Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 5 901-6 000 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 357,00 Kč
2 357,00 Kč2 357,00 Kč17.3.202122.3.20213.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 270,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
3 270,70 Kč3 597,77 Kč24.3.202124.3.202120.5.202124.3.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 209,00 Kč
1 209,00 Kč1 209,00 Kč26.3.202130.3.202111.5.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 463,00 Kč
1 463,00 Kč1 463,00 Kč30.3.202130.3.202113.5.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 248,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
25 249,00 Kč25 249,00 Kč28.4.202128.4.202118.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 479,60 Kč
30 479,60 Kč30 479,60 Kč28.4.202128.4.202118.5.2021
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalOdměna za právní zastupování R. Kulhánek549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 12 681,10 Kč
12 681,10 Kč12 681,10 Kč28.4.202128.4.202111.5.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 345,00 Kč
1 345,00 Kč1 345,00 Kč26.4.202129.4.202126.5.2021
Zen systems s.r.o.17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč
127 698,56 Kč127 698,56 Kč28.4.202129.4.202111.5.2021
Zen systems s.r.o.17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč
127 698,56 Kč127 698,56 Kč28.4.202129.4.202111.5.2021
LATISK s.r.o.razítkové štočky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč
355,00 Kč355,00 Kč29.4.202129.4.202126.5.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 04/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 931,00 Kč
2 931,00 Kč2 931,00 Kč27.4.202112.5.202111.5.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 11 524,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,38 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
11 523,89 Kč13 944,00 Kč10.5.202112.5.202121.5.202110.5.2021
YouCanSell s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč9.5.202112.5.202121.5.2021
IPVZWerbinář - Jednodenní specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Procházka Marek 27.5.2021549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč
1 200,00 Kč1 200,00 Kč12.5.202112.5.202125.5.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines, alkalická fosfatáza501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 571,01 Kč
13 571,01 Kč13 571,01 Kč12.5.202113.5.202126.5.2021
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace/zkouška Alcotest518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 258,40 Kč
1 258,40 Kč1 258,40 Kč10.5.202113.5.202121.5.2021
První certifikační autorita, a.s.Kvalifikované člkčtronická časová razítka 7X518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10,16 Kč
10,16 Kč10,16 Kč30.4.202113.5.202126.5.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Oprava potrubí - skleník549 09000 312 - TZ DHM; celkem 842,00 Kč
842,00 Kč842,00 Kč31.3.202131.3.202113.5.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.4.20211.4.20213.5.2021
JKM Straškov, s.r.o.Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 418,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 418,00 Kč
37 418,00 Kč37 418,00 Kč6.4.20218.4.20215.5.2021
JKM Straškov, s.r.o.Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 418,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 418,00 Kč
37 418,00 Kč37 418,00 Kč6.4.20218.4.202110.5.2021
JKM Straškov, s.r.o.Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 519,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 519,00 Kč
30 519,00 Kč30 519,00 Kč8.4.20218.4.20215.5.2021
JKM Straškov, s.r.o.Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 519,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 519,00 Kč
30 519,00 Kč30 519,00 Kč8.4.20218.4.202110.5.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 628,04 Kč
3 628,04 Kč3 628,04 Kč27.4.202129.4.202111.5.2021
SEKK spol. s r.o.Analyty krevního séra501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 306,80 Kč
1 306,80 Kč1 306,80 Kč27.4.202129.4.202126.5.2021
COLORWAYbarvy, ředidla, pásky lepící, kotva chemická, štětce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 520,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 890,00 Kč
5 650,00 Kč5 650,00 Kč29.4.202129.4.202111.5.2021
BOLA spol s.r.o.čerpadla oběhová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 302,00 Kč
5 302,00 Kč5 302,00 Kč26.4.202130.4.202111.5.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 05/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 278 595,04 Kč
278 595,04 Kč337 100,00 Kč1.5.20211.5.202113.5.202115.5.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 05/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 17 024,79 Kč
17 024,79 Kč20 600,00 Kč1.5.20211.5.202113.5.202115.5.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 112 261,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
112 261,80 Kč135 836,78 Kč28.4.202130.4.202111.5.202128.4.2021
Thomayerova nemocniceLéky132 01000 - léky; celkem 2 123,90 Kč
celkem 0,00 Kč
2 123,90 Kč2 336,29 Kč30.4.202111.5.202125.5.202129.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
celkem 0,00 Kč
0,02 Kč0,02 Kč14.5.202114.5.202126.5.202114.5.2021
Technicom Technology s.r.o.Oprava EPS - prodejna potravin / 614511 03001 614 - ostatní údržba a opravy; celkem 810,00 Kč
810,00 Kč810,00 Kč12.5.202114.5.202121.5.2021
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 1 - 3 /2021518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 870,20 Kč
870,20 Kč870,20 Kč13.5.202114.5.202125.5.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 260,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč
57 260,00 Kč57 260,00 Kč17.5.202117.5.202128.5.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,72 Kč
5 994,72 Kč5 994,72 Kč17.5.202117.5.202126.5.2021
ČESKÝ ROZHLASpoplatek za rozhl.přij. - doplatek k 30.6.2021518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 295,00 Kč
2 295,00 Kč2 295,00 Kč17.5.202117.5.202126.5.2021
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20211.4.20213.5.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 032,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 737,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 207,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
14 977,60 Kč14 977,60 Kč1.4.20211.4.20213.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 212,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
212,80 Kč234,08 Kč1.4.20216.4.20213.5.20211.4.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 217,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
34 303,41 Kč34 303,41 Kč6.4.20216.4.202111.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 164,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 164,60 Kč2 381,06 Kč7.4.20217.4.20215.5.20217.4.2021
Démos trade, a.s.lišta upevňovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 389,00 Kč
389,00 Kč389,00 Kč1.4.20217.4.20213.5.2021
Fiala Petr - velkoobchod sČistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 442,10 Kč
18 442,10 Kč18 442,10 Kč29.4.202130.4.202126.5.2021
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázový papírový ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč29.4.202130.4.202126.5.2021
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 4/2021518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.202130.4.202126.5.2021
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.4.202130.4.202126.5.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava VZT jednotka - kuřárna 1A/491511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 749,12 Kč
2 749,12 Kč2 749,12 Kč30.4.202130.4.202126.5.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava klimatizačního zařízení servrovna511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč30.4.202130.4.202126.5.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.5.20213.5.202128.5.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.vyúčtování energie byt č. 1 - 262 období 3.09.2020 - 12.05.2021502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 350,27 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč
1 482,48 Kč1 793,83 Kč18.5.202118.5.202128.5.202118.5.2021
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 515,05 Kč
3 515,05 Kč3 515,05 Kč30.4.202118.5.202126.5.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 05/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 961,00 Kč
2 961,00 Kč2 961,00 Kč14.5.202118.5.202128.5.2021
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalOdměna za právní zastupování - Královská koleg. kapitula Petra a Pavla na Vyšehradě549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 8 400,00 Kč
8 400,00 Kč8 400,00 Kč18.5.202119.5.202126.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 845,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
845,75 Kč930,33 Kč13.5.202119.5.202128.5.202113.5.2021
MANSWELT, a.s.Spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 440,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 440,01 Kč3 440,01 Kč17.5.202119.5.202128.5.2021
Marie Zatloukalováprací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 330,02 Kč
39 330,02 Kč39 330,02 Kč6.5.202120.5.202126.5.2021
FORTEX - AGS, a.s.Oprava a servis odlučovače tuků OTB 5511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 321,00 Kč
24 321,00 Kč24 321,00 Kč17.5.202120.5.202128.5.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 713,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 713,91 Kč5 421,00 Kč1.4.20218.4.20213.5.20211.4.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 741,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,74 Kč
15 741,74 Kč18 103,00 Kč1.4.20218.4.20213.5.20211.4.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2021 - FONS Openlims, LIS518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč
6 041,73 Kč6 041,73 Kč8.4.20219.4.202111.5.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 03/2021314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -214 673,55 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 224 962,13 Kč
celkem 0,00 Kč
10 288,58 Kč12 449,18 Kč8.4.20219.4.202111.5.202131.3.2021
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč
27 335,00 Kč27 335,00 Kč6.4.20219.4.20215.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 60 344,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 553,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 369,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
68 267,02 Kč75 632,03 Kč7.4.20219.4.20215.5.20218.4.2021
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 904,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
1 904,64 Kč2 190,34 Kč29.4.202130.4.202126.5.202129.4.2021
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2021549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 491,00 Kč
67 491,00 Kč67 491,00 Kč3.5.20213.5.202113.5.2021
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů v areálu PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 112 505,00 Kč
112 505,00 Kč112 505,00 Kč30.4.20213.5.202113.5.2021
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 04/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč30.4.20213.5.202128.5.2021
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 703,00 Kč
21 703,00 Kč21 703,00 Kč26.4.20214.5.202126.5.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 144,00 Kč
6 144,00 Kč6 144,00 Kč27.4.20214.5.202126.5.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 311,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
15 311,00 Kč15 311,00 Kč4.5.20214.5.202126.5.2021
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování el.energie byt č. 4, stř. 657 OM0003419352 za období 5.5.2020-12.5.2021 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 748,69 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč
475,98 Kč575,91 Kč19.5.202119.5.202128.5.202119.5.2021
SUPPtec-pro s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 480,00 Kč
15 480,00 Kč15 480,00 Kč20.5.202124.5.202128.5.2021
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 13 000,00 Kč
13 000,00 Kč13 000,00 Kč18.5.202124.5.202128.5.2021
Petr ŠvejdaOprava nakladače Lacust 750 stř. 721511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 500,00 Kč
14 500,00 Kč14 500,00 Kč18.5.202124.5.202128.5.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 260,30 Kč
260,30 Kč260,30 Kč15.5.202119.5.202128.5.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 04/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 3 066,00 Kč
3 066,00 Kč3 066,00 Kč12.5.202117.5.202126.5.2021
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 1. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč22.4.202122.4.202113.5.2021
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže 1-4/2021412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč28.4.20213.5.202126.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 875,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
3 875,70 Kč4 263,27 Kč7.4.20219.4.20215.5.20218.4.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 748,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 748,26 Kč3 023,09 Kč7.4.20219.4.20215.5.20218.4.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 8 543,62 Kč
8 543,62 Kč9 397,98 Kč8.4.20219.4.202111.5.20219.4.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 306,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
3 306,70 Kč3 637,37 Kč9.4.20219.4.202111.5.20219.4.2021
Jana ŠubrtováSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 152,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 157,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 092,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 019,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 205,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 779,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
31 998,00 Kč31 998,00 Kč9.4.20219.4.202111.5.2021
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky mikroten, gumičky, motouz, kelímky, tásky, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 398,00 Kč
2 398,00 Kč2 398,00 Kč7.4.202112.4.20215.5.2021
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 03/2021- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 47 717,95 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -47 314,05 Kč
celkem 0,00 Kč
403,90 Kč488,72 Kč9.4.20219.4.202111.5.202131.3.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,00 Kč
3 059,00 Kč3 059,00 Kč4.5.20214.5.202120.5.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 491,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
1 492,00 Kč1 492,00 Kč4.5.20214.5.202120.5.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 732,96 Kč
1 732,96 Kč1 732,96 Kč4.5.20214.5.202118.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 658,86 Kč
15 658,86 Kč15 658,86 Kč4.5.20214.5.202118.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 468,32 Kč
1 468,32 Kč1 468,32 Kč4.5.20214.5.202120.5.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč
1 511,10 Kč1 511,10 Kč4.5.20214.5.202111.5.2021
Miroslav PallaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 871,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
8 091,00 Kč8 091,00 Kč4.5.20214.5.202118.5.2021
DaJa Lipno s.r.o.rekreace Lipno - Mobilní dům B termín 3.7.-28.8.2021412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 50 400,00 Kč
50 400,00 Kč50 400,00 Kč13.5.202114.5.202120.5.2021
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Adéla Havlíček412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 350,00 Kč
4 350,00 Kč4 350,00 Kč13.5.202117.5.202126.5.2021
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Marie Krausová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 350,00 Kč
4 350,00 Kč4 350,00 Kč13.5.202118.5.202126.5.2021
Ing. Alena LinhartováLT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč14.5.202120.5.202126.5.2021
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Aneta Trojanová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 350,00 Kč
4 350,00 Kč4 350,00 Kč13.5.202121.5.202126.5.2021
Michal BartkoStavební práce - oprava bytu 262/6511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 379 073,66 Kč
435 934,71 Kč379 073,66 Kč12.4.202127.4.202111.5.202112.4.2021
Zobrazeno 5 901-6 000 z 20 535 záznamů.