2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2021 - 2022 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 212 511,69 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 212 511,69 Kč | 425 023,38 Kč | 425 023,38 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 4.2.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 231,00 Kč | 2 231,00 Kč | 2 231,00 Kč | 13.1.2021 | 13.1.2021 | 10.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 166,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 166,11 Kč | 14 166,11 Kč | 13.1.2021 | 13.1.2021 | 1.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 742,83 Kč | 7 742,83 Kč | 7 742,83 Kč | 13.1.2021 | 13.1.2021 | 4.2.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 402,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 571,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 454,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 105,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 956,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 33 490,07 Kč | 33 490,07 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 10.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 600,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 984,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 782,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 87 367,61 Kč | 96 929,69 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 19.2.2021 | 25.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 973,53 Kč | 26 973,53 Kč | 29 670,88 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 19.2.2021 | 22.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 973,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 1 973,50 Kč | 2 170,85 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 19.2.2021 | 21.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 328,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 328,06 Kč | 2 560,87 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 19.2.2021 | 22.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 225,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 225,60 Kč | 2 448,16 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 26.2.2021 | 26.1.2021 |
HIPPO spol. s. r. o. | Instalace a konfigurace databázového serveru | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 23.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 654,00 Kč | 4 654,00 Kč | 9.2.2021 | 9.2.2021 | 26.2.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 597,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 187,65 Kč | 7 785,27 Kč | 7 785,27 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 639,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 639,81 Kč | 20 639,81 Kč | 9.2.2021 | 9.2.2021 | 26.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 031,77 Kč | 7 031,77 Kč | 7 031,77 Kč | 9.2.2021 | 9.2.2021 | 19.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 865,30 Kč | 1 865,30 Kč | 1 865,30 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 23.2.2021 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání , - Ošetřovatelská péče v psychiatrii - Atest. zk. 22.2.-25.2.2021 Ježková Alena, Nejmanová Lenka | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 9.2.2021 | 9.2.2021 | 18.2.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 19.2.2021 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 049,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 1 049,18 Kč | 1 269,51 Kč | 12.1.2021 | 13.1.2021 | 10.2.2021 | 12.1.2021 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 495,00 Kč | 2 495,00 Kč | 2 744,50 Kč | 12.1.2021 | 13.1.2021 | 1.2.2021 | 12.1.2021 |
Profi DDD s.r.o. | Nové stanice - nástrahy na hlodavce | 501 97060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 4 660,92 Kč | 4 660,92 Kč | 4 660,92 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 26.2.2021 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 10-12/2020 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 627,00 Kč | 627,00 Kč | 627,00 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 9.2.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | |
Mobler Home s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 371,07 Kč | 25 371,07 Kč | 30 699,00 Kč | 21.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | 21.1.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 9.1.2020-13.1.2021 čp. 259 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 11 039,82 Kč 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem -0,80 Kč | 11 039,02 Kč | 12 143,00 Kč | 21.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | 21.1.2021 |
FRAMART s.r.o. | židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč | 89 761,00 Kč | 89 761,00 Kč | 25.1.2021 | 27.1.2021 | 12.2.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 074,00 Kč | 10 074,00 Kč | 10 074,00 Kč | 26.1.2021 | 27.1.2021 | 26.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 037,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 572,92 Kč | 1 756,96 Kč | 8.2.2021 | 9.2.2021 | 23.2.2021 | 8.2.2021 |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky stavovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 954,81 Kč | 18 954,81 Kč | 18 954,81 Kč | 3.2.2021 | 10.2.2021 | 23.2.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 327,50 Kč | 3 327,50 Kč | 3 327,50 Kč | 10.1.2021 | 10.1.2021 | 26.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 308,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 6 308,90 Kč | 6 939,79 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 23.2.2021 | 9.2.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2021 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 113 121,21 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč | 139 257,21 Kč | 139 257,21 Kč | 31.1.2021 | 11.2.2021 | 26.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 210,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 210,75 Kč | 231,83 Kč | 10.2.2021 | 11.2.2021 | 26.2.2021 | 10.2.2021 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 061,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,62 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 15 061,19 Kč | 18 224,00 Kč | 12.1.2021 | 14.1.2021 | 1.2.2021 | 12.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 079,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 079,55 Kč | 6 687,51 Kč | 13.1.2021 | 14.1.2021 | 10.2.2021 | 13.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 490,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 490,51 Kč | 539,56 Kč | 13.1.2021 | 14.1.2021 | 1.2.2021 | 13.1.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 272,00 Kč | 1 272,00 Kč | 1 272,00 Kč | 13.1.2021 | 14.1.2021 | 26.2.2021 | |
2kR s.r.o. | struny, oleje, svíčky, cívky vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 033,00 Kč | 6 033,00 Kč | 6 033,00 Kč | 13.1.2021 | 14.1.2021 | 1.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 089,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 089,20 Kč | 3 398,12 Kč | 26.1.2021 | 27.1.2021 | 10.2.2021 | 26.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 104,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 10 104,30 Kč | 11 114,73 Kč | 26.1.2021 | 27.1.2021 | 26.2.2021 | 26.1.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 765,18 Kč | 5 765,18 Kč | 6 341,70 Kč | 26.1.2021 | 27.1.2021 | 26.2.2021 | 27.1.2021 |
GETA Centrum s.r.o. | Bezpečnostně technická kontrola sexuologického pletysmografu | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 10.2.2021 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | dílenský vozík s vybavením | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 460,00 Kč | 31 460,00 Kč | 31 460,00 Kč | 26.1.2021 | 27.1.2021 | 10.2.2021 | |
ZONT s.r.o. | analogové telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 334,00 Kč | 8 334,00 Kč | 8 334,00 Kč | 27.1.2021 | 28.1.2021 | 10.2.2021 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony 02/2020-11/2020 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 036,80 Kč | 1 036,80 Kč | 1 036,80 Kč | 26.1.2021 | 27.1.2021 | 10.2.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 13 054,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 13 054,00 Kč | 15 795,34 Kč | 10.2.2021 | 11.2.2021 | 23.2.2021 | 10.2.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), AST (GOT) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 402,99 Kč | 2 402,99 Kč | 2 402,99 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 23.2.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,55 Kč | 15 808,55 Kč | 15 808,55 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 26.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 941,01 Kč | 5 941,01 Kč | 5 941,01 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 23.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 769,24 Kč | 3 769,24 Kč | 3 769,24 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 26.2.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 01/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 257,80 Kč | 1 257,80 Kč | 1 257,80 Kč | 8.2.2021 | 12.2.2021 | 23.2.2021 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | Vaničky zatavovací | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 28 045,69 Kč | 28 045,69 Kč | 28 045,69 Kč | 12.2.2021 | 15.2.2021 | 26.2.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Tablety do myčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 11.1.2021 | 14.1.2021 | 10.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 448,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 23 449,00 Kč | 23 449,00 Kč | 14.1.2021 | 14.1.2021 | 4.2.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 705,00 Kč | 13 705,00 Kč | 13 705,00 Kč | 14.1.2021 | 15.1.2021 | 1.2.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 17 971,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 17 971,60 Kč | 21 745,64 Kč | 13.1.2021 | 15.1.2021 | 1.2.2021 | 13.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 862,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 862,60 Kč | 948,86 Kč | 14.1.2021 | 15.1.2021 | 1.2.2021 | 14.1.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 030,53 Kč | 28 030,53 Kč | 30 833,58 Kč | 14.1.2021 | 15.1.2021 | 10.2.2021 | 15.1.2021 |
OMA CZ, a.s. | zimní směs, fridex, močovina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 445,08 Kč | 4 445,08 Kč | 4 445,08 Kč | 14.1.2021 | 18.1.2021 | 10.2.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | RSP+BTK Konelab 20i | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 25.1.2021 | 28.1.2021 | 10.2.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 631,98 Kč | 19 631,98 Kč | 19 631,98 Kč | 27.1.2021 | 28.1.2021 | 10.2.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 060,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 14 060,00 Kč | 14 060,00 Kč | 28.1.2021 | 28.1.2021 | 26.2.2021 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 783,84 Kč | 7 783,84 Kč | 7 783,84 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 4.2.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 370,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 3 371,00 Kč | 3 371,00 Kč | 28.1.2021 | 28.1.2021 | 17.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 529,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 8 530,00 Kč | 8 530,00 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 12.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 403,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 23 404,00 Kč | 23 404,00 Kč | 28.1.2021 | 28.1.2021 | 17.2.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 695,76 Kč | 15 223,24 Kč | 15 223,24 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 4.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 319,52 Kč | 7 319,52 Kč | 7 319,52 Kč | 28.1.2021 | 28.1.2021 | 17.2.2021 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | Vaničky zatavovací | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 26 846,97 Kč | 26 846,97 Kč | 26 846,97 Kč | 12.2.2021 | 15.2.2021 | 26.2.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 478,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 16 601,06 Kč | 16 601,06 Kč | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 26.2.2021 | |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda personalisty 2021 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 599,00 Kč | 599,00 Kč | 599,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 19.2.2021 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | oprava Iveco | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 625,00 Kč | 6 625,00 Kč | 6 625,00 Kč | 29.1.2021 | 15.2.2021 | 23.2.2021 | |
MANSWELT, a.s. | šrouby,matky,podložky,vrtáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 193,20 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 193,19 Kč | 1 193,19 Kč | 15.2.2021 | 16.2.2021 | 26.2.2021 | |
VRBOVSKÝ s.r.o. | vrtáky,prodloužení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 304,00 Kč | 11 304,00 Kč | 11 304,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | 26.2.2021 | |
Nisa shop s.r.o. | kalhoty montérkové - OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 687,00 Kč | 6 687,00 Kč | 6 687,00 Kč | 10.2.2021 | 17.2.2021 | 23.2.2021 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Motouz, sáčky zip, tasky mikrotenové, fólie smršťovací, sáčky mikrotenové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 416,00 Kč | 3 416,00 Kč | 3 416,00 Kč | 13.1.2021 | 18.1.2021 | 10.2.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 714,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 14 715,00 Kč | 14 715,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 10.2.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 10 259,00 Kč | 10 259,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 10.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 714,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 1 715,00 Kč | 1 715,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 4.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 191,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 192,00 Kč | 5 192,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 4.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 205,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 8 206,00 Kč | 8 206,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 10.2.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 554,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 986,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 259,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 536,53 Kč | 30 536,53 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 26.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 291,32 Kč | 9 291,32 Kč | 9 291,32 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 4.2.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné Il. dekáda 01/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 801,00 Kč | 3 801,00 Kč | 3 801,00 Kč | 22.1.2021 | 28.1.2021 | 5.2.2021 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 02/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | 22.2.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 4.2.2021 | 8.2.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 4.2.2021 | 8.2.2021 |
ALERE s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 11.2.2021 | 16.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 037,91 Kč | 1 037,91 Kč | 1 141,70 Kč | 12.2.2021 | 16.2.2021 | 26.2.2021 | 12.2.2021 |
CHIRONAX - DIZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 200,00 Kč | 23 200,00 Kč | 28 072,00 Kč | 12.2.2021 | 16.2.2021 | 19.2.2021 | 12.2.2021 |
Mobler Home s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 8.2.2021 | 17.2.2021 | 23.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 738,39 Kč | 5 738,39 Kč | 5 738,39 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 26.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 176,80 Kč | 4 176,80 Kč | 4 176,80 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 26.2.2021 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Odměna za právní zastupování | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 26.2.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 779,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 776,13 Kč | 19 555,24 Kč | 19 555,24 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 1.2.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,58 Kč | 4 118,58 Kč | 4 118,58 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 4.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 474,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 474,58 Kč | 3 474,58 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 4.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 998,37 Kč | 8 998,37 Kč | 8 998,37 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 4.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 928,59 Kč | 3 928,59 Kč | 3 928,59 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 1.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 442,38 Kč | 8 442,38 Kč | 8 442,38 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 1.2.2021 |