Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 401-500 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
COLORWAYBarvy, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč
25 700,00 Kč25 700,00 Kč25.3.20253.4.20254.4.2025
ADASI MoravaZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč
2 159,85 Kč2 159,85 Kč1.4.20253.4.20258.4.2025
Hana Kašpárek VyšínskáVystoupení skupiny Ondřej Fencl a Hromosvod 2.4.2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč2.4.20253.4.202510.4.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 3/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč
21 857,50 Kč21 857,50 Kč2.4.20253.4.202510.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč1.4.20253.4.202529.4.20252.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 345,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
11 345,39 Kč12 706,84 Kč1.4.20253.4.202529.4.20252.4.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč2.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Železářství Homolka s.r.o.Kotouče řezné, brusné, štítky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 891,00 Kč
1 891,00 Kč1 891,00 Kč3.4.20253.4.20257.4.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 416,00 Kč
48 416,00 Kč48 416,00 Kč31.3.20252.4.20258.4.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč
538 100,31 Kč444 711,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč
538 100,31 Kč444 711,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy B511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč
95 915,62 Kč79 269,10 Kč30.3.20252.4.202524.4.202530.3.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 873,14 Kč
503 00000 730 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
29 873,12 Kč29 873,12 Kč31.3.20252.4.202524.4.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.4.20252.4.20258.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč
17 275,72 Kč17 275,72 Kč10.4.20252.4.202515.4.2025
CINEMARTpůjčovné filmu Sladký život BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč2.4.20252.4.20258.4.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 3/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.4.20252.4.202524.4.2025
LIMPA s.r.o.ZK587 - terasa budovy G betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 042,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 042,00 Kč
11 042,00 Kč11 042,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 03/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.3.20252.4.202529.4.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 28.3.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.20252.4.202529.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 446,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 446,50 Kč2 740,08 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,86 Kč
331,86 Kč371,68 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 756,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 756,86 Kč1 967,69 Kč1.4.20252.4.20258.4.202525.3.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 875,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 640,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
9 515,00 Kč11 164,40 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Mgr. Radek Jankůvýroba prvků orientačního systému416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 3 224,65 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 3 224,65 Kč
3 224,65 Kč3 224,65 Kč1.4.20252.4.20254.4.2025
Univerzita Karlovakurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč20.3.20252.4.202510.4.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 925,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 925,00 Kč2 925,00 Kč2.4.20252.4.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 204,55 Kč
22 204,55 Kč22 204,55 Kč2.4.20252.4.202529.4.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč
351,58 Kč351,58 Kč28.3.20252.4.202510.4.2025
Ministerstvo zdravotnictvíNákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2026"381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 950,08 Kč
6 950,08 Kč6 950,08 Kč2.4.20252.4.202512.5.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč
120 770,00 Kč120 770,00 Kč1.4.20251.4.202510.4.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.20251.4.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč8.4.20251.4.20258.4.20258.4.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč
684 633,70 Kč565 812,97 Kč1.4.20251.4.202522.4.20251.4.2025
SEND Předplatné sropředplatné časopisu Florence od 3/2025 celkem 450,00 Kč
450,00 Kč450,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková celkem 37 500,00 Kč
37 500,00 Kč37 500,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč
8 527,68 Kč8 527,68 Kč1.4.20251.4.202529.4.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč
25 779,60 Kč25 779,60 Kč1.4.20251.4.202515.4.2025
COLORWAYbarvy, folie, tmely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 730,00 Kč
5 730,00 Kč5 730,00 Kč31.3.20251.4.20258.4.2025
Trefavozík plošinový nerezový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 615,89 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,80 Kč
155 615,09 Kč174 289,00 Kč31.3.20251.4.202524.4.202531.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 110 677,41 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč
70 498,14 Kč78 958,00 Kč31.3.20251.4.202524.4.202531.3.2025
ATEX spol. s r.o.křeslový a židlový píst, kolečka pogumovaná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,90 Kč
2 286,90 Kč2 286,90 Kč28.3.20251.4.20258.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK530- materiál na stavbu studny v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 959,36 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 959,36 Kč
1 959,36 Kč1 959,36 Kč31.3.20251.4.202516.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 4/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 606 487,60 Kč
606 487,60 Kč733 850,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.20251.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 4/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč
33 429,75 Kč40 450,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.20251.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 352 975,21 Kč
352 975,21 Kč427 100,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.20251.4.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 3/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.3.20251.4.202524.4.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 03/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 118,70 Kč
118,70 Kč118,70 Kč31.3.20251.4.202524.4.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.4.20251.4.202524.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení multicentrum513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 193,00 Kč
3 193,00 Kč3 193,00 Kč27.3.20251.4.202522.4.2025
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí 2.Q/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.4.20251.4.202515.4.2025
LKQ CZ s.r.o.oprava IVECO a sanity511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 373,00 Kč
4 373,00 Kč4 373,00 Kč31.3.20251.4.202510.4.2025
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí roku 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20251.4.202529.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 455,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 608,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 934,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
72 997,57 Kč72 997,57 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
88 825,96 Kč88 825,96 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.4.20251.4.202516.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 4/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč1.4.20251.4.202516.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -4/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč1.4.20251.4.202516.4.2025
Tomáš Kraupner-juniorVýroba klíčů, stř. 771, 452518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 180,00 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 090,00 Kč
3 270,00 Kč3 270,00 Kč1.4.20251.4.20253.4.2025
MEDITECHPZT132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 792,00 Kč7.3.20251.4.20257.5.20257.3.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 3/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic - 12 měsíců celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč31.3.202531.3.202515.4.2025
Martin FialaPozáruční oprava myčky, strř. 491/1A511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 270,50 Kč
1 270,50 Kč1 270,50 Kč27.3.202531.3.20258.4.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč
11 500,00 Kč12 880,00 Kč28.3.202531.3.20258.4.202528.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 289,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 289,15 Kč1 443,85 Kč28.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.3.202531.3.202515.4.202519.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 384,55 Kč1 550,70 Kč22.3.202531.3.202515.4.202518.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
78 572,04 Kč88 232,74 Kč22.3.202531.3.202515.4.202524.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
476,30 Kč533,46 Kč29.3.202531.3.202524.4.202526.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 085,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 669,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč
69 754,81 Kč78 185,62 Kč29.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč30.3.202531.3.202524.4.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.čištění filtru IVECO511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč25.3.202531.3.202522.4.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 35 090,00 Kč
35 090,00 Kč35 090,00 Kč28.3.202531.3.202524.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Mythic511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 539,64 Kč
9 539,64 Kč9 539,64 Kč28.3.202531.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 353,46 Kč6 353,46 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 257,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 257,56 Kč7 257,56 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
106 311,41 Kč106 311,41 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
MANSWELT, a.s.Vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 979,01 Kč
979,01 Kč979,01 Kč30.3.202531.3.20258.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotva chemická, tmel akryl, dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 724,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,59 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -159,14 Kč
2 864,70 Kč2 864,70 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 106,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 816,76 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 976,05 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 149,96 Kč
23 049,76 Kč23 049,76 Kč31.3.202531.3.202513.5.2025
Požární dveřní servis, s.r.o.Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč
1 127 856,73 Kč932 113,00 Kč28.3.202528.3.202511.4.202528.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP control, creatinine, gamma-GT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 556,82 Kč
22 556,82 Kč22 556,82 Kč27.3.202528.3.20258.4.2025
Profi DDD s.r.o.dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč
3 158,10 Kč3 158,10 Kč28.3.202528.3.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 881,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
881,74 Kč987,55 Kč27.3.202528.3.20258.4.202527.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 454,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 454,20 Kč4 988,70 Kč27.3.202528.3.202522.4.202527.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč
783,30 Kč877,30 Kč27.3.202528.3.202522.5.202527.3.2025
Démos trade, a.s.suky dřevěné, háčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč
1 583,00 Kč1 583,00 Kč25.3.202527.3.202515.4.2025
Zobrazeno 401-500 z 23 028 záznamů.