2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 238,43 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 344,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 122 639,55 Kč | 122 639,55 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK odsávačky Aspeed profesional | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 750,00 Kč | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 836,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 836,35 Kč | 3 119,99 Kč | 2.2.2021 | 3.2.2021 | 17.2.2021 | 2.2.2021 |
INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard - odpady | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 17.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 858,04 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 3 948,10 Kč | 4 343,00 Kč | 29.1.2021 | 3.2.2021 | 17.2.2021 | 29.1.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 192 956,24 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,86 Kč | 65 682,65 Kč | 72 251,00 Kč | 29.1.2021 | 3.2.2021 | 17.2.2021 | 29.1.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 371,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 2 371,00 Kč | 2 371,00 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 23.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
DAER s.r.o. | geotextilie | celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 4.2.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.1.2021 | 4.1.2021 | 1.2.2021 | |
Bachsystems, s.r.o. | NPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.1.2021 | 4.1.2021 | 4.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 435,83 Kč | 11 435,83 Kč | 11 435,83 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 1.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 928,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 8 928,10 Kč | 9 820,91 Kč | 4.1.2021 | 6.1.2021 | 4.2.2021 | 4.1.2021 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 773,96 Kč | 6 773,96 Kč | 6 773,96 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 10.2.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 574,89 Kč | 17 574,89 Kč | 17 574,89 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 23.2.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 745,24 Kč | 8 745,24 Kč | 8 745,24 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 23.2.2021 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 875,00 Kč | 17 875,00 Kč | 17 875,00 Kč | 4.2.2021 | 4.2.2021 | 23.2.2021 | |
COLORWAY | barvy, válečky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč | 28.1.2021 | 3.2.2021 | 12.2.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 704,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 9 354,60 Kč | 11 220,07 Kč | 3.2.2021 | 5.2.2021 | 19.2.2021 | 3.2.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 845,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 7 845,00 Kč | 7 845,00 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 26.2.2021 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení - Změny v odpadové legislativě 2021 | celkem 4 096,00 Kč | 4 096,00 Kč | 4 096,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 4.2.2021 | |
Nářadí PROFES CZ s.r.o. | Záloha- kombinované kladivo | celkem 14 690,00 Kč | 14 690,00 Kč | 14 690,00 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 12.2.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Sýkorová Edita | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 15.2.-18.2.2021 Veselá Blanka | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 15.2.-18.2.2021 Floriánová Eva | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 15.2.-18.2.2021 Rariková Dana | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 15.2.-18.2.2021 Fričová Martina | celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.2.2021 | |
F I L C, s.r.o. | nábalová plsť | celkem 4 970,00 Kč | 4 970,00 Kč | 4 970,00 Kč | 12.2.2021 | 15.2.2021 | 19.2.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | VPO - daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 4.2.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 116,00 Kč | 3 116,00 Kč | 3 116,00 Kč | 6.1.2021 | 7.1.2021 | 19.2.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázový ručník papírový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 5.1.2021 | 7.1.2021 | 4.2.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 133,27 Kč | 11 133,27 Kč | 11 133,27 Kč | 5.1.2021 | 7.1.2021 | 4.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 307,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 307,30 Kč | 2 538,03 Kč | 5.1.2021 | 7.1.2021 | 4.2.2021 | 5.1.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 277,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 22 277,39 Kč | 25 619,00 Kč | 5.1.2021 | 7.1.2021 | 4.2.2021 | 5.1.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 213,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,53 Kč | 7 213,04 Kč | 8 295,00 Kč | 5.1.2021 | 7.1.2021 | 4.2.2021 | 5.1.2021 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 760,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 433,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 322,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 933,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 768,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 23 219,65 Kč | 23 219,65 Kč | 21.1.2021 | 21.1.2021 | 23.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 867,49 Kč | 9 867,49 Kč | 9 867,49 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 4.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 089,61 Kč | 7 089,61 Kč | 7 089,61 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 4.2.2021 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 637,42 Kč | 11 637,42 Kč | 11 637,42 Kč | 22.1.2021 | 25.1.2021 | 19.2.2021 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 908,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 908,35 Kč | 2 194,60 Kč | 20.1.2021 | 22.1.2021 | 1.2.2021 | 20.1.2021 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 590,70 Kč | 10 590,70 Kč | 10 590,70 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 26.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 350,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 28 350,00 Kč | 28 350,00 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 23.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 371,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 10 372,00 Kč | 10 372,00 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 26.2.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 714,47 Kč | 3 714,47 Kč | 3 714,47 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 23.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 346,24 Kč | 1 346,24 Kč | 1 346,24 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 23.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 768,45 Kč | 3 768,45 Kč | 3 768,45 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 17.2.2021 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | předplatné - Účetní souvztažnosti přísp. organizace | celkem 2 686,00 Kč | 2 686,00 Kč | 2 686,00 Kč | 16.2.2021 | 16.2.2021 | 17.2.2021 | |
Zásobování a.s. | elektrospotřebiče, křeslo kancelářské | celkem 16 150,00 Kč | 16 150,00 Kč | 16 150,00 Kč | 8.2.2021 | 17.2.2021 | 19.2.2021 | |
Alza.cz a.s. | adaptér bluetooth | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 687,00 Kč | 687,00 Kč | 687,00 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 19.2.2021 | |
Zásobování a.s. | rychlovarné konvice, vědra pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 3 399,00 Kč | 17.2.2021 | 18.2.2021 | 22.2.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | VPO - Poplatek za uveřejnění formulářů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 4 537,50 Kč | 4 537,50 Kč | 4 537,50 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 1.2.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 428,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 11 428,00 Kč | 11 428,00 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 4.2.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 344,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 1.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 695,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 40 696,00 Kč | 40 696,00 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 1.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 021,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 022,00 Kč | 3 022,00 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 1.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 176,12 Kč | 5 176,12 Kč | 5 176,12 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 1.2.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 442,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 442,41 Kč | 1 586,66 Kč | 21.1.2021 | 25.1.2021 | 19.2.2021 | 22.1.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 10,50 Kč | 11,55 Kč | 21.1.2021 | 25.1.2021 | 19.2.2021 | 22.1.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 21.1.2021 | 25.1.2021 | 1.2.2021 | |
Inter Cars ČR s.r.o. | uvedení zařízení do provozu, hydraulický olej | 518 10020 721 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 10 938,40 Kč | 10 938,40 Kč | 10 938,40 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 4.2.2021 | |
LATISK s.r.o. | Štítky-Dl-bond deska - ZK490 údržba zeleně v parku | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 571,00 Kč | 571,00 Kč | 571,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 17.2.2021 | |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 350,00 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 150,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | |
Vladimír Paneš-Elektro | diagnostika poruchy myčky 411/1B - nerentabilnost opravy | 511 03001 411 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 311,64 Kč | 1 311,64 Kč | 1 311,64 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 293,64 Kč | 4 293,64 Kč | 4 293,64 Kč | 4.2.2021 | 4.2.2021 | 19.2.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 838,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 854,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 5 693,16 Kč | 6 718,38 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | 17.2.2021 | 2.2.2021 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 1.2.2021 | 5.2.2021 | 17.2.2021 | 1.2.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 3.2.2021 | 5.2.2021 | 12.2.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 300,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 023,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč | 4 324,30 Kč | 5 034,38 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | 17.2.2021 | 2.2.2021 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 17.2.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 01/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 215,76 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 20 155,77 Kč | 20 155,77 Kč | 5.2.2021 | 5.2.2021 | 23.2.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 691,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 454,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 9 145,20 Kč | 10 784,21 Kč | 2.2.2021 | 5.2.2021 | 17.2.2021 | 2.2.2021 |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 924,02 Kč 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 924,02 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 924,02 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 924,01 Kč | 3 696,07 Kč | 3 696,07 Kč | 31.1.2021 | 4.2.2021 | 19.2.2021 | |
MG MOTOR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 149,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 65 000,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 65 148,71 Kč | 65 180,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 17.2.2021 | 3.2.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné IlI. dekáda 01/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 046,00 Kč | 3 046,00 Kč | 3 046,00 Kč | 3.2.2021 | 8.2.2021 | 17.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 938,12 Kč | 16 938,12 Kč | 16 938,12 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 1.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 350,13 Kč | 6 350,13 Kč | 6 350,13 Kč | 8.1.2021 | 8.1.2021 | 1.2.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 498,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 229,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 019,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 19 126,80 Kč | 19 126,80 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 10.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 880,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 535,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 808,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 106 225,01 Kč | 117 413,29 Kč | 7.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | 8.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 708,00 Kč | 708,00 Kč | 778,80 Kč | 7.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | 5.1.2021 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč | 8.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | 8.1.2021 |
LATISK s.r.o. | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 085,00 Kč | 3 085,00 Kč | 3 085,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 23.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 083,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 17 083,14 Kč | 17 083,14 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 12.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 843,45 Kč | 1 843,45 Kč | 1 843,45 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 12.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 251,42 Kč | 2 251,42 Kč | 2 251,42 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 10.2.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION 1, DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 21.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 636,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,44 Kč | 1 636,80 Kč | 1 980,53 Kč | 21.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | 21.1.2021 |
SHOPARAMEDIK | PZT | 132 01000 - léky; celkem 240,10 Kč | 240,10 Kč | 290,52 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | 22.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 235,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 4 235,50 Kč | 4 659,05 Kč | 8.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | 8.1.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 173,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 14 174,00 Kč | 14 174,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 1.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 531,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 4 532,00 Kč | 4 532,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 514,04 Kč | 14 514,04 Kč | 14 514,04 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 829,00 Kč | 829,00 Kč | 829,00 Kč | 11.1.2021 | 12.1.2021 | 26.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 504,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 504,60 Kč | 3 855,06 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 10.2.2021 | 12.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 715,10 Kč | 715,10 Kč | 786,61 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 1.2.2021 | 12.1.2021 |
NTT Czech Republic s.r.o. | WEBEX licence na 1 rok | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 786,10 Kč | 15 786,10 Kč | 15 786,10 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 |