Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 4 401-4 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 03/2023549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 690,00 Kč
25 690,00 Kč25 690,00 Kč4.4.20235.4.202314.4.2023
Výr.a obch.podnik HANA, s.r.o.Dary (stř. 471) - plexi stojánky celkem 628,00 Kč
628,00 Kč628,00 Kč12.4.202313.4.202314.4.2023
Česká agentura pro standardizaciČSN online - prodloužení služby celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč13.4.202313.4.202324.4.2023
Fyzická osobaVystoupení skupiny HOLKI celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč20.4.202321.4.202325.4.2023
NCOZUbytování 3.-5.5.2023 Haasová Věra celkem 2 040,00 Kč
2 040,00 Kč2 040,00 Kč21.4.202324.4.202328.4.2023
NCOZUbytování 3.-5.5.2023 Toms Vladimír celkem 2 260,00 Kč
2 260,00 Kč2 260,00 Kč21.4.202324.4.202328.4.2023
Zásobování a.s.světla kruhová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 902,00 Kč
2 902,00 Kč2 902,00 Kč4.4.20235.4.202311.4.2023
Zásobování a.s.Plachty nepromokavé111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,00 Kč
4 725,00 Kč4 725,00 Kč4.4.20235.4.202311.4.2023
Luboš HlineckýSvorky WAGO, víčka krabicová, vypínače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 909,46 Kč
909,46 Kč909,46 Kč5.4.20235.4.202311.4.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 720,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
3 720,87 Kč3 720,87 Kč22.3.202322.3.202311.4.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč22.3.202322.3.202318.4.2023
PEGAS spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 053,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
17 054,00 Kč17 054,00 Kč22.3.202322.3.20234.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 448,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
23 448,00 Kč23 448,00 Kč22.3.202322.3.202314.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 898,00 Kč
2 898,00 Kč2 898,00 Kč22.3.202322.3.202320.4.2023
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 190,80 Kč
9 190,80 Kč9 190,80 Kč17.3.202317.3.20234.4.2023
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 885,58 Kč
21 885,58 Kč21 885,58 Kč21.3.202321.3.202318.4.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč11.4.20231.4.202311.4.202311.4.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč
181,82 Kč220,00 Kč1.4.20231.4.202311.4.20231.4.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 4/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.4.20231.4.202318.4.20231.4.2023
LIMPA s.r.o.Betonová směs501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 743,00 Kč
8 743,00 Kč8 743,00 Kč31.3.20234.4.202326.4.2023
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU 4-6/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč
8 113,05 Kč8 113,05 Kč5.4.20235.4.202314.4.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 420,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
4 587,70 Kč5 286,00 Kč30.3.20235.4.202326.4.202330.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 700,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
4 700,48 Kč5 170,53 Kč4.4.20235.4.202314.4.20234.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 067,58 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
125 794,51 Kč138 374,00 Kč31.3.20235.4.202314.4.202331.3.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 380,00 Kč
380,00 Kč380,00 Kč5.4.20236.4.202314.4.2023
Luboš Hlineckýklíč univerzální k rozvaděči111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,02 Kč
285,02 Kč285,02 Kč13.4.202313.4.202317.4.2023
Zásobování a.s.sáčky do vysavače, koše odpadkové, dóza111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 640,00 Kč
3 640,00 Kč3 640,00 Kč12.4.202313.4.202317.4.2023
Zásobování a.s.zahradnické potřeby, lepidlo, brusné houbičky, alobal111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 066,00 Kč
2 066,00 Kč2 066,00 Kč17.4.202318.4.202320.4.2023
Cormen s.r.o.čistící protředky kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 408,32 Kč
29 408,32 Kč29 408,32 Kč22.3.202323.3.202311.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 39 742,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 646,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
40 389,17 Kč44 499,20 Kč21.3.202322.3.202318.4.202322.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 411,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 411,20 Kč1 552,32 Kč21.3.202322.3.20234.4.202321.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 086,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
23 086,90 Kč25 395,59 Kč21.3.202322.3.202318.4.202321.3.2023
COLORWAYbarvy - sklad pracovní terapie042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 490,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč21.3.202323.3.20234.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 386,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
3 386,88 Kč3 725,57 Kč22.3.202323.3.20234.4.202322.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 53 455,14 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,66 Kč
12 545,39 Kč13 800,00 Kč31.3.20235.4.202314.4.202331.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 257,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 257,92 Kč2 483,71 Kč5.4.20236.4.202318.4.20235.4.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20236.4.202314.4.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 700,00 Kč
59 700,00 Kč59 700,00 Kč31.3.20236.4.202314.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 177,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
6 177,20 Kč6 794,92 Kč22.3.202323.3.202320.4.202322.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 770,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 770,10 Kč1 947,11 Kč22.3.202323.3.20234.4.202322.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 823,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 823,30 Kč2 005,63 Kč22.3.202323.3.202320.4.202322.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 300,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
300,96 Kč331,06 Kč22.3.202323.3.20234.4.202322.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 479,24 Kč
479,24 Kč527,16 Kč22.3.202323.3.202320.4.202322.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 351,90 Kč
351,90 Kč404,69 Kč22.3.202323.3.20234.4.202322.3.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 17 274,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
17 274,60 Kč20 902,27 Kč22.3.202324.3.20234.4.202322.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč23.3.202324.3.20234.4.2023
Ing. Tereza VostrovskáZK547 - Vypracování a ocenění VV - "Veřejné WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 630,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 630,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč4.2.20236.4.202314.4.2023
Jakub GreschlDary - cestopisná přednáška - Divoké Finsko518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč5.4.20236.4.202314.4.2023
Hoď mi to do mailu s.r.o.hudební vysoupení Jamaron 4.4.2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč29.3.20236.4.202314.4.2023
ConSol, s.r.o.Oprava kamerového systému511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 52 526,82 Kč
52 526,82 Kč52 526,82 Kč6.4.20236.4.202320.4.2023
ASW-CZ s.r.o.údržba proramu EVIS 10.4.23-9.4.24518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč11.4.202311.4.202320.4.2023
Equica, a.s.Zpracování záměru v Archirepo v rámci Národního plánu obnovy k plánovanému projektu kybernetické bezpečnosti pro PNHoB042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 100,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.3.202311.4.202325.4.2023
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 3/2023518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 995,60 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 935,60 Kč19 935,60 Kč1.4.202311.4.202320.4.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 168,80 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 132,50 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,60 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 834,95 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 457,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,51 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 181,89 Kč7 181,89 Kč31.3.202311.4.202325.4.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 949,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 338,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 568,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 507,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
33 364,00 Kč33 364,00 Kč4.4.20234.4.202314.4.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 650,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 054,17 Kč
40 704,43 Kč40 704,43 Kč4.4.20234.4.202314.4.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč11.4.202311.4.202320.4.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 03/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 114 213,11 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč
140 893,61 Kč140 893,61 Kč31.3.202311.4.202326.4.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 523,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
2 524,00 Kč2 524,00 Kč6.4.20236.4.202320.4.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.sklenářský tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,50 Kč
750,50 Kč750,50 Kč31.3.20235.4.202314.4.2023
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 3 388,00 Kč
3 388,00 Kč3 388,00 Kč6.4.20236.4.202325.4.2023
KOBRA kartáče s.r.o.Guma do stěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 124,00 Kč
2 124,00 Kč2 124,00 Kč3.4.202312.4.202320.4.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 126,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
6 126,30 Kč6 738,93 Kč12.4.202312.4.202325.4.202312.4.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 473,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 620,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
52 094,07 Kč52 094,07 Kč11.4.202311.4.202318.4.2023
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 293,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
3 293,00 Kč3 293,00 Kč12.4.202312.4.202325.4.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč23.3.202324.3.20234.4.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 694,43 Kč
1 694,43 Kč1 863,87 Kč22.3.202324.3.202320.4.202321.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč
411,56 Kč452,72 Kč22.3.202324.3.202320.4.202323.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 653,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 049,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 375,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
53 078,04 Kč59 009,60 Kč22.3.202324.3.202320.4.202323.3.2023
Obec Horní BeřkoviceMístní poplatek za obecní systém odadového hospodářství r. 2023518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč22.3.202327.3.20234.4.2023
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Revize plynového zařízení V Sídlišti 260 - p. Tůmová H.518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 020,70 Kč
2 020,70 Kč2 020,70 Kč22.3.202324.3.20234.4.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
0,50 Kč0,55 Kč21.3.202327.3.202320.4.202322.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 901,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 901,04 Kč5 391,14 Kč27.3.202328.3.202311.4.202327.3.2023
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava a seřízení redukčního ventilu - prádelna511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 366,59 Kč
18 366,59 Kč18 366,59 Kč23.3.202324.3.20234.4.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 3/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 2 182,00 Kč
2 182,00 Kč2 182,00 Kč24.3.202327.3.202311.4.2023
CELIMED s.r.o.BTK tonometrů r.2022389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 11 923,34 Kč
11 923,34 Kč11 923,34 Kč7.12.202228.3.202311.4.2023
CELIMED s.r.o.BTK tonometrů518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 713,08 Kč
6 713,08 Kč6 713,08 Kč17.3.202328.3.202311.4.2023
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 3/2023518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.3.202329.3.202313.4.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,80 Kč
4 843,80 Kč4 843,80 Kč28.3.202328.3.202325.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 256,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 68 855,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
86 112,00 Kč86 112,00 Kč28.3.202328.3.202320.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 270,00 Kč
11 270,00 Kč11 270,00 Kč28.3.202328.3.202320.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
98 228,00 Kč98 228,00 Kč28.3.202328.3.202325.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
2 548,00 Kč2 548,00 Kč28.3.202328.3.202325.4.2023
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 309,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
1 309,31 Kč1 309,31 Kč28.3.202328.3.202311.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 710,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
18 710,00 Kč18 710,00 Kč28.3.202328.3.202320.4.2023
K O D E X Hořovice s.r.o.papír xerografický111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 511,60 Kč
43 511,60 Kč43 511,60 Kč29.3.202330.3.202326.4.2023
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 636,00 Kč
17 636,00 Kč17 636,00 Kč28.3.202330.3.202325.4.2023
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 495,80 Kč
14 495,80 Kč14 495,80 Kč29.3.202330.3.202326.4.2023
Alza.cz a.s.Mikrovlnná trouba, ruční vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 754,00 Kč
5 754,00 Kč5 754,00 Kč27.3.202330.3.202311.4.2023
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 874,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
3 874,46 Kč4 688,00 Kč27.3.202329.3.202311.4.202327.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 846,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
846,72 Kč931,39 Kč29.3.202330.3.202311.4.202329.3.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 307,75 Kč
28 307,75 Kč31 138,52 Kč29.3.202330.3.202326.4.202330.3.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, albumin, diluent, lytic solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 598,49 Kč
6 598,49 Kč6 598,49 Kč29.3.202330.3.202311.4.2023
F & T s.r.o.dřevomateriál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč30.3.202330.3.202326.4.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 001,00 Kč
8 001,00 Kč8 001,00 Kč30.3.202330.3.20234.4.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 066,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
1 067,00 Kč1 067,00 Kč30.3.202330.3.202314.4.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 530,00 Kč
2 530,00 Kč2 530,00 Kč30.3.202330.3.202326.4.2023
LATISK s.r.o.samolepky na auta - LOGO PNHoB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 906,00 Kč
906,00 Kč906,00 Kč29.3.202331.3.202326.4.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 26 780,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
26 780,30 Kč32 404,16 Kč29.3.202331.3.202311.4.202329.3.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 447,90 Kč
31 447,90 Kč31 447,90 Kč14.3.202331.3.202311.4.2023
Zobrazeno 4 401-4 500 z 21 150 záznamů.