2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava - plynového kotle V Sídlišti 260 Slaninová Marie | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 800,00 Kč | 3 220,00 Kč | 2 800,00 Kč | 17.6.2021 | 17.6.2021 | 30.6.2021 | 17.6.2021 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Výroba a montáž zastřešení nad vstupem a plošinou - budova B | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 68 995,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 83 483,95 Kč | 83 483,95 Kč | 68 995,00 Kč | 17.6.2021 | 18.6.2021 | 30.6.2021 | 17.6.2021 |
Krajská zdravotní, a.s. | Odborná předatestační stáž ve VS - Klinická psychologie 7.6 - 18.6. a 26.7 - 6.8.2021 Mgr. Cmarová Mária | celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 2.6.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2021 nemocnice | celkem 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 222 158,00 Kč | 26.5.2021 | 1.6.2021 | 15.6.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 16.6.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 9.6.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 16.6.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 16.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Vistex Medical s.r.o. | identifikační náramky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 667,64 Kč | 5 667,64 Kč | 5 667,64 Kč | 27.5.2021 | 4.6.2021 | 24.6.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 405,00 Kč | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 1.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 460,00 Kč | 66 460,00 Kč | 66 460,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 17.6.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 252,50 Kč | 25 252,50 Kč | 25 252,50 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 17.6.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 24.6.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 19 117,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 19 117,20 Kč | 23 131,81 Kč | 2.6.2021 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 2.6.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 254,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 771,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 9 026,57 Kč | 10 606,87 Kč | 2.6.2021 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 2.6.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 845,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 723,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 3 568,26 Kč | 4 206,88 Kč | 2.6.2021 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 2.6.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 715,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč | 6 715,65 Kč | 7 723,00 Kč | 2.6.2021 | 7.6.2021 | 30.6.2021 | 2.6.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 3.6.2021 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 15.6.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 05/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 123,13 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 063,13 Kč | 20 063,13 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2020 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény Alias pnhberkovice. cz o 1. rok | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 24.6.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě do oken , 6A | celkem 3 272,00 Kč | 3 272,00 Kč | 3 272,00 Kč | 15.6.2021 | 17.6.2021 | 18.6.2021 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky | celkem 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 21.6.2021 | 22.6.2021 | 30.6.2021 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | kuchyňská linka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 2.6.2021 | |
Zásobování a.s. | postřiky, konve Uh, pánev, svítidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 14.6.2021 | 16.6.2021 | 18.6.2021 | |
Zásobování a.s. | pračka, sušák na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 219,00 Kč | 16 219,00 Kč | 16 219,00 Kč | 14.6.2021 | 16.6.2021 | 18.6.2021 | |
Linde Gas a.s. | Kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 003,80 Kč | 3 003,80 Kč | 3 003,80 Kč | 31.5.2021 | 2.6.2021 | 17.6.2021 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | gufero, řemen klínový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 405,00 Kč | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 1.6.2021 | 3.6.2021 | 15.6.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 220 735,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 93 461,76 Kč | 102 808,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 18.6.2021 | 31.5.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, hladítka, postřikovač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 211,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 313,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 406,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 050,69 Kč | 2 982,05 Kč | 2 982,05 Kč | 31.5.2021 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 096,12 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 3 186,30 Kč | 3 505,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 18.6.2021 | 31.5.2021 |
COLORWAY | barvy, tmely, štětka malířská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 980,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 400,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 470,00 Kč | 5 850,00 Kč | 5 850,00 Kč | 31.5.2021 | 4.6.2021 | 15.6.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 077,71 Kč | 2 077,71 Kč | 2 285,48 Kč | 8.6.2021 | 8.6.2021 | 24.6.2021 | 8.6.2021 |
Alza.cz a.s. | Schůdky, větrák stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 607,00 Kč | 1 607,00 Kč | 1 607,00 Kč | 21.6.2021 | 22.6.2021 | 23.6.2021 | |
Zásobování a.s. | sušák na prádlo, baterie nabídecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 054,00 Kč | 1 054,00 Kč | 1 054,00 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 28.6.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 8.6.2021 | 8.6.2021 | 17.6.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 30.6.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - květen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 403,52 Kč | 11 403,52 Kč | 11 403,52 Kč | 9.6.2021 | 9.6.2021 | 30.6.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 971,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 972,00 Kč | 2 972,00 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 24.6.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 18.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 744,76 Kč | 16 744,76 Kč | 16 744,76 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 24.6.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 18.6.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 324,80 Kč | 1 324,80 Kč | 1 324,80 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 18.6.2021 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9.6.2021 | 9.6.2021 | 15.6.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pec Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 581,43 Kč | 19 581,43 Kč | 19 581,43 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 17.6.2021 | |
Ústřední vojenská nemocnice - | Specializační stáž - MUDr. Lucie Přeučilová | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 9.6.2021 | 9.6.2021 | 16.6.2021 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč | 9 091,44 Kč | 9 091,44 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 15.6.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 865,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 866,00 Kč | 866,00 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
L M C - spol. s r.o. | ZK500 -Dary - Poplatek na akci:19.celostátní konferenci ve dnech 9.-12.6.2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 400,00 Kč | 10 400,00 Kč | 10 400,00 Kč | 9.6.2021 | 9.6.2021 | 17.6.2021 | |
IPVZ | Werbinář - Jednodenní specializační kurz klinická psychologie - Mgr. Jarošová Barbora 17.6.2021 | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 17.6.2021 | |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 30.6.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 78 194,68 Kč | 103 822,48 Kč | 103 822,48 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Calibrator set | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 24.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 22 880,00 Kč | 22 880,00 Kč | 22 880,00 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 24.6.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 703,00 Kč | 3 703,00 Kč | 3 703,00 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 24.6.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 637,21 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 637,21 Kč | 771,02 Kč | 24.5.2021 | 27.5.2021 | 24.6.2021 | 25.5.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 704,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 10 704,70 Kč | 11 775,17 Kč | 27.5.2021 | 27.5.2021 | 24.6.2021 | 27.5.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glukóza | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 291,49 Kč | 291,49 Kč | 291,49 Kč | 26.5.2021 | 27.5.2021 | 7.6.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 643,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 2 644,00 Kč | 2 644,00 Kč | 26.5.2021 | 26.5.2021 | 15.6.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 745,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 2 745,00 Kč | 2 745,00 Kč | 28.5.2021 | 28.5.2021 | 17.6.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 647,95 Kč | 1 647,95 Kč | 1 647,95 Kč | 26.5.2021 | 26.5.2021 | 15.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 469,77 Kč | 29 469,77 Kč | 29 469,77 Kč | 24.5.2021 | 24.5.2021 | 9.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 207,38 Kč | 8 207,38 Kč | 8 207,38 Kč | 26.5.2021 | 26.5.2021 | 15.6.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 629,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 886,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 623,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 28 160,74 Kč | 28 160,74 Kč | 26.5.2021 | 26.5.2021 | 24.6.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 463,22 Kč | 2 463,22 Kč | 2 709,54 Kč | 7.3.2021 | 9.3.2021 | 7.6.2021 | 4.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 9.6.2021 | 9.3.2021 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 27.5.2021 | 27.5.2021 | 9.6.2021 | |
Miroslav Palla | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 493,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 000,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 557,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 936,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 17 988,00 Kč | 17 988,00 Kč | 28.5.2021 | 28.5.2021 | 9.6.2021 | |
ATC - EURO - GROUP,s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 910,00 Kč | 3 910,00 Kč | 3 910,00 Kč | 28.5.2021 | 28.5.2021 | 9.6.2021 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 738,90 Kč | 3 738,90 Kč | 3 738,90 Kč | 25.5.2021 | 28.5.2021 | 7.6.2021 | |
Sahm s.r.o | nádoby plastové 50l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 952,88 Kč | 952,88 Kč | 952,88 Kč | 26.5.2021 | 31.5.2021 | 7.6.2021 | |
LATISK s.r.o. | polepy, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 715,00 Kč | 715,00 Kč | 715,00 Kč | 27.5.2021 | 31.5.2021 | 24.6.2021 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 412,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 412,80 Kč | 474,72 Kč | 25.5.2021 | 28.5.2021 | 24.6.2021 | 25.5.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 8 272,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 8 272,65 Kč | 10 009,91 Kč | 26.5.2021 | 28.5.2021 | 7.6.2021 | 26.5.2021 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 371,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 538,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 10 910,00 Kč | 12 938,79 Kč | 27.5.2021 | 28.5.2021 | 24.6.2021 | 27.5.2021 |
ASOCIACE STUDENTŮ | prezentace na online VUM 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 5/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CALIBRATION SET | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 4 059,28 Kč | 31.5.2021 | 1.6.2021 | 15.6.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekční zásah | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč | 2 807,20 Kč | 2 807,20 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 24.6.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 643,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 033,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 469,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 662,84 Kč | 60 513,82 Kč | 60 513,82 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 30.6.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 148,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 4 149,00 Kč | 4 149,00 Kč | 28.5.2021 | 28.5.2021 | 17.6.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 378,44 Kč | 1 378,44 Kč | 1 516,28 Kč | 23.3.2021 | 24.3.2021 | 17.6.2021 | 18.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 648,50 Kč | 2 648,50 Kč | 2 913,35 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 17.6.2021 | 18.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 747,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 747,65 Kč | 822,42 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 30.6.2021 | 25.3.2021 |