2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 180,42 Kč | 2 180,42 Kč | 2 180,42 Kč | 24.3.2021 | 30.3.2021 | 13.4.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 15.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 247,52 Kč | 1 247,52 Kč | 1 247,52 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 28.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 662,04 Kč | 4 662,04 Kč | 4 662,04 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 28.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,50 Kč | 6 267,50 Kč | 6 267,50 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 28.4.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 341,37 Kč | 4 341,37 Kč | 4 341,37 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 26.4.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 277,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 261,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 175,00 Kč | 13 713,75 Kč | 13 713,75 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 26.4.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 828,00 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 20.4.2021 | 8.4.2021 |
SHOPARAMEDIK | PZT | 132 01000 - léky; celkem 240,10 Kč | 240,10 Kč | 290,52 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 26.4.2021 | 9.4.2021 |
Česká agentura pro standardizaci | Prodloužení služby: Čtení norem a tisk rok 2021 | 501 10000 710 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 19.4.2021 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba progr.EVIS za období 10.4.2021 - 9.4.2022 - odpady | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 14.4.2021 | 14.4.2021 | 26.4.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 28 122,50 Kč | 28 122,50 Kč | 28 122,50 Kč | 11.4.2021 | 13.4.2021 | 26.4.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 950,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 3 951,00 Kč | 3 951,00 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 15.4.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 472,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 039,00 Kč | 15 511,89 Kč | 15 511,89 Kč | 29.3.2021 | 29.3.2021 | 13.4.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 320,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 320,97 Kč | 14 320,97 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 15.4.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč | 1 853,23 Kč | 1 853,23 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 26.4.2021 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 209,56 Kč | 3 209,56 Kč | 3 209,56 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 13.4.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 13.4.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 864,59 Kč | 3 864,59 Kč | 3 864,59 Kč | 29.3.2021 | 31.3.2021 | 13.4.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 724,63 Kč | 2 724,63 Kč | 2 997,09 Kč | 13.4.2021 | 13.4.2021 | 28.4.2021 | 13.4.2021 |
E - clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch z.ú. | XIII. mezinárodní interdisciplinární konference - poplatek 2 x | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 8.4.2021 | 13.4.2021 | 15.4.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 13 721,40 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 705,45 Kč | 109 225,97 Kč | 109 225,97 Kč | 31.3.2021 | 13.4.2021 | 28.4.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Následný certifikát k certifikátu SN - M. Červeňák | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 227,00 Kč | 1 227,00 Kč | 1 227,00 Kč | 13.4.2021 | 13.4.2021 | 26.4.2021 | |
ČNPS | ZK500 - Konference -MUDr. Dvořáčková, Černická, Ort | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 7.1.2021 | 13.4.2021 | 15.4.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.4.2021 | 13.4.2021 | 20.4.2021 | |
DMA Praha s.r.o. | křeslo klozetové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 7.4.2021 | 14.4.2021 | 28.4.2021 | |
Kovoobrábění Neschner s.r.o. | Zinkování vrat budova U - garáže | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 725,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 14.4.2021 | 14.4.2021 | 15.4.2021 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce na akci tiskopisy geometrických plánů 2x | 518 04010 901 - průzkumné a projektové práce; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 20.4.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 40 875,00 Kč | 40 875,00 Kč | 40 875,00 Kč | 29.3.2021 | 31.3.2021 | 13.4.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 735,00 Kč | 3 735,00 Kč | 4 108,50 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
MANSWELT, a.s. | šrouby, matky, podložky, tyče závitové, chemické kotvy, bit křížový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 612,37 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36,66 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 759,86 Kč | 2 408,89 Kč | 2 408,89 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 13.4.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 04/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 278 595,04 Kč | 278 595,04 Kč | 337 100,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | 15.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 04/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 17 024,79 Kč | 17 024,79 Kč | 20 600,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | 15.4.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | 8.4.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | 8.4.2021 |
Ústřední vojenská nemocnice - | Agregované výkony 2020- lab. vyšetření stř. 442 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 134,10 Kč | 134,10 Kč | 134,10 Kč | 12.4.2021 | 14.4.2021 | 23.4.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 14.4.2021 | 15.4.2021 | 28.4.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 089,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 089,20 Kč | 3 398,12 Kč | 15.4.2021 | 15.4.2021 | 28.4.2021 | 15.4.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné IlI. dekáda 03/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 149,00 Kč | 2 149,00 Kč | 2 149,00 Kč | 12.4.2021 | 15.4.2021 | 26.4.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucoronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 15.4.2021 | 16.4.2021 | 28.4.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 4 829,08 Kč | 4 829,08 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 26.4.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM mopy, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 406,39 Kč | 16 406,39 Kč | 16 406,39 Kč | 31.3.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Energy Adventure s.r.o. | duše a pneu na elektrotříkolku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 2 819,30 Kč | 30.3.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k docházkovému systému | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 1 905,75 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 3/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 15.4.2021 | |
Krajská zdravotní, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 570,25 Kč | 570,25 Kč | 690,00 Kč | 23.3.2021 | 30.3.2021 | 20.4.2021 | 23.3.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 24.3.2021 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 507,94 Kč | 8 507,94 Kč | 8 507,94 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 28.4.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 6 665,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 6 665,40 Kč | 8 065,13 Kč | 14.4.2021 | 16.4.2021 | 28.4.2021 | 14.4.2021 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 03/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 833,27 Kč | 1 833,27 Kč | 1 833,27 Kč | 9.4.2021 | 16.4.2021 | 26.4.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 416,05 Kč | 11 416,05 Kč | 11 416,05 Kč | 19.4.2021 | 19.4.2021 | 28.4.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,52 Kč | 6 698,52 Kč | 6 698,52 Kč | 19.4.2021 | 19.4.2021 | 28.4.2021 | |
Český knedlík s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 898,70 Kč | 8 898,70 Kč | 8 898,70 Kč | 19.4.2021 | 19.4.2021 | 26.4.2021 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Zpracování revize plynového zařízení, byt V sidlišti 259 | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 28.4.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 555,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 555,44 Kč | 3 910,98 Kč | 7.1.2021 | 11.1.2021 | 13.4.2021 | 7.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 322,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,83 Kč | 34 322,90 Kč | 37 755,19 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 115 823,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 358,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 524,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 500,00 Kč | 126 206,40 Kč | 139 527,65 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
ANAG, spol. s r. o. | ON_LINE webinář Mimořádný příspěvek ,,Izolačka" Špirková Alexandra | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 090,00 Kč | 1 090,00 Kč | 1 090,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 28.4.2021 | |
VENCL, s r.o. | ručníky pap. v roli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 518,07 Kč | 1 518,07 Kč | 1 518,07 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 28.4.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 04/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 101,00 Kč | 2 101,00 Kč | 2 101,00 Kč | 15.4.2021 | 20.4.2021 | 29.4.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěna, cement velbit | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 351,25 Kč | 2 351,25 Kč | 2 351,25 Kč | 19.4.2021 | 21.4.2021 | 28.4.2021 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | QUAL URINE TOX LIQ SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 9.4.2021 | 21.4.2021 | 28.4.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny, páska bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 971,85 Kč | 971,85 Kč | 971,85 Kč | 19.4.2021 | 21.4.2021 | 28.4.2021 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Kratochvílová Hana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 15.4.2021 | |
BEPR s.r.o. | Vzdělávací program BOZP a PO Dortová Zuzana | 412 02005 - FKSP - na činnost Odborové organizace; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 29.3.2021 | 31.3.2021 | 6.4.2021 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 945,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 945,07 Kč | 2 139,58 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 15.4.2021 | 15.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 607,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 607,98 Kč | 3 968,78 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 20.4.2021 | 22.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 402,19 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 402,19 Kč | 5 942,41 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 20.4.2021 | 21.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 13.4.2021 | 27.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 063,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 063,64 Kč | 1 170,00 Kč | 7.2.2021 | 10.2.2021 | 15.4.2021 | 3.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 9.2.2021 | 10.2.2021 | 13.4.2021 | 9.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 16.2.2021 | 17.2.2021 | 15.4.2021 | 16.2.2021 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 277,40 Kč | 42 277,40 Kč | 42 277,40 Kč | 18.2.2021 | 19.2.2021 | 15.4.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 803,68 Kč 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem -996,68 Kč | 1 807,00 Kč | 1 807,00 Kč | 23.2.2021 | 25.2.2021 | 13.4.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 636,00 Kč | 636,00 Kč | 636,00 Kč | 3.3.2021 | 4.3.2021 | 15.4.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 598,00 Kč | 1 598,00 Kč | 1 598,00 Kč | 5.3.2021 | 5.3.2021 | 15.4.2021 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 263,87 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 888,14 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 083,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 431,00 Kč | 44 667,00 Kč | 44 667,00 Kč | 8.3.2021 | 9.3.2021 | 13.4.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 085,57 Kč celkem 0,00 Kč | 1 085,57 Kč | 1 194,13 Kč | 7.3.2021 | 9.3.2021 | 13.4.2021 | 3.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 921,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 4 921,60 Kč | 5 413,76 Kč | 10.3.2021 | 10.3.2021 | 13.4.2021 | 10.3.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 843,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 12 844,00 Kč | 12 844,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 28.4.2021 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,18 Kč | 3 713,58 Kč | 3 713,58 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 13.4.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 905,90 Kč | 4 905,90 Kč | 4 905,90 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 20.4.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 748,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 15 748,00 Kč | 15 748,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 20.4.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 413,20 Kč | 3 413,20 Kč | 3 413,20 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 28.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 007,37 Kč | 13 007,37 Kč | 13 007,37 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 26.4.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 826,43 Kč | 5 826,43 Kč | 5 826,43 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 28.4.2021 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 24.3.2021 | 12.4.2021 | 15.4.2021 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Šmejkalová Živilé | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 14.4.2021 | 16.4.2021 | 26.4.2021 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Špringlová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 16.4.2021 | 20.4.2021 | 26.4.2021 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Němcová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 15.3.2021 | 21.4.2021 | 28.4.2021 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2021 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 29 640,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 000,00 Kč | 120 806,40 Kč | 99 840,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava elektroinstalace - budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 034,00 Kč | 21 821,14 Kč | 18 034,00 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 947,94 Kč | 6 947,94 Kč | 6 947,94 Kč | 28.4.2021 | 6.5.2021 | 18.5.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 958,89 Kč | 1 958,89 Kč | 1 958,89 Kč | 30.4.2021 | 6.5.2021 | 11.5.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | tiskopis - výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 30.4.2021 | 3.5.2021 | 18.5.2021 |