2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 5.5.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 665,06 Kč | 9 665,06 Kč | 9 665,06 Kč | 22.4.2021 | 22.4.2021 | 11.5.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 824,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 183,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 185,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 732,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 27 775,26 Kč | 27 775,26 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 20.5.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Kalibrace RT-F 52 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 651,48 Kč | 17 651,48 Kč | 17 651,48 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 24.6.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | respirátory | 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 816,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 395,00 Kč | 1 211,75 Kč | 1 211,75 Kč | 1.6.2021 | 11.6.2021 | 15.6.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 470,95 Kč | 4 470,95 Kč | 4 470,95 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 5 154,00 Kč | 5 154,00 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 30.6.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 677,66 Kč | 2 677,66 Kč | 2 677,66 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 30.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 252,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 252,20 Kč | 252,20 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 30.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 700,81 Kč | 10 700,81 Kč | 10 700,81 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 30.6.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07100 442 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 616,90 Kč | 9 616,90 Kč | 9 616,90 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 18.6.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vm úklidový vozík s příslušentsvím, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 059,55 Kč | 4 059,55 Kč | 4 059,55 Kč | 11.6.2021 | 14.6.2021 | 24.6.2021 | |
Tomáš Machata | sada na posuvné brány 2x | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 118,00 Kč | 29 118,00 Kč | 29 118,00 Kč | 7.6.2021 | 14.6.2021 | 17.6.2021 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | Servisní výměna SINTRA - výdejník na vodu 730 | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 18.6.2021 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | Oprava - práce technika | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 540,00 Kč | 4 540,00 Kč | 4 540,00 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 18.6.2021 | |
Watek | IONEXOVÉ NÁPLNĚ | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 268,34 Kč | 5 268,34 Kč | 5 268,34 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 30.6.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 05/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 422,00 Kč | 2 422,00 Kč | 2 422,00 Kč | 9.6.2021 | 14.6.2021 | 23.6.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 18.6.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 05/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 283,75 Kč | 1 283,75 Kč | 1 283,75 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 17.6.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Požární detektor do budovy T pro IT / 820 | 549 09000 820 - TZ DHM; celkem 24 725,00 Kč | 24 725,00 Kč | 24 725,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 24.6.2021 | |
Petr Mikeš | plech černý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 953,00 Kč | 16 953,00 Kč | 16 953,00 Kč | 14.6.2021 | 15.6.2021 | 17.6.2021 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 936,78 Kč | 13 936,78 Kč | 13 936,78 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 30.6.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 30.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 163,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 22 163,24 Kč | 22 163,24 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 30.6.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 075,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 144,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 342,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 743,68 Kč | 24 305,78 Kč | 24 305,78 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 846,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 622,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 622,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 932,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 673,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 725,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 536,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 312,50 Kč | 41 126,88 Kč | 41 126,88 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 06/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 249 338,84 Kč | 249 338,84 Kč | 301 700,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | 15.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 30.6.2021 | 15.6.2021 |
F & T s.r.o. | fošny a prkna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 336,10 Kč | 5 336,10 Kč | 5 336,10 Kč | 14.6.2021 | 17.6.2021 | 24.6.2021 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejner na zdravotní odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 2 323,20 Kč | 10.6.2021 | 11.6.2021 | 24.6.2021 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 564,10 Kč | 13 564,10 Kč | 13 564,10 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 30.6.2021 | |
Gastrovesely s.r.o. | Ventily nápojové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 024,00 Kč | 3 024,00 Kč | 3 024,00 Kč | 14.6.2021 | 17.6.2021 | 24.6.2021 | |
KeramikCZ s.r.o. | glazura, hmota licí, barvy na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 778,00 Kč | 7 778,00 Kč | 7 778,00 Kč | 16.6.2021 | 17.6.2021 | 30.6.2021 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 16.6.2021 | 16.6.2021 | 30.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 06/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 14 504,13 Kč | 14 504,13 Kč | 17 550,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | 15.6.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 06/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 17.6.2021 | 21.6.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 7.6.2021 | 8.6.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 7.6.2021 | 8.6.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 718,43 Kč | 46 718,43 Kč | 51 390,27 Kč | 28.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 702,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 2 702,90 Kč | 2 973,19 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 28.5.2021 |
Ing. Markéta Svobodová | Arboristické posouzení - inventarizaci 100 ks. stromů mimo areál nemocnice | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 792,40 Kč | 7 792,40 Kč | 7 792,40 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 464,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 13 464,94 Kč | 14 811,43 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 561,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 495,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 574,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 80 631,45 Kč | 89 242,60 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
IPVZ | Webinář pro školitele akreditovaných zařízení oborů klinické psychologie. 16.6 2021 PhDr.ženková Viktorie PhD. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 14.6.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Dávkovače na mýdlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 26.5.2021 | 2.6.2021 | 24.6.2021 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, motouz, kelímky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 919,00 Kč | 2 919,00 Kč | 2 919,00 Kč | 31.5.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | |
SOLEN, s.r.o. | ZK500 -Dary - Poplatek na akci:28.konference Duševní zdraví mládeže - ON-LINE 25.6.2021 | 549 06000 901 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 7.6.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 664,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 35 664,00 Kč | 35 664,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 51 683,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 51 684,00 Kč | 51 684,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 18.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 664,44 Kč | 28 664,44 Kč | 28 664,44 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 704,38 Kč | 704,38 Kč | 704,38 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, CREATININE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 20 357,11 Kč | 20 357,11 Kč | 20 357,11 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin celkový | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 705,66 Kč | 2 705,66 Kč | 2 705,66 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 9.6.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 05/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 804,00 Kč | 47 804,00 Kč | 47 804,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 15.6.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 45,00 Kč | 45,00 Kč | 45,00 Kč | 2.6.2021 | 3.6.2021 | 15.6.2021 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2021 - 19.5.2022 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 9.6.2021 | |
Marek Macák | přednášky a supervize 1.6. 2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 30.6.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 261,05 Kč | 261,05 Kč | 261,05 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 18.6.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 156,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 24 156,13 Kč | 26 571,74 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | 2.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 68,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 68,91 Kč | 75,80 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 24.6.2021 | 2.6.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 05/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 955,00 Kč | 4 955,00 Kč | 4 955,00 Kč | 1.6.2021 | 3.6.2021 | 15.6.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 218,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 914,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 132,92 Kč | 4 807,70 Kč | 2.6.2021 | 3.6.2021 | 15.6.2021 | 2.6.2021 |
SOLEN, s.r.o. | ZK 500 - Dary - Poplatek na akci:28.konference Duševní zdraví mládeže - ON-LINE 25.6.2021 MUDr. Plachý B. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 481 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 7.6.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.05. - 31.05.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,62 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,86 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,59 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,71 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,92 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 212,36 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 329,73 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 713,20 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 202,83 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,94 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 6 809,28 Kč | 6 809,28 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 30.6.2021 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 17.6.2021 | 17.6.2021 | 30.6.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 9 499,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 9 499,20 Kč | 11 494,03 Kč | 16.6.2021 | 18.6.2021 | 30.6.2021 | 16.6.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 06/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 103,00 Kč | 3 103,00 Kč | 3 103,00 Kč | 16.6.2021 | 18.7.2021 | 30.6.2021 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 412 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 199,00 Kč | 199,00 Kč | 199,00 Kč | 18.6.2021 | 18.6.2021 | 29.6.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 373,72 Kč | 5 373,72 Kč | 5 373,72 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 24.6.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 30.6.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 30.6.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 849,04 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -108,00 Kč | 2 741,04 Kč | 2 741,04 Kč | 16.6.2021 | 21.6.2021 | 30.6.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 675,00 Kč | 675,00 Kč | 675,00 Kč | 16.6.2021 | 25.6.2021 | 30.6.2021 | |
DaJa Lipno s.r.o. | rekreace Lipno - Mobilní dům B termín 3.7.-28.8.2021 II. platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 50 400,00 Kč | 50 400,00 Kč | 50 400,00 Kč | 13.5.2021 | 14.5.2021 | 2.6.2021 | |
Ing. Marek Hanuš | LT - zam. Ing.Novotná Lenka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč | 25.5.2021 | 26.5.2021 | 2.6.2021 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Lucie Nejmanová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 6.5.2021 | 31.5.2021 | 7.6.2021 | |
SYKA AGENCY a.s. | LT - zam. Natalia Karousová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 9.6.2021 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Lucie Jeránková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 18.6.2021 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Jana Nováková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 16.6.2021 | 16.6.2021 | 24.6.2021 | |
Zababeč z.s. | LT - zam. Dana Rariková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 24.6.2021 | |
Marina Lipno, družstvo | ubytování Lipno Marina 2. splátka | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 261 618,00 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 24.6.2021 | |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 313 094,00 Kč | 378 843,74 Kč | 313 094,00 Kč | 13.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč | 110 606,10 Kč | 91 410,00 Kč | 13.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč | 110 606,10 Kč | 91 410,00 Kč | 13.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 648 110,00 Kč | 784 213,10 Kč | 648 110,00 Kč | 19.5.2021 | 20.5.2021 | 17.6.2021 | 19.5.2021 |
Jiří Maťák | Oprava poškozeného teplovodního potrubí na bytě 260/1 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 350,00 Kč | 16 502,50 Kč | 14 350,00 Kč | 21.5.2021 | 25.5.2021 | 17.6.2021 | 21.5.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 05/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Elektroinstalace zastínění a signalizace chodu větrání ve skleníků / 312 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 445,00 Kč | 57 408,45 Kč | 47 445,00 Kč | 31.5.2021 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Vzduchotechnické práce - prádelna - J, Klášter - B | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 107 016,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 220 380,00 Kč | 396 149,16 Kč | 327 396,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách PNHoB | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 847 624,00 Kč | 1 025 625,04 Kč | 847 624,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | 2.6.2021 |
Jaromír Strach | Dodávka a montáž žaluzií a sítí budova B - psycholog | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 310,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 425,10 Kč | 6 425,10 Kč | 5 310,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | 4.6.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč | 192 075,40 Kč | 158 740,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 62 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 140,00 Kč 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 17 600,00 Kč | 192 075,40 Kč | 158 740,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově ,,H" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 576 601,81 Kč | 697 688,20 Kč | 576 601,81 Kč | 26.5.2021 | 11.6.2021 | 21.6.2021 | 31.5.2021 |
StavMo s.r.o. | Montáž minerálního podhledu na budově A | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 49 140,45 Kč | 59 459,95 Kč | 49 140,45 Kč | 16.6.2021 | 16.6.2021 | 24.6.2021 | 10.6.2021 |