2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikro spol. s.r.o | BTK mikroskopu | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 353,04 Kč | 5 353,04 Kč | 5 353,04 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 2.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 434,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1 868,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 16 303,62 Kč | 16 303,62 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 2.7.2021 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 19.7.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 393,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 9 394,00 Kč | 9 394,00 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 9.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 982,53 Kč | 2 982,53 Kč | 2 982,53 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 9.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 945,10 Kč | 28 945,10 Kč | 28 945,10 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 9.7.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 109,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,64 Kč | 6 109,56 Kč | 7 026,00 Kč | 1.7.2021 | 7.7.2021 | 28.7.2021 | 1.7.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 331,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 1 331,10 Kč | 1 610,63 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | 15.7.2021 | 1.7.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč | 2 592,00 Kč | 2 980,80 Kč | 2.7.2021 | 8.7.2021 | 15.7.2021 | 2.7.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 954,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 415,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 8 369,25 Kč | 9 829,54 Kč | 1.7.2021 | 8.7.2021 | 15.7.2021 | 1.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 386,90 Kč | 425,59 Kč | 8.7.2021 | 8.7.2021 | 19.7.2021 | 8.7.2021 |
BHT školení a služby s.r.o. | Školení pro práce ve výškách | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 063,50 Kč | 13 063,50 Kč | 13 063,50 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
Bratři Horákové s.r.o. | Opravy - chlazení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 925,65 Kč | 925,65 Kč | 925,65 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 838,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 1 838,00 Kč | 1 838,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 564,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 28.7.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 419,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 32 420,00 Kč | 32 420,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 527,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 12 527,00 Kč | 12 527,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 28.7.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 7.7.2021 | 7.7.2021 | 15.7.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 629,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 629,70 Kč | 2 629,70 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 919,03 Kč | 18 919,03 Kč | 18 919,03 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč | 6 175,50 Kč | 6 175,50 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 028,86 Kč | 20 028,86 Kč | 20 028,86 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 28.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 613,64 Kč | 613,64 Kč | 613,64 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 28.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 004,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 004,29 Kč | 1 004,29 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 28.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 363,86 Kč | 363,86 Kč | 363,86 Kč | 22.6.2021 | 22.6.2021 | 9.7.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 901,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 290,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 134,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 022,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 29 080,63 Kč | 29 080,63 Kč | 17.6.2021 | 17.6.2021 | 19.7.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 921,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 685,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 496,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 24 646,23 Kč | 24 646,23 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
SUPPtec-pro s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 480,00 Kč | 15 480,00 Kč | 15 480,00 Kč | 22.6.2021 | 23.6.2021 | 2.7.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 976,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 11 976,87 Kč | 14 492,00 Kč | 18.6.2021 | 23.6.2021 | 2.7.2021 | 18.6.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK EtG Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 24.6.2021 | 24.6.2021 | 2.7.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 23.6.2021 | 24.6.2021 | 19.7.2021 | 24.6.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 225,40 Kč | 225,40 Kč | 225,40 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 28.7.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 022,20 Kč | 3 022,20 Kč | 3 022,20 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 15.7.2021 | |
Miroslav Palla | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 066,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 3 067,00 Kč | 3 067,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 15.7.2021 | |
POLYMED medical CZ a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 560,00 Kč | 560,00 Kč | 677,60 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | 7.7.2021 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 2.7.2021 | 9.7.2021 | 15.7.2021 | 2.7.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 041,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 464,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 3 505,83 Kč | 4 119,57 Kč | 1.7.2021 | 9.7.2021 | 15.7.2021 | 1.7.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 06/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 19.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 161,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 771,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 975,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 109 908,61 Kč | 121 765,41 Kč | 22.6.2021 | 24.6.2021 | 19.7.2021 | 24.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 778,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 4 778,30 Kč | 5 256,13 Kč | 22.6.2021 | 24.6.2021 | 19.7.2021 | 23.6.2021 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,69 Kč | 2 806,69 Kč | 2 806,69 Kč | 23.6.2021 | 23.6.2021 | 15.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 247,25 Kč | 13 247,25 Kč | 13 247,25 Kč | 24.6.2021 | 24.6.2021 | 15.7.2021 | |
Démos trade, a.s. | překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 727,00 Kč | 727,00 Kč | 727,00 Kč | 23.6.2021 | 25.6.2021 | 19.7.2021 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 207,04 Kč | 2 207,04 Kč | 2 207,04 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 15.7.2021 | |
Kateřina Göttlichová | Vystoupení BraAgas ZK508 24.6.2021 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 06/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 965,33 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 905,33 Kč | 19 905,33 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 28.7.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Výkon TDS domovního rozhlasu 05/2021 | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 58 080,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 31.5.2021 | 12.7.2021 | 16.7.2021 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Výkon TDS domovního rozhlasu 06/2021 | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 58 080,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 23.6.2021 | 12.7.2021 | 19.7.2021 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na IlI.Q/2021 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 19.7.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2021 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 19.7.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - červen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 28.7.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - červen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 52,27 Kč | 52,27 Kč | 52,27 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 28.7.2021 | |
Zen systems s.r.o. | switch Cisco | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 491,46 Kč | 31 491,46 Kč | 31 491,46 Kč | 30.6.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Projektová dokumentace budovy ,,E" ZK356 | 042 07002 - NDHM stavební investice - budova E; celkem 43 560,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 28.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 455,95 Kč | 25 455,95 Kč | 25 455,95 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 28.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 905,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 905,75 Kč | 3 905,75 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 28.7.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 19.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 28.7.2021 | 13.7.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo stavební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 855,00 Kč | 855,00 Kč | 855,00 Kč | 30.6.2021 | 8.7.2021 | 19.7.2021 | |
Martin Konečný | koncert Leona Machálková ZK509 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 9.7.2021 | 14.7.2021 | 28.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | občerstvení Multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 476,03 Kč | 1 476,03 Kč | 1 476,03 Kč | 9.7.2021 | 14.7.2021 | 28.7.2021 | |
HZConsult s.r.o. | zpracování DPPO 2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 28.7.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 06/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 2 980,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 26.7.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 06/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 28.7.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | UPGRADE programu STEP SQL dle sml.009-2012/00001 na období 1.3.21 - 28.2.22 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 28.7.2021 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 13.7.2021 | 16.7.2021 | 28.7.2021 | 13.7.2021 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 395,92 Kč | 8 395,92 Kč | 8 395,92 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 28.7.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION, LYTIC SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 025,54 Kč | 2 025,54 Kč | 2 025,54 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | |
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 688,00 Kč | 4 688,00 Kč | 4 688,00 Kč | 17.6.2021 | 28.6.2021 | 9.7.2021 | |
Kubík Jaroslav - AGRO | plášť blatníku, těsnění, kryty světla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 144,66 Kč | 1 144,66 Kč | 1 144,66 Kč | 22.6.2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 952,00 Kč | 952,00 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 19.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 357,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 342,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 42 700,00 Kč | 42 700,00 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 19.7.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 315,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 8 316,00 Kč | 8 316,00 Kč | 24.6.2021 | 24.6.2021 | 15.7.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 546,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 9 546,00 Kč | 9 546,00 Kč | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 19.7.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 9.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 409,40 Kč | 409,40 Kč | 409,40 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 15.7.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 332,30 Kč | 33 332,30 Kč | 33 332,30 Kč | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 15.7.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 991,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 965,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 663,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 18 807,68 Kč | 18 807,68 Kč | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 28.7.2021 | |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | Kalibrace - CNV | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 29.6.2021 | 29.6.2021 | 15.7.2021 | |
Jolanka Cyteráková | Školení obsluh ručních motor. řetěz. pil a křovinořezu, obsluh zemních strojů a manip. vozíků | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 011,00 Kč | 11 011,00 Kč | 11 011,00 Kč | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 15.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 593,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 593,25 Kč | 1 752,58 Kč | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 2.7.2021 | 7.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 833,50 Kč | 2 833,50 Kč | 3 116,85 Kč | 7.4.2021 | 9.4.2021 | 2.7.2021 | 7.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 097,35 Kč | 3 097,35 Kč | 3 407,09 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 15.7.2021 | 12.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 678,52 Kč celkem 0,00 Kč | 678,52 Kč | 746,37 Kč | 22.4.2021 | 26.4.2021 | 19.7.2021 | 20.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 4.5.2021 | 5.5.2021 | 2.7.2021 | 4.5.2021 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 475,94 Kč | 10 475,94 Kč | 10 475,94 Kč | 28.6.2021 | 29.6.2021 | 28.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 192,00 Kč | 192,00 Kč | 211,20 Kč | 29.6.2021 | 29.6.2021 | 28.7.2021 | 29.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 328,54 Kč | 328,54 Kč | 361,39 Kč | 29.6.2021 | 29.6.2021 | 15.7.2021 | 29.6.2021 |
LEKUL s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 984,40 Kč | 1 984,40 Kč | 2 182,84 Kč | 25.6.2021 | 29.6.2021 | 19.7.2021 | 25.6.2021 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.6.2021 | 29.6.2021 | 15.7.2021 | |
BOLA spol s.r.o. | Adaptér, montážní sada Belimo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 22.6.2021 | 25.6.2021 | 9.7.2021 | |
AV FACTORY s.r.o. | Vitrína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 373,00 Kč | 8 373,00 Kč | 8 373,00 Kč | 28.6.2021 | 30.6.2021 | 9.7.2021 | |
Mgr. Jitka Suchá | přístup na web nápadník pro aktivizaci | 501 10000 312 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 16.7.2021 | 16.7.2021 | 28.7.2021 | |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 905,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 905,00 Kč | 1 095,05 Kč | 15.7.2021 | 19.7.2021 | 28.7.2021 | 15.7.2021 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2021 | 21.7.2021 | 28.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 740,68 Kč celkem 0,00 Kč | 740,68 Kč | 814,75 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 9.7.2021 | 28.4.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 009,36 Kč celkem 0,00 Kč | 2 009,36 Kč | 2 210,30 Kč | 30.4.2021 | 30.4.2021 | 28.7.2021 | 29.4.2021 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 897,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 897,23 Kč | 3 186,95 Kč | 12.5.2021 | 12.5.2021 | 9.7.2021 | 12.5.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 19.5.2021 | 19.5.2021 | 19.7.2021 | 19.5.2021 |