2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perla role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 777,00 Kč | 40 777,00 Kč | 40 777,00 Kč | 25.5.2021 | 25.5.2021 | 19.7.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 26.5.2021 | 27.5.2021 | 9.7.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 892,00 Kč | 3 892,00 Kč | 3 892,00 Kč | 31.5.2021 | 2.6.2021 | 15.7.2021 | |
Mevatec, s.r.o. | Hydrofobní sorpční rohož | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 29.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | |
Galén, spol.s.r.o. Praha | Personální inzerce v čísle 3/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 29.6.2021 | 29.6.2021 | 15.7.2021 | |
Martin Zeidler | Oprava klimatizace Ford Tranzit | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 328,00 Kč | 3 328,00 Kč | 3 328,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 15.7.2021 | |
Jaroslav Salač | ozvučení koncert Lucie revival, Mrtvej brouk | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 29.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 312,98 Kč | 3 312,98 Kč | 3 312,98 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 19.7.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 6/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 611,26 Kč | 5 611,26 Kč | 5 611,26 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK na II.Q | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 9 559,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.5.2021 | 21.7.2021 | 28.7.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 19.7.2021 | 19.7.2021 | 28.7.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 554,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 668,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 072,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 530,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,00 Kč | 24 920,50 Kč | 24 920,50 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 28.7.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 918,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 569,92 Kč | 22 099,09 Kč | 22 099,09 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 28.7.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | Oprava brzdového systému | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 142,00 Kč | 6 142,00 Kč | 6 142,00 Kč | 30.6.2021 | 21.7.2021 | 28.7.2021 | |
Ateliér VÝTVARKA z.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 9.7.2021 | |
Ateliér VÝTVARKA z.s. | LT - zam. Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 9.7.2021 | |
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o. | LT - zam. PhDr. Ženková Viktoria PhD., | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 553,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 514,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 452,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 194,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 35 492,57 Kč | 35 492,57 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 2.7.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 2.7.2021 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava traktoru | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 340,90 Kč | 23 340,90 Kč | 23 340,90 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 05/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -196 576,86 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 200 079,37 Kč celkem 0,00 Kč | 3 502,51 Kč | 4 238,04 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | 31.5.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | bojler, instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 4.6.2021 | 8.6.2021 | 19.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 839,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 2 839,40 Kč | 3 123,34 Kč | 8.6.2021 | 8.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2021- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 337 138,02 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -278 595,04 Kč celkem 0,00 Kč | 58 542,98 Kč | 70 837,01 Kč | 8.6.2021 | 8.6.2021 | 2.7.2021 | 31.5.2021 |
TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, WASHING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 894,84 Kč | 13 894,84 Kč | 13 894,84 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 15.7.2021 | 30.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 642,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 6 642,49 Kč | 7 306,74 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 134,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 28 134,90 Kč | 30 948,39 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | 1.7.2021 |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k docházkovému systému | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 7.7.2021 | 7.7.2021 | 15.7.2021 | |
Tělocvičná jednota Sokol Cítov | LT - zam. Doležalová Veronika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 15.7.2021 | |
HistoryPark s.r.o. | LT - zam. Nováková Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 275,00 Kč | 1 275,00 Kč | 1 275,00 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 15.7.2021 | |
HistoryPark s.r.o. | LT - zam. Nováková Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 275,00 Kč | 1 275,00 Kč | 1 275,00 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 15.7.2021 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže květen - červen/2021 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 14.7.2021 | 14.7.2021 | 20.7.2021 | |
Pavel Opelka | Malířské práce / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 444 152,00 Kč | 537 423,92 Kč | 444 152,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 2.7.2021 | 4.6.2021 |
FRIPOS mont s.r.o. | Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč 052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč | 95 524,32 Kč | 73 392,00 Kč | 24.5.2021 | 7.6.2021 | 16.7.2021 | 24.5.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2021- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 27 761,58 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -17 024,79 Kč celkem 0,00 Kč | 10 736,79 Kč | 12 991,52 Kč | 8.6.2021 | 8.6.2021 | 2.7.2021 | 31.5.2021 |
F & T s.r.o. | Spárovka | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 10 097,20 Kč | 10 097,20 Kč | 10 097,20 Kč | 8.6.2021 | 8.6.2021 | 2.7.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 961,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 423,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 113,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 33 692,47 Kč | 33 692,47 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
Český knedlík s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 923,50 Kč | 7 923,50 Kč | 7 923,50 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
MAKRO, S.R.O. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 808,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 9 808,79 Kč | 9 808,79 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 2.7.2021 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 48 032,33 Kč | 48 032,33 Kč | 48 032,33 Kč | 9.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 293,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 293,54 Kč | 322,89 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 06/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 987,00 Kč | 1 987,00 Kč | 1 987,00 Kč | 25.6.2021 | 1.7.2021 | 9.7.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | Oprava brzdového systému | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 629,00 Kč | 8 629,00 Kč | 8 629,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 15.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 54 103,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 418,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 895,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 60 417,03 Kč | 66 948,12 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 519,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 50 520,00 Kč | 50 520,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
Pavel Opelka | Výměna podlahové krytiny - schodiště budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 512,00 Kč | 120 409,52 Kč | 99 512,00 Kč | 18.6.2021 | 18.6.2021 | 19.7.2021 | 18.6.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava elektroinstalace na budově A - schodiště/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 345,00 Kč | 48 817,45 Kč | 40 345,00 Kč | 18.6.2021 | 18.6.2021 | 19.7.2021 | 18.6.2021 |
ConSol, s.r.o. | Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč | 499 486,79 Kč | 412 799,00 Kč | 23.6.2021 | 23.6.2021 | 19.7.2021 | 23.6.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 06/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč | 261 432,60 Kč | 216 060,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021 | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč | 261 432,60 Kč | 216 060,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 28.7.2021 | 30.6.2021 |
Česká lékařská společnost | XXXVII. Kongres SKVIMP | celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 25.6.2021 | 25.6.2021 | 2.7.2021 | |
BEPR s.r.o. | Předplatné aktualizací datových základen výpisu povinností | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 2.7.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 07/2021 nemocnice | celkem 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 221 377,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 15.7.2021 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář - Administrace VZMR v roce 2021 - Bc. Šámal Petr | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 916,90 Kč | 5 916,90 Kč | 5 916,90 Kč | 19.8.2021 | 23.8.2021 | 31.8.2021 | |
Basketbalová Akademie 2006 | LT - zam. Králová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 380,00 Kč | 4 380,00 Kč | 4 380,00 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 2.8.2021 | |
TEREZIA COMPANY s.r.o. | vitamíny - Hlíva ústřičná | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 714,00 Kč | 106 714,00 Kč | 106 714,00 Kč | 10.8.2021 | 13.8.2021 | 26.8.2021 | |
Mamed s.r.o. | vitamíny - Jamieson C a D3 | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč | 90 404,00 Kč | 90 404,00 Kč | 16.8.2021 | 17.8.2021 | 26.8.2021 | |
Pavel Opelka | Podlahářské práce, byt 262/1 stř. 657 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 651,00 Kč | 36 398,65 Kč | 31 651,00 Kč | 7.7.2021 | 27.7.2021 | 9.8.2021 | 7.7.2021 |
Pavel Opelka | Podlahářské práce budova A - ředitelství schodiště/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 435,50 Kč | 15 046,96 Kč | 12 435,50 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 2.8.2021 | 9.7.2021 |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 710,67 Kč | 5 710,67 Kč | 5 710,67 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 2.8.2021 | |
Český knedlík s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 192,10 Kč | 7 192,10 Kč | 7 192,10 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 2.8.2021 | |
Jiří Bláha | Vystoupení Josef Alois Náhlovský | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 26.8.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalační materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 674,00 Kč | 3 674,00 Kč | 3 674,00 Kč | 27.7.2021 | 27.7.2021 | 31.8.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 733,50 Kč | 3 733,50 Kč | 3 733,50 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 528,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 6 528,00 Kč | 7 180,80 Kč | 27.7.2021 | 27.7.2021 | 26.8.2021 | 27.7.2021 |
Pavel Opelka | Práce malířské budova A - ředitelství schodiště/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 959,00 Kč | 53 190,39 Kč | 43 959,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 9.8.2021 | 9.7.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 07/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.7.2021 | 30.7.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021 | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč | 257 197,60 Kč | 212 560,00 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 31.7.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021 | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč | 257 197,60 Kč | 212 560,00 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 31.7.2021 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 07/2021/ 799, | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 30.7.2021 | 30.7.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 29.7.2021 | 27.7.2021 | 17.8.2021 | |
FRAMART s.r.o. | židle vysokopevnostní - plast | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 49 280,00 Kč | 49 280,00 Kč | 49 280,00 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | 9.8.2021 | |
ATREI Systems s.r.o. | tiskárna CANON | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 449,00 Kč | 9 449,00 Kč | 9 449,00 Kč | 19.7.2021 | 27.7.2021 | 9.8.2021 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 20.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
Italmedic s.r.o. | BTK - dosávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 14.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 26.8.2021 | 28.7.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CALIBRATION SET, ALBUMIN | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 338,98 Kč | 8 338,98 Kč | 8 338,98 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
AirPlus, spol. s r.o. | Servis a revize klimatizace budova O/312 | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 845,00 Kč | 11 912,45 Kč | 9 845,00 Kč | 16.7.2021 | 26.7.2021 | 13.8.2021 | 16.7.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 107 203,55 Kč | 1 339 716,30 Kč | 1 107 203,55 Kč | 19.8.2021 | 19.8.2021 | 25.8.2021 | 19.8.2021 |
CIGLOW INDUSTIAL SERVICES | elektrické zapalovace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 708,40 Kč 549 01034 901 - jiné ost. náklady (DPH); celkem -9 668,40 Kč | 46 040,00 Kč | 36 371,60 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 10.8.2021 | 31.8.2021 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | 2x síť do okna stř. 432/9 | celkem 1 972,00 Kč | 1 972,00 Kč | 1 972,00 Kč | 26.7.2021 | 27.7.2021 | 2.8.2021 | |
Martin Kabíček | změkčovač vody | celkem 11 077,00 Kč | 11 077,00 Kč | 11 077,00 Kč | 27.7.2021 | 27.7.2021 | 5.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.09.21.-5.09.21 Floriánová Eva | celkem 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 16.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz -ubytování Pracovní terapeut 1.9.21 - 5.9.21 Floriánová Eva | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 25.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 100,55 Kč celkem 0,00 Kč | 1 100,55 Kč | 1 210,61 Kč | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 5.8.2021 | 3.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 904,91 Kč celkem 0,00 Kč | 904,91 Kč | 995,40 Kč | 15.5.2021 | 19.5.2021 | 13.8.2021 | 11.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 351,83 Kč celkem 0,00 Kč | 1 351,83 Kč | 1 487,01 Kč | 22.5.2021 | 24.5.2021 | 17.8.2021 | 17.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 426,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 426,42 Kč | 4 869,06 Kč | 22.5.2021 | 24.5.2021 | 17.8.2021 | 21.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 982,96 Kč | 2 982,96 Kč | 3 281,26 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 26.8.2021 | 26.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 158,56 Kč | 158,56 Kč | 174,42 Kč | 26.5.2021 | 31.5.2021 | 26.8.2021 | 26.5.2021 |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.21-.5.9.2021. Roškotová Dana | celkem 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 16.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování 2.9.21-.5.9.2021. Roškotová Dana | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 25.8.2021 |