Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 6 101-6 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč21.4.202122.4.20215.5.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 665,06 Kč
9 665,06 Kč9 665,06 Kč22.4.202122.4.202111.5.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 824,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 183,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 185,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 732,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
27 775,26 Kč27 775,26 Kč21.4.202121.4.202120.5.2021
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Kalibrace RT-F 52518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 651,48 Kč
17 651,48 Kč17 651,48 Kč11.6.202111.6.202124.6.2021
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.respirátory503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 816,75 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 395,00 Kč
1 211,75 Kč1 211,75 Kč1.6.202111.6.202115.6.2021
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 470,95 Kč
4 470,95 Kč4 470,95 Kč10.6.202110.6.202130.6.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
5 154,00 Kč5 154,00 Kč11.6.202111.6.202130.6.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 677,66 Kč
2 677,66 Kč2 677,66 Kč11.6.202111.6.202130.6.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 252,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
252,20 Kč252,20 Kč11.6.202111.6.202130.6.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 700,81 Kč
10 700,81 Kč10 700,81 Kč11.6.202111.6.202130.6.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07100 442 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 616,90 Kč
9 616,90 Kč9 616,90 Kč4.6.20214.6.202118.6.2021
Igefa Ústí, s. r. o.Vm úklidový vozík s příslušentsvím, utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 059,55 Kč
4 059,55 Kč4 059,55 Kč11.6.202114.6.202124.6.2021
Tomáš Machatasada na posuvné brány 2x111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 118,00 Kč
29 118,00 Kč29 118,00 Kč7.6.202114.6.202117.6.2021
AGRO AQUA PRO s.r.o.Servisní výměna SINTRA - výdejník na vodu 730518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč
2 980,00 Kč2 980,00 Kč11.6.202111.6.202118.6.2021
AGRO AQUA PRO s.r.o.Oprava - práce technika511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 540,00 Kč
4 540,00 Kč4 540,00 Kč11.6.202111.6.202118.6.2021
WatekIONEXOVÉ NÁPLNĚ501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 268,34 Kč
5 268,34 Kč5 268,34 Kč14.6.202114.6.202130.6.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 05/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 422,00 Kč
2 422,00 Kč2 422,00 Kč9.6.202114.6.202123.6.2021
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč14.6.202114.6.202118.6.2021
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 05/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 283,75 Kč
1 283,75 Kč1 283,75 Kč14.6.202114.6.202117.6.2021
Technicom Technology s.r.o.Požární detektor do budovy T pro IT / 820549 09000 820 - TZ DHM; celkem 24 725,00 Kč
24 725,00 Kč24 725,00 Kč14.6.202114.6.202124.6.2021
Petr Mikešplech černý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 953,00 Kč
16 953,00 Kč16 953,00 Kč14.6.202115.6.202117.6.2021
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 936,78 Kč
13 936,78 Kč13 936,78 Kč15.6.202115.6.202130.6.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč14.6.202114.6.202130.6.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 163,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
22 163,24 Kč22 163,24 Kč15.6.202115.6.202130.6.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 075,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 144,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 342,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 743,68 Kč
24 305,78 Kč24 305,78 Kč1.6.20211.6.20219.6.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 622,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 622,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 673,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 725,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 536,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 312,50 Kč
41 126,88 Kč41 126,88 Kč1.6.20211.6.20219.6.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 249 338,84 Kč
249 338,84 Kč301 700,00 Kč1.6.20211.6.20219.6.202115.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
0,01 Kč0,01 Kč15.6.202115.6.202130.6.202115.6.2021
F & T s.r.o.fošny a prkna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 336,10 Kč
5 336,10 Kč5 336,10 Kč14.6.202117.6.202124.6.2021
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejner na zdravotní odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,20 Kč
2 323,20 Kč2 323,20 Kč10.6.202111.6.202124.6.2021
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 564,10 Kč
13 564,10 Kč13 564,10 Kč15.6.202115.6.202130.6.2021
Gastrovesely s.r.o.Ventily nápojové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 024,00 Kč
3 024,00 Kč3 024,00 Kč14.6.202117.6.202124.6.2021
KeramikCZ s.r.o.glazura, hmota licí, barvy na keramiku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 778,00 Kč
7 778,00 Kč7 778,00 Kč16.6.202117.6.202130.6.2021
SEGAS-OIL s.r.o.Revize parních kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 388,00 Kč
3 388,00 Kč3 388,00 Kč16.6.202116.6.202130.6.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 06/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 14 504,13 Kč
14 504,13 Kč17 550,00 Kč1.6.20211.6.20219.6.202115.6.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 06/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.6.20211.6.202117.6.202121.6.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2021, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.6.20211.6.20217.6.20218.6.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.6.20211.6.20217.6.20218.6.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 46 718,43 Kč
46 718,43 Kč51 390,27 Kč28.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 702,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
2 702,90 Kč2 973,19 Kč31.5.202131.5.202130.6.202128.5.2021
Ing. Markéta SvobodováArboristické posouzení - inventarizaci 100 ks. stromů mimo areál nemocnice518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč1.6.20211.6.202130.6.2021
REISSWOLF likvidace dokumentůLikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 792,40 Kč
7 792,40 Kč7 792,40 Kč1.6.20211.6.20219.6.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 13 464,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
13 464,94 Kč14 811,43 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 561,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 495,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 574,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč
80 631,45 Kč89 242,60 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
IPVZWebinář pro školitele akreditovaných zařízení oborů klinické psychologie. 16.6 2021 PhDr.ženková Viktorie PhD.549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 600,00 Kč
600,00 Kč600,00 Kč1.6.20211.6.202114.6.2021
Fiala Petr - velkoobchod sDávkovače na mýdlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč26.5.20212.6.202124.6.2021
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, motouz, kelímky, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 919,00 Kč
2 919,00 Kč2 919,00 Kč31.5.20212.6.202130.6.2021
SOLEN, s.r.o.ZK500 -Dary - Poplatek na akci:28.konference Duševní zdraví mládeže - ON-LINE 25.6.2021549 06000 901 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 800,00 Kč
8 800,00 Kč8 800,00 Kč2.6.20212.6.20217.6.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč2.6.20212.6.202130.6.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 664,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
35 664,00 Kč35 664,00 Kč2.6.20212.6.202115.6.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 51 683,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
51 684,00 Kč51 684,00 Kč2.6.20212.6.202118.6.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 664,44 Kč
28 664,44 Kč28 664,44 Kč2.6.20212.6.202117.6.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 704,38 Kč
704,38 Kč704,38 Kč2.6.20212.6.202117.6.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP, CREATININE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 357,11 Kč
20 357,11 Kč20 357,11 Kč2.6.20212.6.202115.6.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin celkový501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 705,66 Kč
2 705,66 Kč2 705,66 Kč2.6.20212.6.202115.6.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč2.6.20212.6.202115.6.2021
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč2.6.20212.6.202130.6.2021
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2021 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč3.6.20213.6.20219.6.2021
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 05/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 804,00 Kč
47 804,00 Kč47 804,00 Kč3.6.20213.6.202115.6.2021
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 45,00 Kč
45,00 Kč45,00 Kč2.6.20213.6.202115.6.2021
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2021 - 19.5.2022 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč3.6.20213.6.20219.6.2021
Marek Macákpřednášky a supervize 1.6. 2021549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč3.6.20213.6.202130.6.2021
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 261,05 Kč
261,05 Kč261,05 Kč3.6.20213.6.202118.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 24 156,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
24 156,13 Kč26 571,74 Kč2.6.20212.6.202130.6.20212.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 68,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
68,91 Kč75,80 Kč2.6.20212.6.202124.6.20212.6.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 05/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 4 955,00 Kč
4 955,00 Kč4 955,00 Kč1.6.20213.6.202115.6.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 218,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 914,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 132,92 Kč4 807,70 Kč2.6.20213.6.202115.6.20212.6.2021
SOLEN, s.r.o.ZK 500 - Dary - Poplatek na akci:28.konference Duševní zdraví mládeže - ON-LINE 25.6.2021 MUDr. Plachý B.549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 481 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč3.6.20213.6.20217.6.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.05. - 31.05.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,62 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,86 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,71 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,92 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 212,36 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 329,73 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 713,20 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 202,83 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,94 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
celkem 0,00 Kč
6 809,28 Kč6 809,28 Kč3.6.20213.6.202130.6.2021
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč17.6.202117.6.202130.6.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 9 499,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
9 499,20 Kč11 494,03 Kč16.6.202118.6.202130.6.202116.6.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 06/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 3 103,00 Kč
3 103,00 Kč3 103,00 Kč16.6.202118.7.202130.6.2021
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 412518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 199,00 Kč
199,00 Kč199,00 Kč18.6.202118.6.202129.6.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 373,72 Kč
5 373,72 Kč5 373,72 Kč21.6.202121.6.202124.6.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč
1 511,10 Kč1 511,10 Kč21.6.202121.6.202130.6.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč21.6.202121.6.202130.6.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 849,04 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -108,00 Kč
2 741,04 Kč2 741,04 Kč16.6.202121.6.202130.6.2021
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 675,00 Kč
675,00 Kč675,00 Kč16.6.202125.6.202130.6.2021
DaJa Lipno s.r.o.rekreace Lipno - Mobilní dům B termín 3.7.-28.8.2021 II. platba412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 50 400,00 Kč
50 400,00 Kč50 400,00 Kč13.5.202114.5.20212.6.2021
Ing. Marek HanušLT - zam. Ing.Novotná Lenka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 750,00 Kč
5 750,00 Kč5 750,00 Kč25.5.202126.5.20212.6.2021
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Lucie Nejmanová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč6.5.202131.5.20217.6.2021
SYKA AGENCY a.s.LT - zam. Natalia Karousová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 690,00 Kč
5 690,00 Kč5 690,00 Kč3.6.20213.6.20219.6.2021
Pionýrská skupinaLT - zam. Lucie Jeránková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč14.6.202114.6.202118.6.2021
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Jana Nováková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč16.6.202116.6.202124.6.2021
Zababeč z.s.LT - zam. Dana Rariková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč
4 200,00 Kč4 200,00 Kč14.6.202114.6.202124.6.2021
Marina Lipno, družstvoubytování Lipno Marina 2. splátka412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč
261 618,00 Kč261 618,00 Kč21.6.202121.6.202124.6.2021
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 313 094,00 Kč
378 843,74 Kč313 094,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách PNHoB042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 648 110,00 Kč
784 213,10 Kč648 110,00 Kč19.5.202120.5.202117.6.202119.5.2021
Jiří MaťákOprava poškozeného teplovodního potrubí na bytě 260/1511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 350,00 Kč
16 502,50 Kč14 350,00 Kč21.5.202125.5.202117.6.202121.5.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 05/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
ELZA systém s.r.o.Elektroinstalace zastínění a signalizace chodu větrání ve skleníků / 312042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 445,00 Kč
57 408,45 Kč47 445,00 Kč31.5.20211.6.202130.6.202131.5.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Vzduchotechnické práce - prádelna - J, Klášter - B042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 107 016,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 220 380,00 Kč
396 149,16 Kč327 396,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách PNHoB042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 847 624,00 Kč
1 025 625,04 Kč847 624,00 Kč2.6.20212.6.202130.6.20212.6.2021
Jaromír StrachDodávka a montáž žaluzií a sítí budova B - psycholog042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 310,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 425,10 Kč
6 425,10 Kč5 310,00 Kč4.6.20214.6.202130.6.20214.6.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč
549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč
192 075,40 Kč158 740,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč
549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč
192 075,40 Kč158 740,00 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově ,,H"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 576 601,81 Kč
697 688,20 Kč576 601,81 Kč26.5.202111.6.202121.6.202131.5.2021
StavMo s.r.o.Montáž minerálního podhledu na budově A549 09000 901 - TZ DHM; celkem 49 140,45 Kč
59 459,95 Kč49 140,45 Kč16.6.202116.6.202124.6.202110.6.2021
Zobrazeno 6 101-6 200 z 21 150 záznamů.