2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALVEI s.r.o. | vonný závěs | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | 29.4.2021 | 6.5.2021 | 26.5.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 205 038,12 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč | 77 764,46 Kč | 85 541,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | 30.4.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 238,92 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 329,02 Kč | 362,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | 30.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Alza.cz a.s. | prodloužení záruky - laserové tiskárny | celkem 3 343,00 Kč | 3 343,00 Kč | 3 343,00 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 5.5.2021 | |
Ing.Miroslav Osička | záloha na opravu schodů na budově "O" stř. 312 | celkem 8 456,00 Kč | 8 456,00 Kč | 8 456,00 Kč | 3.5.2021 | 3.5.2021 | 5.5.2021 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | záloha na předpaltné Léčba ran 2/2021 - 1/2022 | celkem 240,00 Kč | 240,00 Kč | 240,00 Kč | 5.5.2021 | 5.5.2021 | 11.5.2021 | |
IPVZ | Webcast - Psychofarmaka v klinické praxi, MUDr. Sadowá | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 10.5.2021 | |
IPVZ | Webinář - Hraniční porcha osobnosti 11.5.2021, MUDr. Sadowá | celkem 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 10.5.2021 | |
PRO-DOMA, SE | hutní materiál | celkem 53 324,70 Kč | 53 324,70 Kč | 53 324,70 Kč | 10.5.2021 | 11.5.2021 | 13.5.2021 | |
Alza.cz a.s. | 3x televize + držák na TV | celkem 22 964,00 Kč | 22 964,00 Kč | 22 964,00 Kč | 10.5.2021 | 11.5.2021 | 13.5.2021 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu - 2x závodní ambulance | 511 03001 206 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 002,55 Kč 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 002,55 Kč | 4 005,10 Kč | 4 005,10 Kč | 3.5.2021 | 6.5.2021 | 18.5.2021 | |
LHL s.r.o. | Registrační papír Edan SE | 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 659,45 Kč | 659,45 Kč | 659,45 Kč | 3.5.2021 | 6.5.2021 | 18.5.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 6.5.2021 | 6.5.2021 | 26.5.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.04. - 30.04.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,75 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 74,97 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 423,75 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,87 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,51 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 417,76 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,04 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,46 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,18 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 038,63 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 132,66 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,79 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,04 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 279,07 Kč | 8 279,07 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 28.5.2021 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 5.5.2021 | 6.5.2021 | 20.5.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 167,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 3 167,04 Kč | 3 483,74 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | 30.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 48 163,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 436,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 915,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 549 01020 220 - poplatky nebankovní, CCS; celkem 25,00 Kč | 59 541,52 Kč | 66 121,00 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | 30.4.2021 |
Univerzita Karlova | Kurz Základní legislativy - MUDr. Přeučilová Lucie | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 14.5.2021 | 18.5.2021 | 26.5.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Předplatné časopisu Florence | celkem 395,00 Kč | 395,00 Kč | 395,00 Kč | 11.5.2021 | 14.5.2021 | 26.5.2021 | |
Univerzita Karlova | Kurz lékařská 1. pomoc 26. - 28. 5. 2021 MUDr. Nagyová V. | celkem 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 5.5.2021 | 20.5.2021 | 21.5.2021 | |
Zásobování a.s. | pračka, myčka | celkem 15 850,00 Kč | 15 850,00 Kč | 15 850,00 Kč | 26.5.2021 | 27.5.2021 | 28.5.2021 | |
MONTEGO.CZ s.r.o. | Záloha- pohon na vrata brány | celkem 17 970,00 Kč | 17 970,00 Kč | 17 970,00 Kč | 24.5.2021 | 27.5.2021 | 28.5.2021 | |
Zásobování a.s. | pračka, košíčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 160,00 Kč | 5 160,00 Kč | 5 160,00 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 10.5.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 22.4.2021 | 22.4.2021 | 5.5.2021 | |
ATC - EURO - GROUP,s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | 1 150,00 Kč | 22.4.2021 | 22.4.2021 | 5.5.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 5 734,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 5 734,36 Kč | 6 938,58 Kč | 5.5.2021 | 6.5.2021 | 18.5.2021 | 5.5.2021 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 35,00 Kč | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 5.5.2021 | 6.5.2021 | 20.5.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Therm - motor přehřátí /740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 831,40 Kč | 2 831,40 Kč | 2 831,40 Kč | 23.4.2021 | 7.5.2021 | 18.5.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava Therma GN 10 - elektronická deska / 740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 986,26 Kč | 11 986,26 Kč | 11 986,26 Kč | 23.4.2021 | 7.5.2021 | 18.5.2021 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč | 13 488,12 Kč | 13 488,12 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 876,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 42 876,00 Kč | 42 876,00 Kč | 7.5.2021 | 7.5.2021 | 21.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 179,52 Kč | 12 179,52 Kč | 12 179,52 Kč | 7.5.2021 | 7.5.2021 | 26.5.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,50 Kč | 1 138,50 Kč | 1 138,50 Kč | 7.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
INTE čistící technika, s.r.o. | čistící stroj + čistič ploch + čistící prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 839,62 Kč | 40 839,62 Kč | 40 839,62 Kč | 23.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv bezpečnostní OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 820,00 Kč | 820,00 Kč | 820,00 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 5.5.2021 | |
LMC s.r.o. | Inzerát | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 120,40 Kč | 28 120,40 Kč | 28 120,40 Kč | 23.4.2021 | 23.4.2021 | 5.5.2021 | |
VAKOS XT a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 165,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 065,28 Kč | 1 235,00 Kč | 19.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | 19.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 604,55 Kč celkem 0,00 Kč | 604,55 Kč | 665,01 Kč | 23.4.2021 | 26.4.2021 | 11.5.2021 | 23.4.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 200,00 Kč | 17 200,00 Kč | 17 200,00 Kč | 20.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 62 729,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 478,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 237,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 71 446,53 Kč | 79 341,28 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 20.5.2021 | 23.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 379,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 379,45 Kč | 2 617,40 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 20.5.2021 | 22.4.2021 |
ATC - EURO - GROUP,s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,00 Kč | 5 290,00 Kč | 5 290,00 Kč | 7.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 04/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 603,86 Kč | 1 603,86 Kč | 1 603,86 Kč | 5.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.5.2021 | 7.5.2021 | 18.5.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ampehtamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | výměna pneumatiky na IVECO - rozvoz stravy | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 134,00 Kč | 7 134,00 Kč | 7 134,00 Kč | 5.5.2021 | 7.5.2021 | 26.5.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92,84 Kč celkem 0,00 Kč | 92,84 Kč | 102,12 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 20.5.2021 | 20.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 383,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 19 383,80 Kč | 21 322,18 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 20.5.2021 | 23.4.2021 |
NEMOS SOKOLOV s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 19.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 26.4.2021 | 27.4.2021 | 26.5.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 23.4.2021 | 27.4.2021 | 20.5.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 876,00 Kč | 876,00 Kč | 876,00 Kč | 23.4.2021 | 27.4.2021 | 20.5.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 214,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 14 214,00 Kč | 14 214,00 Kč | 27.4.2021 | 27.4.2021 | 20.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 556,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 556,75 Kč | 6 556,75 Kč | 27.4.2021 | 27.4.2021 | 13.5.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 342,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 212,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 445,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 34 345,67 Kč | 34 345,67 Kč | 26.4.2021 | 26.4.2021 | 26.5.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP kontroly | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Hemarenz, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 6.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 04/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 177,33 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 117,33 Kč | 20 117,33 Kč | 1.5.2021 | 7.5.2021 | 18.5.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 7.5.2021 | 7.5.2021 | 20.5.2021 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 274,13 Kč | 1 274,13 Kč | 1 274,13 Kč | 3.5.2021 | 10.5.2021 | 20.5.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 067,50 Kč | 22 067,50 Kč | 22 067,50 Kč | 9.5.2021 | 10.5.2021 | 20.5.2021 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce na odd. centrálního příjmu | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 6.5.2021 | 10.5.2021 | 20.5.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 897,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 897,18 Kč | 986,90 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.5.2021 | 26.1.2021 |
Miroslav Palla | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 549,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 550,00 Kč | 5 550,00 Kč | 27.4.2021 | 27.4.2021 | 11.5.2021 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava nakladače Lotus | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 878,85 Kč | 6 878,85 Kč | 6 878,85 Kč | 3.3.2021 | 27.4.2021 | 11.5.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 617,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 8 618,00 Kč | 8 618,00 Kč | 27.4.2021 | 27.4.2021 | 13.5.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | 1/2 roční kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 009,00 Kč | 5 009,00 Kč | 5 009,00 Kč | 6.5.2021 | 10.5.2021 | 18.5.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 362,36 Kč | 98 498,36 Kč | 98 498,36 Kč | 30.4.2021 | 10.5.2021 | 28.5.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.4.2021 | 11.5.2021 | 26.5.2021 | |
IPVZ | Werbinář - Jednodenní specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Lumpeová Laura 27.5.2021 | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 11.5.2021 | 11.5.2021 | 20.5.2021 | |
Ing. Gediminas Masteika | Překlad písemnosti do Litevštiny | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 20.5.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 558,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 1 558,00 Kč | 1 558,00 Kč | 10.5.2021 | 10.5.2021 | 28.5.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 847,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 848,00 Kč | 5 848,00 Kč | 10.5.2021 | 10.5.2021 | 26.5.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 176,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 5 177,00 Kč | 5 177,00 Kč | 10.5.2021 | 10.5.2021 | 26.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 837,89 Kč | 27 837,89 Kč | 27 837,89 Kč | 10.5.2021 | 10.5.2021 | 28.5.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 133,44 Kč | 146,78 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.5.2021 | 26.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 378,44 Kč | 1 378,44 Kč | 1 516,28 Kč | 7.2.2021 | 10.2.2021 | 11.5.2021 | 2.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 255,68 Kč | 255,68 Kč | 281,25 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 13.5.2021 | 12.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 221,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 221,18 Kč | 1 343,30 Kč | 15.2.2021 | 17.2.2021 | 13.5.2021 | 11.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč | 322,96 Kč | 355,26 Kč | 28.2.2021 | 28.2.2021 | 11.5.2021 | 24.2.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 2.3.2021 | 2.3.2021 | 3.5.2021 | 2.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 4.3.2021 | 4.3.2021 | 3.5.2021 | 4.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 103,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 103,92 Kč | 1 214,31 Kč | 27.4.2021 | 27.4.2021 | 11.5.2021 | 27.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 388,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 3 388,60 Kč | 3 727,46 Kč | 27.4.2021 | 27.4.2021 | 26.5.2021 | 27.4.2021 |
Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč | 87 121,21 Kč | 87 121,21 Kč | 23.4.2021 | 27.4.2021 | 20.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 338,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 338,30 Kč | 372,13 Kč | 26.4.2021 | 28.4.2021 | 11.5.2021 | 26.4.2021 |
Atlas Copco s.r.o. | Servisní prohlídka kompresoru/730 | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 581,60 Kč | 3 581,60 Kč | 3 581,60 Kč | 26.4.2021 | 28.4.2021 | 11.5.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 050,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 11 050,00 Kč | 11 050,00 Kč | 28.4.2021 | 28.4.2021 | 18.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 741,10 Kč | 1 741,10 Kč | 1 741,10 Kč | 11.5.2021 | 11.5.2021 | 28.5.2021 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2021-19.04.2022) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 11.5.2021 | 12.5.2021 | 18.5.2021 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 777 | 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 13.4.2021 | 12.5.2021 | 20.5.2021 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 453 | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 13.4.2021 | 12.5.2021 | 20.5.2021 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 740 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 13.4.2021 | 12.5.2021 | 20.5.2021 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 323 | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 13.4.2021 | 12.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,20 Kč | 1 133,22 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 13.5.2021 | 16.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 740,68 Kč | 740,68 Kč | 814,75 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 20.5.2021 | 10.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 240,50 Kč | 2 464,55 Kč | 17.3.2021 | 17.3.2021 | 13.5.2021 | 17.3.2021 |