2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKM Straškov, s.r.o. | betonářská ocel | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 11 882,00 Kč | 6.2.2024 | 7.2.2024 | 4.3.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 508,00 Kč | 19 508,00 Kč | 19 508,00 Kč | 30.4.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 025,00 Kč | 24 025,00 Kč | 24 025,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 23.6.2022 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 783,00 Kč | 7 783,00 Kč | 7 783,00 Kč | 30.6.2022 | 7.7.2022 | 26.7.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 30.7.2022 | 11.8.2022 | 17.8.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 22.11.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 204,00 Kč | 28 204,00 Kč | 28 204,00 Kč | 30.11.2022 | 2.12.2022 | 8.12.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 089,07 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 730,93 Kč | 127 820,00 Kč | 127 820,00 Kč | 31.8.2022 | 7.9.2022 | 16.9.2022 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 8 743,00 Kč | 8 743,00 Kč | 8 743,00 Kč | 31.3.2023 | 4.4.2023 | 26.4.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 24 367,29 Kč 501 07060 481 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 3 109,71 Kč | 27 477,00 Kč | 27 477,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 15.7.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 546,00 Kč | 20 546,00 Kč | 20 546,00 Kč | 31.8.2021 | 9.9.2021 | 20.9.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 879,72 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 7 293,28 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 23 883,28 Kč | 45 763,00 Kč | 45 763,00 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 879,72 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 7 293,28 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 23 883,28 Kč | 45 763,00 Kč | 45 763,00 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 634,00 Kč | 36 634,00 Kč | 36 634,00 Kč | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 4.11.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 784,00 Kč | 10 784,00 Kč | 10 784,00 Kč | 22.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 942,00 Kč | 15 942,00 Kč | 15 942,00 Kč | 30.10.2021 | 5.11.2021 | 3.12.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 094,00 Kč | 9 094,00 Kč | 9 094,00 Kč | 30.11.2021 | 7.12.2021 | 17.12.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 434,00 Kč | 6 434,00 Kč | 6 434,00 Kč | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 27 347,00 Kč | 27 347,00 Kč | 27 347,00 Kč | 2.9.2020 | 2.9.2020 | 24.9.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 458,51 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 376,49 Kč | 57 835,00 Kč | 57 835,00 Kč | 8.10.2020 | 8.10.2020 | 21.10.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 24 700,00 Kč | 24 700,00 Kč | 24 700,00 Kč | 31.3.2023 | 5.6.2023 | 27.6.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 34 259,00 Kč | 34 259,00 Kč | 34 259,00 Kč | 3.7.2023 | 4.7.2023 | 26.7.2023 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 094,00 Kč | 21 094,00 Kč | 21 094,00 Kč | 1.2.2024 | 5.2.2024 | 29.2.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 834,00 Kč | 26 834,00 Kč | 26 834,00 Kč | 13.2.2024 | 16.2.2024 | 25.3.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - asfatování komunikací | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 162,00 Kč | 22 162,00 Kč | 22 162,00 Kč | 8.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - hydroizolace budova H | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 259,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 259,00 Kč | 32 259,00 Kč | 32 259,00 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - malý skleník/312 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - oplocení klima J, sklad údržby a zahrady u CP / 799 | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 514,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 573,98 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 15 917,64 Kč | 27 432,00 Kč | 27 432,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 13.5.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - oplocení klima J, sklad údržby a zahrady u CP / 799 | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 514,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 573,98 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 15 917,64 Kč | 27 432,00 Kč | 27 432,00 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2021 | 13.5.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - oprava chodníku budova R | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 895,00 Kč | 1 895,00 Kč | 1 895,00 Kč | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 4.1.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs , C25/30 | 501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 363,00 Kč | 2 363,00 Kč | 2 363,00 Kč | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs altán -3B/413,skleník ZK 476, plot oprava | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 420,76 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 452,76 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 066,48 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 066,48 Kč | 42 940,00 Kč | 42 940,00 Kč | 4.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs altán -3B/413,skleník ZK 476, plot oprava | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 420,76 Kč 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 452,76 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 066,48 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 066,48 Kč | 42 940,00 Kč | 42 940,00 Kč | 4.12.2020 | 7.12.2020 | 17.12.2020 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs altány - CP, 6C, 7A | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 12 746,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 373,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 6 373,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 25 492,00 Kč | 25 492,00 Kč | 25 492,00 Kč | 4.11.2020 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs budova G 4A | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 983,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 983,00 Kč | 4 983,00 Kč | 4 983,00 Kč | 23.4.2024 | 7.5.2024 | 28.5.2024 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs budova G 4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 917,00 Kč | 2 917,00 Kč | 2 917,00 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C16/20 | 501 07040 740 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6 231,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 24.9.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C16/20, P300 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 485,00 Kč | 8 485,00 Kč | 8 485,00 Kč | 31.10.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs C20/25 | 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 6 498,00 Kč | 6 498,00 Kč | 6 498,00 Kč | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 12.9.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 24.5.2019 | 29.5.2019 | 6.6.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs P400, C16/20 | 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 505,30 Kč 518 10020 652 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 506,40 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 574,30 Kč | 13 586,00 Kč | 13 586,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 13.8.2019 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs sklep budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 199,00 Kč | 15 199,00 Kč | 15 199,00 Kč | 29.2.2024 | 5.3.2024 | 25.3.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 40 980,00 Kč | 40 980,00 Kč | 40 980,00 Kč | 31.8.2023 | 6.9.2023 | 21.9.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs- sklad údržby a zahrady u centr. parkoviště | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 697,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 697,00 Kč | 2 697,00 Kč | 2 697,00 Kč | 28.2.2023 | 3.3.2023 | 13.3.2023 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs- workoutové hřiště, oprava vozovky stř. 659 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 374,50 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 211,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 4 374,50 Kč | 42 586,00 Kč | 42 586,00 Kč | 8.9.2021 | 15.9.2021 | 22.9.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs- workoutové hřiště, oprava vozovky stř. 659 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 374,50 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 211,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 4 374,50 Kč | 42 586,00 Kč | 42 586,00 Kč | 8.9.2021 | 15.9.2021 | 22.9.2021 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs, příprava před asfaltováním / 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 100 524,00 Kč celkem 0,00 Kč | 100 524,00 Kč | 100 524,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
PROFIBA s.r.o. | betonové koše, lavice zahradní ZK 476 reforma PP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 816,00 Kč | 264 816,00 Kč | 264 816,00 Kč | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | |
Pavel Zatřepálek | betonový stůl na stolní tenis - ZK 476 reforma PP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 312,00 Kč | 31 312,00 Kč | 31 312,00 Kč | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 20.11.2020 | |
Alza.cz a.s. | bezdotykový teploměr | 501 07060 501 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 794,00 Kč | 794,00 Kč | 794,00 Kč | 2.4.2020 | 6.4.2020 | 7.4.2020 | |
BTL zdravotnická technika a.s. | Bezpečnostně technická kontrola | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 770,00 Kč | 4 770,00 Kč | 4 770,00 Kč | 29.9.2023 | 29.9.2023 | 16.10.2023 | |
GETA Centrum s.r.o. | Bezpečnostně technická kontrola sexuologického pletysmografu | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 10.2.2021 | |
GETA Centrum s.r.o. | Bezpečnostně technická kontrola sexuologického pletysmografu | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 17.2.2020 | |
Lubomír Drda | Bezpečnostní karty | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 131,20 Kč | 8 131,20 Kč | 8 131,20 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
BTL zdravotnická technika a.s. | bezpečnostní kontrola zdravotnických prostředků - 451, 453 | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 857,44 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 011,56 Kč | 5 869,00 Kč | 5 869,00 Kč | 26.8.2020 | 28.8.2020 | 14.9.2020 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 015,00 Kč | 5 015,00 Kč | 5 015,00 Kč | 31.3.2021 | 6.4.2021 | 13.4.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 6.8.2021 | 17.8.2021 | 20.8.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 6.9.2021 | 9.9.2021 | 16.9.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 22.10.2021 | 27.10.2021 | 4.11.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 966,99 Kč | 2 966,99 Kč | 2 966,99 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 5.6.2020 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 16.7.2019 | 30.7.2019 | 5.8.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 320,00 Kč | 8 320,00 Kč | 8 320,00 Kč | 16.7.2019 | 30.7.2019 | 5.8.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 668,00 Kč | 5 668,00 Kč | 5 668,00 Kč | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 5.11.2019 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 18.7.2023 | 20.7.2023 | 14.8.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Bezpečnostní páska, kotouč lamelový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 351,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -33,50 Kč | 603,00 Kč | 603,00 Kč | 29.11.2020 | 2.12.2020 | 10.12.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Bezpečnostní systém - prodejna potravin | 549 09000 614 - TZ DHM; celkem 22 363,00 Kč | 22 363,00 Kč | 22 363,00 Kč | 9.3.2020 | 11.3.2020 | 2.4.2020 | |
Traiva s.r.o. | bezpečnostní tabulky a samolepky | celkem 2 098,19 Kč | 2 098,19 Kč | 2 098,19 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 15.6.2023 | |
Traiva s.r.o. | Bezpečnostní tabulky pro kotelnu | celkem 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 15.4.2021 | 15.4.2021 | 26.4.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto Direckt, Creatinine, HDL - cholesterol | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 25 619,33 Kč | 25 619,33 Kč | 25 619,33 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 13.12.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto total | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 976,60 Kč | 2 976,60 Kč | 2 976,60 Kč | 12.9.2022 | 13.9.2022 | 20.9.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin auto total | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 976,60 Kč | 2 976,60 Kč | 2 976,60 Kč | 4.12.2023 | 7.12.2023 | 19.12.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto total, TruCal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin celkový | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 705,66 Kč | 2 705,66 Kč | 2 705,66 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 15.6.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin celkový | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 705,66 Kč | 2 705,66 Kč | 2 705,66 Kč | 18.6.2020 | 19.6.2020 | 3.7.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin celkový, ISE PRIME Serum | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 718,13 Kč | 4 718,13 Kč | 4 718,13 Kč | 10.2.2022 | 11.2.2022 | 22.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin celkový,Cholesterol, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 484,23 Kč | 6 484,23 Kč | 6 484,23 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 400,10 Kč | 3 400,10 Kč | 3 400,10 Kč | 10.3.2022 | 11.3.2022 | 24.3.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,GGT, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,Cholestero, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 175,82 Kč | 7 175,82 Kč | 7 175,82 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 17.9.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 767,50 Kč | 18 767,50 Kč | 18 767,50 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 15.4.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,LYTIC SOLUTION 1,DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 090,63 Kč | 5 090,63 Kč | 5 090,63 Kč | 7.5.2020 | 7.5.2020 | 25.5.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, albumin, diluent, lytic solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 598,49 Kč | 6 598,49 Kč | 6 598,49 Kč | 29.3.2023 | 30.3.2023 | 11.4.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 245,27 Kč | 15 245,27 Kč | 15 245,27 Kč | 22.8.2022 | 23.8.2022 | 30.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, Amphetamines, Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 435,43 Kč | 16 435,43 Kč | 16 435,43 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, asat, cleaning solution, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 507,38 Kč | 6 507,38 Kč | 6 507,38 Kč | 29.6.2023 | 3.7.2023 | 14.7.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, diluent, flus cleaner | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 959,22 Kč | 3 959,22 Kč | 3 959,22 Kč | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 20.1.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, cholesterol, CRP, autolyse | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 709,04 Kč | 9 709,04 Kč | 9 709,04 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, Konelab Cuvette, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 566,15 Kč | 21 566,15 Kč | 21 566,15 Kč | 12.7.2023 | 13.7.2023 | 31.7.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin,TruCal,CRP,Ise Calibrator | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 756,34 Kč | 20 756,34 Kč | 20 756,34 Kč | 11.5.2023 | 12.5.2023 | 24.5.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Biliruin , Creatinine, Gamma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 27.8.2024 | 29.8.2024 | 3.9.2024 | |
DIAGNOSTIKA, s.r.o. | Biochemické vyšetření pro MUDr. Adámkovou | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
Walraven s.r.o. | BIS U - třmen dlouhý 1.1/2"- ZK553 - opravy budova "C" | celkem 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2 197,02 Kč | 2.11.2023 | 6.11.2023 | 7.11.2023 | |
Jakub Greschl | BJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jakub Greschl | BJ Dary - cestovatelská přednáška | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
Stolní Voda s.r.o. | BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč | 894,00 Kč | 894,00 Kč | 1.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč | 527,00 Kč | 527,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 1 461,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč | 607,00 Kč | 607,00 Kč | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | BJ2019 - potraviny pro učinkující | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč | 239,00 Kč | 239,00 Kč | 3.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 |