2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2023 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 690,00 Kč | 25 690,00 Kč | 25 690,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
Výr.a obch.podnik HANA, s.r.o. | Dary (stř. 471) - plexi stojánky | celkem 628,00 Kč | 628,00 Kč | 628,00 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 14.4.2023 | |
Česká agentura pro standardizaci | ČSN online - prodloužení služby | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 13.4.2023 | 13.4.2023 | 24.4.2023 | |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny HOLKI | celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 20.4.2023 | 21.4.2023 | 25.4.2023 | |
NCOZ | Ubytování 3.-5.5.2023 Haasová Věra | celkem 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 28.4.2023 | |
NCOZ | Ubytování 3.-5.5.2023 Toms Vladimír | celkem 2 260,00 Kč | 2 260,00 Kč | 2 260,00 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 28.4.2023 | |
Zásobování a.s. | světla kruhová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 902,00 Kč | 2 902,00 Kč | 2 902,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 11.4.2023 | |
Zásobování a.s. | Plachty nepromokavé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,00 Kč | 4 725,00 Kč | 4 725,00 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 11.4.2023 | |
Luboš Hlinecký | Svorky WAGO, víčka krabicová, vypínače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 909,46 Kč | 909,46 Kč | 909,46 Kč | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 11.4.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 720,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 720,87 Kč | 3 720,87 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 11.4.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 18.4.2023 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 053,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 17 054,00 Kč | 17 054,00 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 4.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 448,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 23 448,00 Kč | 23 448,00 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 14.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 2 898,00 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 20.4.2023 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 9 190,80 Kč | 17.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 885,58 Kč | 21 885,58 Kč | 21 885,58 Kč | 21.3.2023 | 21.3.2023 | 18.4.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2023, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 11.4.2023 | 1.4.2023 | 11.4.2023 | 11.4.2023 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2023, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč | 181,82 Kč | 220,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 11.4.2023 | 1.4.2023 |
CENTROPOL ENERGY a.s. | elektrická energie - byty 4/2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč | 10 909,09 Kč | 13 200,00 Kč | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 18.4.2023 | 1.4.2023 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 743,00 Kč | 8 743,00 Kč | 8 743,00 Kč | 31.3.2023 | 4.4.2023 | 26.4.2023 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU 4-6/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 5.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 420,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 4 587,70 Kč | 5 286,00 Kč | 30.3.2023 | 5.4.2023 | 26.4.2023 | 30.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 700,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 4 700,48 Kč | 5 170,53 Kč | 4.4.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | 4.4.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 067,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 125 794,51 Kč | 138 374,00 Kč | 31.3.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 5.4.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Luboš Hlinecký | klíč univerzální k rozvaděči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,02 Kč | 285,02 Kč | 285,02 Kč | 13.4.2023 | 13.4.2023 | 17.4.2023 | |
Zásobování a.s. | sáčky do vysavače, koše odpadkové, dóza | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | 12.4.2023 | 13.4.2023 | 17.4.2023 | |
Zásobování a.s. | zahradnické potřeby, lepidlo, brusné houbičky, alobal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 066,00 Kč | 2 066,00 Kč | 2 066,00 Kč | 17.4.2023 | 18.4.2023 | 20.4.2023 | |
Cormen s.r.o. | čistící protředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 408,32 Kč | 29 408,32 Kč | 29 408,32 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 11.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 742,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 646,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 40 389,17 Kč | 44 499,20 Kč | 21.3.2023 | 22.3.2023 | 18.4.2023 | 22.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 411,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 411,20 Kč | 1 552,32 Kč | 21.3.2023 | 22.3.2023 | 4.4.2023 | 21.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 086,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 23 086,90 Kč | 25 395,59 Kč | 21.3.2023 | 22.3.2023 | 18.4.2023 | 21.3.2023 |
COLORWAY | barvy - sklad pracovní terapie | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 490,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 21.3.2023 | 23.3.2023 | 4.4.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 386,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 3 386,88 Kč | 3 725,57 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 4.4.2023 | 22.3.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 53 455,14 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,66 Kč | 12 545,39 Kč | 13 800,00 Kč | 31.3.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | 31.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 257,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 257,92 Kč | 2 483,71 Kč | 5.4.2023 | 6.4.2023 | 18.4.2023 | 5.4.2023 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 700,00 Kč | 59 700,00 Kč | 59 700,00 Kč | 31.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 177,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 6 177,20 Kč | 6 794,92 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 20.4.2023 | 22.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 770,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 770,10 Kč | 1 947,11 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 4.4.2023 | 22.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 823,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 823,30 Kč | 2 005,63 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 20.4.2023 | 22.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 300,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 300,96 Kč | 331,06 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 4.4.2023 | 22.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč | 479,24 Kč | 527,16 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 20.4.2023 | 22.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 351,90 Kč | 351,90 Kč | 404,69 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 4.4.2023 | 22.3.2023 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 17 274,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 17 274,60 Kč | 20 902,27 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | 22.3.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 23.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
Ing. Tereza Vostrovská | ZK547 - Vypracování a ocenění VV - "Veřejné WC v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 630,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 4.2.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Jakub Greschl | Dary - cestopisná přednáška - Divoké Finsko | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 5.4.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
Hoď mi to do mailu s.r.o. | hudební vysoupení Jamaron 4.4.2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.3.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
ConSol, s.r.o. | Oprava kamerového systému | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 526,82 Kč | 52 526,82 Kč | 52 526,82 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 20.4.2023 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba proramu EVIS 10.4.23-9.4.24 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 20.4.2023 | |
Equica, a.s. | Zpracování záměru v Archirepo v rámci Národního plánu obnovy k plánovanému projektu kybernetické bezpečnosti pro PNHoB | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 25.4.2023 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 3/2023 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 995,60 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 935,60 Kč | 19 935,60 Kč | 1.4.2023 | 11.4.2023 | 20.4.2023 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 168,80 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 132,50 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,60 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 834,95 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 457,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,51 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 181,89 Kč | 7 181,89 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 25.4.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 949,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 338,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 507,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 33 364,00 Kč | 33 364,00 Kč | 4.4.2023 | 4.4.2023 | 14.4.2023 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 650,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 054,17 Kč | 40 704,43 Kč | 40 704,43 Kč | 4.4.2023 | 4.4.2023 | 14.4.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 20.4.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 03/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 213,11 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč | 140 893,61 Kč | 140 893,61 Kč | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 26.4.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 523,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 2 524,00 Kč | 2 524,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 20.4.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | sklenářský tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,50 Kč | 750,50 Kč | 750,50 Kč | 31.3.2023 | 5.4.2023 | 14.4.2023 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 6.4.2023 | 6.4.2023 | 25.4.2023 | |
KOBRA kartáče s.r.o. | Guma do stěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 124,00 Kč | 2 124,00 Kč | 2 124,00 Kč | 3.4.2023 | 12.4.2023 | 20.4.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 126,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 6 126,30 Kč | 6 738,93 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 25.4.2023 | 12.4.2023 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 473,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 620,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 52 094,07 Kč | 52 094,07 Kč | 11.4.2023 | 11.4.2023 | 18.4.2023 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 293,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 3 293,00 Kč | 3 293,00 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 25.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 23.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 694,43 Kč | 1 694,43 Kč | 1 863,87 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 20.4.2023 | 21.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč | 411,56 Kč | 452,72 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 20.4.2023 | 23.3.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 653,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 049,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 375,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 53 078,04 Kč | 59 009,60 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 20.4.2023 | 23.3.2023 |
Obec Horní Beřkovice | Místní poplatek za obecní systém odadového hospodářství r. 2023 | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 22.3.2023 | 27.3.2023 | 4.4.2023 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Revize plynového zařízení V Sídlišti 260 - p. Tůmová H. | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 020,70 Kč | 2 020,70 Kč | 2 020,70 Kč | 22.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 0,50 Kč | 0,55 Kč | 21.3.2023 | 27.3.2023 | 20.4.2023 | 22.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 901,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 901,04 Kč | 5 391,14 Kč | 27.3.2023 | 28.3.2023 | 11.4.2023 | 27.3.2023 |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava a seřízení redukčního ventilu - prádelna | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 366,59 Kč | 18 366,59 Kč | 18 366,59 Kč | 23.3.2023 | 24.3.2023 | 4.4.2023 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 182,00 Kč | 2 182,00 Kč | 2 182,00 Kč | 24.3.2023 | 27.3.2023 | 11.4.2023 | |
CELIMED s.r.o. | BTK tonometrů r.2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 11 923,34 Kč | 11 923,34 Kč | 11 923,34 Kč | 7.12.2022 | 28.3.2023 | 11.4.2023 | |
CELIMED s.r.o. | BTK tonometrů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 713,08 Kč | 6 713,08 Kč | 6 713,08 Kč | 17.3.2023 | 28.3.2023 | 11.4.2023 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 3/2023 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.3.2023 | 29.3.2023 | 13.4.2023 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 4 843,80 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 86 112,00 Kč | 86 112,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 270,00 Kč | 11 270,00 Kč | 11 270,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 98 228,00 Kč | 98 228,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 548,00 Kč | 2 548,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 309,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 1 309,31 Kč | 1 309,31 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 11.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 710,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 18 710,00 Kč | 18 710,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 20.4.2023 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír xerografický | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 511,60 Kč | 43 511,60 Kč | 43 511,60 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 636,00 Kč | 17 636,00 Kč | 17 636,00 Kč | 28.3.2023 | 30.3.2023 | 25.4.2023 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 495,80 Kč | 14 495,80 Kč | 14 495,80 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
Alza.cz a.s. | Mikrovlnná trouba, ruční vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 754,00 Kč | 5 754,00 Kč | 5 754,00 Kč | 27.3.2023 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 874,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 3 874,46 Kč | 4 688,00 Kč | 27.3.2023 | 29.3.2023 | 11.4.2023 | 27.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 846,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 846,72 Kč | 931,39 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | 29.3.2023 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 307,75 Kč | 28 307,75 Kč | 31 138,52 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | 30.3.2023 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, albumin, diluent, lytic solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 598,49 Kč | 6 598,49 Kč | 6 598,49 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | |
F & T s.r.o. | dřevomateriál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 001,00 Kč | 8 001,00 Kč | 8 001,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 4.4.2023 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 066,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 1 067,00 Kč | 1 067,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 14.4.2023 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 30.3.2023 | 30.3.2023 | 26.4.2023 | |
LATISK s.r.o. | samolepky na auta - LOGO PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 906,00 Kč | 906,00 Kč | 906,00 Kč | 29.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 26 780,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 26 780,30 Kč | 32 404,16 Kč | 29.3.2023 | 31.3.2023 | 11.4.2023 | 29.3.2023 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 447,90 Kč | 31 447,90 Kč | 31 447,90 Kč | 14.3.2023 | 31.3.2023 | 11.4.2023 |