2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasek Czech s.r.o. | Díly k regálům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 528,71 Kč | 27 528,71 Kč | 27 528,71 Kč | 19.2.2021 | 26.2.2021 | 22.3.2021 | |
Česká lékařská komora | Kurz online: Léčebný program snižování stresu - MUDr. Sadowá Miriam 13.3.2021 | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 8.3.2021 | |
Miloš Vencálek | Plastové poklopy | celkem 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 5 711,00 Kč | 26.2.2021 | 26.2.2021 | 1.3.2021 | |
MARO s. r. o. , obchod a projekce | Jímka teploměru | celkem 535,00 Kč | 535,00 Kč | 535,00 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 16.3.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 03/2021 nemocnice | celkem 259 755,00 Kč | 259 755,00 Kč | 259 755,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 649,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 3 649,20 Kč | 4 014,12 Kč | 8.2.2021 | 9.2.2021 | 12.3.2021 | 8.2.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 272,73 Kč | 31 272,73 Kč | 34 400,00 Kč | 8.2.2021 | 9.2.2021 | 12.3.2021 | 8.2.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 116,00 Kč | 4 116,00 Kč | 4 116,00 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 26.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 56 495,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 252,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 823,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 66 571,26 Kč | 73 841,60 Kč | 7.2.2021 | 10.2.2021 | 8.3.2021 | 8.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 004,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 19 004,72 Kč | 20 905,19 Kč | 7.2.2021 | 10.2.2021 | 8.3.2021 | 5.2.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 15.3.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 15.3.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 15.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 079,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 8 079,90 Kč | 8 887,89 Kč | 7.2.2021 | 10.2.2021 | 8.3.2021 | 5.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 455,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 455,32 Kč | 1 600,85 Kč | 7.2.2021 | 10.2.2021 | 8.3.2021 | 4.2.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 679,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 1 679,11 Kč | 1 847,03 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 12.3.2021 | 10.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 106,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 106,20 Kč | 1 216,82 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 12.3.2021 | 9.2.2021 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.01. - 31.01.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,41 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 216,59 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 159,72 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 183,32 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 197,84 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 742,84 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 96,80 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 295,24 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 425,97 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 411 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 442 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 412 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 453 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 422 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 472 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 432 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 13 959,50 Kč | 13 959,50 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 3.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 247,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 2 247,30 Kč | 2 472,03 Kč | 10.2.2021 | 11.2.2021 | 12.3.2021 | 10.2.2021 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 01/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 428,66 Kč | 1 428,66 Kč | 1 428,66 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.3.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 19.3.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 916,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 9 916,45 Kč | 11 998,90 Kč | 10.3.2021 | 12.3.2021 | 26.3.2021 | 10.3.2021 |
UNTRACO, v.o.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 468,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 12 468,00 Kč | 15 086,50 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 22.3.2021 | 9.3.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 912,38 Kč | 8 912,38 Kč | 8 912,38 Kč | 12.3.2021 | 12.3.2021 | 26.3.2021 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem GENIE GR-26j - plošina | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 12.3.2021 | 12.3.2021 | 26.3.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 591,15 Kč | 1 591,15 Kč | 1 591,15 Kč | 10.2.2021 | 12.2.2021 | 12.3.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytleodpadové, folie rukáv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 443,04 Kč | 14 443,04 Kč | 14 443,04 Kč | 10.2.2021 | 12.2.2021 | 12.3.2021 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 281,47 Kč | 3 281,47 Kč | 3 281,47 Kč | 10.2.2021 | 12.2.2021 | 12.3.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 136,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 136,00 Kč | 1 136,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 3.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 487,99 Kč | 4 487,99 Kč | 4 487,99 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 3.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 352,83 Kč | 13 352,83 Kč | 13 352,83 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 3.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 356,00 Kč | 32 356,00 Kč | 32 356,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 3.3.2021 | |
FarmTechnik, s.r.o. | motorový a převodový olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 246,91 Kč | 1 246,91 Kč | 1 246,91 Kč | 23.2.2021 | 26.2.2021 | 26.3.2021 | |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 3 581,60 Kč | 24.2.2021 | 26.2.2021 | 12.3.2021 | 24.2.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 03/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 22.3.2021 | 22.3.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | 11.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 696,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 696,89 Kč | 1 866,58 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 31.3.2021 | 25.2.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | 11.3.2021 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 02/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 573,66 Kč | 573,66 Kč | 573,66 Kč | 12.3.2021 | 12.3.2021 | 22.3.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 11.3.2021 | 15.3.2021 | 22.3.2021 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 247,33 Kč | 10 247,33 Kč | 10 247,33 Kč | 11.3.2021 | 16.3.2021 | 26.3.2021 | |
IPVZ | Specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Smejkalová Nikola 25.2.2021 | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 15.3.2021 | 15.3.2021 | 18.3.2021 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 598,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč | 1 598,40 Kč | 1 838,16 Kč | 11.3.2021 | 16.3.2021 | 19.3.2021 | 11.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 132,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 132,36 Kč | 3 445,60 Kč | 15.3.2021 | 16.3.2021 | 31.3.2021 | 15.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 736,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 736,35 Kč | 809,99 Kč | 12.3.2021 | 16.3.2021 | 26.3.2021 | 12.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Školení - dovolená od roku 2021 a její aplikace v programu - Bc. Hanikýřová Stella | celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 8.3.2021 | |
MONTEGO.CZ s.r.o. | Záloha- díly k pohonu vrat | celkem 6 083,00 Kč | 6 083,00 Kč | 6 083,00 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 12.3.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | záloha - žaluzie stř. 6A | celkem 956,00 Kč | 956,00 Kč | 956,00 Kč | 4.3.2021 | 5.3.2021 | 16.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 296,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 8.3.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 711,21 Kč | 4 711,21 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 3.3.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 220,35 Kč | 6 220,35 Kč | 6 220,35 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.3.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 405,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 157,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 601,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 209,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 374,55 Kč | 20 374,55 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.3.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 01/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 11.2.2021 | 12.2.2021 | 12.3.2021 | |
Ing. Markéta Svobodová | Znalecký posudek ,, Nesplnění metodiky AOPK" | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 12.2.2021 | 15.2.2021 | 12.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 738,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 5 738,40 Kč | 6 312,24 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 31.3.2021 | 26.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 504,90 Kč | 4 504,90 Kč | 4 955,39 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 31.3.2021 | 26.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 438,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 150,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 736,53 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 25,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 46 350,48 Kč | 51 276,83 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 31.3.2021 | 26.2.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 25.2.2021 | 1.3.2021 | 16.3.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 03/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 515 289,26 Kč | 515 289,26 Kč | 623 500,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | 15.3.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 03/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 47 314,05 Kč | 47 314,05 Kč | 57 250,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | 15.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 328,45 Kč | 377,72 Kč | 12.3.2021 | 16.3.2021 | 26.3.2021 | 12.3.2021 |
JK-Trading s.r.o. Praha | HEPTAphan | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 10.3.2021 | 16.3.2021 | 26.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 727,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 727,81 Kč | 1 900,59 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 31.3.2021 | 16.3.2021 |
YouCanSell s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 060,00 Kč | 24 060,00 Kč | 24 060,00 Kč | 12.3.2021 | 16.3.2021 | 26.3.2021 | |
IPVZ | Specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Dušková Adéla 25.3.2021 | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 18.3.2021 | |
Desster spol. s r.o. | BTK - sterilizátor HS 122 A | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 516,80 Kč 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 516,80 Kč | 5 033,60 Kč | 5 033,60 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 26.3.2021 | |
Zdeněk Fengl | Oprava chlad. zařízení | 511 03001 614 - ostatní údržba a opravy; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 31.3.2021 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - pracovní terapeut 22.3.2021 - 24.3.2021 - Sýkorová Edita | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 11.3.2021 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - pracovní terapeut 22.3.2021 - 24.3.2021 - Fričová Martina | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 11.3.2021 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - pracovní terapeut 22.3.2021 - 24.3.2021 - Rariková Dana | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 11.3.2021 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - pracovní terapeut 22.3.2021 - 24.3.2021 - Floriánová Eva | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 11.3.2021 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - pracovní terapeut 22.3.2021 - 24.3.2021 - Veselá Blanka | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 11.3.2021 | |
FRIPOS mont s.r.o. | garážová vrata - budova U | celkem 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 19.3.2021 | 19.3.2021 | 26.3.2021 | |
PLOTY VAMBERK - WIRE METAL s.r.o. | Oprava - Oplocení trafostanice | celkem 30 493,00 Kč | 30 493,00 Kč | 30 493,00 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 26.3.2021 | |
PLOTY VAMBERK - WIRE METAL s.r.o. | Oprava - Oplocení trafostanice | celkem 11 386,00 Kč | 11 386,00 Kč | 11 386,00 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 26.3.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce | 518 10010 471 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 261,60 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 865,30 Kč | 7 126,90 Kč | 7 126,90 Kč | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 16.3.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 230,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 15 231,00 Kč | 15 231,00 Kč | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 8.3.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 281,10 Kč | 1 281,10 Kč | 1 281,10 Kč | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 12.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 011,31 Kč | 11 011,31 Kč | 11 011,31 Kč | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 8.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 152,90 Kč | 6 152,90 Kč | 6 152,90 Kč | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 8.3.2021 | |
Ing. Markéta Svobodová | Znalecký posudek ,, Nesplnění metodiky AOPK" | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 12.3.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 549 89000 730 - nedaňový náklad; celkem 66 193,22 Kč 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 141 847,78 Kč | 208 041,00 Kč | 208 041,00 Kč | 15.10.2020 | 15.2.2021 | 1.3.2021 | |
Linde Gas a.s. | vrácení prázdných lahví - technické plyny | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 787,71 Kč | 787,71 Kč | 787,71 Kč | 23.2.2021 | 26.2.2021 | 12.3.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 25.2.2021 | 2.3.2021 | 26.3.2021 |