2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.21 - 5.9.2021 Sýkorová Eva | celkem 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 16.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 1.9.21 - 5.9.2021 Sýkorová Eva | celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 25.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.21 - 5.9.2021 Veselá Blanka | celkem 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 16.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 1.9. - 5.9.2021 Veselá Blanka | celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 16.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.-5.9.2021 Fričová Martina | celkem 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 16.8.2021 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 1.9.21 - 5.9.2021 Fričová Martina | celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 16.8.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 08/2021 nemocnice | celkem 226 518,00 Kč | 226 518,00 Kč | 226 518,00 Kč | 28.7.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 768,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 768,26 Kč | 1 945,09 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 2.8.2021 | 2.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,20 Kč | 1 133,22 Kč | 8.6.2021 | 8.6.2021 | 9.8.2021 | 8.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 15.6.2021 | 15.6.2021 | 13.8.2021 | 15.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 740,68 Kč | 740,68 Kč | 814,75 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 17.8.2021 | 15.6.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 942,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 788,18 Kč | 1 731,00 Kč | 1 731,00 Kč | 18.6.2021 | 21.6.2021 | 2.8.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 29.6.2021 | 30.6.2021 | 13.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 26.8.2021 | 30.6.2021 |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 2.čtvrtletí roku 2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 2.8.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.06. - 30.06.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,63 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 126,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,11 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,90 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,77 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 207,52 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 358,77 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,42 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,31 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 843,43 Kč | 6 843,43 Kč | 7.7.2021 | 7.7.2021 | 2.8.2021 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava UNC - oprava hlavy | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 242,26 Kč | 4 242,26 Kč | 4 242,26 Kč | 7.7.2021 | 7.7.2021 | 5.8.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 06/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 365,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 1 365,60 Kč | 1 502,16 Kč | 2.7.2021 | 7.7.2021 | 2.8.2021 | 2.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 376,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 160,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 76,32 Kč | 37 613,91 Kč | 41 491,73 Kč | 7.7.2021 | 8.7.2021 | 5.8.2021 | 8.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 145,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 3 145,00 Kč | 3 459,50 Kč | 8.7.2021 | 8.7.2021 | 9.8.2021 | 8.7.2021 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 06/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -183 601,65 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 200 190,88 Kč celkem 0,00 Kč | 16 589,23 Kč | 20 072,97 Kč | 8.7.2021 | 9.7.2021 | 9.8.2021 | 30.6.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 308,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 1 309,00 Kč | 1 309,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 9.8.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 942,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 50 943,00 Kč | 50 943,00 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 9.8.2021 | |
BIONIK Stapro Group s.r.o. | BTK - EKG | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 550,51 Kč | 550,51 Kč | 550,51 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HALOGEN LAMP ,EMC | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 655,54 Kč | 6 655,54 Kč | 6 655,54 Kč | 2.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - nemocnice | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 228,00 Kč | 92 228,00 Kč | 92 228,00 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - byty | 518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 336,38 Kč 518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 672,76 Kč 518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 672,76 Kč 518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 306,13 Kč 518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 612,26 Kč 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 181,50 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 90,75 Kč 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 504,57 Kč 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 115,89 Kč | 8 493,00 Kč | 8 493,00 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.07. - 31.07.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,64 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,00 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,41 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 51,43 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 195,55 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 180,29 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 217,80 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 578,36 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,27 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,81 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 158,42 Kč | 6 158,42 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 20.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 765,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 13 765,00 Kč | 15 141,50 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 31.8.2021 | 4.8.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 195 292,92 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 68 019,98 Kč | 74 822,00 Kč | 30.7.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | 30.7.2021 |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce na akci evidence Lesního vodovodu | 518 04010 901 - průzkumné a projektové práce; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.8.2021 | 5.8.2021 | 13.8.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 16.8.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 16.8.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 16.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 4.8.2021 | 5.8.2021 | 31.8.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 104,00 Kč | 3 104,00 Kč | 3 104,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | 31.8.2021 | |
ZONT s.r.o. | digitální telefon repasovaný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 428,00 Kč | 1 428,00 Kč | 1 428,00 Kč | 30.7.2021 | 5.8.2021 | 20.8.2021 | |
Marie Zatloukalová | Prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 426,89 Kč | 43 426,89 Kč | 43 426,89 Kč | 27.7.2021 | 5.8.2021 | 9.8.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 5 265,00 Kč | 5 265,00 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 26.8.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 381,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 783,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 489,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 196,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 526,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 093,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,16 Kč | 66 066,19 Kč | 66 066,19 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 31.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 897,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 9 897,00 Kč | 9 897,00 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 17.8.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 563,37 Kč | 1 563,37 Kč | 1 563,37 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 26.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 020,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 848,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 492,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 777,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 21 016,66 Kč | 21 016,66 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 31.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 617,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 426,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 579,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 304,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 35 673,58 Kč | 35 673,58 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 5.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 785,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 510,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 265,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 26 976,70 Kč | 26 976,70 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 2.8.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 429,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 860,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč | 14 289,50 Kč | 17 144,53 Kč | 8.7.2021 | 9.7.2021 | 9.8.2021 | 8.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 635,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 4 635,30 Kč | 5 098,83 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 9.8.2021 | 9.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 49 342,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 265,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 498,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 61 106,19 Kč | 67 954,93 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 5.8.2021 | 8.7.2021 |
Daniel Pilnaj | Zajištění provozu areálu nemocnice | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 460,52 Kč | 11 460,52 Kč | 11 460,52 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 9.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 317,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 317,12 Kč | 13 317,12 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 31.8.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - hydroizolace budova H | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 259,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 259,00 Kč | 32 259,00 Kč | 32 259,00 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - hydroizolace budova H | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 29 892,79 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 892,79 Kč | 29 892,79 Kč | 29 892,79 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stěrka finální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 370,50 Kč | 370,50 Kč | 370,50 Kč | 30.7.2021 | 4.8.2021 | 9.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
MAFRA, a.s. | záloha na předplatné deníku Mladá fronta DNES | celkem 4 176,00 Kč | 4 176,00 Kč | 4 176,00 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 17.8.2021 | |
HARKO s.r.o. | koupelnové závěsy 20 ks | celkem 7 290,00 Kč | 7 290,00 Kč | 7 290,00 Kč | 10.8.2021 | 12.8.2021 | 20.8.2021 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 10/2021- 9/2022 | celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 22.7.2021 | 16.8.2021 | 20.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 570,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 31 570,80 Kč | 34 727,88 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 5.8.2021 | 8.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 304,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 304,49 Kč | 1 434,94 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 5.8.2021 | 8.7.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 874,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 874,10 Kč | 5 361,51 Kč | 9.7.2021 | 12.7.2021 | 9.8.2021 | 12.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 913,00 Kč | 8.7.2021 | 12.7.2021 | 9.8.2021 | 8.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 100,32 Kč | 100,32 Kč | 100,32 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 17.8.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 30,00 Kč | 30,00 Kč | 30,00 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 17.8.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 6 215,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 6 215,95 Kč | 7 521,30 Kč | 4.8.2021 | 5.8.2021 | 17.8.2021 | 4.8.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total Protein Plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 26.8.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 20.8.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 07/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 37 491,00 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 13.8.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 20.8.2021 | |
Čendulka s.r.o. | černá koženka na opravu křesel | celkem 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 18.8.2021 | 19.8.2021 | 26.8.2021 | |
Grada Publishing a. s. | E-knihy | celkem 8 595,00 Kč | 8 595,00 Kč | 8 595,00 Kč | 17.8.2021 | 17.8.2021 | 20.8.2021 | |
Kosmas s.r.o. | E-knihy | celkem 6 155,00 Kč | 6 155,00 Kč | 6 155,00 Kč | 17.8.2021 | 17.8.2021 | 20.8.2021 | |
Alza.cz a.s. | E-kniha | celkem 210,00 Kč | 210,00 Kč | 210,00 Kč | 19.8.2021 | 19.8.2021 | 20.8.2021 | |
Grada Publishing a. s. | E-knihy | celkem 906,00 Kč | 906,00 Kč | 906,00 Kč | 18.8.2021 | 19.8.2021 | 20.8.2021 | |
Zásobování a.s. | vařič indukční, nože odlamovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 835,00 Kč | 1 835,00 Kč | 1 835,00 Kč | 9.8.2021 | 11.8.2021 | 13.8.2021 | |
Alza.cz a.s. | podstavec pod monitor, ukazovátko laserové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 293,00 Kč | 1 293,00 Kč | 1 293,00 Kč | 9.8.2021 | 11.8.2021 | 12.8.2021 | |
Alza.cz a.s. | IT komponenty, silikonová chňapka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 951,00 Kč | 11 951,00 Kč | 11 951,00 Kč | 20.8.2021 | 26.8.2021 | 27.8.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 949,00 Kč | 10 949,00 Kč | 10 949,00 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 527,00 Kč | 12 527,00 Kč | 12 527,00 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 880,00 Kč | 1 880,00 Kč | 1 880,00 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 5.8.2021 | |
LATISK s.r.o. | tiskopisy, obálky, razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 667,00 Kč | 23 667,00 Kč | 23 667,00 Kč | 8.7.2021 | 13.7.2021 | 9.8.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 8.7.2021 | 13.7.2021 | 17.8.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 858,00 Kč | 3 858,00 Kč | 3 858,00 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 5.8.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 386,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 168,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 243,33 Kč | 52 798,13 Kč | 52 798,13 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 9.8.2021 |