Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 6 701-6 800 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.21 - 5.9.2021 Sýkorová Eva celkem 3 930,00 Kč
3 930,00 Kč3 930,00 Kč28.7.202128.7.202116.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 1.9.21 - 5.9.2021 Sýkorová Eva celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč28.7.202128.7.202125.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.21 - 5.9.2021 Veselá Blanka celkem 3 930,00 Kč
3 930,00 Kč3 930,00 Kč28.7.202128.7.202116.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 1.9. - 5.9.2021 Veselá Blanka celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč28.7.202128.7.202116.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 2.9.-5.9.2021 Fričová Martina celkem 3 930,00 Kč
3 930,00 Kč3 930,00 Kč28.7.202128.7.202116.8.2021
NCOZAkreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 1.9.21 - 5.9.2021 Fričová Martina celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč28.7.202128.7.202116.8.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 08/2021 nemocnice celkem 226 518,00 Kč
226 518,00 Kč226 518,00 Kč28.7.20212.8.202113.8.2021
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 768,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 768,26 Kč1 945,09 Kč2.6.20212.6.20212.8.20212.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 030,20 Kč1 133,22 Kč8.6.20218.6.20219.8.20218.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 060,40 Kč2 266,44 Kč15.6.202115.6.202113.8.202115.6.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 740,68 Kč
740,68 Kč814,75 Kč15.6.202116.6.202117.8.202115.6.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 942,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 788,18 Kč
1 731,00 Kč1 731,00 Kč18.6.202121.6.20212.8.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,00 Kč
1 344,00 Kč1 344,00 Kč29.6.202130.6.202113.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 060,40 Kč2 266,44 Kč30.6.202130.6.202126.8.202130.6.2021
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 2.čtvrtletí roku 2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.7.20211.7.20212.8.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.06. - 30.06.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,63 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 126,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,11 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,90 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,77 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 207,52 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 358,77 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,42 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,31 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 843,43 Kč6 843,43 Kč7.7.20217.7.20212.8.2021
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava UNC - oprava hlavy511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 242,26 Kč
4 242,26 Kč4 242,26 Kč7.7.20217.7.20215.8.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2021 - FONS Openlims, LIS518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč
6 041,73 Kč6 041,73 Kč9.7.20219.7.20215.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 365,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
1 365,60 Kč1 502,16 Kč2.7.20217.7.20212.8.20212.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 35 376,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 160,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 76,32 Kč
37 613,91 Kč41 491,73 Kč7.7.20218.7.20215.8.20218.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 145,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
3 145,00 Kč3 459,50 Kč8.7.20218.7.20219.8.20218.7.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 06/2021314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -183 601,65 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 200 190,88 Kč
celkem 0,00 Kč
16 589,23 Kč20 072,97 Kč8.7.20219.7.20219.8.202130.6.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 308,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
1 309,00 Kč1 309,00 Kč9.7.20219.7.20219.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 942,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
50 943,00 Kč50 943,00 Kč9.7.20219.7.20219.8.2021
BIONIK Stapro Group s.r.o.BTK - EKG518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 662,00 Kč
2 662,00 Kč2 662,00 Kč3.8.20213.8.202113.8.2021
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 550,51 Kč
550,51 Kč550,51 Kč3.8.20213.8.202113.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.HALOGEN LAMP ,EMC501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 655,54 Kč
6 655,54 Kč6 655,54 Kč2.8.20213.8.202117.8.2021
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - nemocnice518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 228,00 Kč
92 228,00 Kč92 228,00 Kč4.8.20214.8.202113.8.2021
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - byty518 10012 650 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 336,38 Kč
518 10012 651 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 672,76 Kč
518 10012 652 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 672,76 Kč
518 10012 653 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 306,13 Kč
518 10012 654 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 612,26 Kč
518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 181,50 Kč
518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 90,75 Kč
518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 504,57 Kč
518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 115,89 Kč
8 493,00 Kč8 493,00 Kč4.8.20214.8.202113.8.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.07. - 31.07.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,64 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,00 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 316,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,41 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 51,43 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 195,55 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 180,29 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 217,80 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 578,36 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,27 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,81 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 158,42 Kč6 158,42 Kč4.8.20214.8.202120.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 13 765,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
13 765,00 Kč15 141,50 Kč4.8.20214.8.202131.8.20214.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 195 292,92 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
68 019,98 Kč74 822,00 Kč30.7.20214.8.202113.8.202130.7.2021
M-3D geo, s.r.o.Geodetické práce na akci evidence Lesního vodovodu518 04010 901 - průzkumné a projektové práce; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.8.20215.8.202113.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2021 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.8.20212.8.202116.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč2.8.20212.8.202113.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2020 byty 262 + 259 celkem 13 870,00 Kč
celkem 8 590,00 Kč
22 460,00 Kč22 460,00 Kč2.8.20212.8.202116.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2021 byty 144/176 + 261 celkem 25 790,00 Kč
celkem 5 080,00 Kč
30 870,00 Kč30 870,00 Kč2.8.20212.8.202116.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč
14 023,90 Kč14 023,90 Kč4.8.20215.8.202131.8.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 104,00 Kč
3 104,00 Kč3 104,00 Kč3.8.20215.8.202131.8.2021
ZONT s.r.o.digitální telefon repasovaný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 428,00 Kč
1 428,00 Kč1 428,00 Kč30.7.20215.8.202120.8.2021
Marie ZatloukalováPrací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 426,89 Kč
43 426,89 Kč43 426,89 Kč27.7.20215.8.20219.8.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
5 265,00 Kč5 265,00 Kč5.8.20215.8.202126.8.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 381,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 783,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 489,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 196,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 526,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 093,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,16 Kč
66 066,19 Kč66 066,19 Kč5.8.20215.8.202131.8.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 897,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
9 897,00 Kč9 897,00 Kč5.8.20215.8.202117.8.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 563,37 Kč
1 563,37 Kč1 563,37 Kč5.8.20215.8.202126.8.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 020,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 848,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 492,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 777,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
21 016,66 Kč21 016,66 Kč3.8.20213.8.202131.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 617,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 426,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 579,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 304,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
35 673,58 Kč35 673,58 Kč9.7.20219.7.20215.8.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 785,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 510,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 265,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
26 976,70 Kč26 976,70 Kč1.7.20211.7.20212.8.2021
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 429,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 860,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč
14 289,50 Kč17 144,53 Kč8.7.20219.7.20219.8.20218.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 635,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
4 635,30 Kč5 098,83 Kč9.7.20219.7.20219.8.20219.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 49 342,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 265,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 498,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
61 106,19 Kč67 954,93 Kč7.7.20219.7.20215.8.20218.7.2021
Daniel PilnajZajištění provozu areálu nemocnice501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 11 460,52 Kč
11 460,52 Kč11 460,52 Kč9.7.20219.7.20219.8.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 317,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
13 317,12 Kč13 317,12 Kč3.8.20213.8.202131.8.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs - hydroizolace budova H416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 259,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 259,00 Kč
32 259,00 Kč32 259,00 Kč4.8.20214.8.202113.8.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - hydroizolace budova H416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 29 892,79 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 892,79 Kč
29 892,79 Kč29 892,79 Kč4.8.20214.8.202113.8.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stěrka finální111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 370,50 Kč
370,50 Kč370,50 Kč30.7.20214.8.20219.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262 vs13 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2020 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 08/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.8.20213.8.202117.8.2021
MAFRA, a.s.záloha na předplatné deníku Mladá fronta DNES celkem 4 176,00 Kč
4 176,00 Kč4 176,00 Kč9.8.20219.8.202117.8.2021
HARKO s.r.o.koupelnové závěsy 20 ks celkem 7 290,00 Kč
7 290,00 Kč7 290,00 Kč10.8.202112.8.202120.8.2021
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-lékař 10/2021- 9/2022 celkem 435,00 Kč
435,00 Kč435,00 Kč22.7.202116.8.202120.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 31 570,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
31 570,80 Kč34 727,88 Kč7.7.20219.7.20215.8.20218.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 304,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 304,49 Kč1 434,94 Kč7.7.20219.7.20215.8.20218.7.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 874,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 874,10 Kč5 361,51 Kč9.7.202112.7.20219.8.202112.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 830,00 Kč
830,00 Kč913,00 Kč8.7.202112.7.20219.8.20218.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 100,32 Kč
100,32 Kč100,32 Kč5.8.20215.8.202117.8.2021
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 30,00 Kč
30,00 Kč30,00 Kč5.8.20215.8.202117.8.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 6 215,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
6 215,95 Kč7 521,30 Kč4.8.20215.8.202117.8.20214.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Total Protein Plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč
1 613,17 Kč1 613,17 Kč5.8.20215.8.202126.8.2021
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2021 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč6.8.20216.8.202120.8.2021
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 07/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 491,00 Kč
37 491,00 Kč37 491,00 Kč6.8.20216.8.202113.8.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2021 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč
12 147,87 Kč12 147,87 Kč6.8.20216.8.202120.8.2021
Čendulka s.r.o.černá koženka na opravu křesel celkem 2 530,00 Kč
2 530,00 Kč2 530,00 Kč18.8.202119.8.202126.8.2021
Grada Publishing a. s.E-knihy celkem 8 595,00 Kč
8 595,00 Kč8 595,00 Kč17.8.202117.8.202120.8.2021
Kosmas s.r.o.E-knihy celkem 6 155,00 Kč
6 155,00 Kč6 155,00 Kč17.8.202117.8.202120.8.2021
Alza.cz a.s.E-kniha celkem 210,00 Kč
210,00 Kč210,00 Kč19.8.202119.8.202120.8.2021
Grada Publishing a. s.E-knihy celkem 906,00 Kč
906,00 Kč906,00 Kč18.8.202119.8.202120.8.2021
Zásobování a.s.vařič indukční, nože odlamovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 835,00 Kč
1 835,00 Kč1 835,00 Kč9.8.202111.8.202113.8.2021
Alza.cz a.s.podstavec pod monitor, ukazovátko laserové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 293,00 Kč
1 293,00 Kč1 293,00 Kč9.8.202111.8.202112.8.2021
Alza.cz a.s.IT komponenty, silikonová chňapka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 951,00 Kč
11 951,00 Kč11 951,00 Kč20.8.202126.8.202127.8.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 949,00 Kč
10 949,00 Kč10 949,00 Kč12.7.202112.7.20215.8.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 527,00 Kč
12 527,00 Kč12 527,00 Kč12.7.202112.7.20215.8.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 880,00 Kč
1 880,00 Kč1 880,00 Kč12.7.202112.7.20215.8.2021
LATISK s.r.o.tiskopisy, obálky, razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 667,00 Kč
23 667,00 Kč23 667,00 Kč8.7.202113.7.20219.8.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč8.7.202113.7.202117.8.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 858,00 Kč
3 858,00 Kč3 858,00 Kč12.7.202112.7.20215.8.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 386,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 168,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 243,33 Kč
52 798,13 Kč52 798,13 Kč13.7.202113.7.20219.8.2021
Zobrazeno 6 701-6 800 z 20 535 záznamů.