Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 6 601-6 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perla role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 777,00 Kč
40 777,00 Kč40 777,00 Kč25.5.202125.5.202119.7.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 447,00 Kč
447,00 Kč447,00 Kč26.5.202127.5.20219.7.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 892,00 Kč
3 892,00 Kč3 892,00 Kč31.5.20212.6.202115.7.2021
Mevatec, s.r.o.Hydrofobní sorpční rohož111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč
3 847,80 Kč3 847,80 Kč29.6.202130.6.202128.7.2021
Galén, spol.s.r.o. PrahaPersonální inzerce v čísle 3/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 470,00 Kč
8 470,00 Kč8 470,00 Kč29.6.202129.6.202115.7.2021
Martin ZeidlerOprava klimatizace Ford Tranzit511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 328,00 Kč
3 328,00 Kč3 328,00 Kč30.6.202130.6.202115.7.2021
Jaroslav Salačozvučení koncert Lucie revival, Mrtvej brouk518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč29.6.202130.6.202128.7.2021
Zen systems s.r.o.Oprava518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 3 312,98 Kč
3 312,98 Kč3 312,98 Kč30.6.202130.6.202119.7.2021
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 6/2021518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 611,26 Kč
5 611,26 Kč5 611,26 Kč30.6.202130.6.202128.7.2021
SEKK spol. s r.o.Kontroly SEKK na II.Q501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 559,00 Kč
9 559,00 Kč9 559,00 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 05/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.5.202121.7.202128.7.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč19.7.202119.7.202128.7.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 554,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 668,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 072,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 530,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,00 Kč
24 920,50 Kč24 920,50 Kč20.7.202120.7.202128.7.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 918,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 569,92 Kč
22 099,09 Kč22 099,09 Kč20.7.202120.7.202128.7.2021
LKQ CZ s.r.o.Oprava brzdového systému511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 142,00 Kč
6 142,00 Kč6 142,00 Kč30.6.202121.7.202128.7.2021
Ateliér VÝTVARKA z.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč30.6.202130.6.20219.7.2021
Ateliér VÝTVARKA z.s.LT - zam. Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč30.6.202130.6.20219.7.2021
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o.LT - zam. PhDr. Ženková Viktoria PhD.,412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč1.7.20211.7.202115.7.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 553,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 514,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 452,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 194,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
35 492,57 Kč35 492,57 Kč1.6.20211.6.20212.7.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 05/2021 - FONS Openlims, LIS518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč
6 041,73 Kč6 041,73 Kč4.6.20214.6.20212.7.2021
FarmTechnik, s.r.o.Oprava traktoru511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 340,90 Kč
23 340,90 Kč23 340,90 Kč7.6.20217.6.20212.7.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 05/2021314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -196 576,86 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 200 079,37 Kč
celkem 0,00 Kč
3 502,51 Kč4 238,04 Kč7.6.20217.6.20212.7.202131.5.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.bojler, instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 562,00 Kč
7 562,00 Kč7 562,00 Kč4.6.20218.6.202119.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 839,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
2 839,40 Kč3 123,34 Kč8.6.20218.6.20212.7.20218.6.2021
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 05/2021- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 337 138,02 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -278 595,04 Kč
celkem 0,00 Kč
58 542,98 Kč70 837,01 Kč8.6.20218.6.20212.7.202131.5.2021
TOFFIN Plus s.r.o.Fasáda objektu H511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 700,00 Kč
84 700,00 Kč84 700,00 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč1.7.20211.7.202115.7.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, WASHING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 894,84 Kč
13 894,84 Kč13 894,84 Kč1.7.20211.7.202115.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
0,01 Kč0,01 Kč30.6.202130.6.202115.7.202130.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 642,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
6 642,49 Kč7 306,74 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 28 134,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
28 134,90 Kč30 948,39 Kč1.7.20211.7.202128.7.20211.7.2021
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k docházkovému systému518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 967,46 Kč
1 967,46 Kč1 967,46 Kč1.7.20211.7.202115.7.2021
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč7.7.20217.7.202115.7.2021
Tělocvičná jednota Sokol CítovLT - zam. Doležalová Veronika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč9.7.20219.7.202115.7.2021
HistoryPark s.r.o.LT - zam. Nováková Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 275,00 Kč
1 275,00 Kč1 275,00 Kč13.7.202113.7.202115.7.2021
HistoryPark s.r.o.LT - zam. Nováková Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 1 275,00 Kč
1 275,00 Kč1 275,00 Kč13.7.202113.7.202115.7.2021
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže květen - červen/2021412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč14.7.202114.7.202120.7.2021
Pavel OpelkaMalířské práce / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 444 152,00 Kč
537 423,92 Kč444 152,00 Kč4.6.20214.6.20212.7.20214.6.2021
FRIPOS mont s.r.o.Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč
052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč
95 524,32 Kč73 392,00 Kč24.5.20217.6.202116.7.202124.5.2021
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 05/2021- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 27 761,58 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -17 024,79 Kč
celkem 0,00 Kč
10 736,79 Kč12 991,52 Kč8.6.20218.6.20212.7.202131.5.2021
F & T s.r.o.Spárovka501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 10 097,20 Kč
10 097,20 Kč10 097,20 Kč8.6.20218.6.20212.7.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 961,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 423,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 113,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
33 692,47 Kč33 692,47 Kč7.6.20217.6.20212.7.2021
Český knedlík s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 923,50 Kč
7 923,50 Kč7 923,50 Kč7.6.20217.6.20212.7.2021
MAKRO, S.R.O.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 808,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
9 808,79 Kč9 808,79 Kč4.6.20214.6.20212.7.2021
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A+B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 48 032,33 Kč
48 032,33 Kč48 032,33 Kč9.6.20219.6.20212.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 293,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
293,54 Kč322,89 Kč7.6.20219.6.20212.7.20218.6.2021
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.7.20211.7.202115.7.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 06/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 1 987,00 Kč
1 987,00 Kč1 987,00 Kč25.6.20211.7.20219.7.2021
LKQ CZ s.r.o.Oprava brzdového systému511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 629,00 Kč
8 629,00 Kč8 629,00 Kč1.7.20211.7.202115.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 54 103,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 418,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 895,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
60 417,03 Kč66 948,12 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
2 473,00 Kč2 473,00 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 519,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
50 520,00 Kč50 520,00 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
Pavel OpelkaVýměna podlahové krytiny - schodiště budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 512,00 Kč
120 409,52 Kč99 512,00 Kč18.6.202118.6.202119.7.202118.6.2021
ELZA systém s.r.o.Oprava elektroinstalace na budově A - schodiště/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 345,00 Kč
48 817,45 Kč40 345,00 Kč18.6.202118.6.202119.7.202118.6.2021
ConSol, s.r.o.Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 412 799,00 Kč
499 486,79 Kč412 799,00 Kč23.6.202123.6.202119.7.202123.6.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 06/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč
261 432,60 Kč216 060,00 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2021511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 600,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 600,00 Kč
511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 060,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 200,00 Kč
261 432,60 Kč216 060,00 Kč30.6.202130.6.202128.7.202130.6.2021
Česká lékařská společnostXXXVII. Kongres SKVIMP celkem 950,00 Kč
950,00 Kč950,00 Kč25.6.202125.6.20212.7.2021
BEPR s.r.o.Předplatné aktualizací datových základen výpisu povinností celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč30.6.202130.6.20212.7.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 07/2021 nemocnice celkem 221 377,00 Kč
221 377,00 Kč221 377,00 Kč2.7.20212.7.202115.7.2021
Nakladatelství FORUM s.r.o.Seminář - Administrace VZMR v roce 2021 - Bc. Šámal Petr549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 916,90 Kč
5 916,90 Kč5 916,90 Kč19.8.202123.8.202131.8.2021
Basketbalová Akademie 2006LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 380,00 Kč
4 380,00 Kč4 380,00 Kč26.7.202126.7.20212.8.2021
TEREZIA COMPANY s.r.o.vitamíny - Hlíva ústřičná412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 714,00 Kč
106 714,00 Kč106 714,00 Kč10.8.202113.8.202126.8.2021
Mamed s.r.o.vitamíny - Jamieson C a D3412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč
90 404,00 Kč90 404,00 Kč16.8.202117.8.202126.8.2021
Pavel OpelkaPodlahářské práce, byt 262/1 stř. 657511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 651,00 Kč
36 398,65 Kč31 651,00 Kč7.7.202127.7.20219.8.20217.7.2021
Pavel OpelkaPodlahářské práce budova A - ředitelství schodiště/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 435,50 Kč
15 046,96 Kč12 435,50 Kč9.7.20219.7.20212.8.20219.7.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 710,67 Kč
5 710,67 Kč5 710,67 Kč26.7.202126.7.20212.8.2021
Český knedlík s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 192,10 Kč
7 192,10 Kč7 192,10 Kč26.7.202126.7.20212.8.2021
Jiří BláhaVystoupení Josef Alois Náhlovský518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč26.7.202126.7.202126.8.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Instalační materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 674,00 Kč
3 674,00 Kč3 674,00 Kč27.7.202127.7.202131.8.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 733,50 Kč
3 733,50 Kč3 733,50 Kč20.7.202120.7.20215.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 528,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
6 528,00 Kč7 180,80 Kč27.7.202127.7.202126.8.202127.7.2021
Pavel OpelkaPráce malířské budova A - ředitelství schodiště/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 959,00 Kč
53 190,39 Kč43 959,00 Kč9.7.20219.7.20219.8.20219.7.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 07/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.7.202130.7.202126.8.202130.7.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč
257 197,60 Kč212 560,00 Kč31.7.202131.7.202126.8.202131.7.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 07/2021549 09000 901 - TZ DHM; celkem 10 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 122 760,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 400,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 600,00 Kč
257 197,60 Kč212 560,00 Kč31.7.202131.7.202126.8.202131.7.2021
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 07/2021/ 799,518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč30.7.202130.7.202126.8.202130.7.2021
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázové papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč29.7.202127.7.202117.8.2021
FRAMART s.r.o.židle vysokopevnostní - plast111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 49 280,00 Kč
49 280,00 Kč49 280,00 Kč22.7.202127.7.20219.8.2021
ATREI Systems s.r.o.tiskárna CANON111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 449,00 Kč
9 449,00 Kč9 449,00 Kč19.7.202127.7.20219.8.2021
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 710,00 Kč
710,00 Kč710,00 Kč20.7.202128.7.20219.8.2021
Italmedic s.r.o.BTK - dosávačky518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč14.7.202128.7.20219.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč
830,00 Kč913,00 Kč28.7.202128.7.202126.8.202128.7.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CALIBRATION SET, ALBUMIN501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 338,98 Kč
8 338,98 Kč8 338,98 Kč28.7.202128.7.20219.8.2021
AirPlus, spol. s r.o.Servis a revize klimatizace budova O/312511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 845,00 Kč
11 912,45 Kč9 845,00 Kč16.7.202126.7.202113.8.202116.7.2021
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 107 203,55 Kč
1 339 716,30 Kč1 107 203,55 Kč19.8.202119.8.202125.8.202119.8.2021
CIGLOW INDUSTIAL SERVICESelektrické zapalovace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 708,40 Kč
549 01034 901 - jiné ost. náklady (DPH); celkem -9 668,40 Kč
46 040,00 Kč36 371,60 Kč31.8.202131.8.202110.8.202131.8.2021
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.2x síť do okna stř. 432/9 celkem 1 972,00 Kč
1 972,00 Kč1 972,00 Kč26.7.202127.7.20212.8.2021
Martin Kabíčekzměkčovač vody celkem 11 077,00 Kč
11 077,00 Kč11 077,00 Kč27.7.202127.7.20215.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.09.21.-5.09.21 Floriánová Eva celkem 3 930,00 Kč
3 930,00 Kč3 930,00 Kč28.7.202128.7.202116.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz -ubytování Pracovní terapeut 1.9.21 - 5.9.21 Floriánová Eva celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč28.7.202128.7.202125.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 100,55 Kč
celkem 0,00 Kč
1 100,55 Kč1 210,61 Kč7.5.202111.5.20215.8.20213.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 904,91 Kč
celkem 0,00 Kč
904,91 Kč995,40 Kč15.5.202119.5.202113.8.202111.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 351,83 Kč
celkem 0,00 Kč
1 351,83 Kč1 487,01 Kč22.5.202124.5.202117.8.202117.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 426,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
4 426,42 Kč4 869,06 Kč22.5.202124.5.202117.8.202121.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 982,96 Kč
2 982,96 Kč3 281,26 Kč31.5.202131.5.202126.8.202126.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 158,56 Kč
158,56 Kč174,42 Kč26.5.202131.5.202126.8.202126.5.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.21-.5.9.2021. Roškotová Dana celkem 3 930,00 Kč
3 930,00 Kč3 930,00 Kč28.7.202128.7.202116.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - ubytování 2.9.21-.5.9.2021. Roškotová Dana celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč28.7.202128.7.202125.8.2021
Zobrazeno 6 601-6 700 z 21 150 záznamů.