2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 152 398,77 Kč | 171 106,39 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 8.11.2024 |
Démos trade, a.s. | desky lamino, lišta, koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 8.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 15.1.2025 | 7.11.2024 |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 9/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 8.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce odborové prostory, odd. 7D | 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 480,00 Kč | 70 760,80 Kč | 58 480,00 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 4 218,75 Kč | 4 725,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 10/2024 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč | 1 591,50 Kč | 1 591,50 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" 10/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 899 641,49 Kč | 1 088 566,10 Kč | 899 641,49 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč | 603 136,60 Kč | 498 460,00 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč | 109 337,98 Kč | 90 361,97 Kč | 4.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | 4.11.2024 |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Jiří Kafka | BP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 11 451,90 Kč | 12 826,13 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 327,09 Kč | 16 327,09 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč | 391 248,54 Kč | 323 345,90 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
T.C.I.Investment s.r.o. | podnosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč | 913,55 Kč | 913,55 Kč | 4.11.2024 | 5.11.2024 | 2.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 10/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 820,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 31.10.2024 | 1.11.2024 | 2.12.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 279,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 444,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 235,78 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 156,50 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 899,88 Kč 518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč 518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 419,94 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 15 737,00 Kč | 15 737,00 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.12.2024 | 31.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 346,70 Kč | 1 508,30 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.1.2025 | 25.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 347,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 347,28 Kč | 2 628,95 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.1.2025 | 31.10.2024 |
Skočdopole Luboš | Kabel koaxiál, konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | |
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | Dráty svařovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 2.10.2024 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 58 220,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 58 220,40 Kč | 70 446,68 Kč | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 216,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 216,33 Kč | 3 602,29 Kč | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 16.1.2025 | 23.10.2024 |
Zen systems s.r.o. | Renewal Annual Maintenance 23.10.24-23.10.2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 767,64 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 41 900,10 Kč | 51 667,74 Kč | 51 667,74 Kč | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 2.12.2024 | |
Zásobování a.s. | váha kuchyňská, hodiny nástěnné, vazelína, autolékárničky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | |
Pícha Safety, s. r. o. | přilby ochranné, rukavice jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 10.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | Substráty pěstební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 154,00 Kč | 2 154,00 Kč | 2 154,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lampičky stolní, držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 968,63 Kč | 1 968,63 Kč | 2 204,87 Kč | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 661,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 47 661,00 Kč | 57 669,81 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 16.10.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 31.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 13.12.2024 | 18.10.2024 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 10/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 9.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
EKOSTYREN s.r.o. | Lavice do šatny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 9.10.2024 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 694,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 17 694,11 Kč | 17 694,11 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 23 123,52 Kč | 23 123,52 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 535,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 535,20 Kč | 599,42 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 | 17.10.2024 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21. 10. - 25. 10. 2024 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 25.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 596,05 Kč | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 13.12.2024 | 10.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 056,43 Kč | 3 056,43 Kč | 3 423,20 Kč | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 8.1.2025 | 16.10.2024 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.12.2024 | 17.10.2024 | 13.1.2025 | |
Radek Menšík AAApapír | samolepky - uzávěr plynu, plynová kotelna | celkem 897,00 Kč | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 867,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 5 867,30 Kč | 6 571,38 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.10.2024 |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 31.10.2024-Mgr.Šlesariková Simona | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 9.10.2024 | 16.10.2024 | 25.10.2024 | |
BHT školení a služby s.r.o. | školení zaměstnanců pro práce ve výškách | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - terasa budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 320,35 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 60 320,35 Kč | 60 320,35 Kč | 60 320,35 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
DELEGO s.r.o. Praha | Školení - Velká novela zákona o DPH | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa - část: Péče o výsadbu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 691,84 Kč | 5 691,84 Kč | 5 691,84 Kč | 30.9.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 9/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, štětec | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
ALAX s.r.o. | Jídelní židle a křesla | celkem 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | |
MASO - PROFIT s.r.o. BRNO | kopista nerezová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 256,10 Kč | 256,10 Kč | 286,83 Kč | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 11 760,00 Kč | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 11 760,00 Kč | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 049,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 3 050,01 Kč | 3 416,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 14.10.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 824,02 Kč | 28 824,02 Kč | 28 824,02 Kč | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu-Ing. Luxík 10.10.24 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 09/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 771,80 Kč | 1 771,80 Kč | 1 771,80 Kč | 30.9.2024 | 14.10.2024 | 29.10.2024 | |
Fyzická osoba | BP2024 koncert - Lucie revival | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu- Lenka Ludvíková 10.10.24 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
F & T s.r.o. | ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A - terasa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 996,48 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 996,48 Kč | 10 996,48 Kč | 10 996,48 Kč | 9.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 08/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 377,29 Kč | 2 377,29 Kč | 2 377,29 Kč | 31.8.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 8.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 191,24 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -597,24 Kč | 14 594,00 Kč | 14 594,00 Kč | 4.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
FALCON a.s. | půjčovné filmu BP2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 9.10.2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezifekce | 132 01000 - léky; celkem 2 509,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 509,20 Kč | 3 036,13 Kč | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | 9.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 783,10 Kč | 877,07 Kč | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | 10.10.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 491,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 90 566,00 Kč | 90 566,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 79 929,51 Kč | 79 929,51 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 229,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 8 228,86 Kč | 8 228,86 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | |
BESAL prodej s.r.o. | vyúčtování ZAFA 262/2024 - průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | seminář "Exekuce srážkami ze mzdy 23.9.2024", Eva Tichá | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 23.9.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | alkaline phosphatese, uric acid, benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 177,83 Kč | 18 177,83 Kč | 18 177,83 Kč | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 09/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.9.2024 | 10.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 838,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 838,91 Kč | 2 059,58 Kč | 8.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 8.10.2024 |
ANAG, spol. s r. o. | Pokladna+práce s penězi, které nejsou vaše - Jitka Králová 10.10.2024 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 9/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 567,20 Kč | 3 567,20 Kč | 3 567,20 Kč | 30.9.2024 | 10.10.2024 | 29.10.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 21.10.2024 | |
Zásobování a.s. | lepidla, rozdvojky, prací prostředky - cvičná prádelna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 444,52 Kč | 4 444,52 Kč | 4 977,86 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 7.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 850,35 Kč | 952,39 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 8.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 13.12.2024 | 4.10.2024 |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 09/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 107,77 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 047,77 Kč | 19 047,77 Kč | 1.10.2024 | 9.10.2024 | 29.10.2024 | |
MUF - Pro s.r.o. | nádobky, mikrozkumavky, pipety | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 312,68 Kč | 5 312,68 Kč | 5 312,68 Kč | 8.10.2024 | 9.10.2024 | 18.10.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | ventily termostastické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 422,20 Kč | 31 422,20 Kč | 31 422,20 Kč | 7.10.2024 | 9.10.2024 | 22.10.2024 |