2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 26.8.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 887,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 3 479,40 Kč | 4 054,55 Kč | 30.7.2021 | 6.8.2021 | 13.8.2021 | 30.7.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 254,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 101,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 356,57 Kč | 5 085,35 Kč | 2.8.2021 | 6.8.2021 | 13.8.2021 | 2.8.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 013,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 120,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 8 133,63 Kč | 9 540,88 Kč | 2.8.2021 | 6.8.2021 | 13.8.2021 | 2.8.2021 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 13.8.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 06-07/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 625,27 Kč | 1 625,27 Kč | 1 625,27 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 17.8.2021 | |
Zásobování a.s. | křeslo kancelářské, světlo pod skříňku, nářadí zahradnické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 407,00 Kč | 6 407,00 Kč | 6 407,00 Kč | 24.8.2021 | 26.8.2021 | 30.8.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 393,60 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 727,31 Kč | 110 653,29 Kč | 110 653,29 Kč | 30.6.2021 | 13.7.2021 | 2.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 741,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 1 741,80 Kč | 1 915,98 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 9.8.2021 | 13.7.2021 |
Zen systems s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 114,87 Kč | 36 114,87 Kč | 36 114,87 Kč | 1.7.2021 | 9.7.2021 | 2.8.2021 | |
Zen systems s.r.o. | notebook + brašna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 061,52 Kč | 25 061,52 Kč | 25 061,52 Kč | 1.7.2021 | 9.7.2021 | 2.8.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 242,36 Kč | 242,36 Kč | 266,60 Kč | 13.7.2021 | 14.7.2021 | 13.8.2021 | 14.7.2021 |
Bratři Horákové s.r.o. | miska odkapní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 844,58 Kč | 844,58 Kč | 844,58 Kč | 12.7.2021 | 15.7.2021 | 9.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 14.7.2021 | 14.7.2021 | 2.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HDL Cholesterol Plus, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 222,69 Kč | 12 222,69 Kč | 12 222,69 Kč | 14.7.2021 | 14.7.2021 | 2.8.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 07/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 2.8.2021 | 6.8.2021 | 16.8.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 070,00 Kč | 14 070,00 Kč | 14 070,00 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 17.8.2021 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10010 411 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 452 - ostatní nevýrobní služby; celkem 726,00 Kč 518 10010 491 - ostatní nevýrobní služby; celkem 917,18 Kč | 2 006,18 Kč | 2 006,18 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 13.8.2021 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Údržba Kubota G23 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 117,89 Kč | 8 117,89 Kč | 8 117,89 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 26.8.2021 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava Kubota G23 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 082,54 Kč | 4 082,54 Kč | 4 082,54 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 26.8.2021 | |
KALVEI s.r.o. | vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 358,00 Kč | 14 358,00 Kč | 14 358,00 Kč | 3.8.2021 | 10.8.2021 | 31.8.2021 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 233,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 4 233,04 Kč | 4 868,00 Kč | 5.8.2021 | 9.8.2021 | 13.8.2021 | 5.8.2021 |
CELIMED s.r.o. | BTK - kompresorový inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 540,59 Kč | 540,59 Kč | 540,59 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 2.8.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 145,62 Kč | 31 145,62 Kč | 34 260,18 Kč | 14.7.2021 | 15.7.2021 | 13.8.2021 | 14.7.2021 |
Jaroslav Salač | ozvučení koncert Czech jukebox live, Folk a country | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 9.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 037,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 037,88 Kč | 2 241,67 Kč | 15.7.2021 | 16.7.2021 | 13.8.2021 | 13.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 235,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 5 235,20 Kč | 5 758,72 Kč | 15.7.2021 | 16.7.2021 | 13.8.2021 | 14.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 334,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 593,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 220,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 83 148,60 Kč | 92 047,38 Kč | 15.7.2021 | 16.7.2021 | 13.8.2021 | 16.7.2021 |
Mgr. Jana Heráková | vystoupení skupiny YANTAR ZK511 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.7.2021 | 9.8.2021 | 26.8.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - červenec 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 615,65 Kč | 615,65 Kč | 615,65 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 26.8.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 07/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 412,29 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 352,29 Kč | 19 352,29 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 20.8.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 07/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 26.8.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Filtry do vzduchotechniky | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 51 110,40 Kč | 51 110,40 Kč | 51 110,40 Kč | 10.8.2021 | 9.8.2021 | 17.8.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 13.8.2021 | |
BTL zdravotnická technika a.s. | BTK zdravotnického prostředku | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 626,00 Kč | 6 626,00 Kč | 6 626,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 119,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,59 Kč | 6 344,57 Kč | 7 663,43 Kč | 14.7.2021 | 16.7.2021 | 2.8.2021 | 14.7.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 968,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 9 968,70 Kč | 11 464,00 Kč | 13.7.2021 | 16.7.2021 | 9.8.2021 | 13.7.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 632,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 1 633,00 Kč | 1 633,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 2.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 823,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 824,00 Kč | 3 824,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 2.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 494,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 165,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 620,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 705,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 858,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 32 844,69 Kč | 32 844,69 Kč | 14.7.2021 | 14.7.2021 | 9.8.2021 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | výdejník na vodu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 851,78 Kč | 27 851,78 Kč | 27 851,78 Kč | 7.7.2021 | 19.7.2021 | 9.8.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 316,04 Kč | 24 316,04 Kč | 24 316,04 Kč | 15.7.2021 | 20.7.2021 | 13.8.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčka Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 126,90 Kč | 7 126,90 Kč | 7 126,90 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 092,35 Kč | 6 092,35 Kč | 6 092,35 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | Oprava Ford Transit | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 10 162,00 Kč | 10 162,00 Kč | 10 162,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 244,13 Kč | 11 244,13 Kč | 11 244,13 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 351,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 892,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 053,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 745,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 301,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 438,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 365,13 Kč | 92 872,68 Kč | 92 872,68 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 561,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 13 561,00 Kč | 13 561,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 071,00 Kč | 4 071,00 Kč | 4 071,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 9.8.2021 | 9.8.2021 | 17.8.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 15.7.2021 | 20.7.2021 | 26.8.2021 | |
Jindřiška Augustinová | samolepící mléčná folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 325,45 Kč | 4 325,45 Kč | 4 325,45 Kč | 19.7.2021 | 20.7.2021 | 2.8.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce stravování - úklid půdy | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 19.7.2021 | 19.7.2021 | 17.8.2021 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | vaničky zatavovací, folie | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 12 757,34 Kč | 12 757,34 Kč | 12 757,34 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 2.8.2021 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | vaničky zatavovací, folie | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 18 025,49 Kč | 18 025,49 Kč | 18 025,49 Kč | 7.7.2021 | 9.7.2021 | 2.8.2021 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 06/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 678,16 Kč | 1 678,16 Kč | 1 678,16 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 13.8.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 428,19 Kč | 2 428,19 Kč | 2 428,19 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 28.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 161,00 Kč | 1 161,00 Kč | 1 277,10 Kč | 27.7.2021 | 28.7.2021 | 9.8.2021 | 27.7.2021 |
LATISK s.r.o. | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,00 Kč | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 27.7.2021 | 29.7.2021 | 26.8.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem, štočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 675,00 Kč | 675,00 Kč | 675,00 Kč | 27.7.2021 | 29.7.2021 | 26.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 441,60 Kč | 441,60 Kč | 441,60 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 997,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 732,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 654,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 40 384,63 Kč | 40 384,63 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 20.8.2021 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 06/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 677,60 Kč | 677,60 Kč | 677,60 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 26.8.2021 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 06/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 271,04 Kč | 271,04 Kč | 271,04 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 26.8.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 230,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 4 230,45 Kč | 5 118,84 Kč | 11.8.2021 | 12.8.2021 | 26.8.2021 | 11.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 380,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 3 380,44 Kč | 4 090,33 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 26.8.2021 | 12.8.2021 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 367,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 13 367,00 Kč | 13 367,00 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 31.8.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 802,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 520,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 391,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 29 035,70 Kč | 29 035,70 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 26.8.2021 | |
DUB invest s.r.o. | Gumová dlažba Fitness - Workoutové hřiště / 901 | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 82 424,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 82 424,00 Kč | 82 424,00 Kč | 82 424,00 Kč | 12.8.2021 | 13.8.2021 | 17.8.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 07/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 312,00 Kč | 3 312,00 Kč | 3 312,00 Kč | 9.8.2021 | 12.8.2021 | 23.8.2021 | |
Lukáš Kulhánek | Vahařské práce | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 16.8.2021 | 16.8.2021 | 26.8.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 6.8.2021 | 17.8.2021 | 20.8.2021 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zámek do dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 348,00 Kč | 1 348,00 Kč | 1 348,00 Kč | 12.8.2021 | 17.8.2021 | 26.8.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 206 376,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 26.8.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Počítač - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 128,10 Kč | 16 128,10 Kč | 16 128,10 Kč | 17.8.2021 | 17.8.2021 | 26.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 415,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 1 416,00 Kč | 1 416,00 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 479,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 7 479,00 Kč | 7 479,00 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 9.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 583,40 Kč | 3 583,40 Kč | 3 583,40 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 815,20 Kč | 2 815,20 Kč | 2 815,20 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 322,00 Kč | 322,00 Kč | 322,00 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 956,34 Kč | 956,34 Kč | 956,34 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 5.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 158,51 Kč | 1 158,51 Kč | 1 158,51 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 9.8.2021 | |
Cormen s.r.o. | čistící protředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 629,95 Kč | 6 629,95 Kč | 6 629,95 Kč | 8.7.2021 | 29.7.2021 | 2.8.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 232,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 51 510,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 51 743,00 Kč | 51 743,00 Kč | 29.7.2021 | 29.7.2021 | 26.8.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 234,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 37 235,00 Kč | 37 235,00 Kč | 29.7.2021 | 29.7.2021 | 26.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 11 091,00 Kč | 11 091,00 Kč | 29.7.2021 | 29.7.2021 | 9.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 405,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 512,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 885,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 38 054,08 Kč | 38 054,08 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 26.8.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 030,53 Kč | 28 030,53 Kč | 30 833,58 Kč | 28.7.2021 | 29.7.2021 | 26.8.2021 | 28.7.2021 |
Zen systems s.r.o. | Licence roční 3 x Acrobat Pro DC | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 19 157,18 Kč | 19 157,18 Kč | 19 157,18 Kč | 23.7.2021 | 23.7.2021 | 13.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 590,84 Kč | 28 590,84 Kč | 28 590,84 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 9.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 310,50 Kč | 310,50 Kč | 310,50 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 9.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 142,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 362,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 298,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 240,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 18 788,70 Kč | 18 788,70 Kč | 19.7.2021 | 19.7.2021 | 13.8.2021 | |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 207,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 207,50 Kč | 1 461,08 Kč | 19.7.2021 | 21.7.2021 | 2.8.2021 | 19.7.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 813,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 28 813,91 Kč | 31 695,30 Kč | 21.7.2021 | 21.7.2021 | 17.8.2021 | 21.7.2021 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 06/2021 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 633,00 Kč | 1 633,00 Kč | 1 633,00 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 13.8.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 638,00 Kč | 33 638,00 Kč | 33 638,00 Kč | 21.7.2021 | 22.7.2021 | 2.8.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 123,27 Kč | 26 123,27 Kč | 26 123,27 Kč | 21.7.2021 | 22.7.2021 | 17.8.2021 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 829,63 Kč | 12 829,63 Kč | 12 829,63 Kč | 30.7.2021 | 30.7.2021 | 17.8.2021 |