2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORWAY | Barvy, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25.3.2025 | 3.4.2025 | 4.4.2025 | |
ADASI Morava | ZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 8.4.2025 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | Vystoupení skupiny Ondřej Fencl a Hromosvod 2.4.2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 3/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 345,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 11 345,39 Kč | 12 706,84 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče řezné, brusné, štítky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 891,00 Kč | 1 891,00 Kč | 1 891,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 7.4.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 416,00 Kč | 48 416,00 Kč | 48 416,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Jiří Novotný | výměna zásobníku TUV v kotelně budovy B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč | 95 915,62 Kč | 79 269,10 Kč | 30.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 30.3.2025 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 873,14 Kč 503 00000 730 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 873,12 Kč | 29 873,12 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 10.4.2025 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | |
CINEMART | půjčovné filmu Sladký život BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 3/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK587 - terasa budovy G betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 042,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 042,00 Kč | 11 042,00 Kč | 11 042,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 03/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 28.3.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 446,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 446,50 Kč | 2 740,08 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,86 Kč | 331,86 Kč | 371,68 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 756,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 756,86 Kč | 1 967,69 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 875,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 640,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 9 515,00 Kč | 11 164,40 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Mgr. Radek Janků | výroba prvků orientačního systému | 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 3 224,65 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 3 224,65 Kč | 3 224,65 Kč | 3 224,65 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 4.4.2025 | |
Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 20.3.2025 | 2.4.2025 | 10.4.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 925,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 925,00 Kč | 2 925,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč | 351,58 Kč | 351,58 Kč | 28.3.2025 | 2.4.2025 | 10.4.2025 | |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2026" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 950,08 Kč | 6 950,08 Kč | 6 950,08 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 12.5.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč | 120 770,00 Kč | 120 770,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 10.4.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 1.4.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 8.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 8.4.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč | 684 633,70 Kč | 565 812,97 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 22.4.2025 | 1.4.2025 |
SEND Předplatné sro | předplatné časopisu Florence od 3/2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková | celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 29.4.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč | 25 779,60 Kč | 25 779,60 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | |
COLORWAY | barvy, folie, tmely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 730,00 Kč | 5 730,00 Kč | 5 730,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Trefa | vozík plošinový nerezový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 615,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,80 Kč | 155 615,09 Kč | 174 289,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 110 677,41 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč | 70 498,14 Kč | 78 958,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
ATEX spol. s r.o. | křeslový a židlový píst, kolečka pogumovaná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 28.3.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK530- materiál na stavbu studny v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 959,36 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 959,36 Kč | 1 959,36 Kč | 1 959,36 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 606 487,60 Kč | 606 487,60 Kč | 733 850,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | 1.4.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč | 33 429,75 Kč | 40 450,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | 1.4.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 4/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 352 975,21 Kč | 352 975,21 Kč | 427 100,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 1.4.2025 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 3/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 03/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 118,70 Kč | 118,70 Kč | 118,70 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 27.3.2025 | 1.4.2025 | 22.4.2025 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí 2.Q/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | oprava IVECO a sanity | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 10.4.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí roku 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 29.4.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 455,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 608,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 934,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 72 997,57 Kč | 72 997,57 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 88 825,96 Kč | 88 825,96 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 4/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -4/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | Výroba klíčů, stř. 771, 452 | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 180,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 090,00 Kč | 3 270,00 Kč | 3 270,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 3.4.2025 | |
MEDITECH | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 792,00 Kč | 7.3.2025 | 1.4.2025 | 7.5.2025 | 7.3.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 3/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic - 12 měsíců | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | |
Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, strř. 491/1A | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 27.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 28.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 289,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 289,15 Kč | 1 443,85 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 384,55 Kč | 1 550,70 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 18.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 78 572,04 Kč | 88 232,74 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 476,30 Kč | 533,46 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 26.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 085,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 669,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč | 69 754,81 Kč | 78 185,62 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 30.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | čištění filtru IVECO | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 25.3.2025 | 31.3.2025 | 22.4.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody | 518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Mythic | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 539,64 Kč | 9 539,64 Kč | 9 539,64 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 353,46 Kč | 6 353,46 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 257,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 257,56 Kč | 7 257,56 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 106 311,41 Kč | 106 311,41 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
MANSWELT, a.s. | Vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 979,01 Kč | 979,01 Kč | 979,01 Kč | 30.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, tmel akryl, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 724,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,59 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -159,14 Kč | 2 864,70 Kč | 2 864,70 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 106,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 816,76 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 976,05 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 149,96 Kč | 23 049,76 Kč | 23 049,76 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 13.5.2025 | |
Požární dveřní servis, s.r.o. | Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč | 1 127 856,73 Kč | 932 113,00 Kč | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 11.4.2025 | 28.3.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP control, creatinine, gamma-GT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 556,82 Kč | 22 556,82 Kč | 22 556,82 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 8.4.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 24.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 881,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 881,74 Kč | 987,55 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 8.4.2025 | 27.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 454,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 454,20 Kč | 4 988,70 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 22.4.2025 | 27.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 22.5.2025 | 27.3.2025 |
Démos trade, a.s. | suky dřevěné, háčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 |