2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Lukšovský | Ozvučení oddělení 4A - budova G | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 37 179,00 Kč | 44 986,59 Kč | 37 179,00 Kč | 27.4.2021 | 28.4.2021 | 26.5.2021 | 27.4.2021 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | 6.4.2021 | 12.4.2021 | 5.5.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 432,00 Kč | 10 432,00 Kč | 10 432,00 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 11.5.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 412,20 Kč | 1 412,20 Kč | 1 412,20 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 11.5.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 990,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 713,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 593,86 Kč | 53 347,26 Kč | 53 347,26 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 11.5.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty 9. 4. 2021 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 11.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 608,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 608,10 Kč | 2 868,91 Kč | 13.4.2021 | 13.4.2021 | 11.5.2021 | 13.4.2021 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 773,54 Kč | 24 773,54 Kč | 24 773,54 Kč | 13.4.2021 | 14.4.2021 | 11.5.2021 | |
KALVEI s.r.o. | vonný program - kryty,závěsy,sítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 027,00 Kč | 13 027,00 Kč | 13 027,00 Kč | 9.4.2021 | 15.4.2021 | 11.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 288,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 7 288,60 Kč | 8 017,46 Kč | 15.4.2021 | 15.4.2021 | 13.5.2021 | 15.4.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 374,92 Kč | 37 374,92 Kč | 41 112,41 Kč | 14.4.2021 | 15.4.2021 | 13.5.2021 | 15.4.2021 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 03/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 250,48 Kč | 3 250,48 Kč | 3 250,48 Kč | 15.4.2021 | 15.4.2021 | 13.5.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 762,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 12 763,00 Kč | 12 763,00 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 13.5.2021 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 495,00 Kč | 1 495,00 Kč | 1 495,00 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 13.5.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 949,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 18 950,00 Kč | 18 950,00 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 3.5.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 644,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 5 644,00 Kč | 5 644,00 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 5.5.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 883,61 Kč | 1 883,61 Kč | 1 883,61 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 5.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 816,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 21 816,42 Kč | 21 816,42 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 5.5.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 880,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 256,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 938,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 784,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 27 584,48 Kč | 27 584,48 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 11.5.2021 | |
ATC - EURO - GROUP,s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 467,25 Kč | 3 467,25 Kč | 3 467,25 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 11.5.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 747,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 832,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 699,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 966,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 605,40 Kč | 64 850,08 Kč | 64 850,08 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 26.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 147,66 Kč | 147,66 Kč | 147,66 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 20.5.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 725,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 536,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 536,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 587,50 Kč | 20 872,50 Kč | 20 872,50 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál/799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 559,05 Kč | 4 559,05 Kč | 4 559,05 Kč | 30.4.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,27 Kč | 875,27 Kč | 875,27 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů - topné těleso | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 297,00 Kč | 17 297,00 Kč | 17 297,00 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | |
StavMo s.r.o. | Zatemňovací zaluzie + nátěr stěny studovna - budova"A" | 549 09000 511 - TZ DHM; celkem 14 862,58 Kč | 17 983,73 Kč | 14 862,58 Kč | 28.4.2021 | 29.4.2021 | 11.5.2021 | 28.4.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 26.5.2021 | 30.4.2021 |
SMX | dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 5 174,00 Kč | 5 174,00 Kč | 5 174,00 Kč | 3.5.2021 | 3.5.2021 | 18.5.2021 | 3.5.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2021 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 200,00 Kč | 273 702,00 Kč | 226 200,00 Kč | 30.4.2021 | 4.5.2021 | 26.5.2021 | 30.4.2021 |
ENERGIE Reality s.r.o. | Přemontáž 2 ks ERTN VESTA V Sídlišti 262/657 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 420,50 Kč | 483,58 Kč | 420,50 Kč | 29.4.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | 29.4.2021 |
Pavel Kárník | Dodávka a montáž zastínění skleníku | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 269 100,00 Kč | 325 611,00 Kč | 269 100,00 Kč | 7.5.2021 | 10.5.2021 | 26.5.2021 | 7.5.2021 |
Jaromír Strach | Dodávka a montáž žaluzií a sítí budova H/ 413 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 100,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 941,00 Kč | 50 941,00 Kč | 42 100,00 Kč | 10.5.2021 | 12.5.2021 | 26.5.2021 | 10.5.2021 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 784 103,99 Kč | 948 765,83 Kč | 784 103,99 Kč | 30.4.2021 | 17.5.2021 | 21.5.2021 | 30.4.2021 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | žaluzie do oken ( stř. 462 + 461) | celkem 2 016,00 Kč | 2 016,00 Kč | 2 016,00 Kč | 29.4.2021 | 30.4.2021 | 5.5.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 31.3.2021 | 1.5.2021 | 17.5.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 17.5.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 17.5.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2021 nemocnice | celkem 237 858,00 Kč | 237 858,00 Kč | 237 858,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 13.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2021 - dle smlouvy | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 13.5.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 35 887,00 Kč | 35 887,00 Kč | 35 887,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 13.5.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Stavební materiál stř. 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 19 941,00 Kč | 19 941,00 Kč | 19 941,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 13.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 623,80 Kč | 20 623,80 Kč | 20 623,80 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 20.5.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,76 Kč | 2 417,76 Kč | 2 417,76 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 18.5.2021 | |
Fyzická osoba | koncert - Czech jukebox band 4.5.2021 ZK505 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 5.5.2021 | 5.5.2021 | 20.5.2021 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2021 - 1. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 27.5.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 187,00 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč | 4 247,00 Kč | 4 247,00 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 26.5.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mithyc 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 4.3.2021 | 5.5.2021 | 18.5.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - oplocení klima J, sklad údržby a zahrady u CP / 799 | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 514,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 573,98 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 15 917,64 Kč | 27 432,00 Kč | 27 432,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 13.5.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - oplocení klima J, sklad údržby a zahrady u CP / 799 | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 514,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 573,98 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 15 917,64 Kč | 27 432,00 Kč | 27 432,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 13.5.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 218,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 887,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 4 106,28 Kč | 4 775,46 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2010 | 13.5.2021 | 30.4.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 077,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 394,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 7 471,45 Kč | 8 795,81 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2010 | 13.5.2021 | 30.4.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 598,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 598,20 Kč | 1 758,02 Kč | 19.4.2021 | 19.4.2021 | 3.5.2021 | 19.4.2021 |
HIPPO spol. s. r. o. | Vytvoření uživatelsky nadefinovaných tiskopisů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 13.5.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 351,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 7 351,48 Kč | 8 086,63 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 13.5.2021 | 15.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 13.5.2021 | 14.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 897,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 162,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 636,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 100 695,57 Kč | 111 623,23 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 13.5.2021 | 16.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 685,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 15 685,62 Kč | 17 254,18 Kč | 19.4.2021 | 19.4.2021 | 18.5.2021 | 19.4.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 648,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 316,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 965,84 Kč | 3 489,72 Kč | 30.4.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | 30.4.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 763,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,63 Kč | 8 763,48 Kč | 10 078,00 Kč | 30.4.2021 | 4.5.2021 | 26.5.2021 | 30.4.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 296,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 4 296,52 Kč | 4 941,00 Kč | 30.4.2021 | 4.5.2021 | 13.5.2021 | 30.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 480,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 480,70 Kč | 1 628,77 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 18.5.2021 | 4.5.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 223,14 Kč celkem 0,00 Kč | 223,14 Kč | 245,45 Kč | 5.5.2021 | 5.5.2021 | 20.5.2021 | 5.5.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 3.5.2021 | 5.5.2021 | 11.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.5.2021 | 1.5.2021 | 20.5.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál - oprava sklady údržby a zahrady | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 731,00 Kč | 1 731,00 Kč | 1 731,00 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 26.5.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 454,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 6 455,00 Kč | 6 455,00 Kč | 19.4.2021 | 19.4.2021 | 5.5.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 401,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 147,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 544,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 16 875,68 Kč | 16 875,68 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 18.5.2021 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 14.4.2021 | 20.4.2021 | 3.5.2021 | 14.4.2021 |
Miroslav Palla | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 999,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 2 999,00 Kč | 2 999,00 Kč | 19.4.2021 | 19.4.2021 | 3.5.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 597,00 Kč | 6 597,00 Kč | 6 597,00 Kč | 16.4.2021 | 20.4.2021 | 13.5.2021 | |
Marek Macák | přednášky a supervize 6. 4. 2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.4.2021 | 20.4.2021 | 11.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 083,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 5 083,60 Kč | 5 591,96 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 20.5.2021 | 21.4.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 093,00 Kč | 2 093,00 Kč | 2 093,00 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 11.5.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 735,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 204,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 449,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 767,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 319,11 Kč | 51 475,96 Kč | 51 475,96 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 20.5.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 329,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 11.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 503,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 27 503,98 Kč | 27 503,98 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 5.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 244,95 Kč | 244,95 Kč | 244,95 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 5.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 540,04 Kč | 540,04 Kč | 540,04 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 11.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 684,41 Kč | 4 684,41 Kč | 4 684,41 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 11.5.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 3.5.2021 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 896,36 Kč | 9 896,36 Kč | 9 896,36 Kč | 20.4.2021 | 22.4.2021 | 20.5.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM - mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 195,61 Kč | 3 195,61 Kč | 3 195,61 Kč | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 5.5.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 180,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 24 180,02 Kč | 26 598,02 Kč | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 20.5.2021 | 21.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 089,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 089,20 Kč | 3 398,12 Kč | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 5.5.2021 | 21.4.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 20.4.2021 | 22.4.2021 | 3.5.2021 |