Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 5 601-5 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Seminaria, s.r.o.Školení - Registr smluv v praxi zdrav. zařízení - Králová Jitka549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 167,11 Kč
2 167,11 Kč2 167,11 Kč7.4.20217.4.202120.4.2021
SEKK spol. s r.o.Kontroly SEKK na I.Q501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 043,00 Kč
10 043,00 Kč10 043,00 Kč7.4.20217.4.202128.4.2021
GASTRO zařízení s.r.o.vaničky zatavovací501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 29 514,39 Kč
29 514,39 Kč29 514,39 Kč31.3.20217.4.202120.4.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčka Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 210,80 Kč
4 210,80 Kč4 210,80 Kč30.3.20217.4.202115.4.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomat Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 470,95 Kč
4 470,95 Kč4 470,95 Kč30.3.20217.4.202115.4.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomat Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 831,12 Kč
7 831,12 Kč7 831,12 Kč31.3.20217.4.202115.4.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 04/2021 - V Sídlišti 262 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20211.4.202115.4.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2021 byty 144/176 + 261 celkem 25 790,00 Kč
celkem 5 080,00 Kč
30 870,00 Kč30 870,00 Kč1.4.20211.4.202116.4.2021
Electro World s.r.o.dary 413/3A - zastřihovač vlasů a vousů celkem 1 090,00 Kč
1 090,00 Kč1 090,00 Kč13.4.202114.4.202120.4.2021
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Štruplová celkem 1 227,00 Kč
1 227,00 Kč1 227,00 Kč13.4.202115.4.202120.4.2021
Traiva s.r.o.Bezpečnostní tabulky pro kotelnu celkem 1 783,00 Kč
1 783,00 Kč1 783,00 Kč15.4.202115.4.202126.4.2021
Alza.cz a.s.tiskárny, váha osobní celkem 28 498,00 Kč
28 498,00 Kč28 498,00 Kč16.4.202119.4.202126.4.2021
Alza.cz a.s.tiskárny, váha osobní celkem 28 498,00 Kč
28 498,00 Kč28 498,00 Kč16.4.202119.4.202129.4.2021
Česká lékařská komorainzerce v časopisu ČLK Tempus Medcorum č. 6 - Lékař psychiatrie celkem 9 142,16 Kč
9 142,16 Kč9 142,16 Kč23.4.202123.4.202126.4.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 920,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
12 921,00 Kč12 921,00 Kč22.3.202122.3.202113.4.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 290,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
6 291,00 Kč6 291,00 Kč22.3.202122.3.202115.4.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava tlakové pánve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 433,94 Kč
21 433,94 Kč21 433,94 Kč31.3.20217.4.202115.4.2021
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na Il.Q/2021518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč7.4.20217.4.202115.4.2021
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2021518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč7.4.20217.4.202115.4.2021
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2021549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 71 825,00 Kč
71 825,00 Kč71 825,00 Kč7.4.20217.4.202115.4.2021
MEDITECHKontrola zdrav. přístrojů518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 812,04 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 614,10 Kč
22 426,14 Kč22 426,14 Kč6.4.20216.4.202115.4.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.03. - 31.03.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,38 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 257,23 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 176,66 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 147,02 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 333,42 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 477,35 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 313,39 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 747,56 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 91,96 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 179,69 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 411 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 442 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 412 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 453 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 422 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 413 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 452 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 472 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
518 01010 432 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem -13,39 Kč
7 761,90 Kč7 761,90 Kč6.4.20216.4.202126.4.2021
BOLA spol s.r.o.Materiál na opravu čerpadel511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 35 417,00 Kč
35 417,00 Kč35 417,00 Kč7.4.20217.4.202120.4.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 145,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
10 146,00 Kč10 146,00 Kč7.4.20217.4.202126.4.2021
Česká lékařská komorainzerce na www.lkcr.cz - pozice: Lékař psychiatrie celkem 6 468,12 Kč
6 468,12 Kč6 468,12 Kč23.4.202123.4.202126.4.2021
Alza.cz a.s.tiskárny, váha osobní celkem 28 498,00 Kč
28 498,00 Kč28 498,00 Kč28.4.202129.4.202130.4.2021
Zásobování a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 019,00 Kč
6 019,00 Kč6 019,00 Kč31.3.20211.4.20216.4.2021
Zásobování a.s.rukavice, štětce,oleje, kotouče řezné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 357,00 Kč
1 357,00 Kč1 357,00 Kč12.4.202114.4.202116.4.2021
Alza.cz a.s.digitální fotoaparát, struny na kytaru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 046,00 Kč
3 046,00 Kč3 046,00 Kč12.4.202114.4.202115.4.2021
Zásobování a.s.hadice, pistole na vodu, rychlospojky, oleje, rohožky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 510,00 Kč
2 510,00 Kč2 510,00 Kč20.4.202121.4.202123.4.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 920,00 Kč
920,00 Kč920,00 Kč22.3.202122.3.202113.4.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 624,00 Kč
6 624,00 Kč6 624,00 Kč22.3.202122.3.202113.4.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 719,25 Kč
1 719,25 Kč1 719,25 Kč22.3.202122.3.202115.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 949,90 Kč
949,90 Kč949,90 Kč22.3.202122.3.202113.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,20 Kč
2 194,20 Kč2 194,20 Kč22.3.202122.3.202113.4.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 175,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 073,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 395,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 606,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
21 660,83 Kč21 660,83 Kč8.3.20218.3.202113.4.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 052,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 820,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 055,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
26 998,55 Kč26 998,55 Kč11.3.202111.3.202113.4.2021
ASTUR-KA, s.r.o.Pacientská strava - obědy518 09010 999 - obědy pacientů - COVID 19; celkem 599 765,25 Kč
599 765,25 Kč599 765,25 Kč22.3.202123.3.20216.4.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 996,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 578,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 547,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 448,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
35 925,43 Kč35 925,43 Kč16.3.202116.3.202115.4.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 153,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
5 153,50 Kč5 668,85 Kč22.3.202124.3.202120.4.202123.3.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 213,03 Kč
14 213,03 Kč14 213,03 Kč6.4.20216.4.202115.4.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 191,95 Kč
4 191,95 Kč4 191,95 Kč7.4.20217.4.202120.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč
1 311,00 Kč1 311,00 Kč7.4.20217.4.202120.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 815,33 Kč
11 815,33 Kč11 815,33 Kč7.4.20217.4.202120.4.2021
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 762,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
1 762,00 Kč2 132,02 Kč31.3.20217.4.202115.4.202131.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 142,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 142,60 Kč1 313,99 Kč7.4.20217.4.202120.4.20217.4.2021
GASTRO zařízení s.r.o.zatavovací balička s matricí, matrice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč17.2.20217.4.202120.4.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 65 100,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 317,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 208,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
76 626,81 Kč85 058,29 Kč22.3.202124.3.202120.4.202123.3.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 529,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
1 530,00 Kč1 530,00 Kč24.3.202124.3.202113.4.2021
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 399,75 Kč
6 399,75 Kč6 399,75 Kč24.3.202124.3.202115.4.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 249,67 Kč
3 249,67 Kč3 249,67 Kč24.3.202124.3.202120.4.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 762,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
16 762,00 Kč16 762,00 Kč24.3.202124.3.202113.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 305,77 Kč
14 305,77 Kč14 305,77 Kč24.3.202124.3.202113.4.2021
COLORWAYbarvy, lepidla, ředidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 660,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 760,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 320,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 180,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 120,00 Kč
8 040,00 Kč8 040,00 Kč31.3.20216.4.202115.4.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - garážová vrata U416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 953,29 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 953,29 Kč
1 953,29 Kč1 953,29 Kč7.4.20217.4.202113.4.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 227 052,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
99 779,06 Kč109 757,00 Kč31.3.20217.4.202115.4.202131.3.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 096,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč
5 186,29 Kč5 705,00 Kč31.3.20217.4.202115.4.202131.3.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné Il. dekáda 03/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 723,00 Kč
2 723,00 Kč2 723,00 Kč31.3.20217.4.202114.4.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 388,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 434,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 032,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
35 858,15 Kč35 858,15 Kč22.3.202122.3.202120.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 996,05 Kč
5 996,05 Kč6 595,66 Kč24.3.202124.3.202113.4.202124.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 021,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
23 021,75 Kč25 323,93 Kč24.3.202124.3.202126.4.202124.3.2021
RHH s.r.o.Kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč
2 835,03 Kč2 835,03 Kč19.3.202125.3.202113.4.2021
RHH s.r.o.Kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč
2 320,79 Kč2 320,79 Kč19.3.202125.3.202113.4.2021
Marek Macákpřednášky a supervize 16.03.2021549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč18.3.202118.3.202113.4.2021
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka B518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 16 567,27 Kč
16 567,27 Kč16 567,27 Kč25.3.202125.3.202126.4.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Obuv zdravotní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 876,00 Kč
876,00 Kč876,00 Kč23.3.202126.3.202120.4.2021
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2021 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč8.4.20218.4.202113.4.2021
Černý Seed s.r.o.Semena111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 260,00 Kč
1 260,00 Kč1 260,00 Kč31.3.20218.4.202115.4.2021
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 091,00 Kč
44 091,00 Kč44 091,00 Kč8.4.20218.4.202115.4.2021
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 327,50 Kč
3 327,50 Kč3 327,50 Kč8.4.20218.4.202128.4.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 354,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 795,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
8 149,98 Kč9 720,18 Kč6.4.20218.4.202120.4.20216.4.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,75 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -69,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 230,24 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -57,24 Kč
2 419,75 Kč2 419,75 Kč31.3.20217.4.202113.4.2021
Marie Zatloukalováprací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 693,71 Kč
37 693,71 Kč37 693,71 Kč25.3.202126.3.202113.4.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 099,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
7 099,00 Kč7 099,00 Kč26.3.202126.3.202126.4.2021
Provazník PavelSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 427,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 756,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 183,97 Kč8 183,97 Kč26.3.202126.3.202113.4.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 111,59 Kč
14 111,59 Kč14 111,59 Kč26.3.202126.3.202126.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,36 Kč
4 506,36 Kč4 506,36 Kč26.3.202126.3.202113.4.2021
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 315,31 Kč
8 315,31 Kč8 315,31 Kč26.3.202126.3.202113.4.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CREATININE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,68 Kč
16 952,68 Kč16 952,68 Kč26.3.202126.3.202113.4.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 591,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 790,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
8 381,80 Kč9 866,50 Kč6.4.20218.4.202120.4.20216.4.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 450,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 761,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
9 212,24 Kč10 699,76 Kč6.4.20218.4.202120.4.20216.4.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2021 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč
12 147,87 Kč12 147,87 Kč8.4.20219.4.202120.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 304,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
304,38 Kč368,30 Kč9.4.20219.4.202126.4.20219.4.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 362,30 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
7 362,00 Kč7 362,00 Kč9.4.20219.4.202128.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 367,10 Kč
5 367,10 Kč5 367,10 Kč9.4.20219.4.202128.4.2021
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 245,65 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 002,00 Kč
518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 856,80 Kč
6 104,45 Kč6 104,45 Kč26.3.202126.3.202126.4.2021
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 754,20 Kč
15 754,20 Kč15 754,20 Kč29.3.202129.3.202120.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 548,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
1 548,89 Kč1 703,78 Kč26.3.202129.3.202126.4.202126.3.2021
ArgoMed a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 791,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 74,38 Kč
865,68 Kč1 000,00 Kč26.3.202130.3.202113.4.202126.3.2021
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2021549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.3.202130.3.202115.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 21 369,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
21 369,12 Kč23 506,03 Kč29.3.202130.3.202128.4.202129.3.2021
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 340,17 Kč
7 340,17 Kč7 340,17 Kč9.4.20219.4.202120.4.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 822,56 Kč
2 822,56 Kč2 822,56 Kč9.4.20219.4.202120.4.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,74 Kč
5 597,74 Kč5 597,74 Kč9.4.20219.4.202120.4.2021
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 03/2021518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 802,11 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
20 742,11 Kč20 742,11 Kč9.4.20219.4.202126.4.2021
Technicom Technology s.r.o.Výměna systému PZTS511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 636,00 Kč
38 636,00 Kč38 636,00 Kč9.4.20219.4.202120.4.2021
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč9.4.20219.4.202120.4.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 244,39 Kč
13 244,39 Kč13 244,39 Kč12.4.202112.4.202128.4.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 145,62 Kč
31 145,62 Kč34 260,18 Kč29.3.202130.3.202128.4.202130.3.2021
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 227,57 Kč
7 227,57 Kč7 227,57 Kč26.3.202130.3.202126.4.2021
Zobrazeno 5 601-5 700 z 21 150 záznamů.