2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 632,79 Kč | 18 632,79 Kč | 18 632,79 Kč | 6.1.2021 | 21.1.2021 | 4.2.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | polymerový štoček k tisku odpadových pytlů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 672,23 Kč | 3 672,23 Kč | 3 672,23 Kč | 21.1.2021 | 22.1.2021 | 19.2.2021 | |
Démos trade, a.s. | Materiál na truhlárnu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 263,00 Kč | 15 263,00 Kč | 15 263,00 Kč | 20.1.2021 | 22.1.2021 | 19.2.2021 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 471,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 785,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 365,40 Kč | 10 622,50 Kč | 10 622,50 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 1.2.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,00 Kč | 7 498,00 Kč | 7 498,00 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 10.2.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 068,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 15 068,00 Kč | 15 068,00 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 10.2.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 476,60 Kč | 1 476,60 Kč | 1 476,60 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 19.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 429,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 3 429,00 Kč | 3 429,00 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 10.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 180,55 Kč | 6 180,55 Kč | 6 180,55 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 10.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 427,04 Kč | 17 427,04 Kč | 17 427,04 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 10.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 903,98 Kč | 2 903,98 Kč | 2 903,98 Kč | 22.1.2021 | 22.1.2021 | 10.2.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 229,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 941,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 472,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 903,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 192,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 739,32 Kč | 34 739,32 Kč | 21.1.2021 | 21.1.2021 | 17.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 244,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 245,00 Kč | 245,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 103,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 104,00 Kč | 7 104,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 23.2.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 113,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 14 231,26 Kč | 14 231,26 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 186,80 Kč | 1 186,80 Kč | 1 186,80 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 571,92 Kč | 15 571,92 Kč | 15 571,92 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 23.2.2021 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 851,17 Kč | 10 851,17 Kč | 10 851,17 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 256,80 Kč | 3 256,80 Kč | 3 256,80 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 585,74 Kč | 4 585,74 Kč | 4 585,74 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 12.2.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 158,00 Kč | 52 158,00 Kč | 52 158,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 12.2.2021 | |
ANAG, spol. s r. o. | předplatné - Mzdová účetní 2021 | celkem 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 4.2.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie vertikální - 453/6A | celkem 1 697,00 Kč | 1 697,00 Kč | 1 697,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě do oken - 321 soc.pracovnice | celkem 2 702,00 Kč | 2 702,00 Kč | 2 702,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 4.2.2021 | |
INTE čistící technika, s.r.o. | podlahový čistič + náhradní kartáče do podlahového stroje | celkem 9 440,00 Kč | 9 440,00 Kč | 9 440,00 Kč | 27.1.2021 | 28.1.2021 | 1.2.2021 | |
Seminaria, s.r.o. | Školení Online - Evidence majetku Luvíková Lenka | celkem 3 038,31 Kč | 3 038,31 Kč | 3 038,31 Kč | 28.1.2021 | 28.1.2021 | 1.2.2021 | |
MERCI, s.r.o. | Zboží dle objednávky | celkem 3 540,46 Kč | 3 540,46 Kč | 3 540,46 Kč | 28.1.2021 | 28.1.2021 | 4.2.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 02/2021 nemocnice | celkem 251 383,00 Kč | 251 383,00 Kč | 251 383,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 15.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 10.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 15.2.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 15.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2021 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | tiskopisy - výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 22.1.2021 | 1.2.2021 | 4.2.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 1.2.2021 | 2.2.2021 | 12.2.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.2.2021 | 2.2.2021 | 12.2.2021 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 326,80 Kč | 5 326,80 Kč | 5 326,80 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 17.2.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 478,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 13 479,00 Kč | 13 479,00 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,08 Kč | 5 578,08 Kč | 5 578,08 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 8.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 601,00 Kč | 6 601,00 Kč | 6 601,00 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 8.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 191,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 191,00 Kč | 25 191,00 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 8.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 292,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 14 292,73 Kč | 14 292,73 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 8.3.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 941,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 512,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 158,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 886,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 483,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 981,38 Kč | 25 981,38 Kč | 16.2.2021 | 16.2.2021 | 22.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 286,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 286,69 Kč | 2 515,36 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 15.2.2021 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 327,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 7 328,00 Kč | 7 328,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 658,00 Kč | 5 658,00 Kč | 5 658,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 22.3.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 044,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 356,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 30 401,51 Kč | 30 401,51 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 838,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 705,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 375,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 651,43 Kč | 16 651,43 Kč | 26.2.2021 | 26.2.2021 | 31.3.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 666,73 Kč | 6 666,73 Kč | 6 666,73 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 538,24 Kč | 7 538,24 Kč | 7 538,24 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 134,40 Kč | 2 134,40 Kč | 2 134,40 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 16.3.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 34 070,00 Kč | 34 070,00 Kč | 34 070,00 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 16.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 328,45 Kč | 377,72 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 16.3.2021 | 2.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 634,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 3 634,60 Kč | 3 998,06 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 31.3.2021 | 2.3.2021 |
PLOTY VAMBERK - WIRE METAL s.r.o. | Oplocení klimatizačních jednotek 2x budova J, K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 267,66 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 803,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 535,34 Kč | 39 803,00 Kč | 39 803,00 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 8.3.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 174,00 Kč | 36 174,00 Kč | 36 174,00 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 779,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 779,40 Kč | 1 957,34 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 31.3.2021 | 3.3.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 020,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 2 020,00 Kč | 2 323,00 Kč | 2.3.2021 | 3.3.2021 | 31.3.2021 | 2.3.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 192 575,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 65 301,74 Kč | 71 832,00 Kč | 26.2.2021 | 3.3.2021 | 16.3.2021 | 26.2.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 429,44 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 2 519,96 Kč | 2 772,00 Kč | 26.2.2021 | 3.3.2021 | 16.3.2021 | 26.2.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 16.3.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 030,53 Kč | 28 030,53 Kč | 30 833,58 Kč | 2.3.2021 | 3.3.2021 | 31.3.2021 | 3.3.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 02/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 355,00 Kč | 3 355,00 Kč | 3 355,00 Kč | 26.2.2021 | 3.3.2021 | 12.3.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 003,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 003,47 Kč | 6 904,00 Kč | 2.3.2021 | 3.3.2021 | 31.3.2021 | 2.3.2021 |
MG MOTOR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 31 200,00 Kč | 31 200,00 Kč | 31 200,00 Kč | 24.2.2021 | 3.3.2021 | 12.3.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 660,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,74 Kč | 20 660,00 Kč | 23 759,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | 31.3.2021 | 2.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 861,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 10 861,88 Kč | 11 948,07 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 31.3.2021 | 4.3.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | štafle, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 070,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 258,75 Kč | 2 328,75 Kč | 2 328,75 Kč | 28.2.2021 | 3.3.2021 | 12.3.2021 | |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 810,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 830,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 30,00 Kč | 7 590,00 Kč | 7 590,00 Kč | 28.2.2021 | 3.3.2021 | 16.3.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.02. - 28.02.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 106,48 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,16 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 425,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,22 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,04 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,07 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 882,47 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,81 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 411 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 442 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 412 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 453 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 422 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 472 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 518 01010 432 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 13,39 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 8 258,66 Kč | 8 258,66 Kč | 28.2.2021 | 4.3.2021 | 26.3.2021 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Psychofarmakologie - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 31.3.2021 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 31.3.2021 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Kalibrace a funkční kontrola | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 401,16 Kč | 10 401,16 Kč | 10 401,16 Kč | 10.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 027,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 18 028,00 Kč | 18 028,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 996,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 22 997,00 Kč | 22 997,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 474,30 Kč | 1 474,30 Kč | 1 474,30 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 709,78 Kč | 709,78 Kč | 709,78 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 766,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 11 766,50 Kč | 12 943,15 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 12.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 015,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 778,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 127 108,16 Kč | 140 615,41 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 16.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 850,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 850,60 Kč | 3 135,66 Kč | 16.2.2021 | 17.2.2021 | 19.3.2021 | 16.2.2021 |
Zen systems s.r.o. | Notebook / 810 | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 45 385,89 Kč | 45 385,89 Kč | 45 385,89 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 845,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 846,00 Kč | 1 846,00 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 12.3.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 132,75 Kč | 1 132,75 Kč | 1 132,75 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 19.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 688,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 3 688,00 Kč | 3 688,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 268,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 16 268,00 Kč | 16 268,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 19 626,00 Kč | 19 626,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 348,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 472,78 Kč | 9 820,83 Kč | 9 820,83 Kč | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 26.3.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 547,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,63 Kč | 19 886,60 Kč | 19 886,60 Kč | 15.3.2021 | 15.3.2021 | 26.3.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 102,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 29 511,30 Kč | 29 511,30 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 106,14 Kč | 17 106,14 Kč | 17 106,14 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 12.3.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 803,76 Kč | 2 803,76 Kč | 2 803,76 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 12.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 590,39 Kč | 1 590,39 Kč | 1 590,39 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 12.3.2021 |