2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 870,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 024,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 782,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 92 677,00 Kč | 102 761,96 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |
MAKRO, S.R.O. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 437,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč | 437,87 Kč | 437,87 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
MAKRO, S.R.O. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 692,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 692,46 Kč | 4 692,46 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
MAKRO, S.R.O. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 890,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 20 890,56 Kč | 20 890,56 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 343,00 Kč | 1 343,00 Kč | 1 343,00 Kč | 10.6.2021 | 11.6.2021 | 19.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 377,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 377,25 Kč | 377,25 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 21.7.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 105,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 322,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 364,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 322,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 190,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,50 Kč | 31 671,00 Kč | 31 671,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 21.7.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 520,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 103,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 438,40 Kč | 22 885,01 Kč | 22 885,01 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 21.7.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,20 Kč | 9 999,20 Kč | 9 999,20 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 21.7.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 470,95 Kč | 4 470,95 Kč | 4 470,95 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 807,20 Kč | 2 807,20 Kč | 2 807,20 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 762,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 14 762,29 Kč | 16 238,52 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 16.7.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 16.7.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 16.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 06/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2020 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie nástěnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,00 Kč | 719,00 Kč | 719,00 Kč | 7.6.2021 | 11.6.2021 | 19.7.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 284,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 544,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 974,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 715,45 Kč | 41 518,70 Kč | 41 518,70 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 9.7.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 917,20 Kč | 24 917,20 Kč | 27 408,92 Kč | 10.6.2021 | 11.6.2021 | 9.7.2021 | 11.6.2021 |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Podlhledy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 3.6.2021 | 10.6.2021 | 2.7.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 405,00 Kč | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 11.6.2021 | 14.6.2021 | 9.7.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 9.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 46 705,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 46 706,00 Kč | 46 706,00 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 15.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 016,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 2 017,00 Kč | 2 017,00 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 15.7.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 104,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 007,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 916,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 020,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 793,80 Kč | 16 793,80 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 15.7.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 828,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 362,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 003,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 644,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 296,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 33 793,00 Kč | 33 793,00 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 9.7.2021 | |
PAVEL KONOPÍK | Vystoupení skupiny Crazy Dogs 11.6.2021 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11.6.2021 | 15.6.2021 | 9.7.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 14.6.2021 | 15.6.2021 | 15.7.2021 | 15.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 301,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 26 301,75 Kč | 28 931,93 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 15.7.2021 | 15.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 395,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 399,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 501,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 82 296,88 Kč | 91 021,73 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 15.7.2021 | 16.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 715,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 36 715,21 Kč | 40 386,73 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 15.7.2021 | 16.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 691,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 691,90 Kč | 1 861,09 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 15.7.2021 | 11.6.2021 |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 689,94 Kč | 54 689,94 Kč | 54 689,94 Kč | 15.6.2021 | 17.6.2021 | 15.7.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 478,00 Kč | 11 478,00 Kč | 11 478,00 Kč | 15.6.2021 | 17.6.2021 | 15.7.2021 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 05/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 237,48 Kč | 2 237,48 Kč | 2 237,48 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 15.7.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 457,41 Kč | 18 457,41 Kč | 18 457,41 Kč | 15.6.2021 | 17.6.2021 | 15.7.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 15.6.2021 | 17.6.2021 | 15.7.2021 | |
VČAS s.r.o. | Kuchyňské potřeby, hmoždinky, vruty. rohožky, oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 112,00 Kč | 18 112,00 Kč | 18 112,00 Kč | 15.6.2021 | 17.6.2021 | 2.7.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,02 Kč | 18 687,02 Kč | 20 555,72 Kč | 10.6.2021 | 17.6.2021 | 9.7.2021 | 11.6.2021 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčka Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 021,50 Kč | 5 021,50 Kč | 5 021,50 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 284,26 Kč | 284,26 Kč | 312,69 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 29.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 281,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 7 281,55 Kč | 8 810,68 Kč | 30.6.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | 30.6.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 229 504,13 Kč | 229 504,13 Kč | 277 700,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | 15.7.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 07/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 14 008,26 Kč | 14 008,26 Kč | 16 950,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | 15.7.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 07/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | 20.7.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 9.7.2021 | 9.7.2021 |
2kR s.r.o. | Kryt motoru, tlumič výfuku, kryty řetězu, nože na sekačku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 518,00 Kč | 3 518,00 Kč | 3 518,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 15.7.2021 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 9.7.2021 | 9.7.2021 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 06/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 28.7.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 07/2021 - 09/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 815,39 Kč | 7 815,39 Kč | 7 815,39 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Kathryn Coletta Boland | PZT | 132 01000 - léky; celkem 557,85 Kč | 557,85 Kč | 675,00 Kč | 29.6.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | 29.6.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 07/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek a hostování domény centrumberkovice.cz v programu Clasic | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 28.7.2021 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě do oken, svobodárna | celkem 1 505,00 Kč | 1 505,00 Kč | 1 505,00 Kč | 12.7.2021 | 20.7.2021 | 21.7.2021 | |
Gutta ČR - Praha spol.s r.o. | Stavební materiál -hydroizolace budova H | celkem 23 186,00 Kč | 23 186,00 Kč | 23 186,00 Kč | 27.7.2021 | 27.7.2021 | 28.7.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 162,00 Kč | 65 162,00 Kč | 65 162,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 06/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 32 770,00 Kč | 32 770,00 Kč | 32 770,00 Kč | 7.7.2021 | 7.7.2021 | 15.7.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 06/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 992,50 Kč | 23 992,50 Kč | 23 992,50 Kč | 7.7.2021 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování monitorovací zprávy - regenerace parku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1.7.2021 | 7.7.2021 | 28.7.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 06/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 15.7.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 24 367,29 Kč 501 07060 481 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 3 109,71 Kč | 27 477,00 Kč | 27 477,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 15.7.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 28.7.2021 | |
Zásobování a.s. | zastřihovač vlasů a vousů, sušák na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 527,00 Kč | 1 527,00 Kč | 1 527,00 Kč | 19.7.2021 | 20.7.2021 | 22.7.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč | 40 489,13 Kč | 44 538,04 Kč | 16.6.2021 | 17.6.2021 | 19.7.2021 | 17.6.2021 |
Petr Buzrla | Havarijní kácení | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 22 385,00 Kč | 22 385,00 Kč | 22 385,00 Kč | 17.6.2021 | 17.6.2021 | 15.7.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 810,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 2 900,87 Kč | 3 191,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | 30.6.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 651,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,67 Kč | 84 378,12 Kč | 92 816,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | 30.6.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 603,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,38 Kč | 1 603,48 Kč | 1 844,00 Kč | 1.7.2021 | 7.7.2021 | 28.7.2021 | 1.7.2021 |
COLORWAY | Fermež, modrá skalice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 30.6.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
Marie Zatloukalová | Prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 426,89 Kč | 43 426,89 Kč | 43 426,89 Kč | 30.6.2021 | 8.7.2021 | 15.7.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
LAB MARK a.s. | Seronorm | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 673,00 Kč | 13 673,00 Kč | 13 673,00 Kč | 17.6.2021 | 17.6.2021 | 2.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 216,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 8 216,00 Kč | 9 037,60 Kč | 18.6.2021 | 18.6.2021 | 19.7.2021 | 18.6.2021 |
Démos trade, a.s. | zámky zásuvkové, záslepky dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 693,00 Kč | 693,00 Kč | 693,00 Kč | 17.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 338,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 339,00 Kč | 1 339,00 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 882,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 48 883,00 Kč | 48 883,00 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 106,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 12 106,00 Kč | 12 106,00 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 2.7.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 655,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 18 655,00 Kč | 18 655,00 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 2.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 293,48 Kč | 293,48 Kč | 293,48 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 2.7.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - altán centrální příjem stř. 799 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 1 229,00 Kč | 1 229,00 Kč | 1 229,00 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 2.7.2021 | |
Vladimír Hervert | Oprava, renovace ramen nakladače | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 11 228,80 Kč | 11 228,80 Kč | 11 228,80 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
Démos trade, a.s. | vodící lišta, roletový profil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 036,00 Kč | 3 036,00 Kč | 3 036,00 Kč | 18.6.2021 | 22.6.2021 | 19.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 295,96 Kč | 3 295,96 Kč | 3 625,56 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 2.7.2021 | 22.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 808,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 2 808,00 Kč | 3 088,80 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 19.7.2021 | 22.6.2021 |