| 2026 | 01 |
|---|---|
| 18 |
| 2025 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 58 | 41 | 66 | 63 | 84 | 80 | 92 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 357,00 Kč | 2 357,00 Kč | 2 357,00 Kč | 17.3.2021 | 22.3.2021 | 3.5.2021 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 270,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 3 270,70 Kč | 3 597,77 Kč | 24.3.2021 | 24.3.2021 | 20.5.2021 | 24.3.2021 |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 26.3.2021 | 30.3.2021 | 11.5.2021 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 463,00 Kč | 1 463,00 Kč | 1 463,00 Kč | 30.3.2021 | 30.3.2021 | 13.5.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 248,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 25 249,00 Kč | 25 249,00 Kč | 28.4.2021 | 28.4.2021 | 18.5.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 479,60 Kč | 30 479,60 Kč | 30 479,60 Kč | 28.4.2021 | 28.4.2021 | 18.5.2021 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Odměna za právní zastupování R. Kulhánek | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 12 681,10 Kč | 12 681,10 Kč | 12 681,10 Kč | 28.4.2021 | 28.4.2021 | 11.5.2021 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 345,00 Kč | 1 345,00 Kč | 1 345,00 Kč | 26.4.2021 | 29.4.2021 | 26.5.2021 | |
| Zen systems s.r.o. | 17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| Zen systems s.r.o. | 17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 127 698,56 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| LATISK s.r.o. | razítkové štočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 355,00 Kč | 355,00 Kč | 355,00 Kč | 29.4.2021 | 29.4.2021 | 26.5.2021 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 04/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 931,00 Kč | 2 931,00 Kč | 2 931,00 Kč | 27.4.2021 | 12.5.2021 | 11.5.2021 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 524,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,38 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 11 523,89 Kč | 13 944,00 Kč | 10.5.2021 | 12.5.2021 | 21.5.2021 | 10.5.2021 |
| YouCanSell s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 9.5.2021 | 12.5.2021 | 21.5.2021 | |
| IPVZ | Werbinář - Jednodenní specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Procházka Marek 27.5.2021 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 12.5.2021 | 12.5.2021 | 25.5.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines, alkalická fosfatáza | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 571,01 Kč | 13 571,01 Kč | 13 571,01 Kč | 12.5.2021 | 13.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 10.5.2021 | 13.5.2021 | 21.5.2021 | |
| První certifikační autorita, a.s. | Kvalifikované člkčtronická časová razítka 7X | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10,16 Kč | 10,16 Kč | 10,16 Kč | 30.4.2021 | 13.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Oprava potrubí - skleník | 549 09000 312 - TZ DHM; celkem 842,00 Kč | 842,00 Kč | 842,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 13.5.2021 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 3.5.2021 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 418,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 418,00 Kč | 37 418,00 Kč | 37 418,00 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | 5.5.2021 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 418,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 418,00 Kč | 37 418,00 Kč | 37 418,00 Kč | 6.4.2021 | 8.4.2021 | 10.5.2021 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 519,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 519,00 Kč | 30 519,00 Kč | 30 519,00 Kč | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 5.5.2021 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Steveb. materiál - Sklad údržby a zahrady u CP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 519,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 519,00 Kč | 30 519,00 Kč | 30 519,00 Kč | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 10.5.2021 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 628,04 Kč | 3 628,04 Kč | 3 628,04 Kč | 27.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| SEKK spol. s r.o. | Analyty krevního séra | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 306,80 Kč | 1 306,80 Kč | 1 306,80 Kč | 27.4.2021 | 29.4.2021 | 26.5.2021 | |
| COLORWAY | barvy, ředidla, pásky lepící, kotva chemická, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 520,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 890,00 Kč | 5 650,00 Kč | 5 650,00 Kč | 29.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | |
| BOLA spol s.r.o. | čerpadla oběhová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 302,00 Kč | 5 302,00 Kč | 5 302,00 Kč | 26.4.2021 | 30.4.2021 | 11.5.2021 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 278 595,04 Kč | 278 595,04 Kč | 337 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | 15.5.2021 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 05/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 17 024,79 Kč | 17 024,79 Kč | 20 600,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | 15.5.2021 |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 112 261,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 112 261,80 Kč | 135 836,78 Kč | 28.4.2021 | 30.4.2021 | 11.5.2021 | 28.4.2021 |
| Thomayerova nemocnice | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 123,90 Kč celkem 0,00 Kč | 2 123,90 Kč | 2 336,29 Kč | 30.4.2021 | 11.5.2021 | 25.5.2021 | 29.4.2021 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč celkem 0,00 Kč | 0,02 Kč | 0,02 Kč | 14.5.2021 | 14.5.2021 | 26.5.2021 | 14.5.2021 |
| Technicom Technology s.r.o. | Oprava EPS - prodejna potravin / 614 | 511 03001 614 - ostatní údržba a opravy; celkem 810,00 Kč | 810,00 Kč | 810,00 Kč | 12.5.2021 | 14.5.2021 | 21.5.2021 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 1 - 3 /2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 870,20 Kč | 870,20 Kč | 870,20 Kč | 13.5.2021 | 14.5.2021 | 25.5.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 260,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč | 57 260,00 Kč | 57 260,00 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 28.5.2021 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,72 Kč | 5 994,72 Kč | 5 994,72 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 26.5.2021 | |
| ČESKÝ ROZHLAS | poplatek za rozhl.přij. - doplatek k 30.6.2021 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 295,00 Kč | 2 295,00 Kč | 2 295,00 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 3.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 032,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 737,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 207,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 14 977,60 Kč | 14 977,60 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 3.5.2021 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 212,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 212,80 Kč | 234,08 Kč | 1.4.2021 | 6.4.2021 | 3.5.2021 | 1.4.2021 |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 217,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 34 303,41 Kč | 34 303,41 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 11.5.2021 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 164,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 164,60 Kč | 2 381,06 Kč | 7.4.2021 | 7.4.2021 | 5.5.2021 | 7.4.2021 |
| Démos trade, a.s. | lišta upevňovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 389,00 Kč | 389,00 Kč | 389,00 Kč | 1.4.2021 | 7.4.2021 | 3.5.2021 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 442,10 Kč | 18 442,10 Kč | 18 442,10 Kč | 29.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázový papírový ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 29.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 4/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava VZT jednotka - kuřárna 1A/491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 749,12 Kč | 2 749,12 Kč | 2 749,12 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava klimatizačního zařízení servrovna | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.5.2021 | 3.5.2021 | 28.5.2021 | |
| ČEZ Prodej, s.r.o. | vyúčtování energie byt č. 1 - 262 období 3.09.2020 - 12.05.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 350,27 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -123,97 Kč | 1 482,48 Kč | 1 793,83 Kč | 18.5.2021 | 18.5.2021 | 28.5.2021 | 18.5.2021 |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 515,05 Kč | 3 515,05 Kč | 3 515,05 Kč | 30.4.2021 | 18.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 05/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 961,00 Kč | 2 961,00 Kč | 2 961,00 Kč | 14.5.2021 | 18.5.2021 | 28.5.2021 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Odměna za právní zastupování - Královská koleg. kapitula Petra a Pavla na Vyšehradě | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 18.5.2021 | 19.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 845,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 845,75 Kč | 930,33 Kč | 13.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | 13.5.2021 |
| MANSWELT, a.s. | Spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 440,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 440,01 Kč | 3 440,01 Kč | 17.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | |
| Marie Zatloukalová | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 330,02 Kč | 39 330,02 Kč | 39 330,02 Kč | 6.5.2021 | 20.5.2021 | 26.5.2021 | |
| FORTEX - AGS, a.s. | Oprava a servis odlučovače tuků OTB 5 | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 321,00 Kč | 24 321,00 Kč | 24 321,00 Kč | 17.5.2021 | 20.5.2021 | 28.5.2021 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 713,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 713,91 Kč | 5 421,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 3.5.2021 | 1.4.2021 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 741,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,74 Kč | 15 741,74 Kč | 18 103,00 Kč | 1.4.2021 | 8.4.2021 | 3.5.2021 | 1.4.2021 |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 8.4.2021 | 9.4.2021 | 11.5.2021 | |
| Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 03/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -214 673,55 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 224 962,13 Kč celkem 0,00 Kč | 10 288,58 Kč | 12 449,18 Kč | 8.4.2021 | 9.4.2021 | 11.5.2021 | 31.3.2021 |
| Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 6.4.2021 | 9.4.2021 | 5.5.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 60 344,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 553,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 369,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 68 267,02 Kč | 75 632,03 Kč | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 5.5.2021 | 8.4.2021 |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 904,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 1 904,64 Kč | 2 190,34 Kč | 29.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | 29.4.2021 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 491,00 Kč | 67 491,00 Kč | 67 491,00 Kč | 3.5.2021 | 3.5.2021 | 13.5.2021 | |
| Petr Buzrla | Výsadba stromů a keřů v areálu PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 112 505,00 Kč | 112 505,00 Kč | 112 505,00 Kč | 30.4.2021 | 3.5.2021 | 13.5.2021 | |
| Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 04/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.4.2021 | 3.5.2021 | 28.5.2021 | |
| 2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 703,00 Kč | 21 703,00 Kč | 21 703,00 Kč | 26.4.2021 | 4.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 144,00 Kč | 6 144,00 Kč | 6 144,00 Kč | 27.4.2021 | 4.5.2021 | 26.5.2021 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 311,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 15 311,00 Kč | 15 311,00 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 26.5.2021 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie byt č. 4, stř. 657 OM0003419352 za období 5.5.2020-12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 748,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč | 475,98 Kč | 575,91 Kč | 19.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | 19.5.2021 |
| SUPPtec-pro s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 480,00 Kč | 15 480,00 Kč | 15 480,00 Kč | 20.5.2021 | 24.5.2021 | 28.5.2021 | |
| ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 18.5.2021 | 24.5.2021 | 28.5.2021 | |
| Petr Švejda | Oprava nakladače Lacust 750 stř. 721 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 18.5.2021 | 24.5.2021 | 28.5.2021 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 260,30 Kč | 260,30 Kč | 260,30 Kč | 15.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 04/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 066,00 Kč | 3 066,00 Kč | 3 066,00 Kč | 12.5.2021 | 17.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Marina Lipno, družstvo | ubytování Lipno Marina 1. splátka | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 22.4.2021 | 22.4.2021 | 13.5.2021 | |
| Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 1-4/2021 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 28.4.2021 | 3.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 3 875,70 Kč | 4 263,27 Kč | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 5.5.2021 | 8.4.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 748,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 748,26 Kč | 3 023,09 Kč | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 5.5.2021 | 8.4.2021 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 543,62 Kč | 8 543,62 Kč | 9 397,98 Kč | 8.4.2021 | 9.4.2021 | 11.5.2021 | 9.4.2021 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 306,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 306,70 Kč | 3 637,37 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 11.5.2021 | 9.4.2021 |
| Jana Šubrtová | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 152,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 157,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 092,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 019,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 205,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 779,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 31 998,00 Kč | 31 998,00 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 11.5.2021 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky mikroten, gumičky, motouz, kelímky, tásky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 398,00 Kč | 2 398,00 Kč | 2 398,00 Kč | 7.4.2021 | 12.4.2021 | 5.5.2021 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 03/2021- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 47 717,95 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -47 314,05 Kč celkem 0,00 Kč | 403,90 Kč | 488,72 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 11.5.2021 | 31.3.2021 |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,00 Kč | 3 059,00 Kč | 3 059,00 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 20.5.2021 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 491,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 1 492,00 Kč | 1 492,00 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 20.5.2021 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 732,96 Kč | 1 732,96 Kč | 1 732,96 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 18.5.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 658,86 Kč | 15 658,86 Kč | 15 658,86 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 18.5.2021 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 468,32 Kč | 1 468,32 Kč | 1 468,32 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 20.5.2021 | |
| ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 11.5.2021 | |
| Miroslav Palla | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 871,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 8 091,00 Kč | 8 091,00 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 18.5.2021 | |
| DaJa Lipno s.r.o. | rekreace Lipno - Mobilní dům B termín 3.7.-28.8.2021 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 50 400,00 Kč | 50 400,00 Kč | 50 400,00 Kč | 13.5.2021 | 14.5.2021 | 20.5.2021 | |
| TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Adéla Havlíček | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 13.5.2021 | 17.5.2021 | 26.5.2021 | |
| TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Marie Krausová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 13.5.2021 | 18.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Ing. Alena Linhartová | LT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 14.5.2021 | 20.5.2021 | 26.5.2021 | |
| TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Aneta Trojanová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 4 350,00 Kč | 13.5.2021 | 21.5.2021 | 26.5.2021 | |
| Michal Bartko | Stavební práce - oprava bytu 262/6 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 379 073,66 Kč | 435 934,71 Kč | 379 073,66 Kč | 12.4.2021 | 27.4.2021 | 11.5.2021 | 12.4.2021 |