Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22077

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 02 01
18 69
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 401-500 z 22 077 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 889,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 893,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč
49 834,28 Kč49 834,28 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,00 Kč
19 010,00 Kč19 010,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 12/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
LKQ CZ s.r.o.trubka, válec spojkový, lepidlo, cívka, koberce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 918,09 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 861,91 Kč
5 780,00 Kč5 780,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
124 476,68 Kč139 414,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 92 140,25 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
51 961,60 Kč58 197,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 935,17 Kč
17 935,17 Kč17 935,17 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč
81 005,09 Kč81 005,09 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Nemocnice Na Homolceagregované výkony 1-11/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč
487,00 Kč487,00 Kč31.12.202423.1.202529.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 794,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -150,53 Kč
18 643,74 Kč18 643,74 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 12/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,38 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,93 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 533,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,88 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 191,01 Kč6 191,01 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.144389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 364 875,39 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
31 732,09 Kč35 540,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.259389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 97 859,30 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
15 358,88 Kč17 202,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.262389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 103 075,40 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 28 716,93 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
28 666,92 Kč32 107,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
TRIKVERTA s.r.o.roční provoz on-line sstému měření v bytovém objektu V Sídlišti 144518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 488,56 Kč
2 488,56 Kč2 488,56 Kč31.12.202431.12.202415.1.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 12.12.2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 12/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 12/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč
21 857,50 Kč21 857,50 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 12/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.202531.12.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč
511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.12.20243.1.202523.1.202531.12.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč
511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.12.20243.1.202523.1.202531.12.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 030,48 Kč
20 779,92 Kč20 779,92 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
106 977,56 Kč106 977,56 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 12/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,87 Kč
2 520,87 Kč2 520,87 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 869,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 921,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 748,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 828,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 997,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 159,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 090,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 458,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 443,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 093,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
140 729,00 Kč140 729,00 Kč31.12.202431.12.20246.1.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouagregované výkony k 30.6.2024518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 956,84 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 325,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 332,80 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 286,56 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 902,72 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 67,94 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 234,34 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 289,38 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 354,84 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 122,56 Kč
17 872,98 Kč17 872,98 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 105 614,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
125 761,35 Kč125 761,35 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,54 Kč
7 990,54 Kč7 990,54 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 655,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
1 655,00 Kč1 655,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
100 278,00 Kč100 278,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 560,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 560,13 Kč5 560,13 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 12/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 404,00 Kč
1 404,00 Kč1 404,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 347,33 Kč
3 347,33 Kč3 749,01 Kč30.12.202431.12.202413.1.202530.12.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 466,00 Kč
49 466,00 Kč49 466,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Kopřiva fire, s.r.o.hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč
98 000,00 Kč98 000,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Pavel Hanzlíkměření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Neuromedis, s.r.o.BTK EEG systému NMS518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 769,00 Kč
10 769,00 Kč10 769,00 Kč30.12.202431.12.202416.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 336,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 943,70 Kč
35 280,18 Kč35 280,18 Kč30.12.202430.12.20246.1.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Větrací mřížky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 869,25 Kč
869,25 Kč869,25 Kč28.12.202431.12.20248.1.2025
Roman ChmelařOprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč
99 838,00 Kč99 838,00 Kč27.12.202431.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 41 140,00 Kč
41 140,00 Kč41 140,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 12/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 350,00 Kč
42 350,00 Kč42 350,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 12/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 695,00 Kč
35 695,00 Kč35 695,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 531,20 Kč
531,20 Kč531,20 Kč26.12.202431.12.202413.1.2025
Rostislav Kořínekodtah sanitky518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 990,84 Kč
7 990,84 Kč7 990,84 Kč23.12.202431.12.202415.1.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 853,70 Kč
10 853,70 Kč10 853,70 Kč23.12.202427.12.202420.1.2025
ZONT s.r.o.Oprava IP kamery na oddělení 4A - observace511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 118,00 Kč
5 118,00 Kč5 118,00 Kč23.12.202423.12.202413.1.2025
Jaroslav SchönfelderDoprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
JIP VÝCHODOČESKÁBalíčky s ovocem pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 8 502,00 Kč
8 502,00 Kč8 502,00 Kč23.12.202431.12.20248.1.2025
Jaroslav Schönfeldersmrkové fošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč
89 022,12 Kč89 022,12 Kč23.12.202423.12.202416.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 678,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 962,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
38 641,28 Kč38 641,28 Kč23.12.202423.12.20246.1.2025
Ivana Benedetta Prejzovározpočet na akci : Budova H, vnitřní vodovod a ústřední vytápění518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč23.12.202431.12.202413.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 400,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
7 401,00 Kč7 401,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 260,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
92 261,00 Kč92 261,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 826,22 Kč
5 826,22 Kč5 826,22 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 794,81 Kč
794,81 Kč794,81 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
18 748,80 Kč18 748,80 Kč23.12.202423.12.20246.1.2025
MANSWELT, a.s.vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 135,91 Kč
135,91 Kč135,91 Kč23.12.202427.12.20246.1.2025
Fojtův komorní sbor z.s.Vystoupení Fojtova komorního sboru 10.12.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč23.12.202431.12.202420.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 160 234,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 534,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,13 Kč
161 768,68 Kč181 318,99 Kč22.12.202431.12.202416.1.202520.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 153,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 153,90 Kč1 292,37 Kč22.12.202431.12.202416.1.202519.12.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 190,75 Kč1 333,64 Kč22.12.202431.12.202416.1.202518.12.2024
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o.Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - podzim 2024518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 556 924,00 Kč
556 924,00 Kč556 924,00 Kč22.12.202423.12.20246.1.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 980,58 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 671,18 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 327,19 Kč
518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,05 Kč
8 039,00 Kč8 039,00 Kč22.12.202427.12.202430.1.2025
Alza.cz a.s.dary 461/6C - krmení pro kočky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč
867,00 Kč867,00 Kč21.12.202427.12.20246.1.2025
ELKOV elektro a.s.Kryty na jističe111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 252,00 Kč
252,00 Kč252,00 Kč21.12.202422.1.202514.2.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikoustáž 1.1.2025 -28.2.2025 MUDr. Husák Vojtěch549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč20.12.202420.12.202423.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.Vánoční balíčky pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč
11 620,00 Kč11 620,00 Kč20.12.202431.12.20248.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 606,03 Kč
3 606,03 Kč4 038,75 Kč20.12.202431.12.20248.1.202520.12.2024
Ložiska Mělník s.r.o.ložiska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 034,00 Kč
3 314,00 Kč3 314,00 Kč20.12.202431.12.20246.1.2025
SEKK spol. s r.o.Analýzy, screening, krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 701,76 Kč
18 701,76 Kč18 701,76 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
Rozenberg VincencMontáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč
90 665,30 Kč74 930,00 Kč20.12.202420.12.202416.1.202520.12.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava oplechování bytových domů čp. 158-159511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 540,79 Kč
381 405,69 Kč340 540,79 Kč20.12.202420.12.202416.1.202520.12.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce, deratizace - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč20.12.202420.12.202416.1.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 377,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 684,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 325,39 Kč
72 002,10 Kč72 002,10 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 047,71 Kč
7 047,71 Kč7 047,71 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
SEGAS-OIL s.r.o.kontrola a údržba kotlů, kalibrace čidel511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 166 035,00 Kč
200 902,35 Kč166 035,00 Kč20.12.202423.12.20246.1.202520.12.2024
MM-PRAHA s.r.o.úklid odd. 4A518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 19 200,00 Kč
23 232,00 Kč19 200,00 Kč20.12.202423.12.202415.1.202520.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 044,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 044,57 Kč10 044,57 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
SEGAS-OIL s.r.o.OPK, kontrola PZ, revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 47 505,00 Kč
47 505,00 Kč47 505,00 Kč20.12.202423.12.20246.1.2025
FEBA manipulační technika spolotočná kolečka k vozíku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 808,00 Kč
2 808,00 Kč2 808,00 Kč19.12.202420.12.202423.12.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 28 611,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
30 519,00 Kč36 756,27 Kč19.12.202419.12.202427.12.202418.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 52 871,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
52 871,84 Kč59 216,46 Kč19.12.202423.12.202427.12.202419.12.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč
535,00 Kč647,35 Kč19.12.20243.1.20258.1.202519.12.2024
Karmastav s.r.o.Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč
13 650,00 Kč13 650,00 Kč19.12.202419.12.202416.1.2025
Igefa Ústí, s. r. o.vědro a tyč na mop k úklidovému vozíku, utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 957,24 Kč
2 957,24 Kč2 957,24 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 436,22 Kč
18 436,22 Kč18 436,22 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
3 278,00 Kč3 278,00 Kč19.12.202419.12.20246.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,91 Kč
4 711,91 Kč4 711,91 Kč19.12.202419.12.20246.1.2025
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč
3 489,00 Kč3 489,00 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Total protein plus, ise calibrator solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 291,72 Kč
11 291,72 Kč11 291,72 Kč19.12.202420.12.20246.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč
935,33 Kč935,33 Kč19.12.202420.12.20246.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč19.12.202420.12.20246.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč
935,33 Kč935,33 Kč19.12.202420.12.20246.1.2025
Zobrazeno 401-500 z 22 077 záznamů.