2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 225,00 Kč | 13 225,00 Kč | 13 225,00 Kč | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 26.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 159,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 29 159,00 Kč | 29 159,00 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 6.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 320,95 Kč | 14 320,95 Kč | 14 320,95 Kč | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 6.1.2021 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 166,00 Kč | 7 166,00 Kč | 7 166,00 Kč | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 18.1.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 815,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 815,31 Kč | 896,84 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | 18.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80,92 Kč | 80,92 Kč | 89,01 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | 17.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 105,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 105,80 Kč | 3 416,38 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | 22.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 30 893,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 30 893,24 Kč | 33 982,56 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | 23.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148 375,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 903,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 469,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,80 Kč | 164 749,42 Kč | 182 251,20 Kč | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | 23.12.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava traktoru | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 913,14 Kč | 3 913,14 Kč | 3 913,14 Kč | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 14.1.2021 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 50 604,47 Kč | 50 604,47 Kč | 50 604,47 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 14.1.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 917,20 Kč | 24 917,20 Kč | 27 408,92 Kč | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 14.1.2021 | 15.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 30 002,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 30 002,30 Kč | 33 002,53 Kč | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11/2020 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 783,55 Kč | 1 783,55 Kč | 1 783,55 Kč | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 14.1.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 023,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 14 024,00 Kč | 14 024,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 476,60 Kč | 1 476,60 Kč | 1 476,60 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | ovoce-vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 309,78 Kč | 8 309,78 Kč | 8 309,78 Kč | 20.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, diluent, flus cleaner | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 959,22 Kč | 3 959,22 Kč | 3 959,22 Kč | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 20.1.2021 | |
Zelený Pavel | školení řidičů 10.-18.12.20 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 18.12.2020 | 31.12.2020 | 6.1.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 10 851,00 Kč | 10 851,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.1.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 607,21 Kč | 6 607,21 Kč | 6 607,21 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 162,66 Kč | 27 162,66 Kč | 27 162,66 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.1.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 763,07 Kč | 6 763,07 Kč | 6 763,07 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 18.1.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 01/2021 nemocnice | celkem 270 689,00 Kč | 270 689,00 Kč | 270 689,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 14.1.2021 | |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 04.02.2022 | celkem 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 26.1.2021 | |
IPVZ | Webinář - cyklus jednodenních special. kurzů v oboru klinická psychologie 28.1.2021 Mgr Junek Lukáš | celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 25.1.2021 | |
Zásobování a.s. | košíky, nádoby na odpad, oleje, reflektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 730,00 Kč | 4 730,00 Kč | 4 730,00 Kč | 19.1.2021 | 20.1.2021 | 22.1.2021 | |
Zásobování a.s. | vestavné spotřebiče, dřez nerezový, vařič indukce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 248,00 Kč | 11 248,00 Kč | 11 248,00 Kč | 18.1.2021 | 20.1.2021 | 22.1.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 728,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 6 729,00 Kč | 6 729,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 6.1.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 472,83 Kč | 3 472,83 Kč | 3 472,83 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 6.1.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 003,89 Kč | 8 003,89 Kč | 8 003,89 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 6.1.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 524,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 721,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 734,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 497,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 155,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 28 632,24 Kč | 28 632,24 Kč | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 18.1.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 605,00 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 318,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 318,55 Kč | 2 550,41 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 134,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 23 134,54 Kč | 25 447,99 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava - hlásič PZTS | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 832,00 Kč | 5 832,00 Kč | 5 832,00 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 8.1.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 514,63 Kč | 3 514,63 Kč | 3 514,63 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za prosinec 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 41 962,00 Kč | 41 962,00 Kč | 41 962,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | potraviny - balíčky | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 11 373,50 Kč | 11 373,50 Kč | 11 373,50 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 26.1.2021 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 850,06 Kč | 1 850,06 Kč | 1 850,06 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 941,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 985,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 19 926,86 Kč | 19 926,86 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 585,90 Kč | 4 585,90 Kč | 4 585,90 Kč | 18.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
LATISK s.r.o. | Razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 14.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 606,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 093,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 233,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,36 Kč | 143 933,01 Kč | 159 826,62 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 085,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 21 085,70 Kč | 23 194,27 Kč | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | 16.12.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119 000,00 Kč | 119 000,00 Kč | 143 990,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 18.1.2021 | 17.12.2020 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně, prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 545,65 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 252,00 Kč | 4 797,65 Kč | 4 797,65 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 18.1.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava sprchové hlavice | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 033,19 Kč | 8 033,19 Kč | 8 033,19 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 6.1.2021 | |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování monitorovací zprávy ,, Regenerace parku v Horních Beřkovicích" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 26.1.2021 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 16.12.2020 | 31.12.2020 | 8.1.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 367,19 Kč | 367,19 Kč | 367,19 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 675,00 Kč | 37 675,00 Kč | 37 675,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 905,00 Kč | 23 905,00 Kč | 23 905,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.1.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | 10.12.2020 |
ELBES PRAHA, spol. s r.o. | Oprava EPS | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 900,20 Kč | 18 900,20 Kč | 18 900,20 Kč | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 26.1.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 718,43 Kč | 46 718,43 Kč | 51 390,27 Kč | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 18.1.2021 | 17.12.2020 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomat Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 969,60 Kč | 6 969,60 Kč | 6 969,60 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | |
EUROPE TRUCK Corp, s.r.o. | Přeprava stavebního stroje | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 6.1.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 15.12.2020 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 14.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 6.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 6.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 18.12.2020 | 18.12.2020 | 6.1.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 676,09 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč | 106 402,66 Kč | 117 043,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | 31.12.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 775,18 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč | 3 865,39 Kč | 4 252,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | 31.12.2020 |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 085,00 Kč | 14 085,00 Kč | 14 085,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře, sádra, mřížka větrací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 201,20 Kč | 13 728,45 Kč | 13 728,45 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
COLORWAY | Barva syntetická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Folie - poporukáv PE/malý skleník - zakrytí kolektru | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 104,50 Kč | 104,50 Kč | 104,50 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 14.1.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 350,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 14 350,00 Kč | 14 350,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 2 511,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 202,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 807,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 512,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 021,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 310,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 44 364,13 Kč | 44 364,13 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 1.2.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | potraviny - balíčky | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 511,03 Kč | 2 511,03 Kč | 2 511,03 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 4.2.2021 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 165,30 Kč | 4 165,30 Kč | 4 165,30 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 17.2.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 116,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 034,60 Kč | 7 150,85 Kč | 7 150,85 Kč | 30.1.2021 | 2.2.2021 | 10.2.2021 | |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2021, Zákovník Práce s kom. 2021 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 786,00 Kč | 1 786,00 Kč | 1 786,00 Kč | 2.2.2021 | 2.2.2021 | 12.2.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.1.2021 | 2.2.2021 | 10.2.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 01/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 855,00 Kč | 22 855,00 Kč | 22 855,00 Kč | 2.2.2021 | 2.2.2021 | 17.2.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 812,00 Kč | 44 812,00 Kč | 44 812,00 Kč | 31.1.2021 | 2.2.2021 | 12.2.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 213,34 Kč | 213,34 Kč | 213,34 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 17.2.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 630,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 483,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 432,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 294,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 26 470,70 Kč | 26 470,70 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 4.2.2021 | |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | Agregované výkony rok 2020 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 17 487,68 Kč | 17 487,68 Kč | 17 487,68 Kč | 29.12.2020 | 31.12.2020 | 4.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 449,71 Kč | 449,71 Kč | 494,68 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | 29.12.2020 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.12. - 31.12.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 118,58 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 160,93 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 163,96 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 359,60 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,91 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 199,65 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 762,83 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 468,90 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 193,60 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 411 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 442 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 412 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 453 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 422 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 472 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 432 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč celkem 0,00 Kč | 14 676,97 Kč | 14 676,97 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 163,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 500,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 674,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 26 338,58 Kč | 29 371,65 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | 31.12.2020 |
TZB Kladno s.r.o. | Servis Bosch | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 55 854,00 Kč | 55 854,00 Kč | 55 854,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
Biotherapy Czech s.r.o. | Kontrola BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 31.12.2020 | 29.12.2020 | 1.2.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2020 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 854,41 Kč | 5 854,41 Kč | 5 854,41 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení J/K | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 15 500,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 933,60 Kč | 53 433,60 Kč | 53 433,60 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - prosinec | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 |