Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 5 801-5 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KALVEI s.r.o.vonný závěs111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč
1 440,00 Kč1 440,00 Kč29.4.20216.5.202126.5.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 205 038,12 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
77 764,46 Kč85 541,00 Kč30.4.20215.5.202118.5.202130.4.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 238,92 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
329,02 Kč362,00 Kč30.4.20215.5.202118.5.202130.4.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.5.20211.5.202120.5.2021
Alza.cz a.s.prodloužení záruky - laserové tiskárny celkem 3 343,00 Kč
3 343,00 Kč3 343,00 Kč30.4.202130.4.20215.5.2021
Ing.Miroslav Osičkazáloha na opravu schodů na budově "O" stř. 312 celkem 8 456,00 Kč
8 456,00 Kč8 456,00 Kč3.5.20213.5.20215.5.2021
Vzdělávání IN s.r.o.záloha na předpaltné Léčba ran 2/2021 - 1/2022 celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč5.5.20215.5.202111.5.2021
IPVZWebcast - Psychofarmaka v klinické praxi, MUDr. Sadowá celkem 700,00 Kč
700,00 Kč700,00 Kč4.5.20215.5.202110.5.2021
IPVZWebinář - Hraniční porcha osobnosti 11.5.2021, MUDr. Sadowá celkem 1 300,00 Kč
1 300,00 Kč1 300,00 Kč4.5.20216.5.202110.5.2021
PRO-DOMA, SEhutní materiál celkem 53 324,70 Kč
53 324,70 Kč53 324,70 Kč10.5.202111.5.202113.5.2021
Alza.cz a.s.3x televize + držák na TV celkem 22 964,00 Kč
22 964,00 Kč22 964,00 Kč10.5.202111.5.202113.5.2021
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu - 2x závodní ambulance511 03001 206 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 002,55 Kč
511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 002,55 Kč
4 005,10 Kč4 005,10 Kč3.5.20216.5.202118.5.2021
LHL s.r.o.Registrační papír Edan SE511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 659,45 Kč
659,45 Kč659,45 Kč3.5.20216.5.202118.5.2021
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč6.5.20216.5.202126.5.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.04. - 30.04.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,75 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 74,97 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 423,75 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,87 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,51 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 417,76 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,04 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,46 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,18 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 038,63 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 132,66 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,79 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,04 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 70,18 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,04 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 279,07 Kč8 279,07 Kč30.4.20215.5.202128.5.2021
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2021549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč5.5.20216.5.202120.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 167,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
3 167,04 Kč3 483,74 Kč30.4.202130.4.202126.5.202130.4.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 48 163,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 436,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 915,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
549 01020 220 - poplatky nebankovní, CCS; celkem 25,00 Kč
59 541,52 Kč66 121,00 Kč30.4.202130.4.202126.5.202130.4.2021
Univerzita KarlovaKurz Základní legislativy - MUDr. Přeučilová Lucie celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč14.5.202118.5.202126.5.2021
Česká pošta, s.p.Předplatné časopisu Florence celkem 395,00 Kč
395,00 Kč395,00 Kč11.5.202114.5.202126.5.2021
Univerzita KarlovaKurz lékařská 1. pomoc 26. - 28. 5. 2021 MUDr. Nagyová V. celkem 2 100,00 Kč
2 100,00 Kč2 100,00 Kč5.5.202120.5.202121.5.2021
Zásobování a.s.pračka, myčka celkem 15 850,00 Kč
15 850,00 Kč15 850,00 Kč26.5.202127.5.202128.5.2021
MONTEGO.CZ s.r.o.Záloha- pohon na vrata brány celkem 17 970,00 Kč
17 970,00 Kč17 970,00 Kč24.5.202127.5.202128.5.2021
Zásobování a.s.pračka, košíčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 160,00 Kč
5 160,00 Kč5 160,00 Kč6.5.20217.5.202110.5.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč
1 511,10 Kč1 511,10 Kč22.4.202122.4.20215.5.2021
ATC - EURO - GROUP,s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 150,00 Kč
1 150,00 Kč1 150,00 Kč22.4.202122.4.20215.5.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 5 734,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
5 734,36 Kč6 938,58 Kč5.5.20216.5.202118.5.20215.5.2021
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 35,00 Kč
35,00 Kč35,00 Kč5.5.20216.5.202120.5.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu Therm - motor přehřátí /740511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 831,40 Kč
2 831,40 Kč2 831,40 Kč23.4.20217.5.202118.5.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava Therma GN 10 - elektronická deska / 740511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 986,26 Kč
11 986,26 Kč11 986,26 Kč23.4.20217.5.202118.5.2021
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 223,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
13 488,12 Kč13 488,12 Kč4.5.20214.5.202113.5.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 876,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
42 876,00 Kč42 876,00 Kč7.5.20217.5.202121.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 179,52 Kč
12 179,52 Kč12 179,52 Kč7.5.20217.5.202126.5.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,50 Kč
1 138,50 Kč1 138,50 Kč7.5.20217.5.202120.5.2021
INTE čistící technika, s.r.o.čistící stroj + čistič ploch + čistící prostředek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 839,62 Kč
40 839,62 Kč40 839,62 Kč23.4.202126.4.20213.5.2021
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv bezpečnostní OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 820,00 Kč
820,00 Kč820,00 Kč22.4.202126.4.20215.5.2021
LMC s.r.o.Inzerát518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 120,40 Kč
28 120,40 Kč28 120,40 Kč23.4.202123.4.20215.5.2021
VAKOS XT a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 165,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 065,28 Kč1 235,00 Kč19.4.202126.4.20213.5.202119.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 604,55 Kč
celkem 0,00 Kč
604,55 Kč665,01 Kč23.4.202126.4.202111.5.202123.4.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 17 200,00 Kč
17 200,00 Kč17 200,00 Kč20.4.202126.4.20213.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 62 729,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 478,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 237,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč
71 446,53 Kč79 341,28 Kč22.4.202126.4.202120.5.202123.4.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 379,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 379,45 Kč2 617,40 Kč22.4.202126.4.202120.5.202122.4.2021
ATC - EURO - GROUP,s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,00 Kč
5 290,00 Kč5 290,00 Kč7.5.20217.5.202120.5.2021
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 04/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 603,86 Kč
1 603,86 Kč1 603,86 Kč5.5.20217.5.202120.5.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2021518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.5.20217.5.202118.5.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ampehtamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč6.5.20217.5.202120.5.2021
AUTO BOUŠKA s.r.o.výměna pneumatiky na IVECO - rozvoz stravy511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 134,00 Kč
7 134,00 Kč7 134,00 Kč5.5.20217.5.202126.5.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč6.5.20217.5.202120.5.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč6.5.20217.5.202120.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 92,84 Kč
celkem 0,00 Kč
92,84 Kč102,12 Kč22.4.202126.4.202120.5.202120.4.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 19 383,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
19 383,80 Kč21 322,18 Kč22.4.202126.4.202120.5.202123.4.2021
NEMOS SOKOLOV s.r.o.Agregované výkony518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč19.4.202126.4.20213.5.2021
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč
14 023,90 Kč14 023,90 Kč26.4.202127.4.202126.5.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 504,00 Kč
3 504,00 Kč3 504,00 Kč23.4.202127.4.202120.5.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 876,00 Kč
876,00 Kč876,00 Kč23.4.202127.4.202120.5.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 214,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
14 214,00 Kč14 214,00 Kč27.4.202127.4.202120.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 556,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 556,75 Kč6 556,75 Kč27.4.202127.4.202113.5.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 342,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 212,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 445,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
34 345,67 Kč34 345,67 Kč26.4.202126.4.202126.5.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP kontroly501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč
11 031,07 Kč11 031,07 Kč6.5.20217.5.202120.5.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Hemarenz, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč
1 575,42 Kč1 575,42 Kč6.5.20217.5.202120.5.2021
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 04/2021518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 177,33 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
20 117,33 Kč20 117,33 Kč1.5.20217.5.202118.5.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2021 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč
12 147,87 Kč12 147,87 Kč7.5.20217.5.202120.5.2021
Cormen s.r.o.čistící prostředky - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 274,13 Kč
1 274,13 Kč1 274,13 Kč3.5.202110.5.202120.5.2021
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2021549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 067,50 Kč
22 067,50 Kč22 067,50 Kč9.5.202110.5.202120.5.2021
Lukáš KulhánekVahařské práce na odd. centrálního příjmu518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 904,00 Kč
2 904,00 Kč2 904,00 Kč6.5.202110.5.202120.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 897,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
897,18 Kč986,90 Kč31.1.202131.1.20213.5.202126.1.2021
Miroslav PallaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 549,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
5 550,00 Kč5 550,00 Kč27.4.202127.4.202111.5.2021
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava nakladače Lotus511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 878,85 Kč
6 878,85 Kč6 878,85 Kč3.3.202127.4.202111.5.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 617,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
8 618,00 Kč8 618,00 Kč27.4.202127.4.202113.5.2021
Technicom Technology s.r.o.1/2 roční kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 009,00 Kč
5 009,00 Kč5 009,00 Kč6.5.202110.5.202118.5.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 362,36 Kč
98 498,36 Kč98 498,36 Kč30.4.202110.5.202128.5.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč30.4.202111.5.202126.5.2021
IPVZWerbinář - Jednodenní specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Lumpeová Laura 27.5.2021549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč
1 200,00 Kč1 200,00 Kč11.5.202111.5.202120.5.2021
Ing. Gediminas MasteikaPřeklad písemnosti do Litevštiny518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 750,00 Kč
1 750,00 Kč1 750,00 Kč7.5.202111.5.202120.5.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 558,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
1 558,00 Kč1 558,00 Kč10.5.202110.5.202128.5.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 847,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 848,00 Kč5 848,00 Kč10.5.202110.5.202126.5.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 176,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
5 177,00 Kč5 177,00 Kč10.5.202110.5.202126.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 837,89 Kč
27 837,89 Kč27 837,89 Kč10.5.202110.5.202128.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
133,44 Kč146,78 Kč31.1.202131.1.20213.5.202126.1.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 378,44 Kč
1 378,44 Kč1 516,28 Kč7.2.202110.2.202111.5.20212.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 255,68 Kč
255,68 Kč281,25 Kč15.2.202117.2.202113.5.202112.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 221,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 221,18 Kč1 343,30 Kč15.2.202117.2.202113.5.202111.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 322,96 Kč
322,96 Kč355,26 Kč28.2.202128.2.202111.5.202124.2.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 240,50 Kč2 464,55 Kč2.3.20212.3.20213.5.20212.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 060,40 Kč2 266,44 Kč4.3.20214.3.20213.5.20214.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 103,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 103,92 Kč1 214,31 Kč27.4.202127.4.202111.5.202127.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 388,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
3 388,60 Kč3 727,46 Kč27.4.202127.4.202126.5.202127.4.2021
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč
87 121,21 Kč87 121,21 Kč23.4.202127.4.202120.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 338,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
338,30 Kč372,13 Kč26.4.202128.4.202111.5.202126.4.2021
Atlas Copco s.r.o.Servisní prohlídka kompresoru/730518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 581,60 Kč
3 581,60 Kč3 581,60 Kč26.4.202128.4.202111.5.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 050,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
11 050,00 Kč11 050,00 Kč28.4.202128.4.202118.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 741,10 Kč
1 741,10 Kč1 741,10 Kč11.5.202111.5.202128.5.2021
RESPECT, a.s.Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2021-19.04.2022)549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč
144 191,00 Kč144 191,00 Kč11.5.202112.5.202118.5.2021
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 777518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč
2 978,00 Kč2 978,00 Kč13.4.202112.5.202120.5.2021
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 453518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč
2 978,00 Kč2 978,00 Kč13.4.202112.5.202120.5.2021
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 740518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč
2 978,00 Kč2 978,00 Kč13.4.202112.5.202120.5.2021
AGRO AQUA PRO s.r.o.servisní výměna Dispenseru Classic - výdejník na vodu 323518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 978,00 Kč
2 978,00 Kč2 978,00 Kč13.4.202112.5.202120.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 030,20 Kč1 133,22 Kč16.3.202116.3.202113.5.202116.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 740,68 Kč
740,68 Kč814,75 Kč15.3.202117.3.202120.5.202110.3.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 240,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 240,50 Kč2 464,55 Kč17.3.202117.3.202113.5.202117.3.2021
Zobrazeno 5 801-5 900 z 21 150 záznamů.