2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 525,77 Kč | 20 525,77 Kč | 20 525,77 Kč | 25.2.2021 | 2.3.2021 | 26.3.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 28.2.2021 | 2.3.2021 | 12.3.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 725,00 Kč | 54 725,00 Kč | 54 725,00 Kč | 28.2.2021 | 2.3.2021 | 16.3.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 31.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení J - ZK478/K - ZK 479 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 979,20 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 21 489,60 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 42 979,20 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 21 489,60 Kč | 64 468,80 Kč | 64 468,80 Kč | 28.2.2021 | 2.3.2021 | 24.3.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 28.2.2021 | 2.3.2021 | 31.3.2021 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 31.3.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oplocení klimatizačních jednotek budova J a K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 594,20 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 297,10 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 891,30 Kč | 21 891,30 Kč | 21 891,30 Kč | 18.3.2021 | 18.3.2021 | 26.3.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 549 09000 312 - TZ DHM; celkem 9 976,85 Kč | 9 976,85 Kč | 9 976,85 Kč | 18.3.2021 | 18.3.2021 | 26.3.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál- bazén pod terasou | 501 07100 442 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 13 788,00 Kč | 13 788,00 Kč | 13 788,00 Kč | 18.3.2021 | 18.3.2021 | 26.3.2021 | |
Nemocnice Na Homolce | Agregované výkony - 452 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 268,00 Kč | 268,00 Kč | 268,00 Kč | 18.3.2021 | 18.3.2021 | 25.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 306,80 Kč | 306,80 Kč | 337,48 Kč | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | 18.3.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 338,00 Kč | 338,00 Kč | 408,98 Kč | 17.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | 17.3.2021 |
Intergos-CZ s.r.o.Ostrava | záloha-stříkačka tuberkulínová | celkem 989,00 Kč | 989,00 Kč | 989,00 Kč | 24.3.2021 | 25.3.2021 | 26.3.2021 | |
František Homolka-železářství | Kotouče lamelový, brusný papíry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 387,55 Kč | 387,55 Kč | 387,55 Kč | 3.3.2021 | 3.3.2021 | 5.3.2021 | |
Zásobování a.s. | trouba mikr. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 319,00 Kč | 1 319,00 Kč | 1 319,00 Kč | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 12.3.2021 | |
Zásobování a.s. | trouba mikr., doza na dezinfekci, baterie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 247,00 Kč | 3 247,00 Kč | 3 247,00 Kč | 8.3.2021 | 9.3.2021 | 12.3.2021 | |
OBI Česká republika s.r.o | Šindele | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 350,00 Kč | 7 350,00 Kč | 7 350,00 Kč | 23.3.2021 | 23.3.2021 | 24.3.2021 | |
OBI Česká republika s.r.o | Šindele | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 875,00 Kč | 7 875,00 Kč | 7 875,00 Kč | 23.3.2021 | 23.3.2021 | 24.3.2021 | |
Daniel Pilnaj | plechy nerez a pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 689,62 Kč | 10 689,62 Kč | 10 689,62 Kč | 16.2.2021 | 16.2.2021 | 19.3.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 740,28 Kč | 24 740,28 Kč | 24 740,28 Kč | 16.2.2021 | 17.2.2021 | 19.3.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 10.2.2021 | 16.2.2021 | 12.3.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 580,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 580,83 Kč | 2 838,91 Kč | 12.2.2021 | 16.2.2021 | 12.3.2021 | 12.2.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 16.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80,92 Kč | 80,92 Kč | 89,01 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 11.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 16.3.2021 | 10.2.2021 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 8 942,40 Kč | 8 942,40 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 12.3.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 885,25 Kč | 11 885,25 Kč | 11 885,25 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 26.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 055,27 Kč | 13 055,27 Kč | 13 055,27 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 041,85 Kč | 11 041,85 Kč | 11 041,85 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 31.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 414,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 1 415,00 Kč | 1 415,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 19.3.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 353,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 7 453,80 Kč | 8 953,10 Kč | 17.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | 17.3.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, CLEANING SOLUTION, DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 979,85 Kč | 4 979,85 Kč | 4 979,85 Kč | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 369,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 129,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 21 094,11 Kč | 21 094,11 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 31.3.2021 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Elektrokonvulzivní terapie - MUDr. valigová Gabriela | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 19.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Psychofarmakologie - MUDr. Valigová Gabriela | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 19.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 072,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 20 072,00 Kč | 20 072,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 20.4.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 180,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 6 180,00 Kč | 6 180,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 20.4.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 689,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 1 689,12 Kč | 1 689,12 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 13.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 083,14 Kč | 2 083,14 Kč | 2 083,14 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 20.4.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 376,00 Kč | 14 376,00 Kč | 14 376,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 750,46 Kč | 2 750,46 Kč | 2 750,46 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 587,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 897,50 Kč | 8 452,50 Kč | 8 452,50 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 015,00 Kč | 5 015,00 Kč | 5 015,00 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 13.4.2021 | |
ELZA systém s.r.o. | Oprava elektroinstalace - byt 259/5, 158/3 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 500,00 Kč 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 711,00 Kč | 31 292,65 Kč | 27 211,00 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 863 614,63 Kč | 1 044 973,71 Kč | 863 614,63 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
Jiří Maťák | Oprava přípojky vody ke skleníku stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 846,00 Kč | 17 963,66 Kč | 14 846,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 19.4.2021 |
Jiří Maťák | Oprava ležaté kanalizace budova J - Prádelna stř. 730 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 300,00 Kč | 37 873,00 Kč | 31 300,00 Kč | 19.4.2021 | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 19.4.2021 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2021 nemocnice | celkem 236 557,00 Kč | 236 557,00 Kč | 236 557,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 16.4.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Oprava potrubí - skleník | 549 09000 312 - TZ DHM; celkem 673,00 Kč | 673,00 Kč | 673,00 Kč | 12.3.2021 | 12.3.2021 | 26.4.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 10.3.2021 | 12.3.2021 | 13.4.2021 | 11.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 817,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 817,40 Kč | 5 299,14 Kč | 12.3.2021 | 12.3.2021 | 13.4.2021 | 12.3.2021 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 598,95 Kč | 16 598,95 Kč | 16 598,95 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 28.4.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázový ručník Z-Z | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 28.4.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 259,96 Kč | 259,96 Kč | 259,96 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 04/2021 - 06/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 572,18 Kč | 7 572,18 Kč | 7 572,18 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 20.4.2021 | |
LMC s.r.o. | Inzerát | 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení J - ZK478/K - ZK 479 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 945,60 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 18 972,80 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 945,60 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 18 972,80 Kč | 56 918,40 Kč | 56 918,40 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 15.4.2021 | |
LMC s.r.o. | Inzerát | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 16.4.2021 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek a hostování domény centrumberkovice.cz v programu Clasic | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 156 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 157 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 158 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 176 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Daniel Pilnaj | plechy, tyče závitový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,15 Kč | 2 920,15 Kč | 2 920,15 Kč | 11.3.2021 | 16.3.2021 | 13.4.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 602,00 Kč | 602,00 Kč | 602,00 Kč | 11.3.2021 | 16.3.2021 | 26.4.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 986,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 472,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,72 Kč | 24 459,35 Kč | 28 936,62 Kč | 12.3.2021 | 16.3.2021 | 13.4.2021 | 12.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 627,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 627,20 Kč | 689,92 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 15.4.2021 | 16.3.2021 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 02/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 108,04 Kč | 3 108,04 Kč | 3 108,04 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 13.4.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 12.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 075,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 20 075,94 Kč | 22 083,53 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 12.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90 032,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 196,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 341,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 100 570,20 Kč | 111 294,63 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 16.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 344,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 9 344,80 Kč | 10 279,28 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 15.4.2021 | 17.3.2021 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 564,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 564,00 Kč | 682,44 Kč | 16.3.2021 | 17.3.2021 | 15.4.2021 | 16.3.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 824,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 19 824,42 Kč | 21 806,86 Kč | 16.3.2021 | 17.3.2021 | 15.4.2021 | 17.3.2021 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 690,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 1 690,10 Kč | 2 045,00 Kč | 16.3.2021 | 19.3.2021 | 15.4.2021 | 16.3.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 104,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 23 104,97 Kč | 25 415,47 Kč | 17.3.2021 | 19.3.2021 | 15.4.2021 | 18.3.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 31,50 Kč | 34,65 Kč | 17.3.2021 | 19.3.2021 | 15.4.2021 | 18.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 470,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 18 470,22 Kč | 20 317,24 Kč | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 15.4.2021 | 18.3.2021 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 15.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 767,50 Kč | 18 767,50 Kč | 18 767,50 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
BEXAMED S. R. O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 528,10 Kč | 528,10 Kč | 639,00 Kč | 30.3.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | 30.3.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 143 288,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 143 288,60 Kč | 173 379,21 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 77,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 77,40 Kč | 85,14 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 20.4.2021 | 6.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 703,50 Kč | 8 703,50 Kč | 9 573,85 Kč | 1.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | 1.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 261 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert - Beatles revival ZK502 - Dary | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 |