/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 238,98 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,78 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,81 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 020,64 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 099,70 Kč7 099,70 Kč28.2.20236.3.202320.3.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.Webinář - Zákon o elektronizaci zdravotnictví M. Jupová549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 383,77 Kč
3 383,77 Kč3 383,77 Kč27.3.202328.3.202330.3.2023
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii - Mgr. Šlesariková Simona549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč14.3.202329.3.202329.3.2023
Leonardo z. s.LT - zam. Richtár Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 190,00 Kč
3 190,00 Kč3 190,00 Kč9.3.20239.3.202328.3.2023
Leonardo z. s.LT - zam. Richtár Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 490,00 Kč
3 490,00 Kč3 490,00 Kč9.3.20239.3.202328.3.2023
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Marcela Vandasová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč28.2.202316.3.202328.3.2023
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Monika Klementová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč17.2.202323.3.202330.3.2023
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy ze dne 22. 11. 220 na budově D511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 216 936,40 Kč
262 493,04 Kč216 936,40 Kč6.2.20237.2.20238.3.202327.1.2023
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 02/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 187,50 Kč
23 187,50 Kč23 187,50 Kč5.3.20236.3.202314.3.2023
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.substrát, sadbovače výsevní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 878,00 Kč
1 878,00 Kč1 878,00 Kč6.3.20237.3.202314.3.2023
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, nádoby na odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 761,33 Kč
13 761,33 Kč13 761,33 Kč2.3.20237.3.202328.3.2023
Ordinace Dobromysl, s.r.o.Stomatologické služby 02/2023518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 000,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
8 500,00 Kč8 500,00 Kč1.3.20231.3.202328.3.2023
Alza.cz a.s.Myčka, mikrovlnná trouba, párátka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 831,00 Kč
11 831,00 Kč11 831,00 Kč3.3.20237.3.202314.3.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál a drobné nářadí na areál PNHoB501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 277,75 Kč
9 277,75 Kč9 277,75 Kč28.2.20236.3.202316.3.2023
IKEMagregované výkony 2. pololetí 2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 6 449,00 Kč
6 449,00 Kč6 449,00 Kč1.3.20236.3.202327.3.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahů A,B511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 000,00 Kč
511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 500,00 Kč
511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 700,00 Kč
6 292,00 Kč5 200,00 Kč31.1.20239.2.20238.3.202327.1.2023
Milan RacekOprava povlakových podlah - lékárna511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 047,35 Kč
118 637,30 Kč98 047,35 Kč23.2.202327.2.202320.3.202323.2.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 2/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a instalace UV lamp pro chranu TUV416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 129 493,86 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 933 466,00 Kč
1 129 493,86 Kč933 466,00 Kč7.3.20239.3.202316.3.20237.3.2023
TRIKVERTA s.r.o.oprava vodovodního potrubí budova A a H511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 764,25 Kč
26 334,75 Kč21 764,25 Kč8.3.20239.3.202320.3.20237.3.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
91 835,63 Kč91 835,63 Kč12.4.202312.4.202320.4.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 019,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 019,82 Kč6 019,82 Kč12.4.202312.4.202325.4.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč12.4.202312.4.202314.4.2023
KVD Plus s.r.o.kamenivo501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 14 828,44 Kč
14 828,44 Kč14 828,44 Kč31.3.202312.4.202314.4.2023
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 03/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 188,22 Kč
1 188,22 Kč1 188,22 Kč31.3.202312.4.202326.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 689,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
3 689,40 Kč4 058,34 Kč7.1.20239.1.20234.4.20234.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 402,46 Kč
402,46 Kč442,71 Kč15.1.202317.1.202314.4.202311.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 904,91 Kč
904,91 Kč995,40 Kč22.1.202323.1.202320.4.202318.1.2023
RESPECT, a.s.Sružené pojištění vozidel 30. 3. - 31. 7. 2023 elektromobily549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 14 964,00 Kč
14 964,00 Kč14 964,00 Kč12.4.202313.4.202318.4.2023
První certifikační autorita, a.s.Eletronická časová razítka, cerifikáty 03/2023518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč
290,40 Kč290,40 Kč31.3.202313.4.202326.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 27 867,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
27 867,15 Kč30 653,87 Kč12.4.202313.4.202325.4.202312.4.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 9 448,55 Kč
9 448,55 Kč11 432,75 Kč12.4.202313.4.202325.4.202312.4.2023
ALFA Software s.r.o.čipová klíčenka EM 125 100 ks263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 5 626,50 Kč
5 626,50 Kč5 626,50 Kč13.4.202313.4.202325.4.2023
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru, oprava tonometru518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 268,56 Kč
1 268,56 Kč1 268,56 Kč3.4.202313.4.202325.4.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 3 387,00 Kč
3 387,00 Kč3 387,00 Kč11.4.202314.4.202325.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč
1 446,75 Kč1 591,43 Kč22.1.202323.1.202320.4.202318.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 984,40 Kč
1 984,40 Kč2 182,84 Kč31.1.202331.1.202326.4.202327.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč
1 064,84 Kč1 171,32 Kč31.1.202331.1.202311.4.202330.1.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,30 Kč
13 830,30 Kč13 830,30 Kč3.2.20238.2.20234.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč
1 064,84 Kč1 171,32 Kč7.2.20239.2.202314.4.20237.2.2023
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 138,94 Kč
34 138,94 Kč34 138,94 Kč8.2.202313.2.20234.4.2023
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 932,36 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 781,90 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 385,19 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 794,96 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
6 894,00 Kč6 894,00 Kč28.2.202328.2.202314.4.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 02/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč7.3.20237.3.20234.4.2023
BIO-RAD spol.s r.o.QUAL URINE TOX LIQ SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 088,18 Kč
7 088,18 Kč7 088,18 Kč31.3.202313.4.202325.4.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Gamma-GT FS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 049,20 Kč
3 049,20 Kč3 049,20 Kč13.4.202317.4.202325.4.2023
Petr BuzrlaVýsadba stromů a frézování pařezů v areálu PNHoB 2023518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 236 918,00 Kč
236 918,00 Kč236 918,00 Kč13.4.202317.4.202326.4.2023
Starý a partner s.r.o.ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 335,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč14.4.202317.4.202326.4.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 487,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 898,62 Kč
53 385,91 Kč53 385,91 Kč17.4.202317.4.202326.4.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 660,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 305,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 342,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 804,56 Kč
39 112,17 Kč39 112,17 Kč17.4.202317.4.202325.4.2023
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 237,37 Kč
33 237,37 Kč33 237,37 Kč8.3.20239.3.20234.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 17 791,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
17 791,10 Kč19 570,21 Kč8.3.20238.3.20234.4.20238.3.2023
Daniel PilnajPlechy nerez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 758,54 Kč
17 758,54 Kč17 758,54 Kč7.3.20239.3.20234.4.2023
Starý a partner s.r.o.Architektonická studie budova P042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 579 590,00 Kč
579 590,00 Kč579 590,00 Kč6.3.20239.3.20234.4.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 02/2023502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 450 145,06 Kč
450 145,06 Kč544 675,51 Kč8.3.20238.3.202311.4.202328.2.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 054,75 Kč
26 547,75 Kč26 547,75 Kč17.4.202317.4.202325.4.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál na opravu vnějšího oplocení PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 215,50 Kč
5 215,50 Kč5 215,50 Kč13.4.202318.4.202325.4.2023
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS 03/2023518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 378,00 Kč
5 378,00 Kč5 378,00 Kč12.4.202317.4.202325.4.2023
MÚZO Praha s.r.o.Účetní zpracování výkazů za 12/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč
162,14 Kč162,14 Kč13.4.202317.4.202320.4.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Total Protein Plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč
1 613,17 Kč1 613,17 Kč17.4.202318.4.202326.4.2023
Vlastimil HorváthVystoupení Vlastimil Horváth BJ2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč15.4.202318.4.202325.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 970,00 Kč
3 970,00 Kč3 970,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 060,00 Kč
2 060,00 Kč2 492,60 Kč7.3.20239.3.20234.4.20237.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 605,18 Kč
605,18 Kč665,70 Kč7.3.20239.3.20234.4.20232.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 116 510,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 835,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 993,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
123 339,79 Kč136 134,85 Kč7.3.20239.3.20234.4.20238.3.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 663,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
28 663,71 Kč31 530,08 Kč8.3.20239.3.20234.4.20239.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 083,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
2 083,20 Kč2 291,52 Kč9.3.20239.3.20234.4.20239.3.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 02/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč9.3.202310.3.20234.4.2023
Technotonoprava odpadní nádoby Xerox511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 074,48 Kč
1 074,48 Kč1 074,48 Kč15.3.202315.3.202314.4.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 159,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 073,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 643,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 799,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 812,75 Kč
45 488,25 Kč45 488,25 Kč31.3.202331.3.202311.4.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 723,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 011,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 381,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 247,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 882,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
25 246,71 Kč25 246,71 Kč31.3.202331.3.202311.4.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 675,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 675,45 Kč6 675,45 Kč31.3.202331.3.202318.4.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 321 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 323 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 322 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 678,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
11 678,00 Kč11 678,00 Kč18.4.202318.4.202326.4.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 50,15 Kč
100,30 Kč100,30 Kč18.4.202318.4.202328.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 69,44 Kč
69,44 Kč76,38 Kč9.3.202310.3.20234.4.20239.3.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč9.3.202310.3.202326.4.2023
Igefa Ústí, s. r. o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,24 Kč
1 505,24 Kč1 505,24 Kč9.3.202313.3.20234.4.2023
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč
13 674,00 Kč13 674,00 Kč9.3.202313.3.20234.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 921,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 211,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
85 133,00 Kč85 133,00 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 675,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
3 675,00 Kč3 675,00 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 933,50 Kč
4 933,50 Kč4 933,50 Kč9.3.20239.3.20234.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 763,00 Kč
8 763,00 Kč8 763,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 4/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 786 363,64 Kč
786 363,64 Kč951 500,00 Kč1.4.20231.4.20234.4.20231.4.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 4/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 39 338,84 Kč
39 338,84 Kč47 600,00 Kč1.3.20231.4.20234.4.20231.4.2023
SEKK spol. s r.o.Anakýza krve, moči, močový sediment, krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč
10 599,60 Kč10 599,60 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.koza lešenářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 314,99 Kč
7 314,99 Kč7 314,99 Kč30.3.202330.3.20234.4.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 03/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
Zen systems s.r.o.Správa sítě v PNHB ve dnech 16.3.2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.202331.3.202326.4.2023
Alza.cz a.s.rychlovarné konvice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 377,00 Kč
2 377,00 Kč2 377,00 Kč12.4.202320.4.202325.4.2023
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 431,00 Kč
431,00 Kč431,00 Kč18.4.202320.4.202326.4.2023
Zobrazeno 4 201-4 300 z 20 535 záznamů.