Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 501-600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 875,50 Kč4 340,56 Kč28.8.202429.8.202424.9.202428.8.2024
STABE GROUP s.r.o.ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A celkem 169 977,00 Kč
169 977,00 Kč169 977,00 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč28.8.202429.8.202422.10.202428.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl psací, knihovny, skříň celkem 14 111,00 Kč
14 111,00 Kč14 111,00 Kč27.8.202427.8.202428.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 797,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
14 797,89 Kč14 797,89 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
77 209,00 Kč77 209,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 219,00 Kč2 219,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč
16 779,34 Kč16 779,34 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 967,30 Kč19 967,30 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč
10 727,66 Kč10 727,66 Kč27.8.202427.8.202423.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč
2 797,20 Kč2 797,20 Kč27.8.202427.8.202424.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
32 810,40 Kč32 810,40 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč27.8.202428.8.20246.9.2024
ALFA Software s.r.o.Docházkový terminál budova J511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč
20 993,50 Kč20 993,50 Kč27.8.202427.8.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč27.8.202428.8.202424.9.202427.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
947,05 Kč1 060,70 Kč27.8.202428.8.20246.9.202427.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Biliruin , Creatinine, Gamma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč
14 501,85 Kč14 501,85 Kč27.8.202429.8.20243.9.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.24 - MUDr. Gregorová celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč27.8.20242.9.20245.9.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 397,17 Kč3 924,36 Kč26.8.202427.8.202423.9.202426.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč26.8.202427.8.20243.9.2024
Karolina Libjakovávystoupení kapely Napořád518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč26.8.202429.8.20246.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč
1 476,00 Kč1 476,00 Kč26.8.202429.8.20249.9.2024
POPROKAN s.r.ovýtvarné potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč
2 360,71 Kč2 360,71 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč
881,07 Kč881,07 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 538,23 Kč
5 538,23 Kč5 538,23 Kč26.8.202427.8.202423.9.2024
Vermat s.r.o.záloha na materiál ZK587 4A budova G celkem 5 100,00 Kč
5 100,00 Kč5 100,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
Marcela VajnerováNerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G celkem 6 186,00 Kč
6 186,00 Kč6 186,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč
64 589,96 Kč64 589,96 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč
59 430,49 Kč59 430,49 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 762,00 Kč
4 762,00 Kč4 762,00 Kč23.8.20243.9.202417.9.2024
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo 2/5501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 563,47 Kč
20 563,47 Kč20 563,47 Kč23.8.202430.8.202413.9.2024
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce budova G a S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč
530 696,53 Kč438 592,17 Kč23.8.202423.8.202417.9.202423.8.2024
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení AMIT511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 431,00 Kč
13 831,51 Kč11 431,00 Kč23.8.20246.9.202413.9.202423.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 858,00 Kč2 858,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 119,00 Kč4 119,00 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
26 659,79 Kč26 659,79 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
9 241,01 Kč9 241,01 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
2 711,00 Kč2 711,00 Kč23.8.202423.8.20243.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 274,00 Kč2 274,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč
4 638,67 Kč4 638,67 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč
56 494,00 Kč56 494,00 Kč23.8.202426.8.202417.9.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč
315 160,23 Kč260 463,00 Kč22.8.202423.8.202428.8.202422.8.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.STK vysokozdvižného vozíku518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč
1 681,90 Kč1 681,90 Kč22.8.20242.9.202417.9.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Servis vysokozdvižného vozíku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 523,91 Kč
9 523,91 Kč9 523,91 Kč22.8.20242.9.202417.9.2024
ZONT s.r.o.výměna IP kamer oddělení 1B511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 41 781,00 Kč
41 781,00 Kč41 781,00 Kč22.8.202423.8.202417.9.2024
Martin Sovadinainstalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč22.8.202426.8.202427.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 431,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
431,34 Kč483,10 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 293,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 293,70 Kč2 568,94 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
2P SERVIS s.r.o.Zdravotnické oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 651,00 Kč
36 651,00 Kč36 651,00 Kč22.8.202427.8.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč22.8.202426.8.202429.10.202422.8.2024
Stěhování Tavočer s.r.o.odvoz a likvidace 2 trezorů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč
27 830,00 Kč27 830,00 Kč21.8.202421.8.202423.8.2024
Radek Vařákstř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč
1 694,00 Kč1 694,00 Kč21.8.202422.8.202423.8.2024
Marek MacákSeminář psychologů 20.8.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.8.202428.8.202417.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 cyanide free501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč
1 500,40 Kč1 500,40 Kč21.8.202422.8.20243.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.2x pohovka celkem 15 980,00 Kč
15 980,00 Kč15 980,00 Kč20.8.202421.8.202423.8.2024
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu 20l111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč
10 406,00 Kč10 406,00 Kč20.8.202429.8.202413.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 566,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 274,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 941,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 497,16 Kč
64 279,77 Kč64 279,77 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,50 Kč
11 990,50 Kč11 990,50 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 163,78 Kč
11 163,78 Kč11 163,78 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, Total protein plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč
13 796,42 Kč13 796,42 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč
15 500,10 Kč15 500,10 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.výměna záložního zdroje501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč
21 531,95 Kč21 531,95 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
ALFA Software s.r.o.přístupový systém ředitelství511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč
17 811,20 Kč17 811,20 Kč20.8.202421.8.20245.9.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Oprava elektroinstalace budova G518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč
16 638,00 Kč16 638,00 Kč20.8.202421.8.202413.9.2024
LIMEX ČR, s.r.o.travní koberec501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč
3 498,00 Kč3 498,00 Kč19.8.202420.8.202421.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč
298,00 Kč298,00 Kč19.8.202420.8.202423.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 341,14 Kč2 622,08 Kč19.8.202421.8.202428.8.202419.8.2024
K O D E X Hořovice s.r.o.Kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 165,69 Kč
36 165,69 Kč36 165,69 Kč19.8.202420.8.202413.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 424,00 Kč
2 424,00 Kč2 424,00 Kč19.8.202420.8.202413.9.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 076,98 Kč
18 076,98 Kč18 076,98 Kč19.8.202419.8.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 65,76 Kč
65,76 Kč73,65 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč
101 269,74 Kč83 694,00 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
MAFRA, a.s.Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 celkem 5 079,00 Kč
5 079,00 Kč5 079,00 Kč16.8.202420.8.202423.8.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč16.8.202419.8.202424.9.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč
120 035,99 Kč99 203,29 Kč16.8.202419.8.202413.9.202416.8.2024
dTestPředplatné - dTest Plus 2024/11- 2025/10 celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč15.8.202419.8.202421.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.8.202415.8.202428.8.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,60 Kč
5 081,60 Kč5 081,60 Kč15.8.202415.8.202423.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč15.8.202415.8.202421.8.2024
COLORWAYbarvy, štětka malířská,tmel,ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč
11 090,00 Kč11 090,00 Kč15.8.202421.8.202423.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
6 565,00 Kč6 565,00 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 525,51 Kč
8 525,51 Kč8 525,51 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 733,55 Kč
6 733,55 Kč6 733,55 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 549,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 549,16 Kč1 735,06 Kč15.8.202416.8.202413.9.202414.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč
77 181,62 Kč86 611,19 Kč15.8.202416.8.202413.9.202416.8.2024
Démos trade, a.s.Materiál na opravu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 529,00 Kč
18 529,00 Kč18 529,00 Kč15.8.202420.8.202413.9.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 7/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč
26 560,00 Kč26 560,00 Kč15.8.202420.8.20243.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 022,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 022,46 Kč2 265,16 Kč15.8.202416.8.202422.10.202416.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 597,00 Kč
6 597,00 Kč6 597,00 Kč14.8.202414.8.202428.8.2024
Alza.cz a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 606,00 Kč
8 606,00 Kč8 606,00 Kč14.8.202415.8.202419.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 755,28 Kč
13 755,28 Kč13 755,28 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, halogen lamp, cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 871,57 Kč
15 871,57 Kč15 871,57 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 747,47 Kč
1 747,47 Kč1 957,17 Kč14.8.202416.8.202421.8.202414.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 228,00 Kč
1 228,00 Kč1 228,00 Kč14.8.202416.8.202428.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 768,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
23 768,30 Kč26 620,50 Kč14.8.202416.8.202413.9.202414.8.2024
Zobrazeno 501-600 z 21 150 záznamů.