2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 045,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 4 045,00 Kč | 4 449,50 Kč | 17.2.2021 | 18.2.2021 | 19.3.2021 | 17.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 246,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 246,20 Kč | 2 470,82 Kč | 17.2.2021 | 18.2.2021 | 8.3.2021 | 17.2.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 221,93 Kč | 41 221,93 Kč | 45 344,12 Kč | 17.2.2021 | 18.2.2021 | 22.3.2021 | 18.2.2021 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 467,30 Kč | 13 467,30 Kč | 13 467,30 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 22.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 998,52 Kč | 10 998,52 Kč | 10 998,52 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 221,55 Kč | 6 221,55 Kč | 6 221,55 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 269,60 Kč | 1 269,60 Kč | 1 269,60 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 108,00 Kč | 9 108,00 Kč | 9 108,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 499,43 Kč | 4 499,43 Kč | 4 499,43 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 883,72 Kč | 2 883,72 Kč | 2 883,72 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 619,51 Kč celkem 0,00 Kč | 3 619,51 Kč | 3 619,51 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 887,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 887,66 Kč | 2 076,43 Kč | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 16.3.2021 | 10.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 3.3.2021 | 16.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.3.2021 | 17.12.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 02/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 185,00 Kč | 4 185,00 Kč | 4 185,00 Kč | 15.2.2021 | 18.2.2021 | 1.3.2021 | |
VENCL, s r.o. | Dávkovače dezinfekce, papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 677,80 Kč | 31 677,80 Kč | 31 677,80 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 22.3.2021 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Účast na XXXIII. Bohnických sexuologických dnech ZK500 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 9 450,00 Kč | 9 450,00 Kč | 9 450,00 Kč | 18.2.2021 | 18.2.2021 | 2.3.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 724,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 9 724,50 Kč | 11 766,65 Kč | 17.2.2021 | 19.2.2021 | 3.3.2021 | 17.2.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 12.3.2021 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 520,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 520,00 Kč | 598,00 Kč | 12.2.2021 | 19.2.2021 | 12.3.2021 | 12.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 624,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 6 624,51 Kč | 7 286,96 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 22.3.2021 | 18.2.2021 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 048,62 Kč | 5 048,62 Kč | 5 048,62 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 207,54 Kč | 2 207,54 Kč | 2 207,54 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 659,18 Kč | 659,18 Kč | 659,18 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 62 500,00 Kč | 18.3.2021 | 23.3.2021 | 26.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 685,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 685,90 Kč | 1 854,49 Kč | 19.3.2021 | 23.3.2021 | 31.3.2021 | 19.3.2021 |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.02.2021 - 31.07.2021 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 45 394,00 Kč | 45 394,00 Kč | 45 394,00 Kč | 23.3.2021 | 23.3.2021 | 26.3.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 03/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 553,00 Kč | 3 553,00 Kč | 3 553,00 Kč | 17.3.2021 | 23.3.2021 | 31.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115,00 Kč | 115,00 Kč | 126,50 Kč | 7.1.2021 | 11.1.2021 | 19.3.2021 | 7.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,20 Kč | 1 133,22 Kč | 12.1.2021 | 12.1.2021 | 12.3.2021 | 12.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 13.1.2021 | 14.1.2021 | 12.3.2021 | 13.1.2021 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 383,87 Kč | 4 383,87 Kč | 4 822,26 Kč | 19.1.2021 | 19.1.2021 | 22.3.2021 | 19.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,20 Kč | 1 133,22 Kč | 19.1.2021 | 20.1.2021 | 22.3.2021 | 19.1.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | ventil pojistný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 068,00 Kč | 1 068,00 Kč | 1 068,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 12.3.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | ventil pojistný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 467,00 Kč | 1 467,00 Kč | 1 467,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 12.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 999,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 999,60 Kč | 1 149,54 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 8.3.2021 | 18.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 037,91 Kč | 1 037,91 Kč | 1 141,70 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 8.3.2021 | 18.2.2021 |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Dvořáčková Kristýna | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 19.2.2021 | 19.2.2021 | 2.3.2021 | |
ZONT s.r.o. | licence, bezdrátová sluchátka | 549 08000 761 - TZ DNM; celkem 10 272,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 592,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 16 865,00 Kč | 16 865,00 Kč | 17.2.2021 | 17.2.2021 | 8.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 192,76 Kč | 192,76 Kč | 212,04 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.3.2021 | 22.2.2021 |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 178,71 Kč | 11 178,71 Kč | 11 178,71 Kč | 19.2.2021 | 23.2.2021 | 22.3.2021 | |
Cormen s.r.o. | mydlo tekuté | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 101,52 Kč | 101,52 Kč | 101,52 Kč | 17.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 479,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 3 479,00 Kč | 3 479,00 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 26.3.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 493,85 Kč | 1 493,85 Kč | 1 493,85 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 31.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 020,54 Kč | 13 020,54 Kč | 13 020,54 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 31.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 196,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 28 196,00 Kč | 28 196,00 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 22.3.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Electroluxr | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 329,36 Kč | 13 329,36 Kč | 13 329,36 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Therm | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 501,20 Kč | 4 501,20 Kč | 4 501,20 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 438,80 Kč | 12 438,80 Kč | 12 438,80 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 31.3.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře, silikony, chemické kotvy, OSB desky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 019,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -316,81 Kč | 7 018,15 Kč | 7 018,15 Kč | 13.3.2021 | 17.3.2021 | 26.3.2021 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 243,20 Kč | 310,14 Kč | 360,68 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 | 22.3.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 701,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 10 702,00 Kč | 10 702,00 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 31.3.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 145,33 Kč | 4 145,33 Kč | 4 145,33 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 090,94 Kč | 8 090,94 Kč | 8 090,94 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,66 Kč | 8 174,66 Kč | 8 174,66 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 | |
E - clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch z.ú. | ZK500 - XIII. mezinárodní interdisciplinární konference - poplatek | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 400,00 Kč | 20 400,00 Kč | 20 400,00 Kč | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 26.3.2021 | |
Marie Zatloukalová | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 330,02 Kč | 39 330,02 Kč | 39 330,02 Kč | 25.2.2021 | 26.3.2021 | 31.3.2021 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Klementová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 19.3.2021 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 19.3.2021 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 19.3.2021 | |
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s. | LT - zam. Bártová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 26.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 387,80 Kč | 1 387,80 Kč | 1 526,58 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 31.3.2021 | 20.1.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 26.1.2021 | 27.1.2021 | 26.3.2021 | 26.1.2021 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 844,32 Kč | 3 844,32 Kč | 4 228,75 Kč | 28.1.2021 | 28.1.2021 | 26.3.2021 | 28.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 283,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 936,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 244,28 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 83 564,23 Kč | 92 835,36 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 29.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 515,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 24 515,88 Kč | 26 967,47 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 28.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 765,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 765,04 Kč | 5 241,54 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 29.1.2021 |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2021 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 979,28 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 20 937,84 Kč 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 234,46 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 10 468,92 Kč | 85 496,18 Kč | 85 496,18 Kč | 22.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 600,00 Kč | 19 600,00 Kč | 19 600,00 Kč | 19.2.2021 | 23.2.2021 | 8.3.2021 | |
ASKER S.R.O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 372,73 Kč | 372,73 Kč | 451,00 Kč | 19.2.2021 | 23.2.2021 | 8.3.2021 | 19.2.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 114,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 13 114,00 Kč | 13 114,00 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 31.3.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 093,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 14 094,00 Kč | 14 094,00 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 281,10 Kč | 1 281,10 Kč | 1 281,10 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 22.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 349,63 Kč | 12 349,63 Kč | 12 349,63 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 5 796,00 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 768,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 26.3.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 872,53 Kč | 2 872,53 Kč | 2 872,53 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 26.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 373,53 Kč | 20 373,53 Kč | 20 373,53 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 22.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 357,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 357,97 Kč | 3 357,97 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 26.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 253,35 Kč | 3 253,35 Kč | 3 253,35 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 26.3.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 726,25 Kč | 4 726,25 Kč | 4 726,25 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 16.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 805,55 Kč | 8 805,55 Kč | 8 805,55 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 19.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 387,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 387,70 Kč | 426,47 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 28.1.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 659,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 659,49 Kč | 725,44 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 3.3.2021 | 1.2.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 49,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 47,03 Kč | 96,18 Kč | 108,15 Kč | 29.1.2021 | 1.2.2021 | 3.3.2021 | 1.2.2021 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 3.3.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.1.2021 | 1.2.2021 | 3.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.1.2021 | 2.2.2021 | 3.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení J - ZK478/K - ZK 479 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 22 651,20 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 302,40 Kč | 67 953,60 Kč | 67 953,60 Kč | 31.1.2021 | 2.2.2021 | 3.3.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 674,00 Kč | 6 674,00 Kč | 6 674,00 Kč | 2.2.2021 | 2.2.2021 | 19.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 040,05 Kč | 12 040,05 Kč | 12 040,05 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 16.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 380,73 Kč | 2 380,73 Kč | 2 380,73 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 16.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 6 333,00 Kč | 6 333,00 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 239,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 16.3.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 397,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 589,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 8 987,44 Kč | 8 987,44 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 8.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 791,53 Kč | 14 791,53 Kč | 14 791,53 Kč | 23.2.2021 | 23.2.2021 | 12.3.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 460,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 536,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 811,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 478,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 38 426,91 Kč | 38 426,91 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.3.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 02/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 855,00 Kč | 22 855,00 Kč | 22 855,00 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 16.3.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 26.3.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 946,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 9 946,00 Kč | 12 034,66 Kč | 3.3.2021 | 5.3.2021 | 16.3.2021 | 3.3.2021 |