2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminaria, s.r.o. | Školení - Registr smluv v praxi zdrav. zařízení - Králová Jitka | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 167,11 Kč | 2 167,11 Kč | 2 167,11 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK na I.Q | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 043,00 Kč | 10 043,00 Kč | 10 043,00 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 28.4.2021 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | vaničky zatavovací | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 29 514,39 Kč | 29 514,39 Kč | 29 514,39 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčka Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 210,80 Kč | 4 210,80 Kč | 4 210,80 Kč | 30.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomat Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 470,95 Kč | 4 470,95 Kč | 4 470,95 Kč | 30.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomat Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 831,12 Kč | 7 831,12 Kč | 7 831,12 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 16.4.2021 | |
Electro World s.r.o. | dary 413/3A - zastřihovač vlasů a vousů | celkem 1 090,00 Kč | 1 090,00 Kč | 1 090,00 Kč | 13.4.2021 | 14.4.2021 | 20.4.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Štruplová | celkem 1 227,00 Kč | 1 227,00 Kč | 1 227,00 Kč | 13.4.2021 | 15.4.2021 | 20.4.2021 | |
Traiva s.r.o. | Bezpečnostní tabulky pro kotelnu | celkem 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 15.4.2021 | 15.4.2021 | 26.4.2021 | |
Alza.cz a.s. | tiskárny, váha osobní | celkem 28 498,00 Kč | 28 498,00 Kč | 28 498,00 Kč | 16.4.2021 | 19.4.2021 | 26.4.2021 | |
Alza.cz a.s. | tiskárny, váha osobní | celkem 28 498,00 Kč | 28 498,00 Kč | 28 498,00 Kč | 16.4.2021 | 19.4.2021 | 29.4.2021 | |
Česká lékařská komora | inzerce v časopisu ČLK Tempus Medcorum č. 6 - Lékař psychiatrie | celkem 9 142,16 Kč | 9 142,16 Kč | 9 142,16 Kč | 23.4.2021 | 23.4.2021 | 26.4.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 920,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 12 921,00 Kč | 12 921,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 290,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 6 291,00 Kč | 6 291,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 15.4.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava tlakové pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 433,94 Kč | 21 433,94 Kč | 21 433,94 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na Il.Q/2021 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2021 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 71 825,00 Kč | 71 825,00 Kč | 71 825,00 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | |
MEDITECH | Kontrola zdrav. přístrojů | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 812,04 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 614,10 Kč | 22 426,14 Kč | 22 426,14 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.03. - 31.03.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,38 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 257,23 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 176,66 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 147,02 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 333,42 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 477,35 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,39 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 747,56 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 91,96 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 179,69 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 411 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 442 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 412 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 453 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 422 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 472 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč 518 01010 432 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč | 7 761,90 Kč | 7 761,90 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 26.4.2021 | |
BOLA spol s.r.o. | Materiál na opravu čerpadel | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 35 417,00 Kč | 35 417,00 Kč | 35 417,00 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 145,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 10 146,00 Kč | 10 146,00 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 26.4.2021 | |
Česká lékařská komora | inzerce na www.lkcr.cz - pozice: Lékař psychiatrie | celkem 6 468,12 Kč | 6 468,12 Kč | 6 468,12 Kč | 23.4.2021 | 23.4.2021 | 26.4.2021 | |
Alza.cz a.s. | tiskárny, váha osobní | celkem 28 498,00 Kč | 28 498,00 Kč | 28 498,00 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 30.4.2021 | |
Zásobování a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 019,00 Kč | 6 019,00 Kč | 6 019,00 Kč | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 6.4.2021 | |
Zásobování a.s. | rukavice, štětce,oleje, kotouče řezné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 357,00 Kč | 1 357,00 Kč | 1 357,00 Kč | 12.4.2021 | 14.4.2021 | 16.4.2021 | |
Alza.cz a.s. | digitální fotoaparát, struny na kytaru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 046,00 Kč | 3 046,00 Kč | 3 046,00 Kč | 12.4.2021 | 14.4.2021 | 15.4.2021 | |
Zásobování a.s. | hadice, pistole na vodu, rychlospojky, oleje, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 510,00 Kč | 2 510,00 Kč | 2 510,00 Kč | 20.4.2021 | 21.4.2021 | 23.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 920,00 Kč | 920,00 Kč | 920,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 624,00 Kč | 6 624,00 Kč | 6 624,00 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 719,25 Kč | 1 719,25 Kč | 1 719,25 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 15.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 949,90 Kč | 949,90 Kč | 949,90 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,20 Kč | 2 194,20 Kč | 2 194,20 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 13.4.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 175,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 073,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 606,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 21 660,83 Kč | 21 660,83 Kč | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 13.4.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 052,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 820,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 055,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 998,55 Kč | 26 998,55 Kč | 11.3.2021 | 11.3.2021 | 13.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | Pacientská strava - obědy | 518 09010 999 - obědy pacientů - COVID 19; celkem 599 765,25 Kč | 599 765,25 Kč | 599 765,25 Kč | 22.3.2021 | 23.3.2021 | 6.4.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 996,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 578,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 547,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 448,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 925,43 Kč | 35 925,43 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 15.4.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 153,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 5 153,50 Kč | 5 668,85 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 20.4.2021 | 23.3.2021 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 213,03 Kč | 14 213,03 Kč | 14 213,03 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 191,95 Kč | 4 191,95 Kč | 4 191,95 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč | 1 311,00 Kč | 1 311,00 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 815,33 Kč | 11 815,33 Kč | 11 815,33 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 762,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 1 762,00 Kč | 2 132,02 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 142,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 142,60 Kč | 1 313,99 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | 7.4.2021 |
GASTRO zařízení s.r.o. | zatavovací balička s matricí, matrice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 17.2.2021 | 7.4.2021 | 20.4.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 100,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 317,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 208,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 76 626,81 Kč | 85 058,29 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 20.4.2021 | 23.3.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 529,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 1 530,00 Kč | 1 530,00 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 13.4.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 399,75 Kč | 6 399,75 Kč | 6 399,75 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 15.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 249,67 Kč | 3 249,67 Kč | 3 249,67 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 20.4.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 762,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 16 762,00 Kč | 16 762,00 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 13.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 305,77 Kč | 14 305,77 Kč | 14 305,77 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 13.4.2021 | |
COLORWAY | barvy, lepidla, ředidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 660,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 760,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 180,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 120,00 Kč | 8 040,00 Kč | 8 040,00 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - garážová vrata U | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 953,29 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 953,29 Kč | 1 953,29 Kč | 1 953,29 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 13.4.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 227 052,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 99 779,06 Kč | 109 757,00 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 096,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč | 5 186,29 Kč | 5 705,00 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné Il. dekáda 03/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 14.4.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 388,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 434,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 032,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 35 858,15 Kč | 35 858,15 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 20.4.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 996,05 Kč | 5 996,05 Kč | 6 595,66 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 13.4.2021 | 24.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 021,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 23 021,75 Kč | 25 323,93 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 26.4.2021 | 24.3.2021 |
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 19.3.2021 | 25.3.2021 | 13.4.2021 | |
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 19.3.2021 | 25.3.2021 | 13.4.2021 | |
Marek Macák | přednášky a supervize 16.03.2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.3.2021 | 18.3.2021 | 13.4.2021 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 16 567,27 Kč | 16 567,27 Kč | 16 567,27 Kč | 25.3.2021 | 25.3.2021 | 26.4.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 876,00 Kč | 876,00 Kč | 876,00 Kč | 23.3.2021 | 26.3.2021 | 20.4.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 13.4.2021 | |
Černý Seed s.r.o. | Semena | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 260,00 Kč | 1 260,00 Kč | 1 260,00 Kč | 31.3.2021 | 8.4.2021 | 15.4.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 091,00 Kč | 44 091,00 Kč | 44 091,00 Kč | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 15.4.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 327,50 Kč | 3 327,50 Kč | 3 327,50 Kč | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 28.4.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 354,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 795,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 8 149,98 Kč | 9 720,18 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | 20.4.2021 | 6.4.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,75 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -69,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 230,24 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -57,24 Kč | 2 419,75 Kč | 2 419,75 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 13.4.2021 | |
Marie Zatloukalová | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 693,71 Kč | 37 693,71 Kč | 37 693,71 Kč | 25.3.2021 | 26.3.2021 | 13.4.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 099,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 7 099,00 Kč | 7 099,00 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 26.4.2021 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 427,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 756,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 183,97 Kč | 8 183,97 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 13.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 111,59 Kč | 14 111,59 Kč | 14 111,59 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 26.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,36 Kč | 4 506,36 Kč | 4 506,36 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 13.4.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 315,31 Kč | 8 315,31 Kč | 8 315,31 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 13.4.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 13.4.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 591,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 790,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 8 381,80 Kč | 9 866,50 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | 20.4.2021 | 6.4.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 450,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 761,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 9 212,24 Kč | 10 699,76 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | 20.4.2021 | 6.4.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 8.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 304,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 304,38 Kč | 368,30 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 26.4.2021 | 9.4.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 362,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 7 362,00 Kč | 7 362,00 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 28.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 367,10 Kč | 5 367,10 Kč | 5 367,10 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 28.4.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 245,65 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 002,00 Kč 518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 856,80 Kč | 6 104,45 Kč | 6 104,45 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 26.4.2021 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 29.3.2021 | 29.3.2021 | 20.4.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 548,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 548,89 Kč | 1 703,78 Kč | 26.3.2021 | 29.3.2021 | 26.4.2021 | 26.3.2021 |
ArgoMed a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 791,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 74,38 Kč | 865,68 Kč | 1 000,00 Kč | 26.3.2021 | 30.3.2021 | 13.4.2021 | 26.3.2021 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 15.4.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 369,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 21 369,12 Kč | 23 506,03 Kč | 29.3.2021 | 30.3.2021 | 28.4.2021 | 29.3.2021 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 340,17 Kč | 7 340,17 Kč | 7 340,17 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 822,56 Kč | 2 822,56 Kč | 2 822,56 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,74 Kč | 5 597,74 Kč | 5 597,74 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 03/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 802,11 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 742,11 Kč | 20 742,11 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 26.4.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Výměna systému PZTS | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 636,00 Kč | 38 636,00 Kč | 38 636,00 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 20.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 244,39 Kč | 13 244,39 Kč | 13 244,39 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 28.4.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 145,62 Kč | 31 145,62 Kč | 34 260,18 Kč | 29.3.2021 | 30.3.2021 | 28.4.2021 | 30.3.2021 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 227,57 Kč | 7 227,57 Kč | 7 227,57 Kč | 26.3.2021 | 30.3.2021 | 26.4.2021 |