2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATECH s.r.o. | oprava točny koše na plošině Genie | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 32 646,37 Kč | 32 646,37 Kč | 32 646,37 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 4.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 02/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 697 066,12 Kč | 697 066,12 Kč | 843 450,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | 15.2.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 70 371,90 Kč | 70 371,90 Kč | 85 150,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | 15.2.2021 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 8 197,20 Kč | 8 197,20 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 10.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 184,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 3 184,00 Kč | 3 184,00 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 19.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 219,68 Kč | 2 219,68 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 17.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 385,83 Kč | 4 385,83 Kč | 4 385,83 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 10.2.2021 | |
Česká pošta, s.p. | doplatek k poplatkům za rozhl.přij.na I.Q/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.2.2021 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | |
Cestovní kancelář | LT - zam. Fischerová Miroslava | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 329,00 Kč | 5 329,00 Kč | 5 329,00 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 1.2.2021 | |
Cestovní kancelář | LT - zam. Viktoriya Frindt | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 329,00 Kč | 5 329,00 Kč | 5 329,00 Kč | 25.1.2021 | 28.1.2021 | 1.2.2021 | |
Cestovní kancelář | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 4 790,00 Kč | 19.2.2021 | 19.2.2021 | 23.2.2021 | |
Mgr. URBÁNEK Tomáš | LT - zam. MUDr. Richtár | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.2.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J 12/2020 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 58 100,00 Kč | 70 301,00 Kč | 58 100,00 Kč | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 26.2.2021 | 22.12.2020 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | DOBP k DOFA -2020/01933 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem -16 465,68 Kč | -16 465,68 Kč | -16 465,68 Kč | 3.2.2021 | 3.2.2021 | 18.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 617,16 Kč | 1 617,16 Kč | 1 778,88 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 1.2.2021 | 30.10.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 084,78 Kč | 1 084,78 Kč | 1 193,26 Kč | 7.11.2020 | 10.11.2020 | 4.2.2021 | 4.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 361,99 Kč | 2 361,99 Kč | 2 598,19 Kč | 7.11.2020 | 10.11.2020 | 4.2.2021 | 5.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 512,45 Kč | 512,45 Kč | 563,70 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 10.2.2021 | 13.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 897,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 897,18 Kč | 986,90 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 10.2.2021 | 11.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 645,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 645,92 Kč | 710,51 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 1.2.2021 | 19.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,97 Kč | 629,97 Kč | 692,97 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 19.2.2021 | 18.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč | 1 064,84 Kč | 1 171,32 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 10.2.2021 | 27.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 888,80 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 26.2.2021 | 26.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 8.12.2020 | 9.12.2020 | 4.2.2021 | 8.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,20 Kč | 1 133,22 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 10.2.2021 | 15.12.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Kompenzátor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 941,00 Kč | 941,00 Kč | 941,00 Kč | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 1.2.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 23.2.2021 | 15.12.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 108,00 Kč | 2 108,00 Kč | 2 108,00 Kč | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 1.2.2021 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 768,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 768,26 Kč | 1 945,09 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 19.2.2021 | 21.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 17.2.2021 | 18.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 19.2.2021 | 21.12.2020 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan-role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 17.2.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 586,28 Kč | 3 586,28 Kč | 3 586,28 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 1.2.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Bojler | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 23.12.2020 | 29.12.2020 | 4.2.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 133,90 Kč | 1 133,90 Kč | 1 133,90 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 1.2.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 12/2020 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
Ing. Antonín Macháček | Návrh konstrukčního řešení zastřešení terasy objektu G. | 549 09000 442 - TZ DHM; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 15.1.2021 | 18.1.2021 | 10.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.657- 262 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 92 557,69 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 92 557,23 Kč | 101 813,00 Kč | 13.1.2021 | 18.1.2021 | 1.2.2021 | 13.1.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 501,52 Kč | 2 501,52 Kč | 2 751,67 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 15.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 819,81 Kč | 819,81 Kč | 901,79 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 15.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 345,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 7 345,90 Kč | 8 080,49 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 14.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 934,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 934,69 Kč | 4 328,16 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 18.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 327,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 601,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 107,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 86 035,88 Kč | 95 451,35 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 18.1.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 631,40 Kč | 4 223,40 Kč | 4 954,79 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 1.2.2021 | 15.1.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 449,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 613,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 5 063,78 Kč | 5 920,19 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 1.2.2021 | 15.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 573,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 7 573,10 Kč | 8 330,41 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 19.2.2021 | 19.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124,02 Kč | 124,02 Kč | 136,42 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 4.2.2021 | 19.1.2021 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 116,96 Kč | 3 116,96 Kč | 3 116,96 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 10.2.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 15 730,00 Kč | 28.1.2021 | 29.1.2021 | 26.2.2021 | 28.1.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 76 767,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 76 767,62 Kč | 92 888,82 Kč | 27.1.2021 | 29.1.2021 | 10.2.2021 | 27.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 021,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 021,70 Kč | 1 123,87 Kč | 28.1.2021 | 29.1.2021 | 26.2.2021 | 28.1.2021 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 665,00 Kč | 10 665,00 Kč | 10 665,00 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 12.2.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Servis DDD - uhynulí ptáci, trus | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 10.2.2021 | |
Černý Seed s.r.o. | Semena | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 21.1.2021 | 29.1.2021 | 4.2.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Kuchyně/ K 12/2020 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 88 840,00 Kč | 107 496,40 Kč | 88 840,00 Kč | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 26.2.2021 | 22.12.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | 31.12.2020 |
Jiří Maťák | Rozvod topení a vodoisntalace ve skleníku | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 823,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 221,00 Kč | 174 293,24 Kč | 144 044,00 Kč | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 1.2.2021 | 29.12.2020 |
Jiří Maťák | Rozvod topení a vodoisntalace ve skleníku | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 823,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 221,00 Kč | 174 293,24 Kč | 144 044,00 Kč | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 1.2.2021 | 29.12.2020 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Oprava - montáž kamery s přísvitem - 8A/452 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 360,00 Kč | 10 115,60 Kč | 8 360,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 17.2.2021 | 18.1.2021 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Oprava - montáž kamery s přísvitem - kuřárna 2B/462 | 511 03001 462 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 870,00 Kč | 14 362,70 Kč | 11 870,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 17.2.2021 | 18.1.2021 |
MC Systems & Services, s.r.o. | TZ - montáž kamery s přísvitem - 2B | 549 09000 462 - TZ DHM; celkem 8 360,00 Kč | 10 115,60 Kč | 8 360,00 Kč | 18.1.2021 | 18.1.2021 | 17.2.2021 | 18.1.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 377,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 658,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 8 036,91 Kč | 9 461,98 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 1.2.2021 | 15.1.2021 |
synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony 12/2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 109,55 Kč | 2 109,55 Kč | 2 109,55 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 1/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 26.2.2021 | |
CHIRONAX - DIZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 9 014,50 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 4.2.2021 | 29.1.2021 |
Ing. Markéta Svobodová | Aktualizace podkladů k inventarizaci zeleně na rok 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 26.1.2021 | 1.2.2021 | 26.2.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu ALba SCC | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 852,10 Kč | 4 852,10 Kč | 4 852,10 Kč | 18.1.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Therma 20 GN - motor | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 097,97 Kč | 18 097,97 Kč | 18 097,97 Kč | 19.1.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 7 322,00 Kč | 7 322,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 799,50 Kč | 12 799,50 Kč | 12 799,50 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 26.2.2021 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava - plynová kotelna budova A/782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 470,00 Kč | 38 078,70 Kč | 31 470,00 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 4.2.2021 | 19.1.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava - plynová kotelna budova N/771 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 590,00 Kč | 6 763,90 Kč | 5 590,00 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 4.2.2021 | 19.1.2021 |
ENERGIE Reality s.r.o. | Oprava měřičů tepla/659 | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 582,00 Kč | 669,30 Kč | 582,00 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 1.2.2021 | 20.1.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 01/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.1.2021 | 29.1.2021 | 26.2.2021 | 29.1.2021 |
ConSol, s.r.o. | Elektromontážní práce- optické vedení vrátnice - prádelna/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 607,00 Kč | 70 914,47 Kč | 58 607,00 Kč | 25.1.2021 | 2.2.2021 | 12.2.2021 | 25.1.2021 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 01/2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 166 657,40 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 166 657,40 Kč | 201 655,46 Kč | 166 657,40 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 31.1.2021 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově H 01/2021 vícepráce dle dotatku smlouvy z 15. 1. 2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 387 736,68 Kč 441 03000 - rezerva na opravu budova H; celkem 387 736,68 Kč | 469 161,39 Kč | 387 736,68 Kč | 9.2.2021 | 12.2.2021 | 17.2.2021 | 31.1.2021 |
Krob software | Kniha jízd | celkem 1 016,40 Kč | 1 016,40 Kč | 1 016,40 Kč | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 1.2.2021 | |
synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony 12/2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | |
Eurowater, s.r.o. | Oprava čerpadla | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 044,78 Kč | 28 044,78 Kč | 28 044,78 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 19.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.650 - 144/176 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 534,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,84 Kč | 2 533,56 Kč | 2 787,00 Kč | 14.1.2021 | 19.1.2021 | 1.2.2021 | 14.1.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.658 Rariková D. | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 12,30 Kč 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 437,10 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 448,59 Kč | 492,30 Kč | 14.1.2021 | 19.1.2021 | 1.2.2021 | 14.1.2021 |
Qi Analytical, s. r. o. | teplotní vpichová sonda | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 2 284,48 Kč | 2 284,48 Kč | 2 284,48 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 12.2.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 18.1.2021 | 20.1.2021 | 1.2.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 490,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 8 490,00 Kč | 9 339,00 Kč | 19.1.2021 | 20.1.2021 | 19.2.2021 | 19.1.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 523,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 13 524,00 Kč | 13 524,00 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 19.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 519,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 28 519,00 Kč | 28 519,00 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 10.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 343,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 343,36 Kč | 13 343,36 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 4.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 505,14 Kč | 10 505,14 Kč | 10 505,14 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 10.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 847,38 Kč | 4 847,38 Kč | 4 847,38 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 1.2.2021 | |
Zen systems s.r.o. | swtiche,klávesnice,myši PC,kabely,mikrofony PC,sluchátka PC | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 070,06 Kč | 26 070,06 Kč | 26 070,06 Kč | 11.1.2021 | 21.1.2021 | 10.2.2021 | |
Marie Zatloukalová | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 426,89 Kč | 43 426,89 Kč | 43 426,89 Kč | 19.1.2021 | 21.1.2021 | 19.2.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 747,46 Kč | 23 747,46 Kč | 23 747,46 Kč | 20.1.2021 | 21.1.2021 | 19.2.2021 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 19.1.2021 | 20.1.2021 | 4.2.2021 | 19.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 842,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 16 842,60 Kč | 18 526,86 Kč | 20.1.2021 | 21.1.2021 | 19.2.2021 | 20.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 195,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 195,55 Kč | 236,62 Kč | 20.1.2021 | 21.1.2021 | 4.2.2021 | 20.1.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 145,62 Kč | 31 145,62 Kč | 34 260,18 Kč | 20.1.2021 | 21.1.2021 | 19.2.2021 | 21.1.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 390,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 9 390,30 Kč | 11 362,26 Kč | 20.1.2021 | 21.1.2021 | 4.2.2021 | 20.1.2021 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 300,86 Kč | 12 300,86 Kč | 12 300,86 Kč | 12.1.2021 | 21.1.2021 | 10.2.2021 |