2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FixPart B.V. | klika dveří na pračku Beko | celkem 395,00 Kč | 395,00 Kč | 395,00 Kč | 23.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 27.2.25 Mgr. Černá Žofie | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 21.1.2025 | 29.1.2025 | 3.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 047,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 4 048,00 Kč | 4 048,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 278,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 278,92 Kč | 7 278,92 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 420,95 Kč | 18 420,95 Kč | 18 420,95 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Démos trade, a.s. | překližky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 338,61 Kč | 25 338,61 Kč | 25 338,61 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" k 27. 1. 2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 392 802,00 Kč | 475 290,42 Kč | 392 802,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" dodatek č. 1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 408 956,00 Kč | 494 836,76 Kč | 408 956,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie II 13.-14.2.25 MUDr. Cmárová | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.1.2025 | 29.1.2025 | 4.2.2025 | |
NORMSERVIS s.r.o. | Normy 070710 | celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 4.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 568,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 3 568,70 Kč | 3 996,94 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | 28.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 553,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 5 778,10 Kč | 6 491,72 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | 28.1.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 632,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 41 632,71 Kč | 46 628,63 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | 29.1.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 14.1.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Lucie Hančlová 23.1.25 ZK619 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | |
AZ CARE s.r.o. | násypka a shozy na stavební suť | celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 24.1.2050 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
ProfiTech CZ, s.r.o. | úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl | celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložka zámku sjednocená dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 30.1.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 223,99 Kč | 223,99 Kč | 223,99 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 30.1.2025 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Výměna krovu budova J | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 904,00 Kč | 28 923,84 Kč | 23 904,00 Kč | 16.1.2025 | 28.1.2025 | 13.2.2025 | 16.1.2025 |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2025 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
Alza.cz a.s. | televizor, ruční vysavač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 969,00 Kč | 16 969,00 Kč | 16 969,00 Kč | 23.1.2025 | 28.1.2025 | 4.2.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
TIDEA s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 420,23 Kč | 25 420,23 Kč | 25 420,23 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení budova A1 | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 492,19 Kč | 5 492,19 Kč | 5 492,19 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | stůl psací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 899,42 Kč | 6 899,42 Kč | 6 899,42 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
Daniel Pilnaj | ZK481 - spojovací materiál 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 385,68 Kč | 6 385,68 Kč | 6 385,68 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 25.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 066,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 692,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 74 758,40 Kč | 83 791,72 Kč | 22.1.2025 | 28.1.2025 | 18.2.2025 | 23.1.2025 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu Zetor | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 791,01 Kč | 1 791,01 Kč | 1 791,01 Kč | 17.1.2025 | 27.1.2025 | 29.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.144 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 364 875,39 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč | 31 732,09 Kč | 35 540,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.259 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 97 859,30 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 15 358,88 Kč | 17 202,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.262 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 103 075,40 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 28 716,93 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 28 666,92 Kč | 32 107,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 736,00 Kč | 3 310,56 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | 22.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 952,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 952,35 Kč | 1 066,63 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | 24.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 5 721,20 Kč | 6 407,74 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 18.2.2025 | 24.1.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 702,00 Kč | 702,00 Kč | 702,00 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 714,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 570,28 Kč | 51 285,01 Kč | 51 285,01 Kč | 27.1.2025 | 27.1.2025 | 4.2.2025 | |
Ka-shop/Jan Kalenda | Pojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna | celkem 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 29.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 129,81 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 129,80 Kč | 6 129,80 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
COOL Trading s.r.o. | OOPP - rukavice, montérky, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 639,00 Kč | 11 639,00 Kč | 11 639,00 Kč | 20.1.2025 | 24.1.2025 | 14.2.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | obalový materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 247,69 Kč | 41 247,69 Kč | 41 247,69 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | Pacientský overal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 22.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé, pláště bílé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 059,00 Kč | 42 059,00 Kč | 42 059,00 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | 6.2.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 22.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
Fyzická osoba | vystoupení Lucie Hančlové v PNHoB dne 23.1.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 4.2.2025 | |
Démos trade, a.s. | podpěry policové,vešáčky,šrouby,zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní, vložky do zámků, kotouče řezné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,98 Kč | 1 815,98 Kč | 1 815,98 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 27.1.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | Trubky na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 27.1.2025 | |
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony 1-11/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč | 487,00 Kč | 487,00 Kč | 31.12.2024 | 23.1.2025 | 29.1.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich na budově R PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 54 455,00 Kč | 65 890,55 Kč | 54 455,00 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 30.1.2025 | 20.1.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | 23.1.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 4.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 835,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 835,20 Kč | 935,42 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 4.2.2025 | 22.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 578,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 578,72 Kč | 4 008,17 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | 22.1.2025 |
Zen systems s.r.o. | FortiGate 200E, FC licence 1 rok do 21. 1. 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 994,41 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 540,39 Kč | 61 534,80 Kč | 61 534,80 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,52 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 12 227,00 Kč | 12 227,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 276,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 277,00 Kč | 5 277,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 817,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 82 818,00 Kč | 82 818,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 144,92 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 144,94 Kč | 3 144,94 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 15.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 800,00 Kč 518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 600,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 17.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 404,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 3 404,96 Kč | 3 813,56 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 30.1.2025 | 21.1.2025 |
Espeon, s.r.o. | rukávníky PE | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 429,00 Kč | 429,00 Kč | 429,00 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | 4.2.2025 | |
KALIST AKL s.r.o. | teploměry s vlhkoměrem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 694,00 Kč | 2 694,00 Kč | 2 694,00 Kč | 20.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | Kryty na jističe | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 252,00 Kč | 252,00 Kč | 252,00 Kč | 21.12.2024 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 287,00 Kč | 19 287,00 Kč | 19 287,00 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč | 4 120,00 Kč | 4 614,40 Kč | 20.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | 20.1.2025 |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 915,20 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč | 8 386,56 Kč | 8 386,56 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | 4.2.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Rozšíření licence Wispi - kniha pošty + kniha spisů | 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 904,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 12 904,48 Kč | 14 453,02 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | 21.1.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 380,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 096,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 4 476,80 Kč | 5 202,67 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 29.1.2025 | 17.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 502,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 502,10 Kč | 1 682,35 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | 20.1.2025 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč | 81 009,22 Kč | 81 009,22 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 109,00 Kč | 1 109,00 Kč | 1 109,00 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 31.1.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servisní prohlídka Konelab | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 664,25 Kč | 18 664,25 Kč | 18 664,25 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 4.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 13.2.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 4.2.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 649,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 649,90 Kč | 4 649,90 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 965,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 045,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 785,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 748,70 Kč | 80 545,63 Kč | 80 545,63 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 14.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 14.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 111,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 31 111,62 Kč | 31 111,62 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 13.2.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč | 26 560,80 Kč | 26 560,80 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 19.3.2025 | 20.1.2025 |
F I L C, s.r.o. | nábalová plsť FILC | celkem 6 250,00 Kč | 6 250,00 Kč | 6 250,00 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 21.1.2025 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Účetní souvztažnosti pro PO rok 2025 | celkem 3 028,00 Kč | 3 028,00 Kč | 3 028,00 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | |
Zásobování a.s. | chladnička, pračka, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 846,00 Kč | 16 846,00 Kč | 16 846,00 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 22.1.2025 | |
Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava a seřízení šicího stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 22.1.2025 | |
JK Office, s.r.o. | barevné utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 405,00 Kč | 4 405,00 Kč | 4 405,00 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 21.1.2025 | |
Alza.cz a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 769,00 Kč | 3 769,00 Kč | 3 769,00 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 143,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 23 143,00 Kč | 28 003,03 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | 15.1.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 644,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 694,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 338,28 Kč | 4 921,35 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | 17.1.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,99 Kč | 31 720,68 Kč | 31 720,68 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 29.1.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | Otočná kolečka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 328,58 Kč | 1 328,58 Kč | 1 328,58 Kč | 14.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 792,45 Kč | 2 792,45 Kč | 2 792,45 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 055,09 Kč | 1 055,09 Kč | 1 055,09 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na papírové ručníky a na toaletní papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 749,00 Kč | 4 749,00 Kč | 4 749,00 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 |