2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2021 - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 20.1.2021 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 233,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 831,88 Kč | 14 065,42 Kč | 14 065,42 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 639,01 Kč | 6 639,01 Kč | 6 639,01 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 015,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 919,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 985,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 104,47 Kč | 30 104,47 Kč | 1.12.2020 | 1.12.2020 | 6.1.2021 | |
ELBES PRAHA, spol. s r.o. | Oprava vadného hlásiče. | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 781,10 Kč | 10 781,10 Kč | 10 781,10 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 6.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 973,26 Kč | 3 973,26 Kč | 3 973,26 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 408,49 Kč | 6 408,49 Kč | 6 408,49 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 26.1.2021 | |
Ústřední vojenská nemocnice - | Specializační stáž - Neurologickém odd.ÚVN - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 19.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR C1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 833,81 Kč | 10 833,81 Kč | 10 833,81 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DOA CALIBRATOR B4 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 5 750,72 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
GRANT ADVISOR, spol. s r.o. | Přístup ke službě DotaceOnline.cz | 518 09020 710 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 20.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - poštovné III.dekáda 2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 947,00 Kč | 1 947,00 Kč | 1 947,00 Kč | 6.1.2021 | 12.1.2021 | 20.1.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 3.12.2020 | 3.12.2020 | 6.1.2021 | |
LATISK s.r.o. | Obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 763,00 Kč | 763,00 Kč | 763,00 Kč | 2.12.2020 | 4.12.2020 | 6.1.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2020 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 5 854,38 Kč | 3.12.2020 | 4.12.2020 | 6.1.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 883,02 Kč | 15 883,02 Kč | 15 883,02 Kč | 3.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázový ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 3.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | Výsevní a pěstební substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 443,00 Kč | 2 443,00 Kč | 2 443,00 Kč | 12.1.2021 | 14.1.2021 | 26.1.2021 | |
ČNPS | ZK500 - Konference - MUDr. Štirandová Šárka | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč | 14.1.2021 | 14.1.2021 | 18.1.2021 | |
ZONT s.r.o. | digitální telefony Alcatel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 047,00 Kč | 8 047,00 Kč | 8 047,00 Kč | 11.1.2021 | 12.1.2021 | 26.1.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | VPO - Servisní činnost 12/2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 15.1.2021 | 15.1.2021 | 26.1.2021 | |
Ivana Koudelková | VPO - práce dle smlouvy 12/202 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 26.1.2021 | |
IPVZ | Specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Cmarová Maria | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 29.1.2021 | |
IPVZ | Specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Malá Barbora | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 29.1.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 66 550,00 Kč | 3.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | 3.12.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 488,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 7 488,70 Kč | 8 612,00 Kč | 3.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | 3.12.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 026,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 6 026,96 Kč | 6 931,00 Kč | 3.12.2020 | 8.12.2020 | 6.1.2021 | 3.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 556,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 2 556,80 Kč | 2 812,48 Kč | 7.12.2020 | 8.12.2020 | 6.1.2021 | 7.12.2020 |
TRIO HAVEL s.r.o. | Zimní bundy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 221,80 Kč | 15 221,80 Kč | 15 221,80 Kč | 7.12.2020 | 8.12.2020 | 6.1.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 593,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,54 Kč | 20 593,92 Kč | 23 683,00 Kč | 3.12.2020 | 9.12.2020 | 6.1.2021 | 3.12.2020 |
Marek Macák | VPO - přednášky a supervize 8.12.2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 11.1.2021 | 19.1.2021 | 26.1.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | polystyren,hmoždinky,kotouče,tmely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 559,90 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -46,60 Kč | 1 513,30 Kč | 1 513,30 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 26.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 01/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 442,00 Kč | 2 442,00 Kč | 2 442,00 Kč | 15.1.2021 | 21.1.2021 | 29.1.2021 | |
IPVZ | Cyklus jednodenních special. kurzů v oboru klinická psychologie 28.1.2021 Mgr Žáková Michaela | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 25.1.2021 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7.1.2021 | 7.1.2021 | 20.1.2021 | |
PO-MI 5 s.r.o. | Oprava elektroinstalace ve skladu pod terasou - budova G/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 59 754,00 Kč | 72 302,34 Kč | 59 754,00 Kč | 27.11.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | 27.11.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu/ 422 | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 200,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 200,00 Kč | 30.11.2020 | 7.12.2020 | 6.1.2021 | 23.11.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 166,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 118 653,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 128 819,12 Kč | 155 261,17 Kč | 8.12.2020 | 9.12.2020 | 8.1.2021 | 8.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 239,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 5 239,30 Kč | 5 763,23 Kč | 8.12.2020 | 9.12.2020 | 8.1.2021 | 8.12.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 14 726,00 Kč | 14 726,00 Kč | 9.12.2020 | 9.12.2020 | 8.1.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 913,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 14 913,00 Kč | 14 913,00 Kč | 9.12.2020 | 9.12.2020 | 8.1.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 645,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 272,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 781,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 202,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 027,08 Kč | 30 027,08 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 8.1.2021 | |
Technoton | tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 825,81 Kč | 37 825,81 Kč | 37 825,81 Kč | 9.12.2020 | 9.12.2020 | 8.1.2021 | |
BESAL CR s.r.o. | průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 172,00 Kč | 40 172,00 Kč | 40 172,00 Kč | 7.12.2020 | 9.12.2020 | 6.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 056,74 Kč | 15 056,74 Kč | 15 056,74 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 465,39 Kč | 14 465,39 Kč | 14 465,39 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 18.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 672,48 Kč | 3 672,48 Kč | 3 672,48 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 8.1.2021 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis kondenzačníko kotle - budova ,,P" | 518 10012 750 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč | 3 509,00 Kč | 2 900,00 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 6.1.2021 | 15.12.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis kondenzačníko kotle - budova ,,A" | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 350,00 Kč | 12 523,50 Kč | 10 350,00 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 6.1.2021 | 15.12.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč | 135 036,00 Kč | 111 600,00 Kč | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 20.1.2021 | 18.12.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč | 135 036,00 Kč | 111 600,00 Kč | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 20.1.2021 | 18.12.2020 |
OMEGA ENERGO s.r.o. | Demolice staré trafostanice/799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 205 972,40 Kč | 249 226,61 Kč | 205 972,40 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 26.1.2021 | 22.12.2020 |
Michal Bartko | Oprava bytu č. 3, V Sídlišti 200/654 | 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 448 363,59 Kč | 515 618,13 Kč | 448 363,59 Kč | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 14.1.2021 | 29.12.2020 |
ElPe CZ, s.r.o. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 299,36 Kč | 2 299,36 Kč | 2 299,36 Kč | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
Démos trade, a.s. | Překližky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 208,00 Kč | 4 208,00 Kč | 4 208,00 Kč | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 875,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 6 876,00 Kč | 6 876,00 Kč | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 770,50 Kč | 770,50 Kč | 770,50 Kč | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | 8.12.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | 8.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 101,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 264,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 168,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 18 534,24 Kč | 20 579,43 Kč | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | 8.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 360,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 8 360,40 Kč | 9 196,44 Kč | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | 10.12.2020 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 125,12 Kč | 7 125,12 Kč | 7 125,12 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 6.1.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 120,60 Kč | 2 120,60 Kč | 2 120,60 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů. | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 6.1.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - malý skleník/312 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství pac. V. Baloun | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 33 275,00 Kč | 33 275,00 Kč | 33 275,00 Kč | 15.12.2020 | 28.12.2020 | 8.1.2021 | |
ANAG, spol. s r. o. | Videoseminář Podstatné personální a mzdové povinnosti | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 6.1.2021 | |
ANAG, spol. s r. o. | Videoseminář Závažná novela Zákoníku práce 2020 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 6.1.2021 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis kondenzačníko kotle stř. 771, 471, 799, 730 | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 000,00 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 500,00 Kč | 11 253,00 Kč | 9 300,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.1.2021 | 31.12.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového kotle - budova C/461, 422 | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 370,00 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 370,00 Kč | 3 315,40 Kč | 2 740,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.1.2021 | 31.12.2020 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 12/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 331 164,65 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 331 164,65 Kč | 400 709,23 Kč | 331 164,65 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | 28.12.2020 |
Studio W, s.r.o. | Školení - daň z příjmu ze závis. činnosti 2021 - Bc. Hanikýřová Stella | celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 18.1.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2021 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 14.1.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 145,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 8 145,22 Kč | 8 959,74 Kč | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | 10.12.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 6.1.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 083,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 083,09 Kč | 20 083,09 Kč | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 6.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 779,01 Kč | 12 779,01 Kč | 12 779,01 Kč | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 749,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 621,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 259,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 471,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 257,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 360,06 Kč | 20 360,06 Kč | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 14.1.2021 | |
MediVent Czech s.r.o. | Roční revize - Ambuvaky | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 113,70 Kč | 9 113,70 Kč | 9 113,70 Kč | 7.12.2020 | 14.12.2020 | 8.1.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2020 - pohledávky | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 14.1.2021 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 10 432,80 Kč | 10 432,80 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 14.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 815,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 21 815,00 Kč | 21 815,00 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 20.1.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,47 Kč | 2 223,47 Kč | 2 223,47 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 20.1.2021 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,30 Kč | 4 873,30 Kč | 4 873,30 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 14.1.2021 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava a údržba Kubota G23 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 542,19 Kč | 11 542,19 Kč | 11 542,19 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 18.1.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 27 951,00 Kč | 11.12.2020 | 14.12.2020 | 8.1.2021 | 11.12.2020 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 018,00 Kč | 7 018,00 Kč | 7 018,00 Kč | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 14.1.2021 | |
Démos trade, a.s. | Závěsy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 258,00 Kč | 258,00 Kč | 258,00 Kč | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 8.1.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 840,00 Kč | 840,00 Kč | 924,00 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 14.1.2021 | 15.12.2020 |